Faktúry 2025 (ÚPSVR Liptovský Mikuláš)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1222540073   SECURITY 112, s.r.o.
Jána Halašu 2660/9, 911 08 Trenčín
00538495  služby informátora 03/2025   1331,72 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služieb informátora 167/122/2023    02.04.2025  14.04.2025  7.5.2025 
1222540037   SECURITY 112, s.r.o.
Jána Halašu 2660/9, 911 08 Trenčín
00538495  služby informátora 01/2025  1331,71 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služieb informátora 167/122/2023    10.02.2025  26.02.2025  10.3.2025 
1222540195   SECURITY 112, s.r.o.
Jána Halašu 2660/9, 911 08 Trenčín
00538495  služby informátora 082025   1268,30 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služieb informátora 167/122/2023    03.09.2025  12.09.2025  15.10.2025 
1222540118   SECURITY 112, s.r.o.
Jána Halašu 2660/9, 911 08 Trenčín
00538495  služby informátora 05/2025   1268,30 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služieb informátora 167/122/2023    03.06.2025  09.06.2025  9.6.2025 
1222540102   SECURITY 112, s.r.o.
Jána Halašu 2660/9, 911 08 Trenčín
00538495  služby informátora 04/2025   1268,30 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služieb informátora 167/122/2023     06.05.2025  13.05.2025  9.6.2025 
1222540051   SECURITY 112, s.r.o.
Jána Halašu 2660/9, 911 08 Trenčín
00538495  služby informátora 02/2025   1268,30 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služieb informátora 167/122/2023     04.03.2025  14.03.2025  1.4.2025 
1222540002   SECURITY 112, s.r.o.
Jána Halašu 2660/9, 911 08 Trenčín
00538495  služby informátora 12/2024   1235,01 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služieb informátora 167/122/2023    03.01.2025  27.01.2025  12.2.2025 
1222540230   SECURITY 112, s.r.o.
Jána Halašu 2660/9, 911 08 Trenčín
00538495  služby informátora 10/2025   1014,64 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služieb informátora 167/122/2023     29.10.2025  07.11.2025  8.12.2025 
1222540134   MAGNA ENERGIA, a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu 01-05/2025 , nedoplatok  1011,68 
bez DPH
202/OVS/2024, P 1463/2024     17.06.2025  20.06.2025  15.7.2025 
1222540059   MAGNA ENERGIA, a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia 03/2025   920,72 
bez DPH
RD 5361/2024, 322/OVS/2024    05.03.2025  14.03.2025  1.4.2025 
1222540032   MAGNA ENERGIA, a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia 02/2025   920,75 
bez DPH
RD5361/2024, 322/OVS/2024     05.02.2025  10.02.2025  10.3.2025 
1222540012   MAGNA ENERGIA, a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia 01/2025  920,75 
bez DPH
RD5361/2024, 322/OVS/2024    09.01.2025  15.01.2025  12.2.2025 
1222540155   Automobilové opravovne Ministrerstva vnútra SR
Bytčianska 112, 010 03 Žilina
44855206  servis motorového vozidla BL 601 KU  860,13 
bez DPH
  OV2025039, zo dňa 02.07.2025  14.07.2025  18.07.2025  13.8.2025 
1222540261   Golderien Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  Hygienický materiál (toaletný papier, papierové utierky, mydlo...)  844 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služieb 455/OVS/2022  OV2025082 zo dňa 24.11.2025  4.12.2025  15.12.2025  13.1.2026 
