Faktúry 2025 (ÚPSVR Liptovský Mikuláš)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1222540059   MAGNA ENERGIA, a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia 03/2025   920,72 
bez DPH
RD 5361/2024, 322/OVS/2024    05.03.2025  14.03.2025  1.4.2025 
1222540053   MAGNA ENERGIA, a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu 03/2025   1475 
bez DPH
202/OVS/2024, P 1463/2024     05.03.2025  14.03.2025  1.4.2025 
1222540041   MAGNA ENERGIA, a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia 01/2025 - nedoplatok  73,02 
bez DPH
RD 5361/2024, 322/OVS/2024     14.02.2025  26.02.2025  10.3.2025 
1222540032   MAGNA ENERGIA, a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia 02/2025   920,75 
bez DPH
RD5361/2024, 322/OVS/2024     05.02.2025  10.02.2025  10.3.2025 
1222540031   MAGNA ENERGIA, a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia 02/2025, garáže   18,96 
bez DPH
RD5361/2024, 322/OVS/2024     05.02.2025  10.02.2025  10.3.2025 
1222540030   MAGNA ENERGIA, a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu 02/2025   1475 
bez DPH
202/OVS/2024, P 1463/2024     05.02.2025  10.02.2025  10.3.2025 
1222540011   MAGNA ENERGIA, a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia 01/2025, garáže  18,96 
bez DPH
RD5361/2024, 322/OVS/2024    09.01.2025  15.01.2025  12.2.2025 
1222540012   MAGNA ENERGIA, a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia 01/2025  920,75 
bez DPH
RD5361/2024, 322/OVS/2024    09.01.2025  15.01.2025  12.2.2025 
1222540010   MAGNA ENERGIA, a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu 01/2025  1475 
bez DPH
202/OVS/2024, P 1463/2024     08.01.2025  15.01.2025  12.2.2025 
1222540268   MAGMA ENERGIA a.s.
Urbánkova2583/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia 11/2025 - vyúčtovanie, nedoplatok  169,4 
bez DPH
RD322/OVS/2024, 5361/2024    10.12.2025  15.12.2025  13.1.2026 
1222540257   MAGMA ENERGIA a.s.
Urbánkova2583/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia 12/2025 garáže   18,96 
bez DPH
RD322/OVS/2024, 5361/2024    3.12.2025  15.12.2025  13.1.2026 
1222540256   MAGMA ENERGIA a.s.
Urbánkova2583/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia 12/2025  677 
bez DPH
RD322/OVS/2024, 5361/2024    3.12.2025  15.12.2025  13.1.2026 
1222540007   Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
36572441  vodné, stočné, zrážky - nedoplatok 07-12/2024   455,69 
bez DPH
zmluva č. 1675/2015    09.01.2025  15.01.2025  12.2.2025 
1222540008   Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
36572441  nedoplatok zrážky - nedoplatok 07-12/2024  16,32 
bez DPH
zmluva č. 1675/2015    09.01.2025  15.01.2025  12.2.2025 
1222540026   LiptovMED, s.r.o.
Jánošíkovo nábrežie 1212/2, 031 01 Liptovský Mikuláš
45895473  Vystavenie lekárskych posudkov (21x)   146,37 
vrátane DPH
    04.02.2025  10.02.2025  10.3.2025 
1222540133   LES-STROJ s.r.o.
Pod slivkou 512/1, 031 04 Liptovský Mikuláš
51088126  prezutie pneumatík (LM259BJ)   15 
bez DPH
  OV2025035, zo dňa 06.06.2025  17.06.2025  20.06.2025  15.7.2025 
1222540117   LES-STROJ s.r.o.
Pod slivkou 512/1, 031 04 Liptovský Mikuláš
51088126  výmena žiarovky+ práca (LM259BJ)  38 
bez DPH
  OV2025031, zo dňa 02.06.2025  03.06.2025  09.06.2025  9.6.2025 
1222540092   LES-STROJ s.r.o.
Pod slivkou 512/1, 031 04 Liptovský Mikuláš
51088126  sezónne prezutie pneumatík (4 služobné vozidlá BL255 KU, BT946EN, LM259BJ, LM621BN)  180 
