
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1142640153 | Gabriel Sóki - EMKE Hlavná 83, Búč |
53509251 | aplikácia fólie na vnútorné vchodové dvere - ul.Bisk.Királya 30 | 100 vrátane DPH |
37/2026 | 21.8.2026 | 26.08.2026 | 8.9.2026 | |
| 1142640152 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | zálohy za poskytnuté služby v AB Hurbanovo za obdobie 09/2026 | 1355,61 vrátane DPH |
92/2026 | 21.8.2026 | 26.08.2026 | 8.9.2026 | |
| 1142640150 | ELCONT spol.s.r.o. Družstevná ul.10A/5564, Komárno |
36541109 | LED trubice | 600,40 vrátane DPH |
40/2026 | 17.8.2026 | 21.08.2026 | 8.9.2026 | |
| 1142640148 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za mesiac 07/2026 | 287,50 vrátane DPH |
12.8.2026 | 19.08.2026 | 8.9.2026 | ||
| 1142640149 | SMARTILITY s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov za mesiac 07/2026 | 1143,25 vrátane DPH |
11556/2025-M-OsPS | 14.8.2026 | 19.08.2026 | 8.9.2026 | |
| 1142640145 | COM-therm spol.s.r.o. Miletičova 55, Bratislava |
36525782 | Fix ÚK Var.ÚK za mesiac 07/2026 | 488,20 vrátane DPH |
33/2005 | 7.8.2026 | 17.08.2026 | 8.9.2026 | |
| 1142640144 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 07/2026 | 111,04 vrátane DPH |
209/OVS/2025 | 7.8.2026 | 17.08.2026 | 8.9.2026 | |
| 1142640143 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie služby za mesiac 07/2026 | 2244,01 vrátane DPH |
454/OVS/2022 | 5.8.2026 | 17.08.2026 | 8.9.2026 | |
| 1142640147 | Brantner Nové Zámky s.r.o. Vinohrady 11460/4A, Nové Zámky |
31440291 | vývoz separovaného odpadu | 12,18 vrátane DPH |
84/114/2025 | 10.8.2026 | 14.08.2026 | 8.9.2026 | |
| 1142640146 | Lilla Púchovská - Lilla č.23 Radvaň nad Dunajom |
30119413 | mesačné nájomné a náklady spojené s prevádzkou | 3720 vrátane DPH |
135/114/2025 | 10.8.2026 | 14.08.2026 | 8.9.2026 | |
| 1142640142 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 340,18 vrátane DPH |
4/2010 | 5.8.2026 | 11.08.2026 | 8.9.2026 | |
| 1142640141 | Elcont s.r.o. Družstevná ul. 10A/5564, Komárno |
36541109 | nákup LED trubíc | 24,80 vrátane DPH |
40/2026 | 4.8.2026 | 11.08.2026 | 8.9.2026 | |
| 1142640140 | Calor s.r.o. Športová 1, Komárno |
43797831 | dodávka tepla a fix náklady za mesiac 07/2026 | 1762,25 vrátane DPH |
1/2008 dod.č.16 | 4.8.2026 | 11.08.2026 | 8.9.2026 | |
| 1142640138 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48 Žilina |
51865467 | dodávka a distribúcia elektriny na mesiac 08/2026 | 344 vrátane DPH |
209/OVS/2025 | 5.1.2026 | 06.08.2026 | 8.9.2026 | |
| 1142640139 | Diplomat -profesional, SBS-team s.r.o. Roľníckej školy 4002, Komárno |
45352097 | poplatok PCO za mesiac 08/2026 | 147,60 vrátane DPH |
123/114/2025 | 3.8.2026 | 06.08.2026 | 8.9.2026 | |
| 1142640137 | KOMVaK a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | odstránenie poruchy na vodovodnej prípojke na ul. Bisk.Királya 30 | 1047,97 vrátane DPH |
34/2026 | 30.7.2026 | 04.08.2026 | 8.9.2026 | |
| 012600273 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, Bratislava |
46279610 | realizácia vzdelávacieho programu Operátor výroby, v termíne od 11.6.2026 do 9.7.2026 za skupinu 18 účastníkov | 19140 bez DPH |
94/OAOTP/2025 | 26/14/54O/135 | 30.7.2026 | 14.08.2026 | 19.8.2026 |
| 012600226 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23,Bratislava |
46279610 | realizácia vzdelávacieho programu Operátor výroby, v termíne od 13.5.2026 do 10.6.2026 za skupinu 18 účastníkov | 16980 bez DPH |
94/OAOTP/2025 | 25/14/54O/108 | 22.6.2026 | 08.07.2026 | 19.8.2026 |
| 1142640136 | BV TV Vincent Beke Pohraničná 21, Komárno |
22712372 | nákup chladničky a kávovaru | 598,90 vrátane DPH |
41/2026 | 27.7.2026 | 31.07.2026 | 10.8.2026 | |
