
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P012600132 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, Bratislava-Staré Mesto |
46279610 | realizácia vzdelávacieho programu Operátor výroby , v termíne od 11.03.2026 do 10.04.2026 pre skupinu 21 účastníkov | 23460 bez DPH |
94/OAOTP/2025 | 26/14/54O/42 | 21.04.2026 | 15.05.2026 | 19.5.2026 |
| P012600090 | Newport Group a.s. Lazaretská 23, Bratislava |
46279610 | vzdelávací program Operátor výroby v termíne od 10.02.2026 do 10.03.2026 - 20 účastníkov | 23460 bez DPH |
94/OAOTP/2025 | 26/14/54O/10 | 26.3.2026 | 08.04.2026 | 15.4.2026 |
| P012600050 | Newport Group a.s. Lazaretská 23, Bratislava-Staré Mesto |
46279610 | realizácia vzdelávacieho programu Operátor výroby, v termíne od 12.01.2026 do 09.02.2026-20 účastníkov | 21540 bez DPH |
94/OAOTP/2025 | 25/14/54O/150 | 16.2.2026 | 11.03.2026 | 16.3.2026 |
| P012600010 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, Bratislava |
46279610 | realizácia vzdelávacieho programu Operátor výroby v termíne od 26.11.2025 do 09.01.2026 za skupinu 20 účastníkov | 21000 bez DPH |
94/OAOTP/2025 | 25/14/54O/119 | 21.01.2026 | 04.02.2026 | 9.2.2026 |
| P012600179 | Newport Group a.s. Lazaretská 23, Bratislava |
46279610 | realizácia vzdelávacieho programu Operátor výroby v termíne od 13.04.2026 do 12.05.2026 ,skupina 17 účastníkov | 16500 bez DPH |
94/OAOTP/2025 | 26/14/54O/72 | 1.6.2026 | 11.06.2026 | 16.6.2026 |
| 1142640072 | Mesto Komárno Nám.gen.Klapku 1, Komárno |
00306525 | vodné stočné zrážky za obdobie od 16.9.2025 do 15.3.2026 | 12039,98 vrátane DPH |
120/OSM/2004 | 24.4.2026 | 29.04.2026 | 12.5.2026 | |
| 1142640019 | Calor s.r.o. Športová 1, Komárno |
43797831 | teplo dodané v mesiaci 01/2026 | 9797,39 vrátane DPH |
1/2008 dod.č.16 | 4.2.2026 | 11.02.2026 | 11.3.2026 | |
| 1142640073 | Mesto Komárno Nám.gen.Klapku 1, Komárno |
00306525 | refakturácia nákladov za spotrebu elektriny za obdobie od 1.10.2025 do 31.3.2026 | 9056,82 vrátane DPH |
120/OSM/2004 | 24.4.2026 | 29.04.2026 | 12.5.2026 | |
| 1142640004 | Calor, s.r.o. Športová 1, Komárno |
43797831 | teplo dodané v mesiaci 12/2025 | 8684,70 vrátane DPH |
1/2008 dod.č.16 | 7.1.2026 | 12.01.2026 | 5.2.2026 | |
| 1142640039 | Calor s.r.o. Športová 1, Komárno |
43797831 | teplo dodané v mesiaci 2/2026 | 7622,61 vrátane DPH |
1/2008 dod.č.16 | 9.3.2026 | 13.03.2026 | 8.4.2026 | |
| 1142640057 | Calor s.r.o. Športová 1, Komárno |
43797831 | teplo dodané za mesiac 03/2026 | 5928,97 vrátane DPH |
1/2008 dod.č.16 | 2.4.2026 | 08.04.2026 | 8.5.2026 | |
| 1142640086 | Calor s.r.o. Športová 1, Komárno |
43797831 | dodávka tepla mesiac 4/2026 | 4918,56 vrátane DPH |
1/2008 dod.č.16 | 7.5.2026 | 12.05.2026 | 8.6.2026 | |
| 1142640012 | COM-therm spol.s.r.o. Miletičova 55, Bratislava |
36525782 | Fix ÚK + Var.ÚK 12/2025 | 4595,62 vrátane DPH |
33/2005 | 15.1.2026 | 21.01.2026 | 5.2.2026 | |
| 1142640105 | Lilla Púchovská - Lilla č.23 Radvaň nad Dunajom |
30119413 | mesačné nájomné a náklad spojené s prevádzkou - archív | 3720 vrátane DPH |
135/114/2025 | 3.6.2025 | 05.06.2026 | 13.7.2026 | |
| 1142640071 | Lilla Púchovská - Lilla č.23 Radvaň nad Dunajom |
30119413 | mesačné nájomné za apríl 2026 | 3720 vrátane DPH |
135/114/2025 | 24.4.2026 | 29.04.2026 | 12.5.2026 | |
| 1142640032 | Púchovská Lilla č.23 Radvaň nad Dunajom |
30119413 | nájomné za marec 2026 | 3720 vrátane DPH |
135/114/2025 | 4.3.2026 | 09.03.2026 | 8.4.2026 | |
| 1142640027 | Púchovská Lilla č.23 Radvaň nad Dunajom |
30119413 | mesačné nájomné za 02/2026 | 3720 vrátane DPH |
135/114/2025 | 16.2.2026 | 24.02.2026 | 11.3.2026 | |
| 1142640009 | Púchovská Lilla č.23 Radvaň nad Dunajom |
30119413 | mesačné nájomné 01/2026 | 3720 vrátane DPH |
135/114/2025 | 13.1.2026 | 21.01.2026 | 5.2.2026 | |
