
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1052540180 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | za pravidelné upratovacie služby 07/2025 | 1515,36 bez DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 26.8.2025 | 27.08.2025 | 19.11.2025 | |
| 1052540163 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | Jarná deratizácia a dezinesk. budov UPSVaR Galanta a prac. SEREĎ | 17,54 bez DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 9/2025 | 28.7.2025 | 30.07.2025 | 6.8.2025 |
| 1052540162 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | nákup hygienického mat. pre potreby UPSVaR Galanta | 1112,04 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 22/2025 | 28.7.2025 | 30.07.2025 | 6.8.2025 |
| 1052540156 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | upratovacie služby 06/2025 | 1515,36 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 28.7.2025 | 30.07.2025 | 6.8.2025 | |
| 1052540156 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | upratovacie služby 06/2025 | 1515,36 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 28.7.2025 | 30.07.2025 | 6.8.2025 | |
| 1052540131 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050480 |
48070408 | poskytovanie upratovacích služieb za 05/2025 | 1515,36 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 16.6.2025 | 19.06.2025 | 16.7.2025 | |
| 1052540110 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | pravidelné upratovacie služby 04/2025 | 1515,36 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 20.5.2025 | 23.05.2025 | 16.6.2025 | |
| 1052540093 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050480 |
48070408 | tepovanie stoličiek - služba na zákl. zmluvy | 30,75 bez DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 8/2025 | 29.4.2025 | 30.04.2025 | 30.5.2025 |
| 1052540092 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050480 |
48070408 | dodávka hygienického materiálu | 1055,65 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 7/2025 | 28.4.2025 | 30.04.2025 | 30.5.2025 |
| 1052540086 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | pravidelné upratov. služby 03/2025 | 1515,36 bez DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 28.4.2025 | 30.04.2025 | 30.5.2025 | |
| 1052540066 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | upratovacie služby 02/2025 | 1515,36 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 26.3.2025 | 28.03.2025 | 24.4.2025 | |
| 1052540041 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | upratovacie služby 01/2025 | 1515,36 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 11.2.2025 | 14.02.2025 | 24.4.2025 | |
| 1052540005 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | upratovacie služby 12/2024 budovy UPSVaR Galanta a SEREĎ | 1478,4 bez DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 9.1.2025 | 15.01.2025 | 10.2.2025 | |
| 1052540239 | geodet - JS s.r.o. Šintava |
36204731 | vypracovanbie geomet. plánu pozemky SEREĎ | 640,00 vrátane DPH |
97/105/2020.zo dňa2.6.2020 | 46/2025 | 18.11.2025 | 24.11.2025 | 9.12.2025 |
| 1052540222 | Final CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava SMV GA 769 CD | 227,60 vrátane DPH |
109/OVS/2025 | 34/2025 | 28.10.2025 | 30.10.2025 | 9.12.2025 |
| 1052540231 | FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | TK a EK SMV BL 997 KU | 227,60 bez DPH |
109/OVS/2025 | 33/2025 | 6.11.2025 | 11.11.2025 | 9.12.2025 |
| 1052540230 | FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava SMV GA 501 BJ | 588,49 bez DPH |
109/OVS/2025 | 39/2025 | 6.11.2025 | 11.11.2025 | 9.12.2025 |
| 1052540027 | FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | výjazd k SMV GA 491 CL | 68,88 vrátane DPH |
97/OVS/2021 z 22.2.2021 | 3/2025 | 4.2.2025 | 07.02.2025 | 26.2.2025 |
| 1052540023 | FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava s diagnostika SMV GA769CD | 131,93 vrátane DPH |
97/OVS/2021 z 22.2.2021 | 1/2025 | 29.1.2025 | 31.01.2025 | 10.2.2025 |
| 1052540224 | EUROSERVIS VV, s.r.o. Bratislava |
