Faktúry 2025 (ÚPSVR Galanta)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1052540012   STRABAG Property and Facility Services, s.r.o.
Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  komplexná správa budov 12/2024  2805,89 
vrátane DPH
11774/2024_M_ODP,č.z.82583/2024z12.7.2024    10.1.2025  15.01.2025  10.2.2025 
1052540011   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  nákup PHM do SMV 12/2024  307,68 
vrátane DPH
2863/73120/2002, z 1.7.2004    10.1.2025  15.01.2025  10.2.2025 
1052540010   CISÁR - MEDI s.r.o.,
Hodská 38, 924 22Galanta
36277568  zdravotné výkony 11/2024  27,88 
bez DPH
IN 82/2005 z 1.8.2005    10.1.2025  15.01.2025  10.2.2025 
1052540009   CISÁR - MEDI s.r.o.,
Hodská 38, 924 22Galanta
36277568  zdravotné výkony 10/2024  13,94 
bez DPH
IN 82/2005 z 1.8.2005    10.1.2025  15.01.2025  10.2.2025 
1052540008   MAMI MED s.r.o.
Šoporńa
47162716  zdravotné výkony 12/2024  6,97 
vrátane DPH
IN 82/2005 z 1.8.2005    10.1.2025  15.01.2025  10.2.2025 
1052540007   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  dodávka elektriny 01/2025  1276,06 
vrátane DPH
323/OVS/2024 z 18.12.2024    9.1.2025  15.01.2025  10.2.2025 
1052540006   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  dodávka plynu 01/2025  2085,33 
vrátane DPH
202/OVs/2024 z 1.5.2024    9.1.2025  15.01.2025  10.2.2025 
1052540005   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince č.3, 98050
48070408  upratovacie služby 12/2024 budovy UPSVaR Galanta a SEREĎ  1478,4 
bez DPH
452/OVS/2022 z 1.4.2023    9.1.2025  15.01.2025  10.2.2025 
1052540004   Slovenská pošta , a.s.
Na letisko 2121/44, POPRAD
51030691  spracovanie PPU 12/2024  2,56 
bez DPH
žiadosť o posk. služ. 12.4.2013    9.1.2025  15.01.2025  10.2.2025 
1052540003   TETAVA SECURITY, s.r.o.
Na letisko 2121/44, POPRAD
51030691  služba informátora 12/2024  1188,64 
bez DPH
110/105/2023 zo dňa 10.10.2023    9.1.2025  15.01.2025  10.2.2025 
1052540002   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 821 01 Bratislava
35763469  telekomunikačný poplatok 12/2024  80,64 
vrátane DPH
zmluva z 30.4.2004    9.1.2025  15.01.2025  10.2.2025 
1052540001   CONTINENTAL TOBACCO SLOVAKIA s.r.o.
Tomášovská1237/42, 97901 Rimavská Sobota
36204731  prenájom plochy pod prenosnú garáž 12/2024  49,36 
vrátane DPH
97/105/2020.zo dňa2.6.2020    9.1.2025  15.01.2025  10.2.2025 
1052540031   TETAVA SECURITY, s.r.o.
Na letisko 2121/44, POPRAD
51030691  služba informátora 01/2025  1313,76 
vrátane DPH
110/105/2023 zo dňa 10.10.2023  /2025  4.2.2025  07.02.2025  26.2.2025 
1052540030   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  dodávka elektriny 02/2025  1276,06 
vrátane DPH
323/OVS/2024 z 18.12.2024  /2025  4.2.2025  07.02.2025  26.2.2025 
1052540042   EUROFIN Int.spol. s r.o.
Bratislava
48070408  servis frankovacieho stroja   144,65 
vrátane DPH
452/OVS/2022 z 1.4.2023  02/2025  11.2.2025  14.02.2025  24.4.2025 
1052540023   FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  oprava s diagnostika SMV GA769CD  131,93 
vrátane DPH
97/OVS/2021 z 22.2.2021  1/2025  29.1.2025  31.01.2025  10.2.2025 
1052540114   SEGA- Ernest Varga
Topolnica
  revízia klimatizácie prac. Sereď  94,71 
vrátane DPH
  10/2025  29.5.2025  30.05.2025  16.6.2025 
1052540113   BEGAM, spol. s.r.o.
Trnava
  servisná prehliadka SMV BT190EI  213,65 
vrátane DPH
  11/2025  29.5.2025  30.05.2025  16.6.2025 
1052540118   Štefan Krivosudský-Obchodná činnosť
Dolná Streda
34955763  oprava SMV Peugeot 308, BL 253 KU  124,23 
vrátane DPH
  12/2025  4.6.2025  05.06.2025  16.6.2025 
1052540029   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  dodávka plynu budovy UPSVaR GA a SE  2085,33 
vrátane DPH
202/OVs/2024 z 1.5.2024  3/2025  4.2.2025  07.02.2025  26.2.2025 
10525440028   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  nákup PHM do SMV  452,26 
vrátane DPH
2863/73120/2002, z 1.7.2004  3/2025  4.2.2025  07.02.2025  26.2.2025 
1052540027   FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  výjazd k SMV GA 491 CL  68,88 
vrátane DPH
97/OVS/2021 z 22.2.2021  3/2025  4.2.2025  07.02.2025  26.2.2025 
1052540049   STRABAG Property and Facility Services, s.r.o.
Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  dodávka núdzové osvetlenie  220,66 
vrátane DPH
11774/2024_M_ODP,č.z.82583/2024z12.7.2024  4/2025  4.3.2025  07.03.2025  24.4.2025 
1052540085   Green Wave Recycling s.r.o.
Ďurkova 9, NITRA
45539197  vyprázdnenie nádob skartácia  92,87 
vrátane DPH
378/105/2022 z 21.10.2022  5/2025  28.4.2025  30.04.2025  30.5.2025 
1052540080   STRABAG Property and Facility Services, s.r.o.
Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  výmena hasiacich prístrojov 3 ks budova UPSVaR GA  396,06 
vrátane DPH
16515/2020-M-OSAP, 49195/2020 z 16.7.2020   6/2025  23.4.2025  28.04.2025  30.5.2025 
1052540092   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince č.3, 98050480
48070408  dodávka hygienického materiálu   1055,65 
vrátane DPH
452/OVS/2022 z 1.4.2023  7/2025  28.4.2025  30.04.2025  30.5.2025 
1052540093   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince č.3, 98050480
48070408  tepovanie stoličiek - služba na zákl. zmluvy   30,75 
bez DPH
452/OVS/2022 z 1.4.2023  8/2025  29.4.2025  30.04.2025  30.5.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Galanta

Tlačiť