
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1052540262 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | oprava domáceho rozhlasu budova Galanta | 473,55 vrátane DPH |
97/105/2020.zo dňa2.6.2020 | 55/2025 | 3.12.2025 | 05.12.2025 | 13.1.2026 |
| 1052540263 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | dodanie hygienického materiálu | 866,54 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 54/2025 | 3.12.2025 | 05.12.2025 | 13.1.2026 |
| 1052540264 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | deratizácia a dezincekcia | 17,54 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 36/2025 | 3.12.2025 | 05.12.2025 | 13.1.2026 |
| 1052540265 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | pravidelné upratovacie služby 12/2025 | 1515,36 bez DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 3.12.2025 | 05.12.2025 | 13.1.2026 | |
| 1052540266 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava |
46113177 | Záloha za PLYN GALANTA 12/2025 | 1488 bez DPH |
191/oVSú2025 | 3.12.2025 | 05.12.2025 | 11.2.2026 | |
| 1052540267 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava |
46113177 | záloha plyn 12/2025 | 1461,00 bez DPH |
191/oVSú2025 | 3.12.2025 | 05.12.2025 | 11.2.2026 | |
| 1052540268 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM do SMV do 30.11.2025 | 526,42 vrátane DPH |
2863/73120/2002, z 1.7.2004 | 4.12.2025 | 05.12.2025 | 11.2.2026 | |
| 1052540269 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 01 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplat. 11/2025 | 82,66 vrátane DPH |
zmluva zo dňa 30.4.2004 | 4.12.2025 | 08.12.2025 | 11.2.2026 |