
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1052540173 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | vyučtovanie elektrickej energie 07/2025 | 289,97 vrátane DPH |
323/OVS/2024 z 18.12.2024 | 15.8.2025 | 19.08.2025 | 11.9.2025 | |
| 1052540167 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | elektrina | 1085,03 vrátane DPH |
323/OVS/2024 z 18.12.2024 | 5.8.2025 | 07.08.2025 | 21.8.2025 | |
| 1052540142 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie 06/2025 | 225,57 vrátane DPH |
323/OVS/2024 z 18.12.2024 | 14.7.2025 | 16.07.2025 | 30.7.2025 | |
| 1052540129 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | vyučtovanie spotr. plynu za 01-05/2025 budovy UPSVaR GA + SE | 3117,08 vrátane DPH |
323/OVS/2024 z 18.12.2024 | 16.6.2025 | 19.06.2025 | 16.7.2025 | |
| 1052540128 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | vyučtovanie elektriny za 05/2025 Budovy UPSVaR GA a SE | 187,10 vrátane DPH |
323/OVS/2024 z 18.12.2024 | 16.6.2025 | 19.06.2025 | 16.7.2025 | |
| 1052540121 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | elektrina 06/2025 budovy UPSVaR Galanta a prac. SEREĎ | 1074,61 vrátane DPH |
323/OVS/2024 z 18.12.2024 | 12.6.2025 | 16.06.2025 | 19.6.2025 | |
| 1052540103 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | vyučtovanie elektriny 04/2025 | 168,69 vrátane DPH |
323/OVS/2024 z 18.12.2024 | 14.5.2025 | 16.05.2025 | 16.6.2025 | |
| 1052540096 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka elektriny 05/2025 | 1074,61 bez DPH |
323/OVS/2024 z 18.12.2024 | 7.5.2025 | 12.05.2025 | 30.5.2025 | |
| 1052540082 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka elektriny 03/2025-vyučtov. | -28,08 vrátane DPH |
323/OVS/2024 z 18.12.2024 | 23.4.2025 | 09.05.2025 | 30.5.2025 | |
| 1052540069 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka elektriny 04/2025 | 1074,61 vrátane DPH |
323/OVS/2024 z 18.12.2024 | 9.4.2025 | 14.04.2025 | 24.4.2025 | |
| 1052540056 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | elektrina 03/2025 | 1276,06 vrátane DPH |
323/OVS/2024 z 18.12.2024 | 4.3.2025 | 07.03.2025 | 24.4.2025 | |
| 1052540055 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektriny 02/2025 | 75,6 vrátane DPH |
323/OVS/2024 z 18.12.2024 | 4.3.2025 | 07.03.2025 | 24.4.2025 | |
| 1052540045 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | doúčtovanie elektriny budovy GA a SE za 01/2025 | 289,39 vrátane DPH |
323/OVS/2024 z 18.12.2024 | 19.2.2025 | 21.02.2025 | 24.4.2025 | |
| 1052540030 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka elektriny 02/2025 | 1276,06 vrátane DPH |
323/OVS/2024 z 18.12.2024 | /2025 | 4.2.2025 | 07.02.2025 | 26.2.2025 |
| 1052540007 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka elektriny 01/2025 | 1276,06 vrátane DPH |
323/OVS/2024 z 18.12.2024 | 9.1.2025 | 15.01.2025 | 10.2.2025 | |
| 1052540078 | CONTINENTAL TOBACCO SLOVAKIA s.r.o. Tomášovská1237/42, 97901 Rimavská Sobota |
36204731 | prenájom parkovacej plochy 04/2025 | 49,36 vrátane DPH |
36204731 | 15.4.2025 | 17.04.2025 | 24.4.2025 | |
| 1052540078 | CONTINENTAL TOBACCO SLOVAKIA s.r.o. Tomášovská1237/42, 97901 Rimavská Sobota |
36204731 | prenájom parkovacej plochy 04/2025 | 49,36 vrátane DPH |
36204731 | 15.4.2025 | 17.04.2025 | 24.4.2025 | |
| 1052540050 | ERN s.r.o. , Galanta 29. augusta 1646/6, 92401 Galanta |
36273261 | prenájom parkov. miest 03/2025 | 200,00 vrátane DPH |
36273261 | 4.3.2025 | 07.03.2025 | 24.4.2025 | |
| 1052540243 | Green Wave Recycling s.r.o. Ďurkova 9, NITRA |
45539197 | mobilná skartácia | 29,52 vrátane DPH |
378/105/2022 z 21.10.2022 | 35/2025 | 18.11.2025 | 21.11.2025 | 31.12.2025 |
| 1052540174 | Green Wave Recycling s.r.o. Ďurkova 9, NITRA |
45539197 | mobilná skartácia | 27,06 vrátane DPH |
378/105/2022 z 21.10.2022 | 16/2025 | 15.8.2025 | 19.08.2025 | 11.9.2025 |
| 1052540174 | Green Wave Recycling s.r.o. Ďurkova 9, NITRA |
45539197 | mobilná skartácia | 27,06 vrátane DPH |
378/105/2022 z 21.10.2022 | 16/2025 | 15.8.2025 | 19.08.2025 | 11.9.2025 |
