Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1222440060 | PROFIROB s.r.o. Vajanského 4, 080 01 Prešov |
51697360 | betónový poklop na šachtu s otvorom na odvetranie, VZT potrubie, terénne úpravy | 1490 bez DPH |
OV2024002, zo dňa 10.01.2024 | 06.03.2024 | 15.03.2024 | 12.4.2024 | |
1222440053 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | diagnostika, prehliadka a zistenie príčiny poruchovosti kotla | 162,84 bez DPH |
OV2024005, zo dňa 24.01.2024 | 23.02.2024 | 28.02.2024 | 13.3.2024 | |
1222440073 | Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš Družstevná 1730/1, 03101 Liptovský Mikuláš |
00183636 | dodávka a montáž plávajúcej podlahy (2 miestnosti), vrátane demontáže, odvozu a likvidácie pôvodnej podlahy | 1161,95 bez DPH |
OV2024014 zo dňa 27.02.2024 | 19.03.2024 | 26.03.2024 | 12.4.2024 | |
1222440039 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | Dodávka elektrickej energie 01/2024 - nedoplatok | 2216,52 bez DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 30794536/1/2023 | 07.02.2024 | 15.02.2024 | 13.3.2024 | |
1222440061 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | Dodávka elektrickej energie 02/2024 - nedoplatok | 2066,54 bez DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 30794536/1/2023 | 08.03.2024 | 15.03.2024 | 12.4.2024 | |
1222440086 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | Dodávka elektrickej energie 03/2024 - nedoplatok | 1897,89 bez DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 30794536/1/2023 | 09.04.2024 | 15.04.2024 | 13.5.2024 | |
1222440005 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | Dodávka elektrickej energie 12/2023 - nedoplatok | 2389,06 bez DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 30794536/1/2023 | 08.01.2024 | 15.01.2024 | 8.2.2024 | |
1222110078 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | hygienické potreby (tekuté mydlo 5L 15 ks, WC blok 50 ks, osviežovač vzduchu spray 30 ks) | 89,5 bez DPH |
OV2024013, zo dňa 20.02.2024 | 22.03.2024 | 15.04.2024 | 13.5.2024 | |
1222440087 | MOB Interier s.r.o. Opatovská 651/33, 911 01 Trenčín |
44948271 | interiérové vybavenie (regál 9x, šatníková skriňa 2x, písací stôl 1x, skrinka na kolieskach 3x) | 1392,08 bez DPH |
OV2024012, zo dňa 20.02.2024 | 10.04.2024 | 15.04.2024 | 13.5.2024 | |
1222440047 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov MPSVR SR - 01/2024 | 1784,04 bez DPH |
RD 165/15/2020_M_OSAP,49195/2020, Zmluva o poskytovaní služieb - Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR | 14.02.2024 | 28.02.2024 | 13.3.2024 | |
1222440069 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov MPSVR SR - 02/2024 | 1784,04 bez DPH |
RD 165/15/2020_M_OSAP,49195/2020, Zmluva o poskytovaní služieb - Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR | 14.03.2024 | 26.03.2024 | 12.4.2024 | |
1222440093 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov MPSVR SR - 03/2024 | 1784,04 bez DPH |
RD 165/15/2020_M_OSAP,49195/2020, Zmluva o poskytovaní služieb - Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR | 15.04.2024 | 26.04.2024 | 13.5.2024 | |
1222440018 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov MPSVR SR - 12/2023 | 1784,04 bez DPH |
RD 165/15/2020_M_OSAP,49195/2020, Zmluva o poskytovaní služieb - Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR | 15.01.2024 | 26.01.2024 | 8.2.2024 | |
1222440034 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | kreditačný poplatok | 130 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu FS a prevádzkovania diaľkového kreditovania | 25.01.2024 | 02.02.2024 | 13.3.2024 | |
1222440071 | Slovenský červený kríž, ÚzS Liptov Kuzmányho 15, 031 01 Liptovský Mikuláš |
00416070 | kurz prvej pomoci (8 hod., 4 osoby) | 120 vrátane DPH |
OV2024008, zo dňa 14.02.2024 | 18.03.2024 | 26.03.2024 | 12.4.2024 | |
1222440042 | Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš Družstevná 1730/1, 03101 Liptovský Mikuláš |
00183636 | maliarske práce (zasadačka 1. posch. úradu PSVaR LM) | 66,67 bez DPH |
OV2024003, zo dňa 23.01.2024 | 07.02.2024 | 15.02.2024 | 13.3.2024 | |
1222440051 | Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš Družstevná 1730/1, 03101 Liptovský Mikuláš |
