
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1052640055 | ZdraJOSA s.r.o. Senec |
36362816 | zdravotné výkony 12/2025 | 48,79 bez DPH |
IN č. 82/2005 z 1.8.2005 | 17.03.2026 | 20.03.2026 | 10.4.2026 | |
| 1052640035 | SZULY - MED , Hodská 29 Galanta |
43838529 | zdravotné výkony 12/2025 | 6,97 bez DPH |
IN č. 82/2005 z 1.8.2005 | 01/2026 | 12.02.2026 | 16.02.2026 | 24.3.2026 |
| 1052640014 | ZSINIMED, s.r.o. Hodská 29 Galanta |
52926923 | zdravotné výkony 12/2025 | 13,94 bez DPH |
IN č. 82/2005 z 1.8.2005 | 22.1.2026 | 26.01.2026 | 23.3.2026 | |
| 1052640020 | Molmed - SEREĎ |
46915451 | zdravotné výkony 11-12/2025 | 20,91 bez DPH |
IN č. 82/2005 z 1.8.2005 | 29.1.2026 | 30.01.2026 | 23.3.2026 | |
| 1052640013 | ZSINIMED, s.r.o. Hodská 29 Galanta |
52926923 | zdravotné výkony 10/2025 | 20,91 bez DPH |
IN č. 82/2005 z 1.8.2005 | 22.1.2026 | 26.01.2026 | 23.3.2026 | |
| 1052640018 | Rulamed ,MUDr.Potheová Hodská 29 Galanta |
36708908 | zdravotné výkony 10-12/2025 | 83,64 bez DPH |
IN č. 82/2005 z 1.8.2005 | 26.1.2026 | 28.01.2026 | 23.3.2026 | |
| 1052640054 | ZdraVIPA s.r.o. Hodská 29 Galanta |
36274194 | zdravotné výkony 07-12/2025 | 69,70 bez DPH |
IN č. 82/2005 z 1.8.2005 | 17.03.2026 | 20.03.2026 | 10.4.2026 | |
| 1052640042 | SZITI MED s.r.o. Hodská 29 Galanta |
44834624 | zdravotné výkony 07-12/2025 | 27,88 bez DPH |
IN č. 82/2005 z 1.8.2005 | 24.02.2026 | 25.02.2026 | 24.3.2026 | |
| 1052640037 | ZSINIMED, s.r.o. Hodská 29 Galanta |
52926923 | zdravotné výkony 01/2026 | 6,97 bez DPH |
IN č. 82/2005 z 1.8.2005 | 19.02.2026 | 24.02.2026 | 24.3.2026 | |
| 1052640038 | CISÁR MEDI, s.r.o. Hodská 29 Galanta |
30794536 | zdravot. výkony 01/2026 | 27,88 bez DPH |
IN č. 82/2005 z 1.8.2005 | 19.02.2026 | 24.02.2026 | 24.3.2026 | |
| 1052640052 | Energie 2, a.s. Lazaretská 23, 81109 Bratislava 1 |
46113177 | záloha plyn budova Galanta 03/2026 | 971,00 vrátane DPH |
191/OVS/2025 | 10.3.2026 | 13.03.2026 | 24.3.2026 | |
| 1052640051 | Energie 2, a.s. Lazaretská 23, 81109 Bratislava 1 |
46113177 | záloha plyn 03/2026 budova SEREĎ | 955,00 vrátane DPH |
191/OVS/2025 | 10.3.2026 | 13.03.2026 | 24.3.2026 | |
| 1052640050 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 4 B, Žilina |
51865467 | záloha elektrina budova UPSVaR Galanta 03/2026 | 854,00 vrátane DPH |
210/OVS/2025 | 10.3.2026 | 13.03.2026 | 24.3.2026 | |
| 1052640049 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 4 B, Žilina |
51865467 | záloha elektrina 03/2026 budova SEREĎ | 248,00 vrátane DPH |
210/OVS/2025 | 10.3.2026 | 13.03.2026 | 24.3.2026 | |
| P012600047 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, 81109 Bratislava 1 |
46279610 | Za realizáciu vzdelávacieho programu Operátor výroby. | 16140 bez DPH |
94/OAOTP/2025 | 25/05/54O/161 | 25.02.2026 | 11.03.2026 | 12.3.2026 |
| P01260007 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, 81109 Bratislava 1 |
46279610 | Za realizáciu vzdelávacieho programu Operátor výroby v termíne od 26.11.2025 do 09.01.2026 | 22920 bez DPH |
94/OAOTP/2025 | 25/05/54O/161 | 21.01.2026 | 29.01.2026 | 20.3.2026 |
| 1052640040 | Energie 2, a.s. Lazaretská 23, 81109 Bratislava 1 |
46113177 | vyučtovanie plyn SEREĎ | - 202,70 vrátane DPH |
191/OVS/2025 | dobropis | 19.02.2026 | 24.3.2026 | |
| 1052640016 | Magna Energia a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektrina 1-12/2025 | 573,93 vrátane DPH |
323/OVS/2024 | 26.1.2026 | 28.01.2026 | 23.3.2026 | |
| 1052640048 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 4 B, Žilina |
51865467 | vyúčtov. elektiny 02/2026 budova UPSVaR Galanta | 195,53 vrátane DPH |
210/OVS/2025 | 10.3.2026 | 13.03.2026 | 24.3.2026 | |
| 1052640047 | Stredoslovenská energetika s.s. Pri Rajčianke 4 B, Žilina |
51865467 | vyučtov elektrina SEREĎ 02/2026 | 71,25 vrátane DPH |
210/OVS/2025 | 10.3.2026 | 13.03.2026 | 24.3.2026 | |
