
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1052540021 | SZITI MED s.r.o. Hodská 38, Galanta |
44834624 | zdravotné výkony 8-12/2024 | 20,91 bez DPH |
IN 82/2005 z 1.8.2005 | 27.1.2025 | 28.01.2025 | 10.2.2025 | |
1052540035 | ZdraJosa, s.r.o. Hodská 38, Galanta |
36362816 | zdravotné výkony 7-9/2024 | 41,82 bez DPH |
IN 82/2005 z 1.8.2005 | 4.2.2025 | 07.02.2025 | 28.3.2025 | |
1052540019 | MUDr. Kalašová Anna Bratislava |
34045619 | zdravotné výkony 7-12/2024 | 55,76 vrátane DPH |
IN 82/2005 z 1.8.2005 | 27.1.2025 | 28.01.2025 | 10.2.2025 | |
1052540061 | Zdravmich, s.r.o. Hodská 38, 924 22Galanta |
36823040 | zdravotné výkony 2.polrok 2024 | 76,67 bez DPH |
IN 82/2005 z 1.8.2005 | 20.3.2025 | 25.03.2025 | 24.4.2025 | |
1052540060 | ZdraVIPA, s.r.o. Hodská 38, 924 22Galanta |
36277568 | zdravotné výkony 2.polrok 2024 | 146,37 bez DPH |
IN 82/2005 z 1.8.2005 | 20.3.2025 | 25.03.2025 | 24.4.2025 | |
1052540020 | ZSINIMED s.r.o. Hodská 38, Galanta |
52926923 | zdravotné výkony 12/2024 | 13,94 bez DPH |
IN 82/2005 z 1.8.2005 | 27.1.2025 | 28.01.2025 | 10.2.2025 | |
1052540008 | MAMI MED s.r.o. Šoporńa |
47162716 | zdravotné výkony 12/2024 | 6,97 vrátane DPH |
IN 82/2005 z 1.8.2005 | 10.1.2025 | 15.01.2025 | 10.2.2025 | |
1052540010 | CISÁR - MEDI s.r.o., Hodská 38, 924 22Galanta |
36277568 | zdravotné výkony 11/2024 | 27,88 bez DPH |
IN 82/2005 z 1.8.2005 | 10.1.2025 | 15.01.2025 | 10.2.2025 | |
1052540009 | CISÁR - MEDI s.r.o., Hodská 38, 924 22Galanta |
36277568 | zdravotné výkony 10/2024 | 13,94 bez DPH |
IN 82/2005 z 1.8.2005 | 10.1.2025 | 15.01.2025 | 10.2.2025 | |
1052540036 | MUDr. Pőtheová Valéria, RALUMED, s.r.o. Hodská 38, Galanta |
36362816 | zdravotné výkony 10-12/2024 | 83,64 bez DPH |
IN 82/2005 z 1.8.2005 | 11.2.2025 | 14.02.2025 | 2.4.2025 | |
1052540034 | ZdraJosa, s.r.o. Hodská 38, Galanta |
36362816 | zdravotné výkony 10-12/2024 | 76,67 bez DPH |
IN 82/2005 z 1.8.2005 | 4.2.2025 | 07.02.2025 | 28.3.2025 | |
1052540032 | SZULI MED s.r.o. Hodská 38, 924 22Galanta |
43838529 | zdravotné výkony 07-12/2024 | 13,94 bez DPH |
IN 82/2005 z 1.8.2005 | 4.2.2025 | 07.02.2025 | 28.3.2025 | |
1052540075 | CISÁR - MEDI s.r.o., Hodská 38, 924 22Galanta |
36277568 | zdravotné výkony 02/2025 | 13,94 bez DPH |
IN 82/2005 z 1.8.2005 | 15.4.2025 | 17.04.2025 | 24.4.2025 | |
1052540059 | MUDr. Alžbeta Császárová Hodská 38, 924 22Galanta |
36277568 | zdravotné výkony 01/2025 | 20,91 vrátane DPH |
IN 82/2005 z 1.8.2005 | 20.3.2025 | 25.03.2025 | 24.4.2025 | |
1052540047 | ZSINIMED s.r.o. Klimek Hodská 38, 924 22Galanta |
52926923 | zdravotné výkony 01/2025 | 13,94 bez DPH |
IN 82/2005 z 1.8.2005 | 26.2.2025 | 27.02.2025 | 24.4.2025 | |
1052540033 | PEDIAS s.r.o., Hlohovec Hodská 38, Galanta |
43838529 | zdravotné výkony 01/2025 | 6,97 bez DPH |
IN 82/2005 z 1.8.2005 | 4.2.2025 | 07.02.2025 | 28.3.2025 | |
1052540046 | MUDr. Kubáni Vladimír, Saluber , K&K Hodská 38, 924 22Galanta |
36854701 | zdravot. výk. 7-12/2024 | 55,76 bez DPH |
IN 82/2005 z 1.8.2005 | 26.2.2025 | 27.02.2025 | 24.4.2025 | |
1052540025 | ERN s.r.o. , Galanta 29. augusta 1646/6, 92401 Galanta |
36273261 | za nájom parkovacích miest 02/2025 | 200,00 vrátane DPH |
272/105/2024 | 4.2.2025 | 07.02.2025 | 26.2.2025 | |
1052540055 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektriny 02/2025 | 75,6 vrátane DPH |
323/OVS/2024 z 18.12.2024 | 4.3.2025 | 07.03.2025 | 24.4.2025 | |
1052540015 | Stredoslovenská energetika , a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektrina 12/2024 | 2725,34 vrátane DPH |
472/OVS/2022 z 1.1.2023 | 16.1.2025 | 20.01.2025 | 10.2.2025 | |
1052540017 | Stredoslovenská energetika , a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektrina pracovisko SEREĎ 2024 | 181,75 bez DPH |