| 1142640098 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | zálohy za poskytnuté služby v AB Hurbanovo za obdobie od 18.04.2026 do 30.06.2026 | 3298,69 bez DPH |
92/2026 | 19.5.2026 | 25.05.2026 | 10.6.2026 | |
| 1142640048 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | hygienický materiál | 2555,94 vrátane DPH |
454/OVS/2022 | 8/2026 | 16.3.2026 | 27.03.2026 | 8.4.2026 |
| 1142640107 | Calor s.r.o. Športová 1, Komárno |
43797831 | teplo dodané v mesiaci + fixné náklady za mesiac 05/2026 | 2493,59 vrátane DPH |
1/2008 dod.č.16 | 3.6.2026 | 17.06.2026 | 13.7.2026 | |
| 1142640022 | COM-therm spol.s.r.o. Miletičova 55, Bratislava |
36525782 | Fix ÚK, Var.ÚK za mesiac 01/2026 | 2247,23 vrátane DPH |
33/2005 | 6.2.2026 | 13.02.2026 | 11.3.2026 | |
| 1142640102 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie služby za mesiac 05/2026 | 2244,01 vrátane DPH |
454/OVS/2022 | 2.6.2026 | 25.06.2026 | 14.7.2026 | |
| 1142640084 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie služby za mesiac apríl 2026 | 2244,01 vrátane DPH |
454/OVS/2022 | 5.5.2026 | 15.05.2026 | 10.6.2026 | |
| 1142640061 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie služby za mesiac 03/2026 | 2244,01 vrátane DPH |
454/OVS/2022 | 7.4.2026 | 13.04.2026 | 8.5.2026 | |
| 1142640033 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie služby za mesiac február 2026 | 2244,01 vrátane DPH |
454/OVS/2022 | 4.3.2026 | 09.03.2026 | 8.4.2026 | |
| 1142640018 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie služby za mesiac 01/2026 | 2244,01 vrátane DPH |
454/OVS/2022 | 3.2.2026 | 09.02.2026 | 11.3.2026 | |
| 1142640002 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie služby za mesiac 12/2025 | 2244,01 vrátane DPH |
454/OVS/2022 | 2.1.2026 | 07.01.2026 | 5.2.2026 | |
| 1142640064 | Com-therm spol.s.r.o. Miletičova 55, Bratislava |
36525782 | Fix ÚK Var.ÚK za mesiac 03/2026 | 2170,93 vrátane DPH |
33/2005 | 10.4.2026 | 15.04.2026 | 12.5.2026 | |
| 1142640042 | COM-therm spol.s.r.o. Miletičova 55, Bratislava |
36525782 | Fix ÚK Var.ÚK 02/2026 | 2133,35 vrátane DPH |
33/2005 | 10.3.2026 | 16.03.2026 | 8.4.2026 | |
| 1142640089 | COM-therm spol.s.r.o. Miletičova 55, Bratislava |
36525782 | Fix ÚK Var.ÚK za obdobie 04/2026 | 1850,74 vrátane DPH |
33/2005 | 8.5.2026 | 14.05.2026 | 10.6.2026 | |
| 1142640118 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | zálohy za poskytnuté služby v AB Hurbanovo za 07/2026 | 1355,61 bez DPH |
1/114/2025 | 18.6.2026 | 26.06.2026 | 14.7.2026 | |
| 1142640115 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektu - obdobie máj 2026 | 1143,25 vrátane DPH |
11556/2025-M-OdPS | 12.6.2026 | 17.06.2026 | 13.7.2026 | |
| 1142640096 | Strabag Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov za obdobie apríl 2026 | 1143,25 vrátane DPH |
11556/2025-M-OdPS | 18.5.2026 | 25.05.2026 | 10.6.2026 | |
| 1142640069 | Strabag Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov za obdobie marec 2026 | 1143,25 vrátane DPH |
11556/2025-M-OdPS | 17.4.2026 | 27.04.2026 | 12.5.2026 | |
| 1142640050 | Strabag Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektu za mesiac 02/2026 | 1143,25 vrátane DPH |
17.3.2026 | 27.03.2026 | 8.4.2026 | ||
| 1142640055 | Pyrokom spol.s.r.o. Á.Jedlíka 4854, Komárno |
18048455 | hasiace prístroje 17 ks | 991,07 vrátane DPH |
13/2026 | 1.4.2026 | 09.04.2026 | 8.5.2026 | |
| 1142640046 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za mesiac 02/2026 | 975,10 vrátane DPH |
13.3.2026 | 18.03.2026 | 8.4.2026 | ||
| 1142640111 | COM-therm spol.s.r.o. Miletičova 55, Bratislava |
36525782 | Fix ÚK Var.ÚK za obdobie 05/2026 | 914,68 vrátane DPH |
33/2005 | 8.6.2026 | 15.06.2026 | 13.7.2026 | |
| 1142640067 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za mesiac marec 2026 | 883,70 vrátane DPH |
14.4.2026 | 16.04.2026 | 12.5.2026 |