
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1142540197 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | spotreba elektriny 10/2025 | 364,19 vrátane DPH |
323/OVS/2024 | 2.10.2025 | 07.10.2025 | 5.11.2025 | |
| 1142540176 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Bratislava |
35743565 | dodávka a distribúcia elektrickej energie za 09/2025 | 364,19 vrátane DPH |
323/OVS/2024 | 2.9.2025 | 08.09.2025 | 7.10.2025 | |
| 1142540166 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Bratislava |
35743565 | vyúčtovanie za dodávku elektriny - oprava dane | 2,41 vrátane DPH |
323/OVS/2024 | 7.8.2025 | 14.08.2025 | 25.9.2025 | |
| 1142540164 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Bratislava |
35743565 | dodávka elektrickej energie 08/2025 | 364,19 vrátane DPH |
323/OVS/2024 | 5.8.2025 | 08.08.2025 | 24.9.2025 | |
| 1142540135 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Bratislava |
35743565 | dodávka elektr.energie za mesiac 07/2025 | 364,19 vrátane DPH |
323/OVS/2024 | 2.7.2025 | 07.07.2025 | 11.8.2025 | |
| 1142540127 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Bratislava |
35743565 | dodávka elektriny 05/2025 - vyúčtovanie - oprava dane | 7,54 vrátane DPH |
323/OVS/2024 | 10.6.2025 | 13.06.2025 | 7.7.2025 | |
| 1142540116 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Bratislava |
35743565 | dodávka elektrickej energie za mesiac 06/2025 | 360,77 vrátane DPH |
323/OVS/2024 | 3.6.2025 | 06.06.2025 | 7.7.2025 | |
| 1142540106 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Bratislava |
35743565 | vyúčtovanie elektrickej energie | 39,20 bez DPH |
323/OVS/2024 | 12.5.2025 | 19.05.2025 | 5.6.2025 | |
| 1142540101 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Bratislava |
35743565 | dodávka a distribúcia elektrickej energie za mesiac 05/2025 | 360,77 vrátane DPH |
323/OVS/2024 | 6.5.2025 | 13.05.2025 | 5.6.2025 | |
| 1142540081 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Bratislava |
35743565 | dodávka elektriny mesiac 03/2025 | 81,27 vrátane DPH |
323/OVS/2024 | 10.4.2025 | 22.04.2025 | 13.5.2025 | |
| 1142540071 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Bratislava |
35743565 | dodávka elektr.energie za mesiac 04/2025 | 360,77 vrátane DPH |
323/OVS/2024 | 3.4.2025 | 09.04.2025 | 6.5.2025 | |
| 1142540058 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Bratislava |
35743565 | elektrina-oprava základu dane 01.01.2025-31.12.2025 | 120,26 vrátane DPH |
323/OVS/2024 | 12.3.2025 | 18.03.2025 | 4.4.2025 | |
| 1142540053 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Bratislava |
35743565 | dodávka elektrickej energie za mesiac 03/2025 | 383,51 vrátane DPH |
323/OVS/2024 | 5.3.2025 | 12.03.2025 | 2.4.2025 | |
| 1142540042 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Bratislava |
35743565 | distribúcia a dodávka elektr.energie za mesiac 01/2025 | 188,90 vrátane DPH |
323/OVS/2024 | 14.2.2025 | 24.02.2025 | 13.3.2025 | |
| 1142540022 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Bratislava |
35743565 | dodávka elektr.energie za mesiac 02/2025 | 383,51 vrátane DPH |
323/OVS/2024 | 4.2.2025 | 10.02.2025 | 12.3.2025 | |
| 1142540005 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Bratislava |
35743565 | dodávka elektr.energie 01/2025 | 383,51 vrátane DPH |
323/OVS/2024 | 9.1.2025 | 15.01.2025 | 6.2.2025 | |
| 1142540259 | Lilla Púchovská - Lilla č.23 Radvaň nad Dunajom |
30119413 | mesačné nájomné od 8.11-30.11.2025 | 2706 vrátane DPH |
135/114/2025 | 5.12.2025 | 10.12.2025 | 9.1.2026 | |
| 1142540258 | Lilla Púchovská - Lilla č.23 Radvaň nad Dunajom |
30119413 | náklady spojené s prevádzkou za 12/2025 - na základe nájomnej zmluvy | 3720 vrátane DPH |
135/114/2025 | 5.12.2025 | 10.12.2025 | 9.1.2026 | |
| 1142540216 | KOMVaK a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | vodné stočné 12.4.2025 - 10.10.2025 | 751,63 vrátane DPH |
