
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1142640085 | Kombit-Alarm s.r.o. Elektrárenská cesta 5, Komárno |
31420095 | oprava systému EZS v budove na ul.bisk.Királya 30 | 50 vrátane DPH |
23/2026 | 7.5.2026 | 12.05.2026 | 8.6.2026 | |
| 1142640044 | EMKE Gabriel Sóki Dunajské nábr. 3 Komárno |
53509251 | pečiatky 12 ks, poduška 5 ks | 370 vrátane DPH |
7/2026 | 12.3.2026 | 18.03.2026 | 8.4.2026 | |
| 1142640053 | Gabriel Sóki-EMKE Hlavná 83, Búč |
53509251 | pečiatky prezentačné 2 ks | 86 vrátane DPH |
12/2026 | 30.3.2026 | 02.04.2026 | 7.5.2026 | |
| 1142640001 | Diplomat -profesional, SBS-team s.r.o. Roľníckej školy 4002, Komárno |
45352097 | poplatok PCO za mesiac 01/2026 | 147,60 vrátane DPH |
123/114/2025 | 2.1.2026 | 07.01.2026 | 5.2.2026 | |
| 1142640017 | Diplomat -profesional, SBS-team s.r.o. Roľníckej školy 4002, Komárno |
45352097 | poplatok PCO za mesiac 02/2026 | 147,60 vrátane DPH |
123/114/2025 | 2.2.2026 | 06.02.2026 | 11.3.2026 | |
| 1142640056 | Diplomat -profesional, SBS-team s.r.o. Roľníckej školy 4002, Komárno |
45352097 | poplatok PCO za mesiac 04/2026 | 147,60 vrátane DPH |
123/114/2025 | 1.4.2026 | 08.04.2026 | 8.5.2026 | |
| 1142640101 | Diplomat-profesional,SBS-team s.r.o. Roľníckej školy 4002, Komárno |
45352097 | poplatok PCO za mesiac jún 2026 | 147,60 vrátane DPH |
123/114/2025 | 1.6.2026 | 04.06.2026 | 8.7.2026 | |
| 1142640079 | Diplomat -profesional, SBS-team s.r.o. Roľníckej školy 4002, Komárno |
45352097 | poplatok PCO za mesiac máj 2026 | 147,60 vrátane DPH |
123/114/2025 | 4.5.2026 | 11.05.2026 | 8.6.2026 | |
| 1142640031 | Diplomat-profesional, SBS-team s.r.o. Roľníckej školy 4002, Komárno |
45352097 | poplatok PCO za mesiac marec 2026 | 147,60 vrátane DPH |
123/114/2025 | 4.3.2026 | 09.03.2026 | 8.4.2026 | |
| 1142640026 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za mesiac 01/2026 | 551,80 vrátane DPH |
12.2.2026 | 18.02.2026 | 11.3.2026 | ||
| 1142640046 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za mesiac 02/2026 | 975,10 vrátane DPH |
13.3.2026 | 18.03.2026 | 8.4.2026 | ||
| 1142640010 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za mesiac 12/2025 | 144 vrátane DPH |
15.1.2026 | 21.01.2026 | 5.2.2026 | ||
| 1142640094 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za mesiac apríl 2026 | 349,60 vrátane DPH |
13.5.2026 | 22.05.2026 | 10.6.2026 | ||
| 1142640116 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za mesiac máj 2026 | 215,80 vrátane DPH |
12.6.2026 | 17.06.2026 | 13.7.2026 | ||
| 1142640067 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za mesiac marec 2026 | 883,70 vrátane DPH |
14.4.2026 | 16.04.2026 | 12.5.2026 | ||
| 1142640016 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | preddavková platba elektriny na 03/2026 | 371 vrátane DPH |
210/OVS/2025 | 5.1.2026 | 03.03.2026 | 8.4.2026 | |
| 1142640083 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | preddavková platba za distribúciu elektriny za 06/2026 | 269 vrátane DPH |
210/OVS/2025 | 5.1.2026 | 20.05.2026 | 10.6.2026 | |
| 1142640005 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | preddavková platba za dodávku elektriny 02/2026 | 377 vrátane DPH |
209/OVS/2025 | 5.1.2026 | 03.02.2026 | 11.3.2026 | |
| 1142640058 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | preddavková platba za dodávku elektriny za 05/2026 | 314 vrátane DPH |
210/OVS/2025 | 5.1.2026 | 04.05.2026 | 3.6.2026 | |
| 1142640034 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | preddavková platba za mesiac 04/2026 | 352 vrátane DPH |
209/OVS/2025 | 5.1.2026 | 02.04.2026 | 8.5.2026 | |
| 1142640119 | ByMax s.r.o. Zlievarenská ul.2284/20, Komárno |
50941739 | profylaktický servis klimatizácií | 492 vrátane DPH |
28/2026 | 22.6.2026 | 26.06.2026 | 14.7.2026 | |
| P012600132 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, Bratislava-Staré Mesto |
