
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1222540046 | MUDr. Mária Ševčovičová, s.r.o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36436003 | Vystavenie lekárskych posudkov (16x) | 111,52 bez DPH |
26.02.2025 | 14.03.2025 | 1.4.2025 | ||
1222540047 | MUDr. Mária Ševčovičová, s.r.o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36436003 | Vystavenie lekárskych posudkov (24x) | 167,28 vrátane DPH |
26.02.2025 | 14.03.2025 | 1.4.2025 | ||
1222540048 | MUDr. Bobčák Peter, APB s.r.o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
47495111 | Vystavenie lekárskych posudkov (10x) | 69,70 vrátane DPH |
26.02.2025 | 14.03.2025 | 1.4.2025 | ||
1222540050 | EMPORO, s.r.o. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
44562195 | kovový kôš s popolníkom, 2 ks | 250 bez DPH |
OV2025007, zo dňa 25.02.2025 | 03.03.2025 | 14.03.2025 | 1.4.2025 | |
1222540051 | SECURITY 112, s.r.o. Jána Halašu 2660/9, 911 08 Trenčín |
00538495 | služby informátora 02/2025 | 1268,30 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb informátora 167/122/2023 | 04.03.2025 | 14.03.2025 | 1.4.2025 | |
1222540052 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 02/2025 | 105,51 bez DPH |
Zmluva 7/2020 | 04.03.2025 | 14.03.2025 | 1.4.2025 | |
1222540053 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 03/2025 | 1475 bez DPH |
202/OVS/2024, P 1463/2024 | 05.03.2025 | 14.03.2025 | 1.4.2025 | |
1222540054 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia 03/2025, garáže | 18,96 bez DPH |
RD 5361/2024, 322/OVS/2024 | 05.03.2025 | 14.03.2025 | 1.4.2025 | |
1222540056 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 275,88 bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 05.03.2025 | 14.03.2025 | 1.4.2025 | |
1222540057 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 02/2025 | 2068,58 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | 06.03.2025 | 14.03.2025 | 1.4.2025 | |
1222540059 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového poukazu typu U 02/2025 | 2,08 vrátane DPH |
súlad so žiadosťou č. 10 o špeciálne podávania/ dodávania zásielok zo dňa 28.01.2011 | 10.03.2025 | 14.03.2025 | 1.4.2025 | |
1222540059 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia 03/2025 | 920,72 bez DPH |
RD 5361/2024, 322/OVS/2024 | 05.03.2025 | 14.03.2025 | 1.4.2025 | |
1222540060 | MUDr. Marta Voštináková Nábrežie 4. apríla 1990, 03101 Liptovský Mikuláš |
36437891 | Vystavenie lekárskych posudkov (2x) | 13,94 vrátane DPH |
11.03.2025 | 14.03.2025 | 1.4.2025 | ||
1222540061 | MUDr. Marta Voštináková Nábrežie 4. apríla 1990, 03101 Liptovský Mikuláš |
36437891 | Vystavenie lekárskych posudkov (3x) | 20,91 vrátane DPH |
11.03.2025 | 14.03.2025 | 1.4.2025 | ||
1222540062 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 02/2025 | 122,22 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka 31/2021/PkaS-ORaP | 12.03.2025 | 14.03.2025 | 1.4.2025 | |
1222540063 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | oprava výťahu - nastavenie šachtových dverí | 127 bez DPH |
165/15/2020_M_OSAP,49195/2020, Zmluva o poskytovaní služieb - Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR | OV2025008, zo dňa 05.03.2025 | 13.03.2025 | 14.03.2025 | 1.4.2025 |
1222540064 | ABEJA s.r.o. Priemyselná 4725/40, 031 01 Liptovský Mikuláš |
45987190 | vypracovanie stavebného zámeru - Rekonštrukcia soc. zariadení v budove UPSVaR Lipt. Mikuláš | 1447,15 bez DPH |
OV2025006, zo dňa 18.02.2025 | 13.03.2025 | 14.03.2025 | 1.4.2025 | |
1222540065 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov MPSVR SR - 02/2025 | 1784,04 bez DPH |
RD 165/15/2020_M_OSAP,49195/2020, Zmluva o poskytovaní služieb - Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR | 14.03.2025 | 20.03.2025 | 1.4.2025 | |
1222540066 | Rope Solution s.r.o. Štefánikova 1521/21, 031 01 Liptovský Mikuláš |
55790755 | čistenie fasády od plesne a usadenín na budove UPSVaR Lipt. Mikuláš | 600 vrátane DPH |
OV2025009, zo dňa 12.03.2025 | 14.03.2025 | 20.03.2025 | 1.4.2025 | |
