
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1142540029 | IT partner s.r.o. Dunajské nábrežie 12, Komárno |
36565521 | batéria do záložného zdroja | 22,08 vrátane DPH |
7/2025 | 7..2.2025 | 12.02.2025 | 13.3.2025 | |
1142540042 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Bratislava |
35743565 | distribúcia a dodávka elektr.energie za mesiac 01/2025 | 188,90 vrátane DPH |
323/OVS/2024 | 14.2.2025 | 24.02.2025 | 13.3.2025 | |
1142540008 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | dodávka a distribúcia elektriny za obdobie 12/2024 | 1252,09 vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 15.1.2025 | 24.01.2025 | 7.2.2025 | |
1142540005 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Bratislava |
35743565 | dodávka elektr.energie 01/2025 | 383,51 vrátane DPH |
323/OVS/2024 | 9.1.2025 | 15.01.2025 | 6.2.2025 | |
1142540022 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Bratislava |
35743565 | dodávka elektr.energie za mesiac 02/2025 | 383,51 vrátane DPH |
323/OVS/2024 | 4.2.2025 | 10.02.2025 | 12.3.2025 | |
1142540053 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Bratislava |
35743565 | dodávka elektrickej energie za mesiac 03/2025 | 383,51 vrátane DPH |
323/OVS/2024 | 5.3.2025 | 12.03.2025 | 2.4.2025 | |
1142540052 | Calor s.r.o. Športová 1, Komárno |
43797831 | dodávka tepla za mesiac 02/2025 | 8431,22 vrátane DPH |
1/2008 dod.č.16 | 5.3.2025 | 12.03.2025 | 2.4.2025 | |
1142540010 | COM-therm spol.s.r.o. Miletičova 55, Bratislava |
36525782 | dodávka tepla za obdobie 12/2024 | 4268,46 vrátane DPH |
33/2005 | 17.1.2025 | 24.01.2025 | 7.2.2025 | |
1142540066 | Calor s.r.o. Športová 1, Komárno |
43797831 | dodávka tepla-vyúčtovanie za r.2024 | 1071,19 vrátane DPH |
1/2008 dod.č.16 | 20.3.2025 | 25.03.2025 | 4.4.2025 | |
1142540058 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Bratislava |
35743565 | elektrina-oprava základu dane 01.01.2025-31.12.2025 | 120,26 vrátane DPH |
323/OVS/2024 | 12.3.2025 | 18.03.2025 | 4.4.2025 | |
1142540054 | COM-therm spol.s.r.o. Miletičova 55, Bratislava |
36525782 | Fix ÚK za mesiac 02/2025 | 2433,37 vrátane DPH |
33/2005 | 6.3.2025 | 12.03.2025 | 2.4.2025 | |
1142540040 | COM-therm spol.s.r.o. Miletičova 55, Bratislava |
36525782 | Fix ÚK, Var.ÚK za mesiac 01/2025 | 2421,81 vrátane DPH |
33/2005 | 13.2.2025 | 24.02.2025 | 13.3.2025 | |
1142540065 | BV TV Elektro Pohraničná 21, Komárno |
22712372 | kávovar Dolce Gusto | 59,90 vrátane DPH |
13/2025 | 21.3.2025 | 25.03.2025 | 4.4.2025 | |
1142540063 | Strabag Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov ÚPSVR za 02/2025 | 613,45 vrátane DPH |
16515/2020-M-OVO | 17.3.2025 | 24.03.2025 | 4.4.2025 | |
1142540009 | Strabag Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov ÚPSVR za mesiac december 2024 | 598,49 vrátane DPH |
16515/2020-M-OVO | 16.1.2025 | 24.01.2025 | 7.2.2025 | |
1142540041 | Strabag Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov za obdobie 01/2025 | 613,45 vrátane DPH |
16515/2020-M-OVO | 14.2.2025 | 24.02.2025 | 13.3.2025 | |
1142540021 | EVROFIN Int. spol.s.r.o. Jarošova 1, Bratislava |
44563485 | Kreditačný poplatok na r.2025 | 159,90 vrátane DPH |
38/2012 | 3.2.2025 | 05.02.2025 | 12.3.2025 | |
1142540047 | BV TV Elektro Pohraničná 21, Komárno |
22712372 | nákup neónových trubíc | 310 vrátane DPH |
9/2025 | 25.2.2025 | 03.03.2025 | 2.4.2025 | |
1142540067 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 307,12 vrátane DPH |