46279610 | realizácia vzdelávacieho programu Operátor výroby , v termíne od 11.03.2026 do 10.04.2026 pre skupinu 21 účastníkov | 23460 bez DPH |
94/OAOTP/2025 | 26/14/54O/42 | 21.04.2026 | 15.05.2026 | 19.5.2026 |
| P012600179 | Newport Group a.s. Lazaretská 23, Bratislava |
46279610 | realizácia vzdelávacieho programu Operátor výroby v termíne od 13.04.2026 do 12.05.2026 ,skupina 17 účastníkov | 16500 bez DPH |
94/OAOTP/2025 | 26/14/54O/72 | 1.6.2026 | 11.06.2026 | 16.6.2026 |
| P012600010 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, Bratislava |
46279610 | realizácia vzdelávacieho programu Operátor výroby v termíne od 26.11.2025 do 09.01.2026 za skupinu 20 účastníkov | 21000 bez DPH |
94/OAOTP/2025 | 25/14/54O/119 | 21.01.2026 | 04.02.2026 | 9.2.2026 |
| P012600050 | Newport Group a.s. Lazaretská 23, Bratislava-Staré Mesto |
46279610 | realizácia vzdelávacieho programu Operátor výroby, v termíne od 12.01.2026 do 09.02.2026-20 účastníkov | 21540 bez DPH |
94/OAOTP/2025 | 25/14/54O/150 | 16.2.2026 | 11.03.2026 | 16.3.2026 |
| 1142640073 | Mesto Komárno Nám.gen.Klapku 1, Komárno |
00306525 | refakturácia nákladov za spotrebu elektriny za obdobie od 1.10.2025 do 31.3.2026 | 9056,82 vrátane DPH |
120/OSM/2004 | 24.4.2026 | 29.04.2026 | 12.5.2026 | |
| 1142640013 | UNIFIX-Ladislav Juhász Palatínova 12, Komárno |
22710523 | rohož 90x150 | 37 vrátane DPH |
1/2026 | 19.1.2026 | 23.01.2026 | 5.2.2026 | |
| 1142640028 | BV-TV Vincent Beke Pohraničná 21, Komárno |
22712372 | Sencor varič | 24,90 vrátane DPH |
6/2026 | 18.2.2026 | 24.02.2026 | 11.3.2026 | |
| 1142640087 | Final CD spol.s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servis AUS Fabia BL468RV | 61,50 vrátane DPH |
RD134/OVS/2025 | 21/2026 | 7.5.2026 | 15.05.2026 | 10.6.2026 |
| 1142640078 | Final -CD Bratislava spol.s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servis AUS Hyundai AA913EL - prezutie pneu | 73,80 vrátane DPH |
RD134/OVS/2025 | 19/2026 | 28.4.2026 | 11.05.2026 | 3.6.2026 |
| 1142640106 | FINAL-CD Bratislava, spol.s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servis AUS Hyundai BT314EK | 234,60 vrátane DPH |
RD134/OVS/2025 | 3.6.2026 | 17.06.2026 | 13.7.2026 | |
| 1142640070 | Final CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servis AUS Hyundai BT314EK | 580,13 vrátane DPH |
RD134/OVS/2025 | 15/2026 | 22.4.2026 | 28.04.2026 | 12.5.2026 |
| 1142640088 | Final CD spol.s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servis AUS Peugeot BL244KU - prehodenie sady kolies | 61,50 vrátane DPH |
RD134/OVS/2025 | 22/2026 | 7.5.2026 | 15.05.2026 | 10.6.2026 |
| 1142640054 | Final CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servis AUS Peugeot BL858KT | 57,80 vrátane DPH |
RD134/OVS/2025 | 11/2026 | 31.3.2026 | 08.04.2026 | 8.5.2026 |
| 1142640075 | Final -CD Bratislava spol.s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servis AUS Peugeot BL858KT - prehodenie sady kolies | 61,50 vrátane DPH |
RD134/OVS/2025 | 16/2026 | 28.4.2026 | 11.05.2026 | 3.6.2026 |
| 1142640045 | HELORO s.r.o. Krížna 47 Bratislava |
31413391 | servis AUS Škoda Fabia - poistná udalosť | 137,27 vrátane DPH |
13.3.2026 | 18.03.2026 | 8.4.2026 | ||
| 1142640047 | HELORO s.r.o. Krížna 47 Bratislava |
31413391 | servis AUS Škoda Fabia - poistná udalosť | 16,60 vrátane DPH |
13.3.2026 | 18.03.2026 | 8.4.2026 | ||
| 1142640020 | Final -CD Bratislava spol.s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servis AUS Škoda Fabia BL468RV | 234,60 vrátane DPH |
RD134/OVS/2025 | 4/2026 | 4.2.2026 | 11.02.2026 | 11.3.2026 |
| 1142640077 | Final -CD Bratislava spol.s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servis AUS Škoda Octávia AA622SC - prezutie pneu | 73,80 vrátane DPH |
RD134/OVS/2025 | 20/2026 | 28.4.2026 | 11.05.2026 | 3.6.2026 |
| 1142640051 | Final-CD spol.s.r.o. Škultétyho 437/18 Partizánske |
45960470 | servis AUS Škoda Octávia BL835KV | 104,55 vrátane DPH |
RD134/OVS/2025 | 10/2026 | 18.3.2026 | 27.03.2026 | 8.4.2026 |