Faktúry 2025 (ÚPSVR Liptovský Mikuláš)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1222540122   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 05/2025   2068,58 
bez DPH
Zmluva č. 455/OVS/2022    04.06.2025  09.06.2025  9.6.2025 
1222540112   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 04/2025   48070408 
bez DPH
Zmluva č. 455/OVS/2022     16.05.2025  29.05.2025  9.6.2025 
1222540105   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  hygienický materiál - vrecia do odpadových košov (50 ks)  92,50 
bez DPH
Zmluva č. 455/OVS/2022  OV2025015, zo dňa 02.04.2025  07.05.2025  13.05.2025  9.6.2025 
1222540104   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  výškové umývanie okien v budove UPSVaR LM - schodisko obojstranne, zasadačka - vonkajšie okná, vstup  1,02 
bez DPH
Zmluva č. 455/OVS/2022   OV2025005, zo dňa 10.02.2025  07.05.2025  13.05.2025  9.6.2025 
1222540088   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  nepravidelné služby (orez kríkov, čistenie, výrub húštiny a krovia)  0,26 
bez DPH
Zmluva č. 455/OVS/2022  OV2025013, zo dňa 17.03.2025  16.04.2025  29.04.2025  7.5.2025 
1222540075   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 03/2025   2068,58 
bez DPH
Zmluva č. 455/OVS/2022     03.04.2025  14.04.2025  7.5.2025 
1222540074   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  hygienický materiál (toaletný papier do zásobníkov 150 ks, papierové utierky v kotúči 100 ks, osviežovač vzduch spray 30 ks, tekuté mydlo 5 L/10 ks, WC blok 55 g/50 ks)  320 
bez DPH
Zmluva č. 455/OVS/2022   OV2025010, zo dňa 12.03.2025  03.04.2025  14.04.2025  7.5.2025 
1222540057   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 02/2025   2068,58 
bez DPH
Zmluva č. 455/OVS/2022    06.03.2025  14.03.2025  1.4.2025 
1222540033   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 01/2025  1871,18 
bez DPH
Zmluva č. 455/OVS/2022     06.02.2025  10.02.2025  10.3.2025 
1222540020   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 12/2024  1846,28 
bez DPH
Zmluva č. 455/OVS/2022     23.01.2025  27.01.2025  12.2.2025 
122540255   Golderien Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  Upratovacie služby pre ÚPSVR LM a LH za 11/2025  2068,58 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služieb 455/OVS/2022    2.12.2025  15.12.2025  13.1.2026 
1222540261   Golderien Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  Hygienický materiál (toaletný papier, papierové utierky, mydlo...)  844 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služieb 455/OVS/2022  OV2025082 zo dňa 24.11.2025  4.12.2025  15.12.2025  13.1.2026 
1222540273   FINAL-CD Bratislava, spol.s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Oprava SMV LM 259BJ  1631,66 
bez DPH
134/OVS/2025  OV2025085  16.12.2025  29.12.2025  14.1.2026 
1222540247   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík (BT946EN)  70,00 
bez DPH
Rámcová dohoda 134/OVS/2025  OV2025070, zo dňa 17.10.2025 a OV2025077, zo dňa 11.11.2025  17.11.2025  26.11.2025  22.12.2025 
1222540249   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  nákup 4 ks pneumatík, prezutie (LM259BJ)  314,00 
bez DPH
Rámcová dohoda 134/OVS/2025  OV2025072, zo dňa 17.10.2025  17.11.2025  26.11.2025  22.12.2025 
1222540248   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík, AA629SC  70,00 
bez DPH
Rámcová dohoda 134/OVS/2025  OV2025071, zo dňa 17.10.2025 a OV2025078, zo dňa 11.11.2025  17.11.2025  26.11.2025  22.12.2025 
1222540244   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prehodenie sady kolies, servis motorového vozidla BL225KU   251,30 
bez DPH
Rámcová dohoda 134/OVS/2025  OV2025063, zo dňa 03.10.2025 a OV2025064, zo dňa 09.10.2025  11.11.2025  26.11.2025  22.12.2025 
1222540253   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla BL225KU  29,80 
bez DPH
Rámcová dohoda 134/OVS/2025  OV2025081, zo dňa 18.11.2025  25.11.2025  26.11.2025  22.12.2025 
1222540240   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  nákup 4 ks pneumatík, prezutie (BL601KV)  581,30 
bez DPH
  OV2025065, zo dňa 09.10.2025  06.11.2025  07.11.2025  8.12.2025 
1222540227   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prehodenie sady kolies LM621BN   50,00 
bez DPH
  OV2025061, zo dňa 03.10.2025  28.10.2025  29.10.2025  3.11.2025 
1222540024   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla LM621BN   13,30 
bez DPH
RD 97/OVS/2021  OV2025001, zo dňa 22.01.2025  28.01.2025  30.01.2025  12.2.2025 
1222540115   ff consulting, s.r.o.