4/2010 | 20.3.2025 | 27.03.2025 | 4.4.2025 | |
1142540057 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 501,78 vrátane DPH |
4/2010 | 10.3.2025 | 18.03.2025 | 4.4.2025 | |
1142540044 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 352,11 vrátane DPH |
4/2010 | 21.2.2025 | 27.02.2025 | 13.3.2025 | |
1142540012 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 246,44 vrátane DPH |
4/2010 | 22.1.2025 | 28.01.2025 | 7.2.2025 | |
1142540006 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 277,11 vrátane DPH |
4/2010 | 9.1.2025 | 15.01.2025 | 6.2.2025 | |
1142540035 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | nákup PHM+diaľničné známky | 1037,37 vrátane DPH |
4/2010 | 10.2.2025 | 17.02.2025 | 13.3.2025 | |
1142540011 | HELORO s.r.o. Medená5, Bratislava |
31413391 | oprava AUS BL468RV - poistná udalosť - spoluúčasť | 144,52 vrátane DPH |
20.1.2025 | 27.01.2025 | 7.2.2025 | ||
1142540001 | Diplomat-profesional SBS-team Roľníckej školy 4002, Komárno |
45352097 | poplatok PCO za mesiac január 2025 | 102,93 vrátane DPH |
28/2010 | 3.1.2025 | 10.01.2025 | 6.2.2025 | |
1142540049 | Diplomat-profesional SBS-team Roľníckej školy 4002, Komárno |
45352097 | poplatok PCO za mesiac marec 2025 | 102,93 vrátane DPH |
28/2010 | 3.3.2025 | 07.03.2025 | 2.4.2025 | |
1142540039 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za mesiac 01/2025 | 286,25 vrátane DPH |
12.2.2025 | 20.02.2025 | 13.3.2025 | ||
1142540059 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za mesiac 02/2025 | 739,10 vrátane DPH |
13.3.2025 | 18.03.2025 | 4.4.2025 | ||
1142540043 | ByMaX s.r.o. Zlievarenská ul.2284/20, Komárno |
50941739 | profylaktický servis klimatizačnej jednotky na pracovisku Bisk.királya 30 | 60 vrátane DPH |
6/2025 | 19.2.2025 | 21.02.2025 | 13.3.2025 | |
1142540013 | Final-CD Bratislava ,s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servis AUS BL244KU | 147,60 vrátane DPH |
RD97/OVS/2021 | 1/2025 | 22.1.2025 | 28.01.2025 | 7.2.2025 |
1142540061 | HELORO s.r.o. Medená5, Bratislava |
31413391 | servis AUS Hyundai BT314EK | 180,91 vrátane DPH |
12/2025 | 14.3.2025 | 24.03.2025 | 4.4.2025 | |
1142540064 | HELORO s.r.o. Medená5, Bratislava |
31413391 | servis AUS Škoda Octávia BL835KV | 386,31 vrátane DPH |
11/2025 | 18.3.2025 | 25.03.2025 | 4.4.2025 | |
1142540002 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekom poplatok za mesiac 12/2024 | 71,84 vrátane DPH |
29,30/2014 | 3.1.2025 | 15.01.2025 | 6.2.2025 | |
1142540051 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekom.poplatky za mesiac 02/2025 | 73,64 vrátane DPH |
29,30/2014 | 4.3.2025 | 12.03.2025 | 2.4.2025 | |
1142540023 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekom.poplatky zs 01/2025 | 73,64 vrátane DPH |
29,30/2014 | 4.2.2025 | 10.02.2025 | 12.3.2025 | |
1142540028 | Calor s.r.o. Športová 1, Komárno |
43797831 | teplo dodané v mesiac 1/2025 | 7067,72 vrátane DPH |
1/2008 dod.č.16 | 5.2.2025 | 10.02.2025 | 12.3.2025 | |
1142540003 | Calor s.r.o. Športová 1, Komárno |
43797831 | teplo dodané v mesiaci 12/2024 | 1680,16 vrátane DPH |
1/2008 dod.č.16 | 7.1.2025 | 15.01.2025 | 6.2.2025 | |
1142540062 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | tlačivá poštových poukážok | 20,91 vrátane DPH |
10/2025 | 14.3.2025 | 21.03.2025 | 4.4.2025 | |
1142540031 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie práce | 110,70 vrátane DPH |
454/OVS/2022 | 2/2025 | 6.2.2025 | 12.02.2025 | 13.3.2025 |