
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1142640037 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 533,49 vrátane DPH |
4/2010 | 6.3.2026 | 13.03.2026 | 8.4.2026 | |
| 1142640029 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 189,144 vrátane DPH |
4/2010 | 23.2.2026 | 25.02.2026 | 11.3.2026 | |
| 1142640023 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 360,57 vrátane DPH |
4/2010 | 9.2.2026 | 13.02.2026 | 11.3.2026 | |
| 1142640007 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 254,50 vrátane DPH |
4/2010 | 12.1.2026 | 15.01.2026 | 5.2.2026 | |
| 1142640014 | EVROFIN Int. spol.s.r.o. Jarošova 1, Bratislava |
44563485 | kreditačný poplatok na r. 2026 | 159,90 vrátane DPH |
38/2012 | 20.1.2026 | 23.01.2026 | 5.2.2026 | |
| 1142640111 | COM-therm spol.s.r.o. Miletičova 55, Bratislava |
36525782 | Fix ÚK Var.ÚK za obdobie 05/2026 | 914,68 vrátane DPH |
33/2005 | 8.6.2026 | 15.06.2026 | 13.7.2026 | |
| 1142640089 | COM-therm spol.s.r.o. Miletičova 55, Bratislava |
36525782 | Fix ÚK Var.ÚK za obdobie 04/2026 | 1850,74 vrátane DPH |
33/2005 | 8.5.2026 | 14.05.2026 | 10.6.2026 | |
| 1142640064 | Com-therm spol.s.r.o. Miletičova 55, Bratislava |
36525782 | Fix ÚK Var.ÚK za mesiac 03/2026 | 2170,93 vrátane DPH |
33/2005 | 10.4.2026 | 15.04.2026 | 12.5.2026 | |
| 1142640042 | COM-therm spol.s.r.o. Miletičova 55, Bratislava |
36525782 | Fix ÚK Var.ÚK 02/2026 | 2133,35 vrátane DPH |
33/2005 | 10.3.2026 | 16.03.2026 | 8.4.2026 | |
| 1142640022 | COM-therm spol.s.r.o. Miletičova 55, Bratislava |
36525782 | Fix ÚK, Var.ÚK za mesiac 01/2026 | 2247,23 vrátane DPH |
33/2005 | 6.2.2026 | 13.02.2026 | 11.3.2026 | |
| 1142640012 | COM-therm spol.s.r.o. Miletičova 55, Bratislava |
36525782 | Fix ÚK + Var.ÚK 12/2025 | 4595,62 vrátane DPH |
33/2005 | 15.1.2026 | 21.01.2026 | 5.2.2026 | |
| 1142640011 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | dodávka elektriny - vyúčtovanie r.2025 | 165,42 vrátane DPH |
323/OVS/2024 | 16.1.2026 | 21.01.2026 | 5.2.2026 | |
| 1142640110 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekom poplatky za mesiac 05/2026 | 73,64 vrátane DPH |
29,30/2014 | 4.6.2026 | 17.06.2026 | 13.7.2026 | |
| 1142640080 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekom.poplatky za mesiac 04/2026 | 73,64 vrátane DPH |
29,30/2014 | 4.5.2026 | 12.05.2026 | 8.6.2026 | |
| 1142640062 | Slovak Telekom ,a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekom poplatok za mesiac 03/2026 | 73,64 vrátane DPH |
29,30/2014 | 7.4.2026 | 13.04.2026 | 8.5.2026 | |
| 1142640036 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekom.poplatky za 02/2026 | 73,64 vrátane DPH |
29,30/2014 | 4.3.2026 | 13.03.2026 | 8.4.2026 | |
| 1142640021 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekom poplatok za mesiac 01/2026 | 73,64 vrátane DPH |
29,30/2014 | 4.2.2026 | 11.02.2026 | 11.3.2026 | |
| 1142640003 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekom. poplatky za obdobie 12/2025 | 73,64 vrátane DPH |
29,30/2014 | 5.1.2026 | 12.01.2026 | 5.2.2026 | |
| 1142640065 | KOMVaK a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | vodné stočné obdobie od 11.10.2025 do 1.1.2026 | 624,54 vrátane DPH |
22/2004 | 13.4.2026 | 15.04.2026 | 12.5.2026 | |
| 1142640083 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | preddavková platba za distribúciu elektriny za 06/2026 | 269 vrátane DPH |
210/OVS/2025 | 5.1.2026 | 20.05.2026 | 10.6.2026 | |
| 1142640058 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | preddavková platba za dodávku elektriny za 05/2026 | 314 vrátane DPH |
