Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1222340201 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla BL079KU | 187,91 bez DPH |
RD 97/OVS/2021 | OV2023033, zo dňa 12.10.2023 | 06.11.2023 | 15.11.2023 | 20.12.2023 |
1222340182 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla LM259BJ | 166,67 bez DPH |
RD 97/OVS/2021 | OV2023031, zo dňa 03.10.2023 | 09.10.2023 | 17.10.2023 | 14.11.2023 |
1222340161 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla BL079KU | 833,40 bez DPH |
RD 97/OVS/2021 | OV2023026, zo dňa 04.08.2023 | 22.08.2023 | 12.09.2023 | 9.10.2023 |
1222340142 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla BL225KU | 390,56 bez DPH |
RD 97/OVS/2021 | OV2023023, zo dňa 28.06.2023 | 17.07.2023 | 21.07.2023 | 3.8.2023 |
1222340128 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla BL601KV | 349,99 bez DPH |
RD 97/OVS/2021 | OV2023021, zo dňa 05.06.2023 | 03.07.2023 | 13.07.2023 | 3.8.2023 |
1222340129 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla LM259BJ | 60,37 bez DPH |
RD 97/OVS/2021 | OV2023022, zo dňa 16.06.2023 | 03.07.2023 | 13.07.2023 | 3.8.2023 |
1222340103 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla BL079KU | 1096,90 bez DPH |
RD 97/OVS/2021 | OV2023015, zo dňa 09.05.2023 | 29.05.2023 | 08.06.2023 | 29.6.2023 |
12223400101 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla LM621BN | 581,82 bez DPH |
RD 97/OVS/2021 | OV2023016, zo dňa 09.05.2023 | 29.05.2023 | 08.06.2023 | 29.6.2023 |
1222340102 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla BT946EN | 175,35 bez DPH |
RD 97/OVS/2021 | OV2023018, zo dňa 17.05.2023 | 29.05.2023 | 08.06.2023 | 29.6.2023 |
1222340091 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prehodenie sady kolies (BL 079 KU) | 30,00 bez DPH |
RD 97/OVS/2021 | OV2023007, zo dňa 19.04.2023 | 15.05.2023 | 26.05.2023 | 8.6.2023 |
1222340092 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prehodenie sady kolies (LM 259 BJ) | 30,00 bez DPH |
RD 97/OVS/2021 | OV2023011, zo dňa 20.04.2023 | 15.05.2023 | 26.05.2023 | 8.6.2023 |
1222340090 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prehodenie sady kolies (BL 601 KV) | 30,00 bez DPH |
RD 97/OVS/2021 | OV2023012, zo dňa 20.04.2023 | 15.05.2023 | 26.05.2023 | 8.6.2023 |
1222340089 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prehodenie sady kolies (LM 621 BN) | 30,00 bez DPH |
RD 97/OVS/2021 | OV2023013, zo dňa 21.04.2023 | 15.05.2023 | 26.05.2023 | 8.6.2023 |
1222340088 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prehodenie pneumatík z disku na disk (BT 946 EN) | 40,00 bez DPH |
RD 97/OVS/2021 | OV2023009, zo dňa 20.04.2023 | 15.05.2023 | 26.05.2023 | 8.6.2023 |
1222340093 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prehodenie sady kolies (BL 255 KL) | 30,00 bez DPH |
RD 97/OVS/2021 | OV2023010, zo dňa 20.04.2023 | 15.05.2023 | 26.05.2023 | 8.6.2023 |
1222340098 | TERZO, s.r.o. 034 82 Kalameny 71 |
46409149 | PVC schodová hrana (11 ks), lepidlo (1kg) | 91,66 bez DPH |
OV2023014, zo dňa 26.04.2023 | 24.05.2023 | 26.05.2023 | 8.6.2023 | |
1222340111 | BeneVobis s.r.o. Pri Železnici 1737, 033 01 Liptovský Hrádok |
47258357 | Vystavenie lekárskych posudkov (17x) | 118,49 vrátane DPH |
31.05.2023 | 08.06.2023 | 29.6.2023 | ||
1222340191 | MUDr. Bobčák Peter, APB s.r.o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
47495111 | Vystavenie lekárskych posudkov (15x) | 104,55 vrátane DPH |
24.10.2023 | 30.10.2023 | 14.11.2023 | ||
1222340007 | MUDr. Bobčák Peter, APB s.r.o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
47495111 | Posudky 07-12/2022 | 146,37 € vrátane DPH |
02.01.2023 | 13.01.2023 | 2.2.2023 | ||
1222340143 | MUDr. Baroková Beáta BEABMED, s.r.o. Matejovie 542, 033 01 Liptovský Hrádok |
47587105 | Vystavenie lekárskych posudkov (10x) | 69,70 vrátane DPH |
18.07.2023 | 21.07.2023 | 3.8.2023 | ||
1222340021 | MUDr. Baroková Beáta, BEABMED, s.r.o. Matejovie 542, 033 01 Liptovský Hrádok |