1222540189   Automobilové opravovne Ministrerstva vnútra SR
Bytčianska 112, 010 03 Žilina
44855206  servis motorového vozidla Honda Jazz LM 259 BJ   814,49 
bez DPH
  OV2025049, zo dňa 28.07.2025  01.09.2025  12.09.2025  15.10.2025 
1222540256   MAGMA ENERGIA a.s.
Urbánkova2583/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia 12/2025  677 
bez DPH
RD322/OVS/2024, 5361/2024    3.12.2025  15.12.2025  13.1.2026 
1222540237   MAGNA ENERGIA, a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia 11/2025  677,00 
bez DPH
RD 5361/2024, 322/OVS/2024     05.11.2025  07.11.2025  8.12.2025 
1222540215   MAGNA ENERGIA, a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia 10/2025  677,00 
bez DPH
RD 5361/2024, 322/OVS/2024    03.10.2025  09.10.2025  3.11.2025 
1222540197   MAGNA ENERGIA, a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia 09/2025   677,00 
bez DPH
RD 5361/2024, 322/OVS/2024     03.09.2025  12.09.2025  15.10.2025 
1222540169   MAGNA ENERGIA, a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia 08/2025   677,00 
bez DPH
RD 5361/2024, 322/OVS/2024    05.08.2025  12.08.2025  11.9.2025 
1222540144   MAGNA ENERGIA, a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia 07/2025   677,00 
bez DPH
RD 5361/2024, 322/OVS/2024     03.07.2025  14.07.2025  16.7.2025 
1222540121   MAGNA ENERGIA, a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia 06/2025   670,62 
bez DPH
RD 5361/2024, 322/OVS/2024    04.06.2025  09.06.2025  9.6.2025 
1222540100   MAGNA ENERGIA, a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia 05/2025  670,62 
bez DPH
RD 5361/2024, 322/OVS/2024    06.05.2025  13.05.2025  9.6.2025 
1222540078   MAGNA ENERGIA, a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia 04/2025   670,62 
bez DPH
RD 5361/2024, 322/OVS/2024    03.04.2025  14.04.2025  7.5.2025 
1222540228   Hotelová akadémia
Čs. brigády 1804, 031 01 Liptovský Mikuláš
00893528  catering v Kultúrnom dome za "Burza informácií o stredných školách", dňa 21.10.2025  660 
vrátane DPH
  OV2025067, zo dňa 13.10.2025  28.10.2025  29.10.2025  3.11.2025 
1222540066   Rope Solution s.r.o.
Štefánikova 1521/21, 031 01 Liptovský Mikuláš
55790755  čistenie fasády od plesne a usadenín na budove UPSVaR Lipt. Mikuláš  600 
vrátane DPH
  OV2025009, zo dňa 12.03.2025  14.03.2025  20.03.2025  1.4.2025 
1222540240   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  nákup 4 ks pneumatík, prezutie (BL601KV)  581,30 
bez DPH
  OV2025065, zo dňa 09.10.2025  06.11.2025  07.11.2025  8.12.2025 
1222540068   AZ pneu s.r.o.
Polianky 17, 841 01 Bratislava
44912951  nákup letných pneumatík (3 sady, dopravné), LM259BJ, LM621BN, BL225KU  575,61 
bez DPH
  OV2025012  19.03.2025  20.03.2025  1.4.2025 
1222540187   Automobilové opravovne Ministrerstva vnútra SR
Bytčianska 112, 010 03 Žilina
44855206  servis motorového vozidla BL 225 KU   560,03 
bez DPH
  OV2025050, zo dňa 28.07.2025  21.08.2025  05.09.2025  3.10.2025 
1222540226   Spoločnosť priteľov detí z detských domovov Úsmev ako dar
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava 5
17316537  poplatok za konferenciu "Mosty v SPO", 07.-08.2025 (4 účastníci)  512,00 
vrátane DPH
Pozvánka na 25. ročník pod záštitou Ministerstva PSVaR v spolupráci s Ústredím PSVaR    21.10.2025  29.10.2025  3.11.2025 
1222540159   EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
44563485  profylaktická prehliadka frankovacieho kreditného stroja + doprava  502,70 
bez DPH
  OV2025043, zo dňa 10.07.2025  21.07.2025  31.07.2025  13.8.2025 
1222540217   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM  497,30 
bez DPH
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400     08.10.2025  09.10.2025  3.11.2025 
1222540079   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM  488,39 
bez DPH
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400     03.04.2025  14.04.2025  7.5.2025 
1222540236   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM  482,74 
bez DPH
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400     04.11.2025  07.11.2025  8.12.2025 
1222540265   Mgr.Dáša Schvarzbacherová
Nálepkova 1190/7, 977 01 Brezno
47869313  Poskytovanie služieb mediácie (10x)  475 
vrátane DPH
RD 266/122/2024  2/2025/SPODaSK   9.12.2025  15.12.2025  13.1.2026 
1222540007   Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
36572441  vodné, stočné, zrážky - nedoplatok 07-12/2024   455,69 
bez DPH
zmluva č. 1675/2015    09.01.2025  15.01.2025  12.2.2025 
1222540124   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM  433,26 
bez DPH
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400    04.06.2025  09.06.2025  9.6.2025 
1222540179   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  hygienický materiál (toalet. papier do zásobníkov 150 ks, osviežovač vzduchu spray 300 ml 30 ks, papierové utierky v kotúči 100 ks, tekuté mydlo 5 L 5 ks, WC blok 55 g 50 ks, vrecia do koša 50 ks  398 
bez DPH
Zmluva č. 455/OVS/2022  OV2025054, zo dňa 04.08.2025  15.08.2025  05.09.2025  3.10.2025 
1222540224   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM  386,79 
bez DPH
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400    17.10.2025  29.10.2025  3.11.2025 
1222540266   Mgr.Dáša Schvarzbacherová
Nálepkova 1190/7, 977 01 Brezno
47869313  Poskytovanie služieb mediácie (8x)  382,40 
vrátane DPH
RD 266/122/2024  1/2025/SPODaSK   9.12.2025  15.12.2025  13.1.2026 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Liptovský Mikuláš

Tlačiť