
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1052540115 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | komplexná správa budov 04/2025 | 2876,04 vrátane DPH |
16515/2020-M-OSAP, 49195/2020 z 16.7.2020 | 2.6.2025 | 04.06.2025 | 16.6.2025 | |
| 1052540081 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | komplexná správa budov 03/2025 | 2876,04 bez DPH |
16515/2020-M-OSAP, 49195/2020 z 16.7.2020 | 23.4.2025 | 28.04.2025 | 30.5.2025 | |
| 1052540080 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | výmena hasiacich prístrojov 3 ks budova UPSVaR GA | 396,06 vrátane DPH |
16515/2020-M-OSAP, 49195/2020 z 16.7.2020 | 6/2025 | 23.4.2025 | 28.04.2025 | 30.5.2025 |
| 1052540067 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | komplexná správa budov 02/2025 | 2876,04 vrátane DPH |
11774/2024_M_ODP,č.z.82583/2024z12.7.2024 | 26.3.2025 | 28.03.2025 | 24.4.2025 | |
| 1052540049 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | dodávka núdzové osvetlenie | 220,66 vrátane DPH |
11774/2024_M_ODP,č.z.82583/2024z12.7.2024 | 4/2025 | 4.3.2025 | 07.03.2025 | 24.4.2025 |
| 1052540044 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | komplexná správa budov 01/2025 | 2876,04 vrátane DPH |
16515/2020-M-OSAP, 49195/2020 z 16.7.2020 | 19.2.2025 | 21.02.2025 | 24.4.2025 | |
| 1052540012 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | komplexná správa budov 12/2024 | 2805,89 vrátane DPH |
11774/2024_M_ODP,č.z.82583/2024z12.7.2024 | 10.1.2025 | 15.01.2025 | 10.2.2025 | |
| 1052540017 | Stredoslovenská energetika , a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektrina pracovisko SEREĎ 2024 | 181,75 bez DPH |
472/OVS/2022 z 1.1.2023 | 16.1.2025 | 20.01.2025 | 10.2.2025 | |
| 1052540015 | Stredoslovenská energetika , a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektrina 12/2024 | 2725,34 vrátane DPH |
472/OVS/2022 z 1.1.2023 | 16.1.2025 | 20.01.2025 | 10.2.2025 | |
| 1052540161 | SZITI MED s.r.o. Hodská 38, 924 22Galanta |
44834624 | zdravotné výkony 2025 | 20,91 bez DPH |
IN 82/2005 z 1.8.2005 | 28.7.2025 | 30.07.2025 | 6.8.2025 | |
| 1052540021 | SZITI MED s.r.o. Hodská 38, Galanta |
44834624 | zdravotné výkony 8-12/2024 | 20,91 bez DPH |
IN 82/2005 z 1.8.2005 | 27.1.2025 | 28.01.2025 | 10.2.2025 | |
| 1052540177 | SZULI MED s.r.o. Hodská 38, 924 22Galanta |
43838529 | 1-6/2025 zdravot. výkony | 55,76 bez DPH |
IN 82/2005 z 1.8.2005 | 25.8.2025 | 27.08.2025 | 19.11.2025 | |
| 1052540032 | SZULI MED s.r.o. Hodská 38, 924 22Galanta |
43838529 | zdravotné výkony 07-12/2024 | 13,94 bez DPH |
IN 82/2005 z 1.8.2005 | 4.2.2025 | 07.02.2025 | 28.3.2025 | |
| 1052540118 | Štefan Krivosudský-Obchodná činnosť Dolná Streda |
34955763 | oprava SMV Peugeot 308, BL 253 KU | 124,23 vrátane DPH |
12/2025 | 4.6.2025 | 05.06.2025 | 16.6.2025 | |
| 1052540217 | TERAVA SECURITY, s.r.o. Na letisko 2121/44, POPRAD |
51030691 | služba informátora 09/2025 | 1313,76 bez DPH |
110/105/2022 | 22.10.2025 | 24.10.2025 | 9.12.2025 | |
| 1052540172 | TERAVA SECURITY, s.r.o. Na letisko 2121/44, POPRAD |
51030691 | služba informátora 07/2025 | 1438,88 bez DPH |
110/105/2023 zo dňa 10.10.2023 | 15.8.2025 | 19.08.2025 | 11.9.2025 | |
| 1052540140 | TERAVA SECURITY, s.r.o. Na letisko 2121/44, POPRAD |
51030691 | poplatok služby informátora 06/2025 UPSVaR budova Galanta | 1313,76 bez DPH |
110/105/2023 zo dňa 10.10.2023 | 2.7.2025 | 04.07.2025 | 16.7.2025 | |
| 1052540084 | TERAVA SECURITY, s.r.o. Na letisko 2121/44, POPRAD |
51030691 | služba informátora 03/2025 | 1313,76 bez DPH |
110/105/2023 zo dňa 10.10.2023 | 23.4.2025 | 28.04.2025 | 30.5.2025 | |
| 1052540219 | TETAVA SECURITY, s.r.o. Na letisko 2121/44, POPRAD |
51030691 | služba informátora do 10.10.2025 | 500,48 bez DPH |
110/105/2023 | 28.10.2025 | 30.10.2025 | 9.12.2025 | |
| 1052540198 | TETAVA SECURITY, s.r.o. Na letisko, Poprad |
51030691 | poskytovanie služby informátora | 1251,2 bez DPH |
110/105/2023 zo dňa 10.10.2023 | 24.9.2025 | 26.09.2025 | 4.12.2025 | |
