Faktúry 2025 (ÚPSVR Liptovský Mikuláš)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1222540204   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby 08/2025   139,07 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka 31/2021/PkaS-ORaP     12.09.2025  23.09.2025  15.10.2025 
1222540175   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby 07/2025   95,67 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka 31/2021/PkaS-ORaP     12.08.2025  22.08.2025  11.9.2025 
1222540156   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby 06/2025  103,72 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka 31/2021/PkaS-ORaP     14.07.2025  18.07.2025  13.8.2025 
1222540131   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby 05/2025   101,67 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka 31/2021/PkaS-ORaP     12.06.2025  20.06.2025  15.7.2025 
1222540110   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby 04/2025   99,37 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka 31/2021/PkaS-ORaP     14.05.2025  29.05.2025  9.6.2025 
1222540086   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby 03/2025   101,22 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka 31/2021/PkaS-ORaP     14.04.2025  29.04.2025  7.5.2025 
1222540062   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby 02/2025  122,22 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka 31/2021/PkaS-ORaP     12.03.2025  14.03.2025  1.4.2025 
1222540038   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby 01/2025  146,42 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka 31/2021/PkaS-ORaP     12.02.2025  26.02.2025  10.3.2025 
1222540013   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby 12/2024   93,34 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka 31/2021/PkaS-ORaP     14.01.2025  27.01.2025  12.2.2025 
1222540015   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  Dodávka elektrickej energie 12/2024 - nedoplatok   25,85 
bez DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022    15.01.2025  27.01.2025  12.2.2025 
1222540014   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  Dodávka elektrickej energie 12/2024 - nedoplatok  1957,47 
bez DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022    15.01.2025  27.01.2025  12.2.2025 
1222540233   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 10/2025   2068,58 
bez DPH
Zmluva č. 455/OVS/2022    04.11.2025  07.11.2025  8.12.2025 
1222540231   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  hygienický materiál (toalet. papier do zásobníkov 180 ks, papierové utierky v kotúči 90 ks, tekuté mydlo 5 L 6 ks, vrecia do koša 50 ks )  370,90 
bez DPH
Zmluva č. 455/OVS/2022  OV2025068, zo dňa 13.10.2025  04.11.2025  07.11.2025  8.12.2025 
1222540212   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 09/2025   2068,58 
bez DPH
Zmluva č. 455/OVS/2022     03.10.2025  09.10.2025  3.11.2025 
1222540196   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 08/2025   1871,18 
bez DPH
Zmluva č. 455/OVS/2022    03.09.2025  12.09.2025  15.10.2025 
1222540179   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  hygienický materiál (toalet. papier do zásobníkov 150 ks, osviežovač vzduchu spray 300 ml 30 ks, papierové utierky v kotúči 100 ks, tekuté mydlo 5 L 5 ks, WC blok 55 g 50 ks, vrecia do koša 50 ks  398 
bez DPH
Zmluva č. 455/OVS/2022  OV2025054, zo dňa 04.08.2025  15.08.2025  05.09.2025  3.10.2025 
1222540168   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 07/2025   2068,58 
bez DPH
Zmluva č. 455/OVS/2022     05.08.2025  12.08.2025  11.9.2025 
1222540142   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 06/2025   1871,18 
bez DPH
Zmluva č. 455/OVS/2022    03.07.2025  14.07.2025  16.7.2025 
1222540137   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  hygienický materiál - toaletný papier do zásobníkov (150 ks), osviežovač vzduchu spray 300 ml (30 ks)  156,00 
bez DPH
Zmluva č. 455/OVS/2022    18.06.2025  26.06.2025  16.7.2025 
1222540122   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 05/2025   2068,58 
bez DPH
Zmluva č. 455/OVS/2022    04.06.2025  09.06.2025  9.6.2025 
1222540105   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  hygienický materiál - vrecia do odpadových košov (50 ks)  92,50 
bez DPH
Zmluva č. 455/OVS/2022  OV2025015, zo dňa 02.04.2025  07.05.2025  13.05.2025  9.6.2025 
1222540104   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  výškové umývanie okien v budove UPSVaR LM - schodisko obojstranne, zasadačka - vonkajšie okná, vstup  1,02 
bez DPH
Zmluva č. 455/OVS/2022   OV2025005, zo dňa 10.02.2025  07.05.2025  13.05.2025  9.6.2025 
1222540088   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  nepravidelné služby (orez kríkov, čistenie, výrub húštiny a krovia)  0,26 
bez DPH
Zmluva č. 455/OVS/2022  OV2025013, zo dňa 17.03.2025  16.04.2025  29.04.2025  7.5.2025 
1222540075   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 03/2025   2068,58 
bez DPH
Zmluva č. 455/OVS/2022     03.04.2025  14.04.2025  7.5.2025 
1222540057   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 02/2025   2068,58 
bez DPH
Zmluva č. 455/OVS/2022    06.03.2025  14.03.2025  1.4.2025 
1222540112   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 04/2025   48070408 
bez DPH
Zmluva č. 455/OVS/2022     16.05.2025  29.05.2025  9.6.2025 
1222540033   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 01/2025  1871,18 
bez DPH
Zmluva č. 455/OVS/2022     06.02.2025  10.02.2025  10.3.2025 
1222540074   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  hygienický materiál (toaletný papier do zásobníkov 150 ks, papierové utierky v kotúči 100 ks, osviežovač vzduch spray 30 ks, tekuté mydlo 5 L/10 ks, WC blok 55 g/50 ks)  320 
bez DPH
Zmluva č. 455/OVS/2022   OV2025010, zo dňa 12.03.2025  03.04.2025  14.04.2025  7.5.2025 
1222540020   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 12/2024  1846,28 
bez DPH
Zmluva č. 455/OVS/2022     23.01.2025  27.01.2025  12.2.2025 
1222540007   Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
36572441  vodné, stočné, zrážky - nedoplatok 07-12/2024   455,69 
bez DPH
zmluva č. 1675/2015    09.01.2025  15.01.2025  12.2.2025 
1222540008   Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
36572441  nedoplatok zrážky - nedoplatok 07-12/2024  16,32 
bez DPH
zmluva č. 1675/2015    09.01.2025  15.01.2025  12.2.2025 
1222540234   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby 10/2025   105,51 
bez DPH
Zmluva 7/2020    04.11.2025  07.11.2025  8.12.2025 
1222540218   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby 09/2025   105,51 
bez DPH
Zmluva 7/2020    06.10.2025  09.10.2025  3.11.2025 
1222540166   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby 07/2025   105,51 
bez DPH
Zmluva 7/2020    04.08.2025  12.08.2025  11.9.2025 
1222540151   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby 06/2025   105,51 
bez DPH
Zmluva 7/2020    04.07.2025  14.07.2025  16.7.2025 
1222540123   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby 05/2025  105,51 
bez DPH
Zmluva 7/2020     04.06.2025  09.06.2025  9.6.2025 
1222540097   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby 04/2025   105,51 
bez DPH
Zmluva 7/2020    05.05.2025  13.05.2025  9.6.2025 
1222540080   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby 03/2025  105,51 
bez DPH
Zmluva 7/2020    04,04,2025  14,04,2025  7.5.2025 
1222540052   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby 02/2025   105,51 
bez DPH
Zmluva 7/2020    04.03.2025  14.03.2025  1.4.2025 
1222540001   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby 12/2024   105,51 
bez DPH
Zmluva 7/2020    03.01.2025  15.01.2025  12.2.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Liptovský Mikuláš

Tlačiť