
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1052540285 | Molmed, s.r.o. Trnava |
46915451 | zdravotné výkony 8-10/2025 | 20,91 bez DPH |
IN č. 82/2005 Z.z. 447/2008 | 5982025 | 19.12.2025 | 22.12.2025 | 19.2.2026 |
| 1052540284 | Invizo spol.s.r.o. Btatislava |
dodanie čipových kľúčov | 211,81 vrátane DPH |
5982025 | 19.12.2025 | 22.12.2025 | 19.2.2026 | ||
| 1052540283 | E.l.TRADE, s.r.o. Galanta |
výmena elektronického zámku a terinálu | 1345,62 vrátane DPH |
61/2025 | 18.12.2025 | 19.12.2025 | 19.2.2026 | ||
| 1052540280 | SZULI MED s.r.o. Hodská 38, 924 22Galanta |
43838529 | zdravot. výkony 7-11/2025 | 27,88 bez DPH |
IN č. 82/2005 Z.z. 447/2008 | 56/2025 | 15.12.2025 | 16.12.2025 | 19.2.2026 |
| 1052540279 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | servis kotlov budovy UPSVaR GA | 980,31 vrátane DPH |
56/2025 | 15.12.2025 | 16.12.2025 | 19.2.2026 | |
| 1052540282 | Prostav RH, s.eo. Galanta |
54995400 | oprava, montáž WC | 147,60 vrátane DPH |
60/2025 | 15.12.2025 | 16.12.2025 | 19.2.2026 | |
| 1052540278 | Prostav RH, s.eo. Galanta |
54995400 | dodávka a montáž požiarneho rebríka SE | 3966,75 vrátane DPH |
50/2025 | 15.12.2025 | 16.12.2025 | 19.2.2026 | |
| 1052540276 | ZVaK a.s. OZ GA, P. Pazmanya4, ŠAĹA |
36550949 | Vodné a stočné | 269,77 vrátane DPH |
199/2004z 11.2.2004 | 53/2025 | 11.12.2025 | 12.12.2025 | 19.2.2026 |
| 1052540275 | Strabag P a F Services a.s. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | servis kotlov budovy UPSVaR GA | 283,52 vrátane DPH |
53/2025 | 11.12.2025 | 12.12.2025 | 19.2.2026 | |
| 1052540274 | Prostav RH, s.r.o. Galanta |
54995400 | dodanie dlažby vstup do budovy | 4372,65 vrátane DPH |
58/2025, 52/2025 | 11.12.2025 | 12.12.2025 | 19.2.2026 | |
| 1052540272 | Magna Energia a.s. Pieščany |
35743565 | vyučt. elektriny 11/2025 | 427,38 vrátane DPH |
323/OVS/2024 z 18.12.2024 | 57/2025 | 8.12.2025 | 10.12.2025 | 19.2.2026 |
| 1052540271 | E.l.TRADE Galanta |
dodanie EZS - SEREĎ | 7037,56 vrátane DPH |
57/2025 | 8.12.2025 | 10.12.2025 | 19.2.2026 | ||
| 1052540269 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 01 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplat. 11/2025 | 82,66 vrátane DPH |
zmluva zo dňa 30.4.2004 | 4.12.2025 | 08.12.2025 | 11.2.2026 | |
| 1052540268 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM do SMV do 30.11.2025 | 526,42 vrátane DPH |
2863/73120/2002, z 1.7.2004 | 4.12.2025 | 05.12.2025 | 11.2.2026 | |
| P012500171 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, 81109 Bratislava-Staré Mesto |
46279610 | Za realizáciu vzdelávacieho programu Operátor výroby. | 19860 bez DPH |
94/OAOTP/2025 | 25/05/54O/98 | 4.12.2025 | 12.12.2025 | 15.12.2025 |
| 1052540267 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava |
46113177 | záloha plyn 12/2025 | 1461,00 bez DPH |
191/oVSú2025 | 3.12.2025 | 05.12.2025 | 11.2.2026 | |
| 1052540266 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava |
46113177 | Záloha za PLYN GALANTA 12/2025 | 1488 bez DPH |
191/oVSú2025 | 3.12.2025 | 05.12.2025 | 11.2.2026 | |
| 1052540265 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | pravidelné upratovacie služby 12/2025 | 1515,36 bez DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 3.12.2025 | 05.12.2025 | 13.1.2026 | |
| 1052540264 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | deratizácia a dezincekcia | 17,54 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 36/2025 | 3.12.2025 | 05.12.2025 | 13.1.2026 |
| 1052540263 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | dodanie hygienického materiálu | 866,54 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 54/2025 | 3.12.2025 | 05.12.2025 | 13.1.2026 |
| 1052540262 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | oprava domáceho rozhlasu budova Galanta | 473,55 vrátane DPH |