472/OVS/2022 z 1.1.2023 | 16.1.2025 | 20.01.2025 | 10.2.2025 | |
1052540027 | FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | výjazd k SMV GA 491 CL | 68,88 vrátane DPH |
97/OVS/2021 z 22.2.2021 | 3/2025 | 4.2.2025 | 07.02.2025 | 26.2.2025 |
1052540014 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra |
36550949 | vodné stočné Galanta 12/2024 | 420,70 bez DPH |
199/2004 z 11.2.2004 | 16.1.2025 | 20.01.2025 | 10.2.2025 | |
1052540013 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra |
36550949 | vodné a stočné UPSVaR Sereď 10-12/2024 | 109,25 vrátane DPH |
200/2004 z 11.2.2004 | 16.1.2025 | 20.01.2025 | 10.2.2025 | |
1052540076 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra |
36550949 | vodné a stočné 1.štv. SEREĎ | 198,87 vrátane DPH |
200/2004 z 11.2.2004 | 15.4.2025 | 17.04.2025 | 24.4.2025 | |
1052540057 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra |
36550949 | vodné a stočné 02/2025 | 251,84 vrátane DPH |
199/2004z 11.2.2004 | 18.3.2025 | 19.03.2025 | 24.4.2025 | |
1052540038 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra |
36550949 | vodné a stočné 01/2025 , za budovu UPSVaR Galanta | 220,51 bez DPH |
199/2004z 11.2.2004 | 11.2.2025 | 14.02.2025 | 2.4.2025 | |
1052540005 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | upratovacie služby 12/2024 budovy UPSVaR Galanta a SEREĎ | 1478,4 bez DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 9.1.2025 | 15.01.2025 | 10.2.2025 | |
1052540066 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | upratovacie služby 02/2025 | 1515,36 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 26.3.2025 | 28.03.2025 | 24.4.2025 | |
1052540041 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | upratovacie služby 01/2025 | 1515,36 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 11.2.2025 | 14.02.2025 | 24.4.2025 | |
1052540048 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | umývanie SMV | 5,99 vrátane DPH |
2863/73120/2002, z 1.7.2004 | 26.2.2025 | 27.02.2025 | 24.4.2025 | |
1052540002 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 01 Bratislava |
35763469 | telekomunikačný poplatok 12/2024 | 80,64 vrátane DPH |
zmluva z 30.4.2004 | 9.1.2025 | 15.01.2025 | 10.2.2025 | |
1052540026 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 01 Bratislava |
35763469 | telekomunikačný poplatok | 82,66 vrátane DPH |
zmluva z 30.4.2004 | 4.2.2025 | 07.02.2025 | 26.2.2025 | |
1052540071 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 01 Bratislava |
35763469 | telekomunikačný popl. 03/2025 | 82,66 vrátane DPH |
zmluva zo dňa 30.4.2004 | 9.4.2025 | 14.04.2025 | 24.4.2025 | |
1052540052 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 01 Bratislava |
35763469 | telekomunik. poplatok za 02/2025 | 82,66 vrátane DPH |
zmluva z 30.4.2004 | 4.3.2025 | 07.03.2025 | 24.4.2025 | |
1052540004 | Slovenská pošta , a.s. Na letisko 2121/44, POPRAD |
51030691 | spracovanie PPU 12/2024 | 2,56 bez DPH |
žiadosť o posk. služ. 12.4.2013 | 9.1.2025 | 15.01.2025 | 10.2.2025 | |
1052540063 | Slovenská pošta , a.s. Banská Bystrica |
36823040 | spracov. PPU | 2,4 bez DPH |
žiadosť o posk. služ. 12.4.2013 | 20.3.2025 | 25.03.2025 | 24.4.2025 | |
1052540073 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra |
36550949 | spotreba vody budova Galanta 03/2025 | 247,55 vrátane DPH |
199/2004z 11.2.2004 | 9.4.2025 | 14.04.2025 | 24.4.2025 | |
1052540065 | TETAVA SECURITY, s.r.o. Na letisko 2121/44, POPRAD |
51030691 | služba informátora 02/2025 | 1251,20 bez DPH |
110/105/2023 zo dňa 10.10.2023 | 26.3.2025 | 28.03.2025 | 24.4.2025 | |
1052540031 | TETAVA SECURITY, s.r.o. Na letisko 2121/44, POPRAD |
51030691 | služba informátora 01/2025 | 1313,76 vrátane DPH |
110/105/2023 zo dňa 10.10.2023 | /2025 | 4.2.2025 | 07.02.2025 | 26.2.2025 |