
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1142540063 | Strabag Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov ÚPSVR za 02/2025 | 613,45 vrátane DPH |
16515/2020-M-OVO | 17.3.2025 | 24.03.2025 | 4.4.2025 | |
1142540041 | Strabag Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov za obdobie 01/2025 | 613,45 vrátane DPH |
16515/2020-M-OVO | 14.2.2025 | 24.02.2025 | 13.3.2025 | |
1142540009 | Strabag Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov ÚPSVR za mesiac december 2024 | 598,49 vrátane DPH |
16515/2020-M-OVO | 16.1.2025 | 24.01.2025 | 7.2.2025 | |
1142540149 | Ž+Ž s.r.o. Komárňanská 123 Hurbanovo |
36291854 | zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
17.7.2025 | 23.7.225 | 11.8.2025 | ||
1142540073 | Ž+Ž s.r.o. Komárňanská 37, Hurbanovo |
36291854 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
8.4.2025 | 17.04.2025 | 13.5.2025 | ||
1142540025 | Ž+Ž s.r.o. Komárňanská 37, Hurbanovo |
36291854 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
4.2.2025 | 11.02.2025 | 12.3.2025 | ||
1142540137 | Mediprin s.r.o. Poľovnícky rad 733/13, Zemianska Olča |
35971177 | zdravotné výkony | 90,61 bez DPH |
3.7.2025 | 09.07.2025 | 11.8.2025 | ||
1142540076 | Mediprin s.r.o. Poľovnícky rad 733/13, Zemianska Olča |
35971177 | zdravotné výkony | 90,61 bez DPH |
8.4.2025 | 17.04.2025 | 13.5.2025 | ||
1142540038 | MedMaur s.r.o. Petofiho 17 Komárno |
35945991 | zdravotné výkony | 76,67 bez DPH |
7.2.2025 | 21.02.2025 | 13.3.2025 | ||
1142540140 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | poplatky telekom za mesiac 06/2025 | 73,64 vrátane DPH |
4/2010 | 4.7.2025 | 14.07.2025 | 11.8.2025 | |
1142540120 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekom.poplatky za mesiac 05/2025 | 73,64 vrátane DPH |
29,30/2014 | 4.6.2025 | 10.06.2025 | 7.7.2025 | |
1142540098 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekom poplatky za mesiac 04/2025 | 73,64 vrátane DPH |
29,30/2014 | 5.5.2025 | 12.05.2025 | 5.6.2025 | |
1142540072 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekom. poplatky za mesiac 03/2025 | 73,64 vrátane DPH |
29,30/2014 | 4.4.2025 | 09.04.2025 | 6.5.2025 | |
1142540051 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekom.poplatky za mesiac 02/2025 | 73,64 vrátane DPH |
29,30/2014 | 4.3.2025 | 12.03.2025 | 2.4.2025 | |
1142540023 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekom.poplatky zs 01/2025 | 73,64 vrátane DPH |
29,30/2014 | 4.2.2025 | 10.02.2025 | 12.3.2025 | |
1142540002 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekom poplatok za mesiac 12/2024 | 71,84 vrátane DPH |
29,30/2014 | 3.1.2025 | 15.01.2025 | 6.2.2025 | |
1142540135 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Bratislava |
35743565 | dodávka elektr.energie za mesiac 07/2025 | 364,19 vrátane DPH |
323/OVS/2024 | 2.7.2025 | 07.07.2025 | 11.8.2025 | |
1142540127 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Bratislava |
35743565 | dodávka elektriny 05/2025 - vyúčtovanie - oprava dane | 7,54 vrátane DPH |
323/OVS/2024 | 10.6.2025 | 13.06.2025 | 7.7.2025 | |
1142540116 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Bratislava |
35743565 | dodávka elektrickej energie za mesiac 06/2025 | 360,77 vrátane DPH |
323/OVS/2024 | 3.6.2025 | 06.06.2025 | 7.7.2025 | |
1142540106 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Bratislava |
35743565 | vyúčtovanie elektrickej energie | 39,20 bez DPH |
323/OVS/2024 | 12.5.2025 | 19.05.2025 | 5.6.2025 | |
1142540101 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Bratislava |