| 1142640134 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | záloha za poskytnuté služby v AB Hurbanovo | 1355,61 vrátane DPH |
1/114/2025 | 21.7.2026 | 28.07.2026 | 10.8.2026 | |
| 1142640133 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 157,02 vrátane DPH |
4/2010 | 20.7.2026 | 27.07.2026 | 10.8.2026 | |
| 1142640135 | Lilla Púchovská-Lilla č. 23 Radvaň nad Dunajom |
30119413 | nájomné za mesiac júl 2026 | 3720 vrátane DPH |
135/114/2025 | 23.7.2026 | 27.07.2026 | 10.8.2026 | |
| 1142640132 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48,Žilina |
51865467 | vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za 06/2026 | 88,45 vrátane DPH |
209/OVS/2025 | 15.7.2026 | 23.07.2026 | 10.8.2026 | |
| 1142640131 | SMARTILITY s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov za obdobie jún 2026 | 1143,25 vrátane DPH |
11556/2025-M-OdPS | 14.7.2026 | 23.07.2026 | 10.8.2026 | |
| 1142640130 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za mesiac jún 2026 | 191,10 vrátane DPH |
13.7.2026 | 15.07.2026 | 10.8.2026 | ||
| 1142640129 | Brantner Nové Zámky s.r.o. Vinohrady 11460/4A, Nové Zámky |
31440291 | vývoz separovaného odpadu | 12,18 vrátane DPH |
84/114/2025 | 8.7.2026 | 14.07.2026 | 10.8.2026 | |
| 1142640125 | COM-therm, spol.s.r.o. Miletičova 55, Bratislava |
36525782 | Fix ÚK, var.ÚK | 488,20 vrátane DPH |
33/2005 | 8.7.2026 | 14.07.2026 | 10.8.2026 | |
| 1142640128 | BV-TV Vincent Beke Pohraničná 21, Komárno |
22712372 | nákup ventilátora 1 ks stolové lampy 6 ks | 171,30 vrátane DPH |
32/2026 | 6.7.2026 | 10.07.2026 | 10.8.2026 | |
| 1142640123 | KomBit-Alarm spol.s.r.o. Elektrárenská 5, Komárno |
31420095 | oprava systému EZS v budove na ul.bisk.Királya 30 | 36,90 vrátane DPH |
33/2026 | 2.7.2026 | 10.07.2026 | 10.8.2026 | |
| 1142640122 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie služby za mesiac 06/2026 | 2244,01 vrátane DPH |
454/OVS/2022 | 2.7.2026 | 10.07.2026 | 10.8.2026 | |
| 1142640126 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekom.poplatky za 06/2026 | 73,64 vrátane DPH |
29,30/2014 | 6.7.2026 | 10.07.2026 | 10.8.2026 | |
| 1142640124 | Calor s.r.o. Športová 1, Komárno |
43797831 | teplo dodané v mesiaci 6/2026 | 1762,25 vrátane DPH |
1/2008 dod.č.16 | 3.7.2026 | 10.07.2026 | 10.8.2026 | |
| 1142640127 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 572,79 vrátane DPH |
4/2010 | 6.7.2026 | 10.07.2026 | 10.8.2026 | |
| 1142640103 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | preddavková platba za dodávku elektriny za 07/2026 | 327 vrátane DPH |
209/OVS/2025 | 5.1.2026 | 06.07.2026 | 10.8.2026 | |
| 1142640121 | Diplomat-profesional, SBS-team s.r.o. Roľníckej školy 4002, Komárno |
45352097 | poplatok PCO za mesiac júl 2026 | 147,60 vrátane DPH |
123/114/2025 | 1.7.2026 | 06.07.2026 | 10.8.2026 | |
| 1142640120 | Final-CD Bratislava spol.s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | výmena čelného skla AUS Peugeot 308 BL858KT | 718,65 vrátane DPH |
RD134/OVS/2025 | 30/2026 | 23.6.2026 | 30.06.2026 | 14.7.2026 |
| 1142640118 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | zálohy za poskytnuté služby v AB Hurbanovo za 07/2026 | 1355,61 bez DPH |
1/114/2025 | 18.6.2026 | 26.06.2026 | 14.7.2026 | |
| 1142640119 | ByMax s.r.o. Zlievarenská ul.2284/20, Komárno |
50941739 | profylaktický servis klimatizácií | 492 vrátane DPH |
28/2026 | 22.6.2026 | 26.06.2026 | 14.7.2026 | |
| 1142640117 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 95,01 vrátane DPH |
4/2010 | 18.6.2026 | 26.06.2026 | 14.7.2026 | |
| 1142640104 | Medplus s.r.o. Chrenovská 14, Nitra |
45322040 | dezinfekcia | 24,60 vrátane DPH |
26/2026 | 3.6.2026 | 25.06.2026 | 14.7.2026 |