210/OVS/2025 | 5.1.2026 | 04.05.2026 | 3.6.2026 | |
| 1142640016 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | preddavková platba elektriny na 03/2026 | 371 vrátane DPH |
210/OVS/2025 | 5.1.2026 | 03.03.2026 | 8.4.2026 | |
| 1142640024 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | dodávka a distribúcia elektriny za mesiac 01/2026 | 546,29 vrátane DPH |
210/OVS/2025 | 9.2.2026 | 13.02.2026 | 11.3.2026 | |
| 1142640108 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny | 47,19 vrátane DPH |
209/OVS/2025 | 4.6.2026 | 17.06.2026 | 13.7.2026 | |
| 1142640093 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za mesiac 04/2026 | 22,52 vrátane DPH |
209/OVS/2025 | 13.5.2026 | 22.05.2026 | 10.6.2026 | |
| 1142640060 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/48 Žilina |
51865467 | vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 03/2026 | 34,67 vrátane DPH |
209/OVS/2025 | 7.4.2026 | 13.04.2026 | 8.5.2026 | |
| 1142640035 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za mesiac 02/2026 | 64,63 vrátane DPH |
209/OVS/2025 | 5.3.2026 | 02.04.2026 | 8.5.2026 | |
| 1142640034 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | preddavková platba za mesiac 04/2026 | 352 vrátane DPH |
209/OVS/2025 | 5.1.2026 | 02.04.2026 | 8.5.2026 | |
| 1142640005 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | preddavková platba za dodávku elektriny 02/2026 | 377 vrátane DPH |
209/OVS/2025 | 5.1.2026 | 03.02.2026 | 11.3.2026 | |
| 1142640049 | Green Wave Recycling, s.r.o. Pohranická ulica 271/27 Malý Lapáš |
45539197 | vyprázdnenie obsahu bezpečnostných nádob a skartácia | 17,22 vrátane DPH |
184/114/2022 | 2/2026 | 17.3.2026 | 27.03.2026 | 8.4.2026 |
| 1142640105 | Lilla Púchovská - Lilla č.23 Radvaň nad Dunajom |
30119413 | mesačné nájomné a náklad spojené s prevádzkou - archív | 3720 vrátane DPH |
135/114/2025 | 3.6.2025 | 05.06.2026 | 13.7.2026 | |
| 1142640071 | Lilla Púchovská - Lilla č.23 Radvaň nad Dunajom |
30119413 | mesačné nájomné za apríl 2026 | 3720 vrátane DPH |
135/114/2025 | 24.4.2026 | 29.04.2026 | 12.5.2026 | |
| 1142640032 | Púchovská Lilla č.23 Radvaň nad Dunajom |
30119413 | nájomné za marec 2026 | 3720 vrátane DPH |
135/114/2025 | 4.3.2026 | 09.03.2026 | 8.4.2026 | |
| 1142640027 | Púchovská Lilla č.23 Radvaň nad Dunajom |
30119413 | mesačné nájomné za 02/2026 | 3720 vrátane DPH |
135/114/2025 | 16.2.2026 | 24.02.2026 | 11.3.2026 | |
| 1142640009 | Púchovská Lilla č.23 Radvaň nad Dunajom |
30119413 | mesačné nájomné 01/2026 | 3720 vrátane DPH |
135/114/2025 | 13.1.2026 | 21.01.2026 | 5.2.2026 | |
| 1142640101 | Diplomat-profesional,SBS-team s.r.o. Roľníckej školy 4002, Komárno |
45352097 | poplatok PCO za mesiac jún 2026 | 147,60 vrátane DPH |
123/114/2025 | 1.6.2026 | 04.06.2026 | 8.7.2026 | |
| 1142640079 | Diplomat -profesional, SBS-team s.r.o. Roľníckej školy 4002, Komárno |
45352097 | poplatok PCO za mesiac máj 2026 | 147,60 vrátane DPH |
123/114/2025 | 4.5.2026 | 11.05.2026 | 8.6.2026 | |
| 1142640056 | Diplomat -profesional, SBS-team s.r.o. Roľníckej školy 4002, Komárno |
45352097 | poplatok PCO za mesiac 04/2026 | 147,60 vrátane DPH |
123/114/2025 | 1.4.2026 | 08.04.2026 | 8.5.2026 | |
| 1142640031 | Diplomat-profesional, SBS-team s.r.o. Roľníckej školy 4002, Komárno |
45352097 | poplatok PCO za mesiac marec 2026 | 147,60 vrátane DPH |
123/114/2025 | 4.3.2026 | 09.03.2026 | 8.4.2026 | |
| 1142640017 | Diplomat -profesional, SBS-team s.r.o. Roľníckej školy 4002, Komárno |
45352097 | poplatok PCO za mesiac 02/2026 | 147,60 vrátane DPH |
123/114/2025 | 2.2.2026 | 06.02.2026 | 11.3.2026 |