
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1222340034 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového poukazu typu U | 2,24 € vrátane DPH |
07.02.2023 | 13.02.2023 | 8.3.2023 | ||
1222340018 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 12/2022 | 142,50 € vrátane DPH |
16.01.2023 | 30.01.2023 | 2.2.2023 | ||
1222340014 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového pouaszu typu U | 2,24 € vrátane DPH |
10.01.2023 | 13.01.2023 | 2.2.2023 | ||
1222340013 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595, 03105 Liptovský Mikuláš |
36672441 | Vyúčtovanie vodné | 423,12 € bez DPH |
Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odopadových vôd 16752015 | 09.01.2023 | 13.01.2023 | 2.2.2023 | |
1222340012 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595, 03105 Liptovský Mikuláš |
36672441 | Vyúčtovanie stočné | 17,31 € bez DPH |
Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odopadových vôd 16752015 | 09.01.2023 | 13.01.2023 | 2.2.2023 | |
1222340042 | Zdravotník SVLZ, s.r.o. Pri Železnici 1737, 033 01 Liptovský Mikuláš |
36713856 | Kompenzácie | 20,91 € vrátane DPH |
15.02.2023 | 24.02.2023 | 8.3.2023 | ||
1222340026 | Zdravotník SVLZ, s.r.o. Pri Železnici 1737, 033 01 Liptovský Mikuláš |
36713856 | Kompenzácie | 6,97 € vrátane DPH |
01.02.2023 | 13.02.2023 | 8.3.2023 | ||
1222340003 | Zdravotník SVLZ, s.r.o. Pri Železnici 1737, 033 01 Liptovský Mikuláš |
36713856 | Kompenzácie | 41,82 € vrátane DPH |
03.01.2023 | 13.01.2023 | 2.2.2023 | ||
1222340041 | VISION IT Solutions, a.s. Pribinova 25, 811 09 Bratislava |
36815799 | Služby pozáručného servisu | 328,16 € bez DPH |
RD 436/OI/2019 | OV2023001 | 15.02.2023 | 24.02.2023 | 8.3.2023 |
1222340024 | ISNIUS, s.r.o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36835757 | Lekárske nálezy pre účely kompenzácií | 257,89 € vrátane DPH |
23.01.2023 | 30.01.2023 | 2.2.2023 | ||
1222340037 | N.S.P., s.r.o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36864269 | Vyhotovenie lekárskych posudkov na účely konania vo veci kompenzácií | 216,07 € vrátane DPH |
09.2.2023 | 24.02.2023 | 8.3.2023 | ||
1222340053 | Žilinský samosprávny kraj Komenského 48, 011 09 Žilina |
37808427 | Vyúčtovanie služieb za r. 2022 - nedoplatok | 579,23 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. LH 1/2019, zo dňa 01.01.2019 | 03.03.2023 | 10.03.2023 | 31.3.2023 | |
1222340061 | Peter Devečka - Stolárstvo 032 11 Galovany 102 |
40979300 | Výroba a montáž atypických vstupných exteriérových dverí a zárubní (2 ks) | 2390,00 vrátane DPH |
OV2023004 | 23.03.2023 | 28.03.2023 | 31.3.2023 | |
1222340027 | MUDr. Kaclíková Emília Jánošíkovo nábrežie 1212/2, 031 01 Liptovský Mikuláš |
42213967 | Náklady za poskytovanie zdravotnej starostlivosti za 1/2022-12/2022 | 236,98 e vrátane DPH |
01.02.2023 | 13.02.2023 | 8.3.2023 | ||
1222340008 | ATALIAN, s.r.o. Bajkalská19B, 82101 Bratislava |
44390823 | Upratovacie služby 12/2022 | 1958,11 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb 158/OVS/2022 | 05.01.2023 | 13.01.2023 | 2.2.2023 | |
1222340025 | EVROFIN, s.r.o. Jarošova 1, 83103 Bratislava |
44563485 | Kreditačný poplatok | 120,00 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu FS a prevádzkovania diaľkového kreditovania | 25.01.2023 | 30.01.2023 | 2.2.2023 | |
1222340063 | TERAVA, s.r.o. Na letisko 2121/44, 058 01 Poprad |
44644329 | Služby informátora 03/2023 | 1384,47 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb 96/122/2021 | 04.04.2023 | 13.04.2023 | 2.5.2023 | |
1222340048 | TERAVA, s.r.o. Na letisko 2121/44, 058 01 Poprad |
44644329 | Služby informátora 02/2023 | 1203,89 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb 96/122/2021 | 03.03.2023 | 10.03.2023 | 31.3.2023 | |
1222340028 | TERAVA, s.r.o. Na letisko 2121/44, 058 01 Poprad |
44644329 | Služby informátora 1/2023 | 1264,08 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb 96/122/2021 | 02.02.2023 | 13.02.2023 | 8.3.2023 | |
1222340002 | TERAVA, s.r.o. Na letisko 2121/44, 058 01 Poprad |
44644329 | Poskytovanie služieb informátora 12/2022 | 1264,08 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb 96/122/2021 | 02.01.2023 | 13.01.2023 | 2.2.2023 | |
1222340001 | TATRAMEDIK, s.r.o. Pri Železnici 1737, 033 01 Liptovský Mikuláš |
45597669 | Platby za zdravotné výkony | 76,67 € vrátane DPH |
02.01.2023 | 13.01.2023 | 2.2.2023 | ||
1222340036 | LiptovMED, s.r.o. Jánošíkovo nábrežie 1212/2, 031 01 Liptovský Mikuláš |
45895473 | Vystavenie lekárskeho posudku | 125,46 € vrátane DPH |
09.2.2023 | 10.02.2023 | 8.3.2023 | ||
1222340007 | MUDr. Bobčák Peter, APB s.r.o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
47495111 | Posudky 07-12/2022 | 146,37 € vrátane DPH |
02.01.2023 | 13.01.2023 | 2.2.2023 | ||
1222340021 | MUDr. Baroková Beáta, BEABMED, s.r.o. Matejovie 542, 033 01 Liptovský Hrádok |
47587105 | Poskytovanie zdravotnej starostlivosti | 76,67 € vrátane DPH |
16.01.2023 | 30.01.2023 | 2.2.2023 | ||
1222340006 | KOMMED, s.r.o. Nábrežie 4. apríla 1868/18, 03101 Liptovský Mikuláš |
50171020 | Kompenzácie | 41,82 € vrátane DPH |
02.01.2023 | 13.01.2023 | 2.2.2023 | ||
1222340070 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | Dodávka elektrickej energie 03/2023 | 2543,38 bez DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 30794536/1/2023 | 07.04.2023 | 13.04.2023 | 2.5.2023 | |
1222340051 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | Dodávka elektrickej energie 02/2023 | 2370,79 bez DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 30794536/1/2023 | 07.03.2023 | 10.03.2023 | 31.3.2023 | |
1222340035 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | Dodávka elektrickej energie 1/2023 | 2779,75 € bez DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 307/94536/1/23 | 08.02.2023 | 13.02.2023 | 8.3.2023 | |
1222340015 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie elektriny 12/2022 | 1302,09 € bez DPH |
RD 82/OVS/2022 | 11.01.2023 | 13.01.2023 | 2.2.2023 | |
1222340010 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie elektriny 2022 | 49,38 € bez DPH |
RD 82/OVS/2022 | 09.01.2023 | 13.01.2023 | 2.2.2023 |