97/105/2020.zo dňa2.6.2020 | 55/2025 | 3.12.2025 | 05.12.2025 | 13.1.2026 |
| 1052540261 | Prostav RH, s.r.o. Dunajská Streda |
36204731 | oprava dlažby a žľabov na parkovisku UPSVaR, Staničná 5, 924 01 Galanta | 4666,31 vrátane DPH |
97/105/2020.zo dňa2.6.2020 | 51/2025 | 3.12.2025 | 05.12.2025 | 13.1.2026 |
| 1052540260 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | elektrina budovy Galanta a SEREĎ | 1085,03 bez DPH |
323/OVS/2024 z 18.12.2024 | 3.12.2025 | 05.12.2025 | 13.1.2026 | |
| 1052540259 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | vyučtovanie plyn 06-10/2025 - DOBROPIS | -5910,70 bez DPH |
323/OVS/2024 z 18.12.2024 | 3.12.2025 | 05.12.2025 | 13.1.2026 | |
| 1052540258 | CONTINENTAL TOBACCO SLOVAKIA s.r.o. Tomášovská1237/42, 97901 Rimavská Sobota |
36204731 | prenájom pozemku pod garáže | 49,36 bez DPH |
97/105/2020.zo dňa2.6.2020 | 3.12.2025 | 05.12.2025 | 13.1.2026 | |
| 1052540257 | ERN s.r.o. , Galanta 29. augusta 1646/6, 92401 Galanta |
36273261 | prenájom parkovacích miest | 200,00 bez DPH |
272/105/2024 z 1.11.2024 | 3.12.2025 | 05.12.2025 | 13.1.2026 | |
| 1052540256 | FINAL CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | diagnostika a oprava SMV GA 501 BJ | 188,74 bez DPH |
109/OVS/2025 | 49/2025 | 27.11.2025 | 28.11.2025 | 13.1.2026 |
| 1052540255 | FINAL CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezúvanie SMV BT190EI | 73,80 bez DPH |
109/OVS/2025 | 48/2025 | 27.11.2025 | 28.11.2025 | 13.1.2026 |
| 1052540254 | FINAL CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava a prezúvanie SMV GA 491CL | 687,80 bez DPH |
109/OVS/2025 | 45/2025 | 27.11.2025 | 28.11.2025 | 13.1.2026 |
| 1052540253 | FINAL CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezúvanie SMV AA757SC | 73,80 bez DPH |
109/OVS/2025 | 47/2025 | 25.11.2025 | 26.11.2025 | 13.1.2026 |
| 1052540252 | FINAL CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | výmena oleja a prezúvanie SMV BL 997 KU | 1005,13 bez DPH |
109/OVS/2025 | 44/2025 | 25.11.2025 | 26.11.2025 | 13.1.2026 |
| 1052540251 | FINAL CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezúvanie SMV GA 113 BS | 61,50 bez DPH |
109/OVS/2025 | 40/2025 | 25.11.2025 | 26.11.2025 | 13.1.2026 |
| 1052540250 | FINAL CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezúvania a výmena oleja BL 253 KU | 451,24 bez DPH |
109/OVS/2025 | 43/2025 | 18.11.2025 | 24.11.2025 | 12.1.2026 |
| 105254249 | FINAL CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezúvanie a výmena oleja SMV BL855 KT | 451,24 vrátane DPH |
109/OVS/2025 | 41/2025 | 18.11.2025 | 24.11.2025 | 12.1.2026 |
| 1052540248 | FINAL CD Bratislava s.r.o. |
45960470 | prezúvanie a oprava SMV GA 769 CD | 296,37 vrátane DPH |
109/OVS/2025 | 39/2025 | 18.11.2025 | 24.11.2025 | 12.1.2026 |
| 1052540247 | FINAL CD Brtaislava s.r.o. Škultétiho 18, Partizánske |
45960470 | príprava SMV na EK A TK | 558,60 vrátane DPH |
109/OVS/2025 | 37/2025 | 18.11.2025 | 24.11.2025 | 12.1.2026 |
| 1052540246 | Final CD BA, Škultétiho 18. 858 01, Partizánske |
45960470 | TK a EK SMV BL 855 KT | 227,61 vrátane DPH |
109/OVS/2025 | 32/2025 | 18.11.2025 | 21.11.2025 | 31.12.2025 |
| 1052540245 | Goldrein Plus, Včelince |
48070408 | upratovacie služby 10/2025 | 1515,36 vrátane DPH |
323/OVS/2024 z 18.12.2024 | 35/2025 | 18.11.2025 | 21.11.2025 | 31.12.2025 |
| 1052540244 | Magna energia a.s. Nitrianska 18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyučtovanie elektrika 10/2025 | 429,99 vrátane DPH |
323/OVS/2024 z 18.12.2024 | 35/2025 | 18.11.2025 | 21.11.2025 | 31.12.2025 |
| 1052540243 | Green Wave Recycling s.r.o. Ďurkova 9, NITRA |
45539197 | mobilná skartácia | 29,52 vrátane DPH |
378/105/2022 z 21.10.2022 | 35/2025 | 18.11.2025 | 21.11.2025 | 31.12.2025 |