
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1052540046 | MUDr. Kubáni Vladimír, Saluber , K&K Hodská 38, 924 22Galanta |
36854701 | zdravot. výk. 7-12/2024 | 55,76 bez DPH |
IN 82/2005 z 1.8.2005 | 26.2.2025 | 27.02.2025 | 24.4.2025 | |
1052540091 | MUDr. Kalašová Anna Nová Doba 921/9, Galanta 92401 |
03405619 | zdravotné výkony | 34,85 bez DPH |
IN 82/2005 z 1.8.2005 | 28.4.2025 | 30.04.2025 | 30.5.2025 | |
1052540019 | MUDr. Kalašová Anna Bratislava |
34045619 | zdravotné výkony 7-12/2024 | 55,76 vrátane DPH |
IN 82/2005 z 1.8.2005 | 27.1.2025 | 28.01.2025 | 10.2.2025 | |
1052540112 | MUDr. Alžbeta Császárová Hodská 38, 924 22Galanta |
36277568 | zdravotné výkony 04/2025 | 13,94 bez DPH |
IN 82/2005 z 1.8.2005 | 26.5.2025 | 28.05.2025 | 16.6.2025 | |
1052540107 | MUDr. Alžbeta Császárová Hodská 38, 924 22Galanta |
36277568 | zdravotné výkony 03/2025 | 34,85 bez DPH |
IN 82/2005 z 1.8.2005 | 20.05.2025 | 23.05.2025 | 16.6.2025 | |
1052540059 | MUDr. Alžbeta Császárová Hodská 38, 924 22Galanta |
36277568 | zdravotné výkony 01/2025 | 20,91 vrátane DPH |
IN 82/2005 z 1.8.2005 | 20.3.2025 | 25.03.2025 | 24.4.2025 | |
1052540106 | Molmed, s.r.o. Hodská 38, 924 22Galanta |
46915451 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
IN 82/2005 z 1.8.2005 | 20.05.2025 | 23.05.2025 | 16.6.2025 | |
1052540117 | MAMI MED s.r.o. 926 01 SEREĎ |
47162716 | zdravotné výkony 1.polrok 2025 | 27,88 bez DPH |
IN 82/2005 z 1.8.2005 | 2.6.2025 | 04.06.2025 | 16.6.2025 | |
1052540008 | MAMI MED s.r.o. Šoporńa |
47162716 | zdravotné výkony 12/2024 | 6,97 vrátane DPH |
IN 82/2005 z 1.8.2005 | 10.1.2025 | 15.01.2025 | 10.2.2025 | |
1052540168 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 08/2025 | 2085,33 bez DPH |
202/OVs/2024 z 1.5.2024 | 5.8.2025 | 07.08.2025 | 21.8.2025 | |
1052540167 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | elektrina | 1085,03 vrátane DPH |
323/OVS/2024 z 18.12.2024 | 5.8.2025 | 07.08.2025 | 21.8.2025 | |
1052540142 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie 06/2025 | 225,57 vrátane DPH |
323/OVS/2024 z 18.12.2024 | 14.7.2025 | 16.07.2025 | 30.7.2025 | |
1052540137 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | elektrina budova UPSVaR GA + SE 07/2025 | 1085,03 vrátane DPH |
202/OVs/2024 z 1.5.2024 | 2.7.2025 | 04.07.2025 | 16.7.2025 | |
1052540136 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu 07/2025 budovy UPSVaR GA + SE | 2085,33 vrátane DPH |
202/OVs/2024 z 1.5.2024 | 2.7.2025 | 04.07.2025 | 16.7.2025 | |
1052540129 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | vyučtovanie spotr. plynu za 01-05/2025 budovy UPSVaR GA + SE | 3117,08 vrátane DPH |
323/OVS/2024 z 18.12.2024 | 16.6.2025 | 19.06.2025 | 16.7.2025 | |
1052540128 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | vyučtovanie elektriny za 05/2025 Budovy UPSVaR GA a SE | 187,10 vrátane DPH |
323/OVS/2024 z 18.12.2024 | 16.6.2025 | 19.06.2025 | 16.7.2025 | |
1052540122 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 06/2025 budovy UPSVaR Galanta a SEREĎ | 2085,33 vrátane DPH |
202/OVs/2024 z 1.5.2024 | 12.6.2025 | 16.06.2025 | 19.6.2025 | |
1052540121 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | elektrina 06/2025 budovy UPSVaR Galanta a prac. SEREĎ | 1074,61 vrátane DPH |
323/OVS/2024 z 18.12.2024 | 12.6.2025 | 16.06.2025 | 19.6.2025 | |
1052540103 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | vyučtovanie elektriny 04/2025 | 168,69 vrátane DPH |
323/OVS/2024 z 18.12.2024 | 14.5.2025 | 16.05.2025 | 16.6.2025 | |
1052540097 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu 05/2025 UPSVaR Galanta a SEREĎ | 2085,33 bez DPH |
202/OVS/2024 z 1.5.2024 | 7.5.2025 | 12.05.2025 | 30.5.2025 | |
