
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1142540060 | IT partner s.r.o. Dunajské nábrežie 12, Komárno |
36565521 | výmena batérie do záložného zdroja | 98,06 vrátane DPH |
8/2025 | 13.3.2025 | 18.03.2025 | 4.4.2025 | |
| 1142540029 | IT partner s.r.o. Dunajské nábrežie 12, Komárno |
36565521 | batéria do záložného zdroja | 22,08 vrátane DPH |
7/2025 | 7..2.2025 | 12.02.2025 | 13.3.2025 | |
| 1142540046 | MUDr.Ladislav Sás č.255 Kameničná |
36563510 | zdravotné výkony | 90,61 bez DPH |
21.2.2025 | 03.03.2025 | 2.4.2025 | ||
| 1142540224 | Ronakom s.r.o. Vnútorná okružná 176/17, Komárno |
36548561 | oprava ohrievača vody | 77,76 vrátane DPH |
54/2025 | 27.10.2025 | 31.10.2025 | 10.11.2025 | |
| 1142540126 | Ronakom s.r.o. Vnútorná okružná 176/17, Komárno |
36548561 | vodoinštalačné práce v priestoroch ÚPSVR | 270 vrátane DPH |
20/2025 | 10.6.2025 | 13.06.2025 | 7.7.2025 | |
| 1142540216 | KOMVaK a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | vodné stočné 12.4.2025 - 10.10.2025 | 751,63 vrátane DPH |
22/2004 | 20.10.2025 | 24.10.2025 | 7.11.2025 | |
| 1142540094 | KOMVAK a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | vodné a stočné od 11.10.2024 - do 1.3.2025 | 830,15 vrátane DPH |
22/2004 | 25.4.2025 | 05.05.2025 | 5.6.2025 | |
| 1142540207 | TRIPIT s.r.o. Železničná 6, Komárno |
36534421 | oprava okna v budove bisk.Királya 30 | 50 vrátane DPH |
45/2025 | 9.10.2025 | 15.10.2025 | 7.11.2025 | |
| 1142540129 | TRIPIT s.r.o. Železničná 6, Komárno |
36534421 | montáž žalúzií 2 ks | 221,02 vrátane DPH |
21/2025 | 12.6.2025 | 18.06.2025 | 7.7.2025 | |
| 1142540242 | COM-therm s.r.o. Miletičova 55, Bratislava |
36525782 | Fix ÚK Var.ÚK za mesiac 10/2025 | 803,18 vrátane DPH |
33/2005 | 11.11.2025 | 19.11.2025 | 4.12.2025 | |
| 1142540203 | COM-therm s.r.o. Miletičova 55, Bratislava |
36525782 | Fix.ÚK + Var.ÚK za mesiac 09/2025 | 777,21 vrátane DPH |
33/2005 | 7.10.2025 | 10.10.2025 | 7.11.2025 | |
| 1142540182 | COM-therm spol.s.r.o. Miletičova 55, Bratislava |
36525782 | Fix ÚK Var.ÚK za 08/2025 | 756,27 vrátane DPH |
33/2005 | 5.9.2025 | 12.09.2025 | 9.10.2025 | |
| 1142540171 | COM-therm spol.s.r.o. Miletičova 55, Bratislava |
36525782 | Fix ÚK 07/2025 | 756,27 vrátane DPH |
33/2005 | 14.8.2025 | 20.08.2025 | 25.9.2025 | |
| 1142540139 | COM-therm spol.s.r.o. Miletičova 55, Bratislava |
36525782 | Fix ÚK Var.ÚK za mesiac 06/2025 | 756,27 vrátane DPH |
33/2005 | 3.7.2025 | 09.07.2025 | 11.8.2025 | |
| 1142540128 | COM-therm spol.s.r.o. Miletičova 55, Bratislava |
36525782 | Fix ÚK, Var.ÚK za mesiac 05/2025 | 952,94 vrátane DPH |
33/2005 | 11.6.2025 | 18.06.2025 | 7.7.2025 | |
| 1142540103 | COM-therm spol.s.r.o. Miletičova 55, Bratislava |
36525782 | Fix ÚK+Var.ÚK za obdobie 04/2025 | 1.445,13 vrátane DPH |
33/2005 | 9.5.2025 | 19.05.2025 | 5.6.2025 | |
| 1142540079 | COM-therm spol.s.r.o. Miletičova 55, Bratislava |
36525782 | Fix ÚK - kúrenie mesiac 03/2025 | 2023,44 vrátane DPH |
33/2005 | 8.4.2025 | 14.04.2025 | 6.5.2025 | |
| 1142540054 | COM-therm spol.s.r.o. Miletičova 55, Bratislava |
36525782 | Fix ÚK za mesiac 02/2025 | 2433,37 vrátane DPH |
33/2005 | 6.3.2025 | 12.03.2025 | 2.4.2025 | |
| 1142540040 | COM-therm spol.s.r.o. Miletičova 55, Bratislava |
36525782 | Fix ÚK, Var.ÚK za mesiac 01/2025 | 2421,81 vrátane DPH |
33/2005 | 13.2.2025 | 24.02.2025 | 13.3.2025 | |
| 1142540010 | COM-therm spol.s.r.o. Miletičova 55, Bratislava |
