
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1412340680 | BKG s.r.o. Haniska 352, 04457 Haniska  | 
						44570619 | Rekonštrukcia dátovej siete_St_680 | 10887,44  vrátane DPH  | 
						75/2023 z 10.8.2023 | 04.12.2023 | 11.12.2023 | 26.3.2024 | |
| 1412340525 | ETEL s.r.o. Masarykova 2717/10, 080 01 Prešov  | 
						52228924 | Teplo_Pop_10-12/2023_525 | 11153,16  vrátane DPH  | 
						Zmluva č. 146/141/2020 | 02.10.2023 | 09.10.2023 | 20.10.2023 | |
| 1412340361 | ETEL s.r.o. Masarykova 2717/10, 080 01 Prešov  | 
						52228924 | Teplo_Pop_7-9/2023_361 | 11153,16  vrátane DPH  | 
						Zmluva č. 146/141/2020 | 04.7.2023 | 13.07.2023 | 20.10.2023 | |
| 1412340182 | ETEL s.r.o. Masarykova 2717/10, 080 01 Prešov  | 
						52228924 | Teplo_Pop_4-6/2023_182 | 11153,16  vrátane DPH  | 
						č. 146/141/2020 z 4.3.2021 | 03.4.2023 | 17.04.2023 | 22.5.2023 | |
| 1412340001 | ETEL s.r.o. Masarykova 2717/10, 080 01 Prešov  | 
						52228924 | Teplo_Pop_1-3/2023_1 | 11153,16  vrátane DPH  | 
						č. 146/141/2020 z 4.3.2021 | 02.1.2023 | 17.01.2023 | 20.3.2023 | |
| 1412340694 | STAVO-MAX, s.r.o. Jenisejská 45A, 04012 Košice  | 
						54562759 | Rekonštrukcia podateľne_Ži_694 | 11293,77  vrátane DPH  | 
						72/2023 z 10.8.2023 | 05.12.2023 | 11.12.2023 | 26.3.2024 | |
| 1412340523 | STAVANT s.r.o. Mliečna 90, 040 14 Košice  | 
						44736258 | Výmena svietidiel a podhľadov_Ži_523 | 11931,02  vrátane DPH  | 
						69/2023 z 1.8.023 | 02.10.2023 | 16.10.2023 | 20.10.2023 | |
| 1412340422 | EK plast, s.r.o. Palackého 21, 040 01 Košice  | 
						36187402 | Výmena podlahovej krytiny_St_422 | 15561,53  vrátane DPH  | 
						61/2023 z 19. 6.2023 | 08.8.2023 | 16.08.2023 | 20.10.2023 | |
| 1412340714 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica  | 
						36631124 | Spracovanie PPP na výpl.soc.dávok_11/2023_714 | 16403,40  vrátane DPH  | 
						Dod.č. 9 k Zmluve č. 456/2010 | 08.12.2023 | 14.11.2023 | 26.3.2024 | |
| 1412340622 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica  | 
						36631124 | Spracovanie PPP na výpl.soc.dávok_10/2023_622 | 16422,90  vrátane DPH  | 
						Dod.č. 9 k Zmluve č. 456/2010 | 07.11.2023 | 13.10.2023 | 26.3.2024 | |
| 1412340535 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica  | 
						36631124 | Spracovanie PPP na výpl.soc.dávok_9/2023_535 | 16707,60  vrátane DPH  | 
						Dod.č. 9 k Zmluve č. 456/2010 | 09.10.2023 | 14.09.2023 | 26.3.2024 | |
| 1412340475 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica  | 
						36631124 | Spracovanie PPP na výpl.soc.dávok_8/2023_475 | 16827,20  vrátane DPH  | 
						Dod.č. 9 k Zmluve č. 456/2010 | 07.9.2023 | 15.08.2023 | 20.10.2023 | |
| 1412340419 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica  | 
						36631124 | Spracovanie PPP na výpl.soc.dávok_7/2023_419 | 17054,70  vrátane DPH  | 
						Dod.č. 9 k Zmluve č. 456/2010 | 08.8.2023 | 14.07.2023 | 20.10.2023 | |
| 1412340385 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica  | 
						36631124 | Spracovanie PPP na výpl.soc.dávok_6/2023_385 | 17238,00  vrátane DPH  | 
						Dod.č. 9 k Zmluve č. 456/2010 | 11.7.2023 | 14.06.2023 | 20.10.2023 | |
| 1412340315 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica  | 
						36631124 | Spracovanie PPP na výpl.soc.dávok_5/2023_315 | 17344,60  vrátane DPH  | 
						Dod.č. 9 k Zmluve č. 456/2010 | 08.6.2023 | 15.05.2023 | 20.10.2023 | |
| 1412340253 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica  | 
						36631124 | Spracovanie PPP na výpl.soc.dávok_4/2023_253 | 17491,50  vrátane DPH  | 
						Dod.č. 9 k Zmluve č. 456/2010 | 10.5.2023 | 14.04.2023 | 22.5.2023 | |
| 1412340199 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica  | 
						36631124 | Spracovanie PPP na výpl.soc.dávok_3/2023_199 | 17687,80  vrátane DPH  | 
						Dod.č. 9 k Zmluve č. 456/2010 | 12.4.2023 | 14.03.2023 | 22.5.2023 | |
| 1412340451 | Industry Technology, s.r.o. Dénešova 35, 040 23 Košice  | 
						46722815 | Oprava bleskozvodov_Pu,Dv,Ži,Pop_451 | 18086,90  vrátane DPH  | 
						70/2023 z 4.8.2023 | 21.8.2023 | 24.08.2023 | 20.10.2023 | |
| 1412340670 | RELIEN s.r.o. Havanská 25, 04013 Košice  | 
						47395907 | Výmena termohlavíc a ventilov_St._670 | 28112,04  vrátane DPH  | 
						97/2023 z 5.10.2023 | 22.11.2023 | 27.11.2023 | 26.3.2024 | |
| 1412340274 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany  | 
						35743565 | VFA_Plyn_St_Kr_nedoplatok 1-4/2023_274 | 28779,73  vrátane DPH  | 
						312/OVS/2019 z 1.5.2019 | 15.5.2023 | 09.06.2023 | 20.10.2023 | |
| 1412340690 | DAG SLOVAKIA, a.s. 141 Volgogradská 9, 080 01 Prešov  | 
						44886021 | Oprava strechy na garážach_1.etapa_Ži_690 | 32315,15  vrátane DPH  | 
						85/2023 z 14.9.2023 | 05.12.2023 | 11.12.2023 | 26.3.2024 | |
| 1412340526 | SO-MA s.r.o. Štúrova 41, 94901 Nitra  | 
						52377539 | Oprava omietok, maľoviek-St,fasád.omietka-Zá_526 | 41737,10  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dielo č. 191/141/2023 z 27.7.2023 | 02.10.2023 | 27.10.2023 | 26.3.2024 |