47587105 | Poskytovanie zdravotnej starostlivosti | 76,67 € vrátane DPH |
16.01.2023 | 30.01.2023 | 2.2.2023 | ||
1222340077 | Golem services s.r.o. Okoličianska 824, 031 04 Liptovský Mikuláš |
48061701 | sťahovacie služby pre ÚPSVAR Lipt. Mikuláš - pracovisko v Liptovskom Hrádku | 95,00 bez DPH |
OV2023008, zo dňa 20.04.2023 | 02.05.2023 | 05.05.2023 | 7.6.2023 | |
1222340222 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 11/2023 | 2068,58 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | 04.12.2023 | 15.12.2023 | 15.1.2024 | |
1222340196 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 10/2023 | 2068,58 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | 03.11.2023 | 15.11.2023 | 20.12.2023 | |
1222340180 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 09/2023 | 2068,58 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | 05.10.2023 | 17.10.2023 | 14.11.2023 | |
1222340165 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 08/2023 | 2068,58 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | 06.09.2023 | 12.09.2023 | 9.10.2023 | |
1222340150 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 07/2023 | 2068,58 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | 04.08.2023 | 09.08.2023 | 8.9.2023 | |
1222340132 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | čistiace potreby | 87,50 bez DPH |
OV2023020, zo dňa 05.06.2023 | 06.07.2023 | 13.07.2023 | 3.8.2023 | |
1222340133 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 06/2023 | 2068,58 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | 06.07.2023 | 13.07.2023 | 3.8.2023 | |
1222340109 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 05/2023 | 2068,58 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | 02.06.2023 | 08.06.2023 | 29.6.2023 | |
1222340084 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 04/2023 | 2068,58 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | 24.05.2023 | 26.05.2023 | 8.6.2023 | |
1222340006 | KOMMED, s.r.o. Nábrežie 4. apríla 1868/18, 03101 Liptovský Mikuláš |
50171020 | Kompenzácie | 41,82 € vrátane DPH |
02.01.2023 | 13.01.2023 | 2.2.2023 | ||
1222340195 | LIMEX ČR, s.r.o., organizačná zložka Kamenné pole 4557/12, 031 01 Liptovský Mikuláš |
51689839 | výmena podlahovej krytiny | 4809,61 bez DPH |
OV2023028, zo dňa 06.09.2023 | 30.10.2023 | 15.11.2023 | 20.12.2023 | |
1222340242 | PROFIROB s.r.o. Vajanského 4, 080 01 Prešov |
51697360 | oprava izolácie budovy Úradu PSVaR Lipt. Mikuláš | 21848,95 bez DPH |
Zmluva o dielo č. 174/122/2023 a Dodatok č. 1 | 20.12.2023 | 22.12.2023 | 18.1.2024 | |
1222340231 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | Dodávka elektrickej energie 11/2023 - nedoplatok | 2563,95 bez DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 30794536/1/2023 | 08.12.2023 | 15.12.2023 | 15.1.2024 | |
1222340205 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | Dodávka elektrickej energie 10/2023 - nedoplatok | 2688,71 bez DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 30794536/1/2023 | 09.11.2023 | 15.11.2023 | 20.12.2023 | |
1222340183 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | Dodávka elektrickej energie 09/2023 - nedoplatok | 2038,79 bez DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 30794536/1/2023 | 09.10.2023 | 17.10.2023 | 14.11.2023 | |
1222340166 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | Dodávka elektrickej energie 08/2023 - nedoplatok | 2091,90 bez DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 30794536/1/2023 | 08.09.2023 | 25.09.2023 | 9.10.2023 | |
1222340152 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | Dodávka elektrickej energie 07/2023 - nedoplatok | 1923,57 bez DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 30794536/1/2023 | 08.08.2023 | 09.08.2023 | 8.9.2023 | |
1222340138 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | Dodávka elektrickej energie 06/2023 - nedoplatok | 1969,14 bez DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 30794536/1/2023 | 10.07.2023 | 13.07.2023 | 3.8.2023 |