Faktúry 2025 (ÚPSVR Galanta)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1052540075   CISÁR - MEDI s.r.o.,
Hodská 38, 924 22Galanta
36277568  zdravotné výkony 02/2025  13,94 
bez DPH
IN 82/2005 z 1.8.2005    15.4.2025  17.04.2025  24.4.2025 
1052540010   CISÁR - MEDI s.r.o.,
Hodská 38, 924 22Galanta
36277568  zdravotné výkony 11/2024  27,88 
bez DPH
IN 82/2005 z 1.8.2005    10.1.2025  15.01.2025  10.2.2025 
1052540009   CISÁR - MEDI s.r.o.,
Hodská 38, 924 22Galanta
36277568  zdravotné výkony 10/2024  13,94 
bez DPH
IN 82/2005 z 1.8.2005    10.1.2025  15.01.2025  10.2.2025 
1052540078   CONTINENTAL TOBACCO SLOVAKIA s.r.o.
Tomášovská1237/42, 97901 Rimavská Sobota
36204731  prenájom parkovacej plochy 04/2025  49,36 
vrátane DPH
36204731    15.4.2025  17.04.2025  24.4.2025 
1052540078   CONTINENTAL TOBACCO SLOVAKIA s.r.o.
Tomášovská1237/42, 97901 Rimavská Sobota
36204731  prenájom parkovacej plochy 04/2025  49,36 
vrátane DPH
36204731    15.4.2025  17.04.2025  24.4.2025 
1052540051   CONTINENTAL TOBACCO SLOVAKIA s.r.o.
Tomášovská1237/42, 97901 Rimavská Sobota
36204731  nájom pozemkov pod prenos. garáž 03/2025  49,36 
vrátane DPH
97/105/2020.zo dňa2.6.2020    4.3.2025  07.03.2025  24.4.2025 
1052540037   CONTINENTAL TOBACCO SLOVAKIA s.r.o.
Tomášovská1237/42, 97901 Rimavská Sobota
36204731  prenájom parkovacej plochy ul. 29. aug. Ga 01/2024  49,36 
bez DPH
97/105/2020.zo dňa2.6.2020    11.2.2025  14.02.2025  2.4.2025 
1052540001   CONTINENTAL TOBACCO SLOVAKIA s.r.o.
Tomášovská1237/42, 97901 Rimavská Sobota
36204731  prenájom plochy pod prenosnú garáž 12/2024  49,36 
vrátane DPH
97/105/2020.zo dňa2.6.2020    9.1.2025  15.01.2025  10.2.2025 
1052540068   ERN s.r.o. , Galanta
29. augusta 1646/6, 92401 Galanta
36277568  prenájom parkovacích miest 04/2025  200,00 
vrátane DPH
272/105/2024    9.4.2025  14.04.2025  24.4.2025 
1052540050   ERN s.r.o. , Galanta
29. augusta 1646/6, 92401 Galanta
36273261  prenájom parkov. miest 03/2025  200,00 
vrátane DPH
36273261    4.3.2025  07.03.2025  24.4.2025 
1052540025   ERN s.r.o. , Galanta
29. augusta 1646/6, 92401 Galanta
36273261  za nájom parkovacích miest 02/2025  200,00 
vrátane DPH
272/105/2024    4.2.2025  07.02.2025  26.2.2025 
1052540022   ERN s.r.o. , Galanta
29. augusta 1646/6, 92401 Galanta
36273261  prenájom parkovacích miest 01/2025  200,00 
vrátane DPH
272/105/2024 z 1.11.2024    29.1.2025  31.01.2025  10.2.2025 
1052540042   EUROFIN Int.spol. s r.o.
Bratislava
48070408  servis frankovacieho stroja   144,65 
vrátane DPH
452/OVS/2022 z 1.4.2023  02/2025  11.2.2025  14.02.2025  24.4.2025 
1052540024   EUROFIN Int.spol. s r.o.
Bratislava
  kreditácia diaľková na rok 2025  159,9 
vrátane DPH
preberací protokol servis 14984-2019    4.2.2025  07.02.2025  26.2.2025 
1052540027   FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  výjazd k SMV GA 491 CL  68,88 
vrátane DPH
97/OVS/2021 z 22.2.2021  3/2025  4.2.2025  07.02.2025  26.2.2025 
1052540023   FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  oprava s diagnostika SMV GA769CD  131,93 
vrátane DPH
97/OVS/2021 z 22.2.2021  1/2025  29.1.2025  31.01.2025  10.2.2025 
1052540066   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince č.3, 98050
48070408  upratovacie služby 02/2025  1515,36 
vrátane DPH
452/OVS/2022 z 1.4.2023    26.3.2025  28.03.2025  24.4.2025 
1052540041   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince č.3, 98050
48070408  upratovacie služby 01/2025  1515,36 
vrátane DPH
452/OVS/2022 z 1.4.2023    11.2.2025  14.02.2025  24.4.2025 
1052540005   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince č.3, 98050
48070408  upratovacie služby 12/2024 budovy UPSVaR Galanta a SEREĎ  1478,4 
bez DPH
452/OVS/2022 z 1.4.2023    9.1.2025  15.01.2025  10.2.2025 