1222540067 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 80 bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 17.03.2025 | 20.03.2025 | 1.4.2025 | |
1222540068 | AZ pneu s.r.o. Polianky 17, 841 01 Bratislava |
44912951 | nákup letných pneumatík (3 sady, dopravné), LM259BJ, LM621BN, BL225KU | 575,61 bez DPH |
OV2025012 | 19.03.2025 | 20.03.2025 | 1.4.2025 | |
1222540069 | JLQM, s.r.o. Pálenícka 480/19, 031 01 Liptovský Mikuláš |
50171020 | Vystavenie lekárskych posudkov (34x) | 236,98 vrátane DPH |
19.03.2025 | 27.03.2025 | 1.4.2025 | ||
1222540071 | JAZMED, s.r.o. 976 73 Telgárt 294 |
36648787 | Vystavenie lekárskych posudkov (23x) | 160,31 vrátane DPH |
01.04.2025 | 14.04.2025 | 7.5.2025 | ||
1222540072 | MUDr. Marta Voštináková Nábrežie 4. apríla 1990, 03101 Liptovský Mikuláš |
36437891 | Vystavenie lekárskych posudkov (1x) | 6,97 vrátane DPH |
01.04.2025 | 14.04.2025 | 7.5.2025 | ||
1222540073 | SECURITY 112, s.r.o. Jána Halašu 2660/9, 911 08 Trenčín |
00538495 | služby informátora 03/2025 | 1331,72 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb informátora 167/122/2023 | 02.04.2025 | 14.04.2025 | 7.5.2025 | |
1222540074 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | hygienický materiál (toaletný papier do zásobníkov 150 ks, papierové utierky v kotúči 100 ks, osviežovač vzduch spray 30 ks, tekuté mydlo 5 L/10 ks, WC blok 55 g/50 ks) | 320 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | OV2025010, zo dňa 12.03.2025 | 03.04.2025 | 14.04.2025 | 7.5.2025 |
1222540075 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 03/2025 | 2068,58 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | 03.04.2025 | 14.04.2025 | 7.5.2025 | |
1222540076 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia 04/2025, garáže | 18,96 bez DPH |
RD 5361/2024, 322/OVS/2024 | 03.04.2025 | 14.04.2025 | 7.5.2025 | |
1222540077 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 04/2025 | 1475 bez DPH |
202/OVS/2024, P 1463/2024 | 03.04.2024 | 14.04.2025 | 7.5.2025 | |
1222540078 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia 04/2025 | 670,62 bez DPH |
RD 5361/2024, 322/OVS/2024 | 03.04.2025 | 14.04.2025 | 7.5.2025 | |
1222540079 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 488,39 bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 03.04.2025 | 14.04.2025 | 7.5.2025 | |
1222540080 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 03/2025 | 105,51 bez DPH |
Zmluva 7/2020 | 04,04,2025 | 14,04,2025 | 7.5.2025 | |
1222540083 | LES-STROJ s.r.o. Pod slivkou 512/1, 031 04 Liptovský Mikuláš |
51088126 | oprava motorového vozidla Honda Civic LM 621 BN | 254,02 bez DPH |
OV2025020, zo dňa 11.04.2025 | 17.04.2025 | 22.04.2025 | 7.5.2025 | |
1222540084 | LES-STROJ s.r.o. Pod slivkou 512/1, 031 04 Liptovský Mikuláš |
51088126 | oprava motorového vozidla Honda Jazz LM 259 BJ | 359,02 bez DPH |
OV2025018, zo dňa 08.04.2025 | 17.04.2025 | 22.04.2025 | 7.5.2025 | |
1222540085 | LES-STROJ s.r.o. Pod slivkou 512/1, 031 04 Liptovský Mikuláš |
51088126 | servis motorového vozidla Honda Jazz LM 259 BJ | 134,15 bez DPH |
OV2025021, zo dňa 16.04.2025 | 17.04.2025 | 22.04.2025 | 7.5.2025 | |
1222540086 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 03/2025 | 101,22 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka 31/2021/PkaS-ORaP | 14.04.2025 | 29.04.2025 | 7.5.2025 | |
1222540087 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov MPSVR SR - 03/2025 | 1784,04 bez DPH |
RD 165/15/2020_M_OSAP,49195/2020, Zmluva o poskytovaní služieb - Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR | 15.04.2024 | 29.04.2025 | 7.5.2025 | |
1222540088 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | nepravidelné služby (orez kríkov, čistenie, výrub húštiny a krovia) | 0,26 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | OV2025013, zo dňa 17.03.2025 | 16.04.2025 | 29.04.2025 | 7.5.2025 |
1222540089 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Mimozáručný servis systému EZS | 209,4 bez DPH |
OV2025014, zo dňa 02.04.2025 | 17.04.2025 | 29.04.2025 | 7.5.2025 |