35785829 | dodanie a montáž KLM pre UPSVaR Galanta, pracovisko SEREĎ | 48348,84 vrátane DPH |
38/2025 | 30.10.2025 | 11.11.2025 | 9.12.2025 | |
| 1052540205 | EUROFIN Int.spol. s r.o. Bratislava |
36273261 | profolaktická kontrola frankovacieho stroja | 259,9 vrátane DPH |
272/105/2024 | 29/2025 | 6.10.2025 | 09.10.2025 | 4.12.2025 |
| 1052540042 | EUROFIN Int.spol. s r.o. Bratislava |
48070408 | servis frankovacieho stroja | 144,65 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 02/2025 | 11.2.2025 | 14.02.2025 | 24.4.2025 |
| 1052540024 | EUROFIN Int.spol. s r.o. Bratislava |
kreditácia diaľková na rok 2025 | 159,9 vrátane DPH |
preberací protokol servis 14984-2019 | 4.2.2025 | 07.02.2025 | 26.2.2025 | ||
| 1052540153 | Ernest Varga - SEGA Topolnica |
32347189 | vyčistenie KLM a diagnostika | 147,60 vrátane DPH |
25/2025 | 17.7.2025 | 22.07.2025 | 6.8.2025 | |
| 1052540225 | ERN s.r.o. , Galanta 29. augusta 1646/6, 92401 Galanta |
36204731 | prenájom parkovacích miest 11/2025 | 200,00 bez DPH |
272/105/2024 | 4.11.2025 | 06.11.2025 | 9.12.2025 | |
| 1052540204 | ERN s.r.o. , Galanta 29. augusta 1646/6, 92401 Galanta |
36273261 | prenájom parkovacích miest | 200,00 bez DPH |
272/105/2024 | 6.10.2025 | 09.10.2025 | 4.12.2025 | |
| 1052540182 | ERN s.r.o. , Galanta 29. augusta 1646/6, 92401 Galanta |
36273261 | prenájom parkovacích miest | 200,00 bez DPH |
272/105/2024 z 1.11.2024 | 4.9.2025 | 08.09.2025 | 19.11.2025 | |
| 1052540164 | ERN s.r.o. , Galanta 29. augusta 1646/6, 92401 Galanta |
36273261 | prenájom parkovacích miest 08/2025 | 200,00 vrátane DPH |
272/105/2024 | 4.8.2025 | 06.08.2025 | 18.8.2025 | |
| 1052540135 | ERN s.r.o. , Galanta 29. augusta 1646/6, 92401 Galanta |
36273261 | prenájom parkovacích miest 07/2025 | 200,00 vrátane DPH |
272/105/2024 z 1.11.2024 | 2.7.2025 | 04.07.2025 | 16.7.2025 | |
| 1052540120 | ERN s.r.o. , Galanta 29. augusta 1646/6, 92401 Galanta |
36273261 | prenájom parkovacích miest 06/2025 | 200,00 vrátane DPH |
272/105/2024 z 1.11.2024 | 12.6.2025 | 16.06.2025 | 19.6.2025 | |
| 1052540094 | ERN s.r.o. , Galanta 29. augusta 1646/6, 92401 Galanta |
36273261 | nájom parkoavcích miest | 200,00 vrátane DPH |
272/105/2024 | 6.5.2025 | 09.05.2025 | 30.5.2025 | |
| 1052540068 | ERN s.r.o. , Galanta 29. augusta 1646/6, 92401 Galanta |
36277568 | prenájom parkovacích miest 04/2025 | 200,00 vrátane DPH |
272/105/2024 | 9.4.2025 | 14.04.2025 | 24.4.2025 | |
| 1052540050 | ERN s.r.o. , Galanta 29. augusta 1646/6, 92401 Galanta |
36273261 | prenájom parkov. miest 03/2025 | 200,00 vrátane DPH |
36273261 | 4.3.2025 | 07.03.2025 | 24.4.2025 | |
| 1052540025 | ERN s.r.o. , Galanta 29. augusta 1646/6, 92401 Galanta |
36273261 | za nájom parkovacích miest 02/2025 | 200,00 vrátane DPH |
272/105/2024 | 4.2.2025 | 07.02.2025 | 26.2.2025 | |
| 1052540022 | ERN s.r.o. , Galanta 29. augusta 1646/6, 92401 Galanta |
36273261 | prenájom parkovacích miest 01/2025 | 200,00 vrátane DPH |
272/105/2024 z 1.11.2024 | 29.1.2025 | 31.01.2025 | 10.2.2025 | |
| 1052540233 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava |
46113177 | plyn 11/2025 budova UPSVaR Galanta | 1488,00 bez DPH |
92306/2025 | 12.11.2025 | 14.11.2025 | 9.12.2025 | |
| 1052540232 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava |
dodávka plynu 11/2025 pracovisko UPSVaR SEREĎ | 1461,00 bez DPH |
92306/2025 | 12.11.2025 | 14.11.2025 | 9.12.2025 | ||
| 1052540127 | EDOS-Smart, s.r.o. Bratislava |
vzdelávanie zamestnanca - kontroly | 96,00 vrátane DPH |
16.6.2025 | 19.06.2025 | 16.7.2025 | |||
| 1052540238 | CONTINENTAL TOBACCO SLOVAKIA s.r.o. Tomášovská1237/42, 97901 Rimavská Sobota |
36204731 | nájom za pozemky 10/2025 | 49,36 vrátane DPH |
97/105/2020.zo dňa2.6.2020 | 18.11.2025 | 24.11.2025 | 9.12.2025 | |
| 1052540228 | CONTINENTAL TOBACCO SLOVAKIA s.r.o. Tomášovská1237/42, 97901 Rimavská Sobota |
36204731 | nájom pozemkov pod prenosné garáže 09/2025 | 49,36 bez DPH |
97/105/2020.zo dňa2.6.2020 | 4.11.2025 | 06.11.2025 | 9.12.2025 |