| 1052540130 | TETAVA SECURITY, s.r.o. Na letisko 2121/44, POPRAD |
51030691 | poskytovanie služby informátora za 05/2025 budova UPSVaR GA | 1251,2 bez DPH |
110/105/2023 zo dňa 10.10.2023 | 16.6.2025 | 19.06.2025 | 16.7.2025 | |
| 1052540105 | TETAVA SECURITY, s.r.o. Na letisko 2121/44, POPRAD |
51030691 | služba informátora | 1251,2 bez DPH |
110/105/2023 zo dňa 10.10.2023 | 14.5.2025 | 16.05.2025 | 16.6.2025 | |
| 1052540065 | TETAVA SECURITY, s.r.o. Na letisko 2121/44, POPRAD |
51030691 | služba informátora 02/2025 | 1251,20 bez DPH |
110/105/2023 zo dňa 10.10.2023 | 26.3.2025 | 28.03.2025 | 24.4.2025 | |
| 1052540031 | TETAVA SECURITY, s.r.o. Na letisko 2121/44, POPRAD |
51030691 | služba informátora 01/2025 | 1313,76 vrátane DPH |
110/105/2023 zo dňa 10.10.2023 | /2025 | 4.2.2025 | 07.02.2025 | 26.2.2025 |
| 1052540003 | TETAVA SECURITY, s.r.o. Na letisko 2121/44, POPRAD |
51030691 | služba informátora 12/2024 | 1188,64 bez DPH |
110/105/2023 zo dňa 10.10.2023 | 9.1.2025 | 15.01.2025 | 10.2.2025 | |
| 1052540185 | TPinvest IT, Nitrra Topoľčany |
45701172 | rekonštrukcia strechy budova SEREĎ | 58619,59 vrátane DPH |
24/2025 | 9.9.2025 | 17.09.2025 | 19.11.2025 | |
| 1052540125 | Wargha s.r.o., Varga František nám. 1 mája 6, 903 01 SENEC |
36817562 | zdravotné výkony 06/2025 | 6,97 bez DPH |
IN 82/2005 z 1.8.2005 | 12.6.2025 | 16.06.2025 | 19.6.2025 | |
| 1052540141 | YUKO spol. s.r.o. Vajanského 909/4, Galanta |
31439926 | oprava poškodenej strechy po škodovej udalosti, Budova UPSVaR Galanta - pracovisko SEREĎ | 16.500,98 vrátane DPH |
23/2025 | 8.7.2025 | 09.07.2025 | 16.7.2025 | |
| 1052540237 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra |
36550949 | vodné a stočné 10/2025 budova UPSVaR Galanta | 308,40 vrátane DPH |
199/2004 z 11.2.2004 | 18.11.2025 | 24.11.2025 | 9.12.2025 | |
| 1052540213 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra |
36550949 | vodné a stočné za 3.štv. SEREĎ | 208,03 bez DPH |
200/2004z 11.2.2004 | 20.10.2025 | 21.10.2025 | 9.12.2025 | |
| 1052540212 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra |
36550949 | vodné a stočné 09/2025- Galanta | 237,72 vrátane DPH |
199/2004z 11.2.2004 | 20.10.2025 | 21.10.2025 | 9.12.2025 | |
| 1052540191 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra |
36550949 | Vodné a stočné Galanta 08/2025 | 284,73 vrátane DPH |
199/2004 z 11.2.2004 | 16.09.2025 | 17.09.2025 | 25.11.2025 | |
| 1052540171 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra |
36550949 | vodné a stočné 07/2025 | 301,65 vrátane DPH |
199/2004z 11.2.2004 | 15.8.2025 | 19.08.2025 | 21.8.2025 | |
| 1052540150 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra |
36550949 | spotreba za vodné a stočné UPSVaR Galanta pracov. SEREĎ 2.štvrťrok | 210,22 vrátane DPH |
200/2004z 11.2.2004 | 14.7.2025 | 16.07.2025 | 30.7.2025 | |
| 1052540149 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra |
36550949 | spotreba vodné a stočné UPSVaR Galanta 06/2025 | 342,51 vrátane DPH |
199/2004z 11.2.2004 | 14.7.2025 | 16.07.2025 | 30.7.2025 | |
| 1052540124 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra |
36550949 | vodné a stočné 05/2025 OM UPSVaR Galanta | 230,65 vrátane DPH |
199/2004 z 11.2.2004 | 12.6.2025 | 16.06.2025 | 19.6.2025 | |
| 1052540101 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra |
36550949 | vodné a stočné 04/2025 | 274,91 vrátane DPH |
199/2004 z 11.2.2004 | 14.5.2025 | 16.05.2025 | 16.6.2025 | |
| 1052540076 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra |
36550949 | vodné a stočné 1.štv. SEREĎ | 198,87 vrátane DPH |
200/2004 z 11.2.2004 | 15.4.2025 | 17.04.2025 | 24.4.2025 | |
| 1052540073 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra |
36550949 | spotreba vody budova Galanta 03/2025 | 247,55 vrátane DPH |
199/2004z 11.2.2004 | 9.4.2025 | 14.04.2025 | 24.4.2025 | |
| 1052540057 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra |
36550949 | vodné a stočné 02/2025 | 251,84 vrátane DPH |
199/2004z 11.2.2004 | 18.3.2025 | 19.03.2025 | 24.4.2025 |