| 1052640019 | Kolan s.r.o., Galanta |
36708908 | výmena samozatvárača | 233,70 vrátane DPH |
02/2026 | 26.1.2026 | 28.01.2026 | 23.3.2026 | |
| 1052640056 | ZVaK, OZ Galanta P. Pázmanya č.4, Šaľa |
36550949 | vodné a stočné OM Galanta 02/2026 | 221,12 vrátane DPH |
199/2004 | 17.03.2026 | 20.03.2026 | 10.4.2026 | |
| 1052640011 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra |
36550949 | vodné a stočné 12/2026 GALANTA | 226,85 vrátane DPH |
199/2004z 11.2.2004 | 22.01.2026 | 26.01.2026 | 20.2.2026 | |
| 1052640008 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra |
36550949 | vodné a stočné 10-12/2025 SEREĎ | 201,40 vrátane DPH |
200/2004 z 11.2.2004 | 13.1.2026 | 15.01.2026 | 20.2.2026 | |
| 1052640027 | ZVaK, OZ Galanta P. Pázmanya č.4, Šaľa |
36550949 | Vodné a stočné 01/2026 - UPSVaR Galanta | 243,16 vrátane DPH |
199/2004 | 10.02.2026 | 13.02.2026 | 24.3.2026 | |
| 1052640061 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince |
48070408 | upratovacie služby budovy ÚPSVaR GALANTA a SEREĎ za 02/2026 | 1515,36 vrátane DPH |
452/OVS/2022 | 23.03.2026 | 25.03.2026 | 10.4.2026 | |
| 1052640059 | PROREKO s.r.o., Strmá vršok 18, Bratislava |
35900831 | účastnícky poplatok za Online odborný seminár - Manažérske vzdelávanie | 119,00 vrátane DPH |
prihláška zo dňa 11.2.2026 | 18.03.2026 | 20.03.2026 | 10.4.2026 | |
| 1052640006 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 01 Bratislava |
35763469 | telekomunikačný poplatok 12/2025 | 82,66 vrátane DPH |
zmluva zo dňa 30.4.2004 | 13.1.2026 | 15.01.2026 | 20.2.2026 | |
| 1052640024 | Slovak Telecom , a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky 01/2026 | 82,66 vrátane DPH |
zmluva zo dňa 30.04.2004 | 6.02.2026 | 10.02.2026 | 24.3.2026 | |
| 1052640045 | Slovak Telecom , a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekomunikač. popl. 02/2026 | 82,66 vrátane DPH |
zmluva zo dňa 30.04.2004 | 10.3.2026 | 13.03.2026 | 24.3.2026 | |
| 1052640033 | Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica |
45539197 | spracovanie PPU na výplatu 01/2026 | 3,52 bez DPH |
žiadosť. o posk. služby z 12.4.2013 | 01/2026 | 12.02.2026 | 16.02.2026 | 24.3.2026 |
| 1052640004 | Slovenská pošta , a.s. Banská Bystrica |
36204731 | spracovanie PPU | 2,56 bez DPH |
žiadosť o posk. služ. 12.4.2013 | 12.1.2026 | 15.01.2026 | 20.2.2026 | |
| 1052640063 | Continental Tobaco s.r.o. Rimavská Sobota |
36204731 | prenájom pozemku pod prenosné garáže za 02/2026 | 49,36 vrátane DPH |
97/105/2020 | 23.03.2026 | 25.03.2026 | 10.4.2026 | |
| 1052640023 | CTS , s.r.o. Tomášovská 42, Rimavská Sobota |
36204731 | prenájom pozemku pod prenos. garáže 01/2026 | 49,36 vrátane DPH |
97/105/2020 | 6.02.2026 | 10.02.2026 | 24.3.2026 | |
| 1052640044 | ERN s.r.o. 29.augusta , Galanta |
36273261 | prenájom parkovacích miest 03/2026 | 200,00 vrátane DPH |
272/105/2024 | 10.3.2026 | 13.03.2026 | 24.3.2026 | |
| 1052640010 | ERN s.r.o. , Galanta 29. augusta 1646/6, 92401 Galanta |
36273261 | prenájom parkovacích miest 01/2026 | 200,00 vrátane DPH |
272/105/2024 z 1.11.2024 | 14.1.2026 | 15.01.2026 | 20.2.2026 | |
| 1052640021 | ERN s.r.o. 29.augusta , Galanta |
36273261 | prenájom parkov. miest 02/2026 | 200,00 vrátane DPH |
272/105/2024 | 6.02.2026 | 10.02.2026 | 23.3.2026 | |
| 1052640009 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | pravidelné upratovacie služby 12/2025 | 1515,36 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 13.1.2026 | 15.01.2026 | 20.2.2026 | |
| 1052640039 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince |
48070408 | pravidelné upratovacie služby 01/2026 | 1515,36 vrátane DPH |
452/OVS/2022 | 19.02.2026 | 24.02.2026 | 24.3.2026 | |
| 1052640041 | Energie 2, a.s. Lazaretská 23, 81109 Bratislava 1 |
46113177 | plyn dobropis budova GA 11-12/2025 | - 117,84 vrátane DPH |
191/OVS/2025 | dobropis | 19.02.2026 | 24.3.2026 |