1052540096 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka elektriny 05/2025 | 1074,61 bez DPH |
323/OVS/2024 z 18.12.2024 | 7.5.2025 | 12.05.2025 | 30.5.2025 | |
1052540082 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka elektriny 03/2025-vyučtov. | -28,08 vrátane DPH |
323/OVS/2024 z 18.12.2024 | 23.4.2025 | 09.05.2025 | 30.5.2025 | |
1052540070 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 04/2025 | 2085,33 vrátane DPH |
202/OVs/2024 z 1.5.2024 | 9.4.2025 | 14.04.2025 | 24.4.2025 | |
1052540069 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka elektriny 04/2025 | 1074,61 vrátane DPH |
323/OVS/2024 z 18.12.2024 | 9.4.2025 | 14.04.2025 | 24.4.2025 | |
1052540056 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | elektrina 03/2025 | 1276,06 vrátane DPH |
323/OVS/2024 z 18.12.2024 | 4.3.2025 | 07.03.2025 | 24.4.2025 | |
1052540055 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektriny 02/2025 | 75,6 vrátane DPH |
323/OVS/2024 z 18.12.2024 | 4.3.2025 | 07.03.2025 | 24.4.2025 | |
1052540053 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 03/2025 | 2085,33 vrátane DPH |
202/OVs/2024 z 1.5.2024 | 4.3.2025 | 07.03.2025 | 24.4.2025 | |
1052540045 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | doúčtovanie elektriny budovy GA a SE za 01/2025 | 289,39 vrátane DPH |
323/OVS/2024 z 18.12.2024 | 19.2.2025 | 21.02.2025 | 24.4.2025 | |
1052540030 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka elektriny 02/2025 | 1276,06 vrátane DPH |
323/OVS/2024 z 18.12.2024 | /2025 | 4.2.2025 | 07.02.2025 | 26.2.2025 |
1052540029 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu budovy UPSVaR GA a SE | 2085,33 vrátane DPH |
202/OVs/2024 z 1.5.2024 | 3/2025 | 4.2.2025 | 07.02.2025 | 26.2.2025 |
1052540007 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka elektriny 01/2025 | 1276,06 vrátane DPH |
323/OVS/2024 z 18.12.2024 | 9.1.2025 | 15.01.2025 | 10.2.2025 | |
1052540006 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu 01/2025 | 2085,33 vrátane DPH |
202/OVs/2024 z 1.5.2024 | 9.1.2025 | 15.01.2025 | 10.2.2025 | |
1052540138 | KONE s.r.o. Galvaniho 7/B, Bratislava |
31359884 | odborná prehliadka zariadené UPSVaR Galanta a SEREĎ | 307,50 vrátane DPH |
202/OVs/2024 z 1.5.2024 | 14/2025, 15/2025 | 2.7.2025 | 04.07.2025 | 16.7.2025 |
1052540085 | Green Wave Recycling s.r.o. Ďurkova 9, NITRA |
45539197 | vyprázdnenie nádob skartácia | 92,87 vrátane DPH |
378/105/2022 z 21.10.2022 | 5/2025 | 28.4.2025 | 30.04.2025 | 30.5.2025 |
1052540163 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | Jarná deratizácia a dezinesk. budov UPSVaR Galanta a prac. SEREĎ | 17,54 bez DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 9/2025 | 28.7.2025 | 30.07.2025 | 6.8.2025 |
1052540162 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | nákup hygienického mat. pre potreby UPSVaR Galanta | 1112,04 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 22/2025 | 28.7.2025 | 30.07.2025 | 6.8.2025 |
1052540156 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | upratovacie služby 06/2025 | 1515,36 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 28.7.2025 | 30.07.2025 | 6.8.2025 | |
1052540156 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | upratovacie služby 06/2025 | 1515,36 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 28.7.2025 | 30.07.2025 | 6.8.2025 | |
1052540131 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050480 |
48070408 | poskytovanie upratovacích služieb za 05/2025 | 1515,36 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 16.6.2025 | 19.06.2025 | 16.7.2025 | |
1052540110 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | pravidelné upratovacie služby 04/2025 | 1515,36 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 20.5.2025 | 23.05.2025 | 16.6.2025 |