36525782 | dodávka tepla za obdobie 12/2024 | 4268,46 vrátane DPH |
33/2005 | 17.1.2025 | 24.01.2025 | 7.2.2025 | |
| 1142540109 | Strabag Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov za mesiac apríl 2025 | 613,45 vrátane DPH |
16515/2020-M-OVO | 15.5.2025 | 06.06.2025 | 7.7.2025 | |
| 1142540099 | Strabag Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | výmena núdzového osvetlenia objekt:ul.Bisk.Királya 30 | 43,85 vrátane DPH |
16515/2020-M-OVO | 15/2025 | 6.5.2025 | 13.05.2025 | 5.6.2025 |
| 1142540084 | Strabag Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov za 03/2025 | 613,45 vrátane DPH |
16515/2020-M-OVO | 16.4.2025 | 28.04.2025 | 13.5.2025 | |
| 1142540063 | Strabag Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov ÚPSVR za 02/2025 | 613,45 vrátane DPH |
16515/2020-M-OVO | 17.3.2025 | 24.03.2025 | 4.4.2025 | |
| 1142540041 | Strabag Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov za obdobie 01/2025 | 613,45 vrátane DPH |
16515/2020-M-OVO | 14.2.2025 | 24.02.2025 | 13.3.2025 | |
| 1142540009 | Strabag Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov ÚPSVR za mesiac december 2024 | 598,49 vrátane DPH |
16515/2020-M-OVO | 16.1.2025 | 24.01.2025 | 7.2.2025 | |
| 1142540149 | Ž+Ž s.r.o. Komárňanská 123 Hurbanovo |
36291854 | zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
17.7.2025 | 23.7.225 | 11.8.2025 | ||
| 1142540073 | Ž+Ž s.r.o. Komárňanská 37, Hurbanovo |
36291854 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
8.4.2025 | 17.04.2025 | 13.5.2025 | ||
| 1142540025 | Ž+Ž s.r.o. Komárňanská 37, Hurbanovo |
36291854 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
4.2.2025 | 11.02.2025 | 12.3.2025 | ||
| 1142540202 | Mediprin s.r.o. Poľovnícky rad 733/13, Zemianska Olča |
35971177 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
6.10.2025 | 10.10.2025 | 7.11.2025 | ||
| 1142540137 | Mediprin s.r.o. Poľovnícky rad 733/13, Zemianska Olča |
35971177 | zdravotné výkony | 90,61 bez DPH |
3.7.2025 | 09.07.2025 | 11.8.2025 | ||
| 1142540076 | Mediprin s.r.o. Poľovnícky rad 733/13, Zemianska Olča |
35971177 | zdravotné výkony | 90,61 bez DPH |
8.4.2025 | 17.04.2025 | 13.5.2025 | ||
| 1142540158 | MedMaur s.r.o. Petofiho 17 Komárno |
35945991 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
31.7.2025 | 07.08.2025 | 24.9.2025 | ||
| 1142540038 | MedMaur s.r.o. Petofiho 17 Komárno |
35945991 | zdravotné výkony | 76,67 bez DPH |
7.2.2025 | 21.02.2025 | 13.3.2025 | ||
| 1142540232 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekom poplatok za mesiac 10/2025 | 73,64 vrátane DPH |
29,30/2014 | 4.11.2025 | 11.11.2025 | 4.12.2025 | |
| 1142540200 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekom poplatky za obdobie 09/2025 | 73,64 vrátane DPH |
29,30/2014 | 6.10.2025 | 08.10.2025 | 7.11.2025 | |
| 1142540179 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekom.poplatky za 08/2025 | 73,64 vrátane DPH |
1207216949/2017 | 3.9.2025 | 09.09.2025 | 7.10.2025 | |
| 1142540161 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekom poplatky za 07/2025 | 73,64 vrátane DPH |
29,30/2014 | 4.8.2025 | 08.08.2025 | 24.9.2025 | |
| 1142540140 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | poplatky telekom za mesiac 06/2025 | 73,64 vrátane DPH |
4/2010 | 4.7.2025 | 14.07.2025 | 11.8.2025 | |
| 1142540120 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekom.poplatky za mesiac 05/2025 | 73,64 vrátane DPH |
29,30/2014 | 4.6.2025 | 10.06.2025 | 7.7.2025 |