00183636 | maliarske práce v priestoroch úradu PSVaR LM | 1248,36 bez DPH |
OV2024006, zo dňa 29.01.2024 | 20.02.2024 | 28.02.2024 | 13.3.2024 | |
1222440052 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | oprava kondenzačného kotla | 136,62 bez DPH |
OV2024009, zo dňa 14.02.2024 | 22.02.2024 | 28.02.2024 | 13.3.2024 | |
1222440074 | OTIS Výťahy, s.r.o. Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava |
35683929 | oprava výťahu | 1238 bez DPH |
OV2024010, zo dňa 14.02.2024 | 20.03.2024 | 26.03.2024 | 12.4.2024 | |
1222440040 | GRAM SLOVAKIA spol. s r.o. Veľká Okružná 2130/88, 010 01 Žilina |
50517121 | penový hasiaci prístroj práškový (6 ks) + doprava | 260 bez DPH |
OV2024001, zo dňa 09.01.2024 | 06.02.2024 | 09.02.2024 | 13.3.2024 | |
1222440092 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 277,73 bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 18.04.2024 | 26.04.2024 | 13.5.2024 | |
1222440083 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 400,31 bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 04.04.2024 | 15.04.2024 | 13.5.2024 | |
SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 178,13 bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 19.03.2024 | 26.03.2024 | 12.4.2024 | ||
1222440059 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 402,84 bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 06.03.2024 | 15.03.2024 | 12.4.2024 | |
1222440050 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 209,47 bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 20.02.2024 | 28.02.2024 | 13.3.2024 | |
1222340038 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 369,69 bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 06.02.2024 | 15.02.2024 | 13.3.2024 | |
1222440022 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 89,72 bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 17.01.2024 | 26.01.2024 | 8.2.2024 | |
1222440002 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 30,96 bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 04.01.2024 | 15.01.2024 | 8.2.2024 | |
1222440037 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 01/2024 | 105,51 bez DPH |
Zmluva 7/2020 | 05.02.2024 | 15.02.2024 | 13.3.2024 | |
1222440058 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 02/2024 | 105,51 bez DPH |
Zmluva 7/2020 | 05.03.2024 | 15.03.2024 | 12.4.2024 | |
122244084 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 03/2024 | 105,51 bez DPH |
Zmluva 7/2020 | 04.04.2024 | 15.04.2024 | 13.5.2024 | |
1222440003 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 12/2023 | 105,51 bez DPH |
Zmluva 7/2020 | 04.01.2024 | 15.01.2024 | 8.2.2024 | |
1222440044 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 01/2024 | 100,54 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka | 12.02.2024 | 15.02.2024 | 13.3.2024 | |
1222440063 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 02/2024 | 125,79 bez DPH |
PoštovéZmluva o poskytovaní poštového priečinka služby 01/2024 | 11.03.2024 | 15.03.2024 | 12.4.2024 | |
1222440089 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 03/2024 | 104,21 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka | 12.04.2024 | 26.04.2024 | 13.5.2024 | |
1222440017 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 12/2023 | 85,39 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka | 12.01.2024 | 15.01.2024 | 8.2.2024 | |
1222440094 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prehodenie sady kolies (LM259BJ) | 30 bez DPH |
RD 97/OVS/2021 | OV2024022, zo dňa 18.04.2024 | 23.04.2024 | 26.04.2024 | 13.5.2024 |
1222440095 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík z disku na disk (BT946EN) | 50,44 bez DPH |
RD 97/OVS/2021 | OV2024020, zo dňa 18.04.2024 | 23.04.2024 | 26.04.2024 | 13.5.2024 |
1222440054 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla LM621BN | 112,32 bez DPH |
RD 97/OVS/2021 | OV2024007, zo dňa 05.02.2024 | 26.02.2024 | 28.02.2024 | 13.3.2024 |
1222440036 | SECURITY 112, s.r.o. Jána Halašu 2660/9, 911 08 Trenčín |
53849531 | služby informátora 01/2024 | 1716 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb informátora 167/122/2023 | 05.02.2024 | 15.02.2024 | 13.3.2024 |