35743565 | dodávka a distribúcia elektrickej energie za mesiac 05/2025 | 360,77 vrátane DPH |
323/OVS/2024 | 6.5.2025 | 13.05.2025 | 5.6.2025 | |
1142540081 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Bratislava |
35743565 | dodávka elektriny mesiac 03/2025 | 81,27 vrátane DPH |
323/OVS/2024 | 10.4.2025 | 22.04.2025 | 13.5.2025 | |
1142540071 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Bratislava |
35743565 | dodávka elektr.energie za mesiac 04/2025 | 360,77 vrátane DPH |
323/OVS/2024 | 3.4.2025 | 09.04.2025 | 6.5.2025 | |
1142540058 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Bratislava |
35743565 | elektrina-oprava základu dane 01.01.2025-31.12.2025 | 120,26 vrátane DPH |
323/OVS/2024 | 12.3.2025 | 18.03.2025 | 4.4.2025 | |
1142540053 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Bratislava |
35743565 | dodávka elektrickej energie za mesiac 03/2025 | 383,51 vrátane DPH |
323/OVS/2024 | 5.3.2025 | 12.03.2025 | 2.4.2025 | |
1142540042 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Bratislava |
35743565 | distribúcia a dodávka elektr.energie za mesiac 01/2025 | 188,90 vrátane DPH |
323/OVS/2024 | 14.2.2025 | 24.02.2025 | 13.3.2025 | |
1142540022 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Bratislava |
35743565 | dodávka elektr.energie za mesiac 02/2025 | 383,51 vrátane DPH |
323/OVS/2024 | 4.2.2025 | 10.02.2025 | 12.3.2025 | |
1142540005 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Bratislava |
35743565 | dodávka elektr.energie 01/2025 | 383,51 vrátane DPH |
323/OVS/2024 | 9.1.2025 | 15.01.2025 | 6.2.2025 | |
1142540108 | Clean City spol.s.r.o. Mieru 3507/36, Komárno |
31443842 | odvoz odpadu z 2 ks kontajnerov | 329,64 vrátane DPH |
19/2025 | 13.5.2025 | 19.5..2025 | 5.6.2025 | |
1142540141 | Brantner s.r.o. Viničná 23, Nové Zámky |
31440291 | vývoz separovaného odpadu | 24,35 vrátane DPH |
84/114/2025 | 7.7.2025 | 14.07.2025 | 11.8.2025 | |
1142540125 | Brantner s.r.o. Viničná 23, Nové Zámky |
31440291 | vývoz separovaného odpadu | 24,35 vrátane DPH |
84/114/2025 | 10.6.2025 | 13.06.2025 | 7.7.2025 | |
1142540107 | Brantner s.r.o. Viničná 23, Nové Zámky |
31440291 | vývoz separovaného odpadu | 24,35 vrátane DPH |
84/114/2025 | 12.5.2025 | 19.05.2025 | 5.6.2025 | |
1142540095 | Kombit-Alarm s.r.o. Elektrárenská cesta 5, Komárno |
31420095 | oprava EZS v budove na ul.Bisk.Királya 30 | 49,20 vrátane DPH |
16/2025 | 25.4.2025 | 05.05.2025 | 5.6.2025 | |
1142540091 | HELORO s.r.o. Medená5, Bratislava |
31413391 | výmena kolies AUS Octávia BL835KV | 29,35 vrátane DPH |
14/2025 | 16.4.2025 | 28.04.2025 | 13.5.2025 | |
1142540090 | HELORO s.r.o. Medená5, Bratislava |
31413391 | výmena kolies AUS Peugeot BL858KT | 28,04 vrátane DPH |
14/2025 | 16.4.2025 | 28.04.2025 | 13.5.2025 | |
1142540089 | HELORO s.r.o. Medená5, Bratislava |
31413391 | výmena pneumatík AUS Hyundai AA913EL | 74,17 vrátane DPH |
14/2025 | 16.4.2025 | 28.04.2025 | 13.5.2025 | |
1142540088 | HELORO s.r.o. Medená5, Bratislava |
31413391 | výmena kolies AUS Fabia BL468RV | 29,53 vrátane DPH |
14/2025 | 16.4.2025 | 28.04.2025 | 13.5.2025 | |
1142540087 | HELORO s.r.o. Medená5, Bratislava |
31413391 | výmena pneumatík AUS Hyundai BT314EK | 76,01 vrátane DPH |
14/2025 | 16.4.2025 | 28.04.2025 | 13.5.2025 | |
1142540086 | HELORO s.r.o. Medená5, Bratislava |
31413391 | výmena kolies AUS Superb KN202CC | 29,53 vrátane DPH |
14/2025 | 16.4.2025 | 28.04.2025 | 13.5.2025 | |
1142540085 | HELORO s.r.o. Medená5, Bratislava |
31413391 | výmena kolies AUS Peugeot BL244KU | 28,04 vrátane DPH |
14/2025 | 16.4.2025 | 28.04.2025 | 13.5.2025 |