1052540070   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn 04/2025  2085,33 
vrátane DPH
202/OVs/2024 z 1.5.2024    9.4.2025  14.04.2025  24.4.2025 
1052540069   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  dodávka elektriny 04/2025  1074,61 
vrátane DPH
323/OVS/2024 z 18.12.2024    9.4.2025  14.04.2025  24.4.2025 
1052540056   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  elektrina 03/2025  1276,06 
vrátane DPH
323/OVS/2024 z 18.12.2024    4.3.2025  07.03.2025  24.4.2025 
1052540055   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elektriny 02/2025  75,6 
vrátane DPH
323/OVS/2024 z 18.12.2024    4.3.2025  07.03.2025  24.4.2025 
1052540053   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn 03/2025  2085,33 
vrátane DPH
202/OVs/2024 z 1.5.2024    4.3.2025  07.03.2025  24.4.2025 
1052540045   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  doúčtovanie elektriny budovy GA a SE za 01/2025  289,39 
vrátane DPH
323/OVS/2024 z 18.12.2024    19.2.2025  21.02.2025  24.4.2025 
1052540030   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  dodávka elektriny 02/2025  1276,06 
vrátane DPH
323/OVS/2024 z 18.12.2024  /2025  4.2.2025  07.02.2025  26.2.2025 
1052540029   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  dodávka plynu budovy UPSVaR GA a SE  2085,33 
vrátane DPH
202/OVs/2024 z 1.5.2024  3/2025  4.2.2025  07.02.2025  26.2.2025 
1052540007   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  dodávka elektriny 01/2025  1276,06 
vrátane DPH
323/OVS/2024 z 18.12.2024    9.1.2025  15.01.2025  10.2.2025 
1052540006   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  dodávka plynu 01/2025  2085,33 
vrátane DPH
202/OVs/2024 z 1.5.2024    9.1.2025  15.01.2025  10.2.2025 
1052540008   MAMI MED s.r.o.
Šoporńa
47162716  zdravotné výkony 12/2024  6,97 
vrátane DPH
IN 82/2005 z 1.8.2005    10.1.2025  15.01.2025  10.2.2025 
1052540059   MUDr. Alžbeta Császárová
Hodská 38, 924 22Galanta
36277568  zdravotné výkony 01/2025  20,91 
vrátane DPH
IN 82/2005 z 1.8.2005    20.3.2025  25.03.2025  24.4.2025 
1052540019   MUDr. Kalašová Anna
Bratislava
34045619  zdravotné výkony 7-12/2024  55,76 
vrátane DPH
IN 82/2005 z 1.8.2005    27.1.2025  28.01.2025  10.2.2025 
1052540046   MUDr. Kubáni Vladimír, Saluber , K&K
Hodská 38, 924 22Galanta
36854701  zdravot. výk. 7-12/2024  55,76 
bez DPH
IN 82/2005 z 1.8.2005    26.2.2025  27.02.2025  24.4.2025 
1052540036   MUDr. Pőtheová Valéria, RALUMED, s.r.o.
Hodská 38, Galanta
36362816  zdravotné výkony 10-12/2024  83,64 
bez DPH
IN 82/2005 z 1.8.2005    11.2.2025  14.02.2025  2.4.2025 
1052540033   PEDIAS s.r.o., Hlohovec
Hodská 38, Galanta
43838529  zdravotné výkony 01/2025  6,97 
bez DPH
IN 82/2005 z 1.8.2005    4.2.2025  07.02.2025  28.3.2025 
1052540071   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 821 01 Bratislava
35763469  telekomunikačný popl. 03/2025  82,66 
vrátane DPH
zmluva zo dňa 30.4.2004    9.4.2025  14.04.2025  24.4.2025 
1052540052   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 821 01 Bratislava
35763469  telekomunik. poplatok za 02/2025  82,66 
vrátane DPH
zmluva z 30.4.2004    4.3.2025  07.03.2025  24.4.2025 
1052540026   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 821 01 Bratislava
35763469  telekomunikačný poplatok  82,66 
vrátane DPH
zmluva z 30.4.2004    4.2.2025  07.02.2025  26.2.2025 
1052540002   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 821 01 Bratislava
35763469  telekomunikačný poplatok 12/2024  80,64 
vrátane DPH
zmluva z 30.4.2004    9.1.2025  15.01.2025  10.2.2025 
1052540063   Slovenská pošta , a.s.
Banská Bystrica
36823040  spracov. PPU  2,4 
bez DPH
žiadosť o posk. služ. 12.4.2013    20.3.2025  25.03.2025  24.4.2025 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Galanta

Tlačiť