Faktúry 2026 (ÚPSVR Komárno)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1142640087   Final CD spol.s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  servis AUS Fabia BL468RV  61,50 
vrátane DPH
RD134/OVS/2025  21/2026  7.5.2026  15.05.2026  10.6.2026 
1142640088   Final CD spol.s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  servis AUS Peugeot BL244KU - prehodenie sady kolies  61,50 
vrátane DPH
RD134/OVS/2025  22/2026  7.5.2026  15.05.2026  10.6.2026 
1142640120   Final-CD Bratislava spol.s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  výmena čelného skla AUS Peugeot 308 BL858KT  718,65 
vrátane DPH
RD134/OVS/2025  30/2026  23.6.2026  30.06.2026  14.7.2026 
1142640106   FINAL-CD Bratislava, spol.s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  servis AUS Hyundai BT314EK  234,60 
vrátane DPH
RD134/OVS/2025    3.6.2026  17.06.2026  13.7.2026 
1142640051   Final-CD spol.s.r.o.
Škultétyho 437/18 Partizánske
45960470  servis AUS Škoda Octávia BL835KV  104,55 
vrátane DPH
RD134/OVS/2025  10/2026  18.3.2026  27.03.2026  8.4.2026 
1142640118   Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná 63, Banská Bystrica
42499500  zálohy za poskytnuté služby v AB Hurbanovo za 07/2026  1355,61 
bez DPH
1/114/2025    18.6.2026  26.06.2026  14.7.2026 
1142640098   Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná 63, Banská Bystrica
42499500  zálohy za poskytnuté služby v AB Hurbanovo za obdobie od 18.04.2026 do 30.06.2026  3298,69 