22/2004 | 20.10.2025 | 24.10.2025 | 7.11.2025 | |
| 1142540094 | KOMVAK a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | vodné a stočné od 11.10.2024 - do 1.3.2025 | 830,15 vrátane DPH |
22/2004 | 25.4.2025 | 05.05.2025 | 5.6.2025 | |
| 1142540255 | KomBit-Alarm spol.s.r.o. Elektrárenská 5, Komárno |
31420095 | oprava systému EZS v objekte na ul.Župná 15 Komárno | 55,35 vrátane DPH |
68/2025 | 3.12.2025 | 09.12.2025 | 9.1.2026 | |
| 1142540215 | KomBit-Alarm spol.s.r.o. Elektrárenská 5, Komárno |
31420095 | oprava EZS v objekte na ul.Bisk.Királya 30 a Župná 15 | 258,45 vrátane DPH |
47/2025 | 16.10.2025 | 22.10.2025 | 7.11.2025 | |
| 1142540229 | Kombit-Alarm s.r.o. Elektrárenská cesta 5, Komárno |
31420095 | revízia systému EZS v prenajatých priestoroch ÚPSVR | 1131,60 vrátane DPH |
36/2025 | 30.10.2025 | 07.11.2025 | 4.12.2025 | |
| 1142540095 | Kombit-Alarm s.r.o. Elektrárenská cesta 5, Komárno |
31420095 | oprava EZS v budove na ul.Bisk.Királya 30 | 49,20 vrátane DPH |
16/2025 | 25.4.2025 | 05.05.2025 | 5.6.2025 | |
| 1142540114 | KOM-MEDIC, s.r.o. Senný trh 799/6,Komárno |
55275249 | zdravotné výkony | 90,61 bez DPH |
26.5.2025 | 06.06.2025 | 7.7.2025 | ||
| 1142540251 | KN SMART SERVIS a.s. Nám.gen.Klapku 1, Komárno |
52971660 | kontajner na smeti 1100 l | 516,60 vrátane DPH |
65/2025 | 27.11.2025 | 03.12.2025 | 8.1.2026 | |
| 1142540270 | IT partner s.r.o. Dunajské nábrežie 12, Komárno |
36565521 | oprava poškodených a nefunkčných počítačových zásuviek | 420 vrátane DPH |
61/2025 | 16.12.2025 | 22.12.2025 | 13.1.2026 | |
| 1142540271 | IT partner s.r.o. Dunajské nábrežie 12, Komárno |
36565521 | odborný posudok technického stavu zariadení určených na vyradenie z evidencie majetku | 24,60 vrátane DPH |
67/2025 | 17.12.2025 | 22.12.2025 | 13.1.2026 | |
| 1142540178 | IT partner s.r.o. Dunajské nábrežie 12, Komárno |
36565521 | výmena batérie do zál.zdroja M.R.Š 9 | 153,20 vrátane DPH |
38/2025 | 3.9.2025 | 09.09.2025 | 7.10.2025 | |
| 1142540174 | IT partner s.r.o. Dunajské nábrežie 12, Komárno |
36565521 | batéria pre UPS | 25 vrátane DPH |
35/2025 | 26.8.2025 | 28.08.2025 | 25.9.2025 | |
| 1142540060 | IT partner s.r.o. Dunajské nábrežie 12, Komárno |
36565521 | výmena batérie do záložného zdroja | 98,06 vrátane DPH |
8/2025 | 13.3.2025 | 18.03.2025 | 4.4.2025 | |
| 1142540029 | IT partner s.r.o. Dunajské nábrežie 12, Komárno |
36565521 | batéria do záložného zdroja | 22,08 vrátane DPH |
7/2025 | 7..2.2025 | 12.02.2025 | 13.3.2025 | |
| 1142540155 | Ing.Ladislav Korpáš Slnečná ul.537/7, Komárno |
34694579 | prekladateľské služby | 39,84 bez DPH |
28.7.2025 | 04.08.2025 | 23.9.2025 | ||
| 1142540091 | HELORO s.r.o. Medená5, Bratislava |
31413391 | výmena kolies AUS Octávia BL835KV | 29,35 vrátane DPH |
14/2025 | 16.4.2025 | 28.04.2025 | 13.5.2025 | |
| 1142540090 | HELORO s.r.o. Medená5, Bratislava |
31413391 | výmena kolies AUS Peugeot BL858KT | 28,04 vrátane DPH |
14/2025 | 16.4.2025 | 28.04.2025 | 13.5.2025 | |
| 1142540089 | HELORO s.r.o. Medená5, Bratislava |
31413391 | výmena pneumatík AUS Hyundai AA913EL | 74,17 vrátane DPH |
14/2025 | 16.4.2025 | 28.04.2025 | 13.5.2025 | |
| 1142540088 | HELORO s.r.o. Medená5, Bratislava |
31413391 | výmena kolies AUS Fabia BL468RV | 29,53 vrátane DPH |
14/2025 | 16.4.2025 | 28.04.2025 | 13.5.2025 | |
| 1142540087 | HELORO s.r.o. Medená5, Bratislava |
31413391 | výmena pneumatík AUS Hyundai BT314EK | 76,01 vrátane DPH |
14/2025 | 16.4.2025 | 28.04.2025 | 13.5.2025 | |
| 1142540086 | HELORO s.r.o. Medená5, Bratislava |
31413391 | výmena kolies AUS Superb KN202CC | 29,53 vrátane DPH |
14/2025 | 16.4.2025 | 28.04.2025 | 13.5.2025 | |
| 1142540085 | HELORO s.r.o. Medená5, Bratislava |
31413391 | výmena kolies AUS Peugeot BL244KU | 28,04 vrátane DPH |
14/2025 | 16.4.2025 | 28.04.2025 | 13.5.2025 |