| 1052540085 | Green Wave Recycling s.r.o. Ďurkova 9, NITRA |
45539197 | vyprázdnenie nádob skartácia | 92,87 vrátane DPH |
378/105/2022 z 21.10.2022 | 5/2025 | 28.4.2025 | 30.04.2025 | 30.5.2025 |
| 1052540220 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | pravidelné upratovacie služby 09/2025 | 1515,36 vrátane DPH |
452/OVS/2022 | 28.10.2025 | 30.10.2025 | 9.12.2025 | |
| 1052540265 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | pravidelné upratovacie služby 12/2025 | 1515,36 bez DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 3.12.2025 | 05.12.2025 | 13.1.2026 | |
| 1052540264 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | deratizácia a dezincekcia | 17,54 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 36/2025 | 3.12.2025 | 05.12.2025 | 13.1.2026 |
| 1052540263 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | dodanie hygienického materiálu | 866,54 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 54/2025 | 3.12.2025 | 05.12.2025 | 13.1.2026 |
| 1052540199 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince |
00000452 | upratovacie služby 08/2025 | 1515,36 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 24.9.2025 | 26.09.2025 | 4.12.2025 | |
| 1052540180 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | za pravidelné upratovacie služby 07/2025 | 1515,36 bez DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 26.8.2025 | 27.08.2025 | 19.11.2025 | |
| 1052540163 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | Jarná deratizácia a dezinesk. budov UPSVaR Galanta a prac. SEREĎ | 17,54 bez DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 9/2025 | 28.7.2025 | 30.07.2025 | 6.8.2025 |
| 1052540162 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | nákup hygienického mat. pre potreby UPSVaR Galanta | 1112,04 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 22/2025 | 28.7.2025 | 30.07.2025 | 6.8.2025 |
| 1052540156 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | upratovacie služby 06/2025 | 1515,36 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 28.7.2025 | 30.07.2025 | 6.8.2025 | |
| 1052540156 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | upratovacie služby 06/2025 | 1515,36 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 28.7.2025 | 30.07.2025 | 6.8.2025 | |
| 1052540131 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050480 |
48070408 | poskytovanie upratovacích služieb za 05/2025 | 1515,36 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 16.6.2025 | 19.06.2025 | 16.7.2025 | |
| 1052540110 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | pravidelné upratovacie služby 04/2025 | 1515,36 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 20.5.2025 | 23.05.2025 | 16.6.2025 | |
| 1052540093 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050480 |
48070408 | tepovanie stoličiek - služba na zákl. zmluvy | 30,75 bez DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 8/2025 | 29.4.2025 | 30.04.2025 | 30.5.2025 |
| 1052540092 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050480 |
48070408 | dodávka hygienického materiálu | 1055,65 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 7/2025 | 28.4.2025 | 30.04.2025 | 30.5.2025 |
| 1052540086 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | pravidelné upratov. služby 03/2025 | 1515,36 bez DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 28.4.2025 | 30.04.2025 | 30.5.2025 | |
| 1052540066 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | upratovacie služby 02/2025 | 1515,36 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 26.3.2025 | 28.03.2025 | 24.4.2025 | |
| 1052540042 | EUROFIN Int.spol. s r.o. Bratislava |
48070408 | servis frankovacieho stroja | 144,65 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 02/2025 | 11.2.2025 | 14.02.2025 | 24.4.2025 |
| 1052540041 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | upratovacie služby 01/2025 | 1515,36 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 11.2.2025 | 14.02.2025 | 24.4.2025 |