Faktúry 2025 (ÚPSVR Komárno)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1142540113   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  nákup PHM  292,31 
vrátane DPH
4/2010    22.5.2025  28.05.2025  5.6.2025 
1142540105   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  nákup PHM  701,23 
vrátane DPH
4/2010    9.5.2025  19.05.2025  5.6.2025 
1142540092   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  nákup PHM  371,10 
vrátane DPH
4/2010    24.4.2025  29.04.2025  13.5.2025 
1142540080   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  nákup PHM  619,42 
vrátane DPH
4/2010    9.4.2025  15.04.2025  9.5.2025 
1142540067   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  nákup PHM  307,12 
vrátane DPH
4/2010    20.3.2025  27.03.2025  4.4.2025 
1142540057   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  nákup PHM  501,78 
vrátane DPH
4/2010    10.3.2025  18.03.2025  4.4.2025 
1142540044   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  nákup PHM  352,11 
vrátane DPH
4/2010    21.2.2025  27.02.2025  13.3.2025 
1142540035   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  nákup PHM+diaľničné známky  1037,37 
vrátane DPH
4/2010    10.2.2025  17.02.2025  13.3.2025 
1142540012   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  nákup PHM  246,44 
vrátane DPH
4/2010    22.1.2025  28.01.2025  7.2.2025 
1142540006   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  nákup PHM  277,11 
vrátane DPH
4/2010    9.1.2025  15.01.2025  6.2.2025 
1142540259   Lilla Púchovská - Lilla
č.23 Radvaň nad Dunajom
30119413  mesačné nájomné od 8.11-30.11.2025  2706 
vrátane DPH
135/114/2025    5.12.2025  10.12.2025  9.1.2026 
1142540258   Lilla Púchovská - Lilla
č.23 Radvaň nad Dunajom
30119413  náklady spojené s prevádzkou za 12/2025 - na základe nájomnej zmluvy  3720 
vrátane DPH
135/114/2025    5.12.2025  10.12.2025  9.1.2026 
1142540181   BV TV Elektro
Pohraničná 21, Komárno
22712372  mikrovlnná rúra 1 ks  89 
vrátane DPH
  39/2025  4.9.2025  09.09.2025  7.10.2025 
1142540173   BV TV Elektro
Pohraničná 21, Komárno
22712372  nákup rýchlovarnej kanvice  39,90 
vrátane DPH
  34/2025  25.8.2025  28.08.2025  25.9.2025 
1142540065   BV TV Elektro
Pohraničná 21, Komárno
22712372  kávovar Dolce Gusto  59,90 
vrátane DPH
  13/2025  21.3.2025  25.03.2025  4.4.2025 
1142540047   BV TV Elektro
Pohraničná 21, Komárno
22712372  nákup neónových trubíc  310 
vrátane DPH
  9/2025  25.2.2025  03.03.2025  2.4.2025 
1142540273   Pyrokom spol.s.r.o.
Á.Jedlíka 4854, Komárno
18048455  kontrola hasiacich prístrojov 38 ks a požiarnych hydrantov 5 ks  463,46 
vrátane DPH
  72/2025  19.12.2025  23.12.2025  14.1.2026 
1142540265   Stredná odborná škola obchodu a služieb
Budovateľská 32, Komárno
00352233  občerstvenie na Raňajky so zamestnávateľmi  174,75 
bez DPH
  64/2025  10.12.2025  15.12.2025  12.1.2026 
1142540252   Stredná odborná škola obchodu a služieb
Budovateľská 32, Komárno
00352233  občerstvenie na Raňajky so zamestnávateľmi  189,90 
bez DPH
  58/2025  28.11.2025  04.12.2025  8.1.2026 
1142540227   Mesto Komárno
Nám.gen.Klapku 1, Komárno
00306525  refakturácia nákladov za spotrebu elektriny za obdobie od 01.10.2022 do 31.12.2024 M.R.Š 9 a Župná 15  40487,68 
vrátane DPH
16/2004    29.10.2025  13.11.2025  4.12.2025 
1142540228   Mesto Komárno
Nám.gen.Klapku 1, Komárno
00306525  refakturácia nákladov za spotrebu elektriny za obdobie od 01.01.2025 do 30.09.2025 na adrese Župná 15 a M.R.Š 9  10209,80 
vrátane DPH
16/2004    29.10.2025  13.11.2025  4.12.2025 
1142540225   Mesto Komárno
Nám.gen.Klapku 1, Komárno
00306525  refakturácia nákladov za vodné stočné zrážky za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2024 M.R.Š 9 a Župná 15  31621,31 
vrátane DPH
16/2004    29.10.2025  10.11.2025  4.12.2025 
1142540226   Mesto Komárno
Nám.gen.Klapku 1, Komárno
00306525  refakturácia nákladov za vodné a stočné a zrážky za obdobie od 01.01.2025 do 15.09.2025 M.R.Š 9 a Župná 15  28343,21 
vrátane DPH
16/2004    29.10.2025  10.11.2025  4.12.2025 
1142540186   Mgr.Klára Rechtorisová
Gazdovská 40/14, Komárno
  úradný preklad listiny z NJ do SJ  62,42 
bez DPH
  40/2025  10.9.2025  12.09.2025  9.10.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Komárno

Tlačiť