925 32 Veľká Mača 200
44182333  skriňa na cennosti (1 ks), bezpečnostný zámok (1 ks)  58,40 
bez DPH
  OV2025019, zo dňa 09.04.2025  20.05..2025  29.05.2025  9.6.2025 
1222540159   EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
44563485  profylaktická prehliadka frankovacieho kreditného stroja + doprava  502,70 
bez DPH
  OV2025043, zo dňa 10.07.2025  21.07.2025  31.07.2025  13.8.2025 
1222540025   EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
44563485  kreditačný poplatok   130 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu FS a prevádzkovania diaľkového kreditovania     31.01.2025  10.02.2025  10.3.2025 
1222540035   EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
44563485  toner do frankovacieho stroja (1 ks,) + poštovné, balné  185 
bez DPH
  OV2025002, zo dňa 03.02.2025  06.02.2025  10.02.2025  10.3.2025 
1222540050   EMPORO, s.r.o.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
44562195  kovový kôš s popolníkom, 2 ks  250 
bez DPH
  OV2025007, zo dňa 25.02.2025  03.03.2025  14.03.2025  1.4.2025 
1222540213   EKO - SERVIS LM, s.r.o.
Bellova 14/87, 031 01 Liptovský Mikuláš
36013161  pretlakovanie WC, výjazd + obsluha  111,50 
bez DPH
  OV2025060, zo dňa 01.10.2025  03.10.2025  09.10.2025  3.11.2025 
1222540103   CUPROJEKT, spol. s r.o.
Hurbanova 1496/24, 031 01 Liptovský Mikuláš
50965239  oprava okien v budove UPSVaR LM - nastavenie kovania, korekcie uhlopriečok, obhliadka  275 
bez DPH
  OV2025017, zo dňa 07.04.2025  07.05.2025  13.05.2025  9.6.2025 
1222540106   CUPROJEKT, spol. s r.o.
Hurbanova 1496/24, 031 01 Liptovský Mikuláš
50965239  oprava okien v budove UPSVaR LM - nastavenie kovania, korekcie uhlopriečok  96 
bez DPH
  OV2025027, zo dňa 07.05.2025  07.05.2025  13.05.2025  9.6.2025 
1222540235   C&D Mati s.r.o.
Dubová 493/1, 031 04 Liptovský Mikuláš
56413491  tepovanie služobných motorových vozidiel (LM 259 BJ)   125 
vrátane DPH
  OV2025076, zo dňa 29.10.2025  04.11.2025  07.11.2025  8.12.2025 
1222540223   C&D Mati s.r.o.
Dubová 493/1, 031 04 Liptovský Mikuláš
56413491  tepovanie služobných motorových vozidiel (LM 621 BN, BL 601 KV)  250 
vrátane DPH
  OV2025066, zo dňa 10.10.2025  14.10.2025  16.10.2025  3.11.2025 
1222540098   Branislav Požár - BP Elektrik
Nanterská 1680/17,010 08 Žilina
56403003  úprava žiarivkových svietidiel na LED svietidlá v budove UPSVaR LM, 1. poschodie, prízemie, chodba, vrátane inštalačného materiálu a dopravy  3001,57 
bez DPH
  OV2025016, zo dňa 07.04.2025  06.05.2025  13.05.2025  9.6.2025 
1222540127   AZ pneu s.r.o.
Polianky 17, 841 01 Bratislava
44912951  pneumatika Barum Bravuris 5HM (LM259BJ), 1 ks  43,98 
bez DPH
  OV2025034, zo dňa 03.06.2025  04.06.2025  09.06.2025  9.6.2025 
1222540127   AZ pneu s.r.o.
Polianky 17, 841 01 Bratislava
44912951  pneumatika Barum Bravuris 5HM (LM259BJ), 1 ks  43,98 
bez DPH
  OV2025034, zo dňa 03.06.2025  04.06.2025  09.06.2025  9.6.2025 
1222540068   AZ pneu s.r.o.
Polianky 17, 841 01 Bratislava
44912951  nákup letných pneumatík (3 sady, dopravné), LM259BJ, LM621BN, BL225KU  575,61 
bez DPH
  OV2025012  19.03.2025  20.03.2025  1.4.2025 
1222540189   Automobilové opravovne Ministrerstva vnútra SR
Bytčianska 112, 010 03 Žilina
44855206  servis motorového vozidla Honda Jazz LM 259 BJ   814,49 
bez DPH
  OV2025049, zo dňa 28.07.2025  01.09.2025  12.09.2025  15.10.2025 
1222540187   Automobilové opravovne Ministrerstva vnútra SR
Bytčianska 112, 010 03 Žilina
44855206  servis motorového vozidla BL 225 KU   560,03 
bez DPH
  OV2025050, zo dňa 28.07.2025  21.08.2025  05.09.2025  3.10.2025 
1222540178   Automobilové opravovne Ministrerstva vnútra SR
Bytčianska 112, 010 03 Žilina
44855206  servis motorového vozidla Hyundai i30 Kombi BT 946 EN  290,80 
bez DPH
  OV2025044, zo dňa 10.07.2025  15.08.2025  22.08.2025  11.9.2025 
1222540164   Automobilové opravovne Ministrerstva vnútra SR
Bytčianska 112, 010 03 Žilina
44855206  servis motorového vozidla Honda Civic LM 621 BN  372,05 
bez DPH
  OV2025047, zo dňa 17.07.2025  04.08.2025  12.08.2025  11.9.2025 
1222540165   Automobilové opravovne Ministrerstva vnútra SR
Bytčianska 112, 010 03 Žilina
44855206  servis motorového vozidla Honda Jazz LM 259 BJ  373,34 
bez DPH
  OV2025046, zo dňa 17.07.2025  04.08.2025  12.08.2025  11.9.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Liptovský Mikuláš

Tlačiť