bez DPH
92/2026    19.5.2026  25.05.2026  10.6.2026 
1142640053   Gabriel Sóki-EMKE
Hlavná 83, Búč
53509251  pečiatky prezentačné 2 ks  86 
vrátane DPH
  12/2026  30.3.2026  02.04.2026  7.5.2026 
1142640102   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, Včelince
48070408  upratovacie služby za mesiac 05/2026  2244,01 
vrátane DPH
454/OVS/2022    2.6.2026  25.06.2026  14.7.2026 
1142640084   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, Včelince
48070408  upratovacie služby za mesiac apríl 2026  2244,01 
vrátane DPH
454/OVS/2022    5.5.2026  15.05.2026  10.6.2026 
1142640061   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, Včelince
48070408  upratovacie služby za mesiac 03/2026  2244,01 
vrátane DPH
454/OVS/2022    7.4.2026  13.04.2026  8.5.2026 
1142640048   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, Včelince
48070408  hygienický materiál  2555,94 
vrátane DPH
454/OVS/2022  8/2026  16.3.2026  27.03.2026  8.4.2026 
1142640033   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, Včelince
48070408  upratovacie služby za mesiac február 2026  2244,01 
vrátane DPH
454/OVS/2022    4.3.2026  09.03.2026  8.4.2026 
1142640018   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, Včelince
48070408  upratovacie služby za mesiac 01/2026  2244,01 
vrátane DPH
454/OVS/2022    3.2.2026  09.02.2026  11.3.2026 
1142640002   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, Včelince
48070408  upratovacie služby za mesiac 12/2025  2244,01 
vrátane DPH
454/OVS/2022    2.1.2026  07.01.2026  5.2.2026 
1142640015   Green Services KN s.r.o.
Veľký Harčáš 139, Komárno
52251331  odvoz zmiešaného odpadu - 2 kontajnery  382,14 
vrátane DPH
  5/2026  30.1.2026  04.02.2026  11.3.2026 
1142640049   Green Wave Recycling, s.r.o.
Pohranická ulica 271/27 Malý Lapáš
45539197  vyprázdnenie obsahu bezpečnostných nádob a skartácia  17,22 
vrátane DPH
184/114/2022  2/2026  17.3.2026  27.03.2026  8.4.2026 
1142640045   HELORO s.r.o.
Krížna 47 Bratislava
31413391  servis AUS Škoda Fabia - poistná udalosť  137,27 
vrátane DPH
    13.3.2026  18.03.2026  8.4.2026 
1142640047   HELORO s.r.o.
Krížna 47 Bratislava
31413391  servis AUS Škoda Fabia - poistná udalosť  16,60 
vrátane DPH
    13.3.2026  18.03.2026  8.4.2026 
1142640090   Inštitút sociálnych a zdravotných vied, s.r.o.
č.773 Zbehy
51664844  individuálne vzdelávanie 4 zam.  620 
bez DPH
    7.5.2026  14.05.2026  10.6.2026 
1142640040   Inštitút sociálnych a zdravotných vied, s.r.o.
č. 773 Zbehy
51664844  vzdelávanie OSPODaSK 5 osôb  775 
bez DPH
    9.3.2026  16.03.2026  8.4.2026 
1142640030   Inštitút sociálnych a zdravotných vied, s.r.o.
č.773 Zbehy
51664844  individuálne vzdelávanie - OSPODaSK 5 osôb  775 
vrátane DPH
    24.2.2026  03.03.2026  8.4.2026 
1142640112   IT partner s.r.o.
Dunajské nábrežie 12,Komárno
36565521  odborný posudok technického stavu zariadení  30 
vrátane DPH
  27/2026  8.6.2026  17.06.2026  13.7.2026 
1142640085   Kombit-Alarm s.r.o.
Elektrárenská cesta 5, Komárno
31420095  oprava systému EZS v budove na ul.bisk.Királya 30  50 
vrátane DPH
  23/2026  7.5.2026  12.05.2026  8.6.2026 
1142640065   KOMVaK a.s.
E.B.Lukáča 25, Komárno
36537870  vodné stočné obdobie od 11.10.2025 do 1.1.2026  624,54 
vrátane DPH
22/2004    13.4.2026  15.04.2026  12.5.2026 
1142640105   Lilla Púchovská - Lilla
č.23 Radvaň nad Dunajom
30119413  mesačné nájomné a náklad spojené s prevádzkou - archív  3720 
vrátane DPH
135/114/2025    3.6.2025  05.06.2026  13.7.2026 
1142640071   Lilla Púchovská - Lilla
č.23 Radvaň nad Dunajom
30119413  mesačné nájomné za apríl 2026  3720 
vrátane DPH
135/114/2025    24.4.2026  29.04.2026  12.5.2026 
1142640011   Magna Energia a.s.
Urbánkova 2853/6A, Piešťany
35743565  dodávka elektriny - vyúčtovanie r.2025  165,42 
vrátane DPH
323/OVS/2024    16.1.2026  21.01.2026  5.2.2026 
1142640104   Medplus s.r.o.
Chrenovská 14, Nitra
45322040  dezinfekcia  24,60 
vrátane DPH
  26/2026  3.6.2026  25.06.2026  14.7.2026 
1142640100   Medplus s.r.o.
Chrenovská 14, Nitra
45322040  dezinfekčné prostriedky  55,75 
vrátane DPH
  26/2026  28.5.2026  05.06.2026  13.7.2026 
1142640073   Mesto Komárno
Nám.gen.Klapku 1, Komárno
00306525  refakturácia nákladov za spotrebu elektriny za obdobie od 1.10.2025 do 31.3.2026  9056,82 
vrátane DPH
120/OSM/2004     24.4.2026  29.04.2026  12.5.2026 
1142640072   Mesto Komárno
Nám.gen.Klapku 1, Komárno
00306525  vodné stočné zrážky za obdobie od 16.9.2025 do 15.3.2026  12039,98 
vrátane DPH
120/OSM/2004     24.4.2026  29.04.2026  12.5.2026 
P012600179   Newport Group a.s.
Lazaretská 23, Bratislava
46279610  realizácia vzdelávacieho programu Operátor výroby v termíne od 13.04.2026 do 12.05.2026 ,skupina 17 účastníkov  16500 
bez DPH
94/OAOTP/2025  26/14/54O/72  1.6.2026  11.06.2026  16.6.2026 
P012600090   Newport Group a.s.
Lazaretská 23, Bratislava
46279610  vzdelávací program Operátor výroby v termíne od 10.02.2026 do 10.03.2026 - 20 účastníkov  23460 
bez DPH
94/OAOTP/2025  26/14/54O/10  26.3.2026  08.04.2026  15.4.2026 
P012600050   Newport Group a.s.
Lazaretská 23, Bratislava-Staré Mesto
46279610  realizácia vzdelávacieho programu Operátor výroby, v termíne od 12.01.2026 do 09.02.2026-20 účastníkov  21540 
bez DPH
94/OAOTP/2025  25/14/54O/150  16.2.2026  11.03.2026  16.3.2026 
P012600132   Newport Group, a.s.
Lazaretská 23, Bratislava-Staré Mesto
46279610  realizácia vzdelávacieho programu Operátor výroby , v termíne od 11.03.2026 do 10.04.2026 pre skupinu 21 účastníkov  23460 
bez DPH
94/OAOTP/2025  26/14/54O/42  21.04.2026  15.05.2026  19.5.2026 
P012600010   Newport Group, a.s.
Lazaretská 23, Bratislava
46279610  realizácia vzdelávacieho programu Operátor výroby v termíne od 26.11.2025 do 09.01.2026 za skupinu 20 účastníkov  21000 
bez DPH
94/OAOTP/2025  25/14/54O/119  21.01.2026  04.02.2026  9.2.2026 
1142640032   Púchovská Lilla
č.23 Radvaň nad Dunajom
30119413  nájomné za marec 2026  3720 
vrátane DPH
135/114/2025    4.3.2026  09.03.2026  8.4.2026 
1142640027   Púchovská Lilla
č.23 Radvaň nad Dunajom
30119413  mesačné nájomné za 02/2026  3720 
vrátane DPH
135/114/2025    16.2.2026  24.02.2026  11.3.2026 
1142640009   Púchovská Lilla
č.23 Radvaň nad Dunajom
30119413  mesačné nájomné 01/2026  3720 
vrátane DPH
135/114/2025    13.1.2026  21.01.2026  5.2.2026 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Komárno

Tlačiť