bez DPH
  OV2025024, zo dňa 28.04.2025  02.05.2025  13.05.2025  9.6.2025 
1222540085   LES-STROJ s.r.o.
Pod slivkou 512/1, 031 04 Liptovský Mikuláš
51088126  servis motorového vozidla Honda Jazz LM 259 BJ  134,15 
bez DPH
  OV2025021, zo dňa 16.04.2025  17.04.2025  22.04.2025  7.5.2025 
1222540084   LES-STROJ s.r.o.
Pod slivkou 512/1, 031 04 Liptovský Mikuláš
51088126  oprava motorového vozidla Honda Jazz LM 259 BJ  359,02 
bez DPH
  OV2025018, zo dňa 08.04.2025  17.04.2025  22.04.2025  7.5.2025 
1222540083   LES-STROJ s.r.o.
Pod slivkou 512/1, 031 04 Liptovský Mikuláš
51088126  oprava motorového vozidla Honda Civic LM 621 BN  254,02 
bez DPH
  OV2025020, zo dňa 11.04.2025  17.04.2025  22.04.2025  7.5.2025 
1222540225   KLÍMA LIPTOV s.r.o.
032 03 Uhorská Ves 10
51959640  servisná prehliadka klimatizácie Dakin  90,00 
bez DPH
  OV2025059, zo dňa 16.10.2025  24.10.2025  29.10.2025  3.11.2025 
1222540069   JLQM, s.r.o.
Pálenícka 480/19, 031 01 Liptovský Mikuláš
50171020  Vystavenie lekárskych posudkov (34x)   236,98 
vrátane DPH
    19.03.2025  27.03.2025  1.4.2025 
1222540071   JAZMED, s.r.o.
976 73 Telgárt 294
36648787  Vystavenie lekárskych posudkov (23x)   160,31 
vrátane DPH
    01.04.2025  14.04.2025  7.5.2025 
1222540207   Ivan Močarník
Žiarska 635/4, 031 04 Liptovský Mikuláš
41327462  vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky el. ruč. spotrebičov a el. náradia  1499,3 
bez DPH
  OV2025056, zo dňa 07.08.2025  22.09.2025  24.09.2025  15.10.2025 
1222540154   Ivan Močarník
Žiarska 635/4
41327462  odborná prehliadka a skúška elektrospotrebičov a elektrického náradia pre UPSVaR L. Mikuláš a l. Hrádok  205,59 
bez DPH
  OV2025041, zo dňa 08.07.2025  11.07.2025  14.07.2025  16.7.2025 
1222540126   Ivan Močarník
Žiarska 635/4, 031 04 Liptovský Mikuláš
41327462  odborná prehliadka a odborná skúška plynovej kotolne  205,59 
bez DPH
  OV2025033, zo dňa 03.06.2025  05.06.2025  09.06.2025  9.6.2025 
1222540147   ISNIUS s.r.o.
Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš
36835757  Vystavenie lekárskych posudkov (28x)   195,16 
vrátane DPH
    04.07.2025  14.07.2025  16.7.2025 
1222540231   INVIZO s.r.o.
Sekurisova 16, 841 02 Bratislava
35706503  odborná prehliadka a skúška systému EZS - PSN  260 
bez DPH
  OV2025074, zo dňa 22.10.2025  03.11.2025  07.11.2025  8.12.2025 
1222540228   Hotelová akadémia
Čs. brigády 1804, 031 01 Liptovský Mikuláš
00893528  catering v Kultúrnom dome za "Burza informácií o stredných školách", dňa 21.10.2025  660 
vrátane DPH
  OV2025067, zo dňa 13.10.2025  28.10.2025  29.10.2025  3.11.2025 
1222540252   HASMAT LM s.r.o.
Tehliarska 311/1, 031 05 Liptovský Mikuláš
50150693  kontrola protipožiarnych zariadení, tlakové skúšky, vypracovanie správy o kontrole, štítky, doprava  107 
bez DPH
  OV2025080, zo dňa 13.11.2025  21.11.2025  26.11.2025  22.12.2025 
1222540206   GRAPP CZ, s.r.o.
V Novém Hloubětíně 874/12, 190 00 Praha 9 - Hloubětín, ČR
26805413  Výroba pečiatok a štočkov (5 ks štočkov, 4 ks razítok)  81,62 
vrátane DPH
  OV2025058, zo dňa 04.09.2025  08.09.2025  23.09.2025  15.10.2025 
1222540233   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 10/2025   2068,58 
bez DPH
Zmluva č. 455/OVS/2022    04.11.2025  07.11.2025  8.12.2025 
1222540231   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  hygienický materiál (toalet. papier do zásobníkov 180 ks, papierové utierky v kotúči 90 ks, tekuté mydlo 5 L 6 ks, vrecia do koša 50 ks )  370,90 
bez DPH
Zmluva č. 455/OVS/2022  OV2025068, zo dňa 13.10.2025  04.11.2025  07.11.2025  8.12.2025 
1222540212   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 09/2025   2068,58 
bez DPH
Zmluva č. 455/OVS/2022     03.10.2025  09.10.2025  3.11.2025 
1222540196   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 08/2025   1871,18 
bez DPH
Zmluva č. 455/OVS/2022    03.09.2025  12.09.2025  15.10.2025 
1222540179   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  hygienický materiál (toalet. papier do zásobníkov 150 ks, osviežovač vzduchu spray 300 ml 30 ks, papierové utierky v kotúči 100 ks, tekuté mydlo 5 L 5 ks, WC blok 55 g 50 ks, vrecia do koša 50 ks  398 
bez DPH
Zmluva č. 455/OVS/2022  OV2025054, zo dňa 04.08.2025  15.08.2025  05.09.2025  3.10.2025 
1222540168   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 07/2025   2068,58 
bez DPH
Zmluva č. 455/OVS/2022     05.08.2025  12.08.2025  11.9.2025 
1222540142   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 06/2025   1871,18 
bez DPH
Zmluva č. 455/OVS/2022    03.07.2025  14.07.2025  16.7.2025 
1222540137   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  hygienický materiál - toaletný papier do zásobníkov (150 ks), osviežovač vzduchu spray 300 ml (30 ks)  156,00 
bez DPH
Zmluva č. 455/OVS/2022    18.06.2025  26.06.2025  16.7.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Liptovský Mikuláš

Tlačiť