
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1222540122 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 05/2025 | 2068,58 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | 04.06.2025 | 09.06.2025 | 9.6.2025 | |
| 1222540112 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 04/2025 | 48070408 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | 16.05.2025 | 29.05.2025 | 9.6.2025 | |
| 1222540105 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | hygienický materiál - vrecia do odpadových košov (50 ks) | 92,50 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | OV2025015, zo dňa 02.04.2025 | 07.05.2025 | 13.05.2025 | 9.6.2025 |
| 1222540104 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | výškové umývanie okien v budove UPSVaR LM - schodisko obojstranne, zasadačka - vonkajšie okná, vstup | 1,02 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | OV2025005, zo dňa 10.02.2025 | 07.05.2025 | 13.05.2025 | 9.6.2025 |
| 1222540088 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | nepravidelné služby (orez kríkov, čistenie, výrub húštiny a krovia) | 0,26 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | OV2025013, zo dňa 17.03.2025 | 16.04.2025 | 29.04.2025 | 7.5.2025 |
| 1222540075 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 03/2025 | 2068,58 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | 03.04.2025 | 14.04.2025 | 7.5.2025 | |
| 1222540074 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | hygienický materiál (toaletný papier do zásobníkov 150 ks, papierové utierky v kotúči 100 ks, osviežovač vzduch spray 30 ks, tekuté mydlo 5 L/10 ks, WC blok 55 g/50 ks) | 320 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | OV2025010, zo dňa 12.03.2025 | 03.04.2025 | 14.04.2025 | 7.5.2025 |
| 1222540057 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 02/2025 | 2068,58 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | 06.03.2025 | 14.03.2025 | 1.4.2025 | |
| 1222540033 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 01/2025 | 1871,18 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | 06.02.2025 | 10.02.2025 | 10.3.2025 | |
| 1222540020 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 12/2024 | 1846,28 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | 23.01.2025 | 27.01.2025 | 12.2.2025 | |
| 122540255 | Golderien Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | Upratovacie služby pre ÚPSVR LM a LH za 11/2025 | 2068,58 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb 455/OVS/2022 | 2.12.2025 | 15.12.2025 | 13.1.2026 | |
| 1222540261 | Golderien Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | Hygienický materiál (toaletný papier, papierové utierky, mydlo...) | 844 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb 455/OVS/2022 | OV2025082 zo dňa 24.11.2025 | 4.12.2025 | 15.12.2025 | 13.1.2026 |
| 1222540273 | FINAL-CD Bratislava, spol.s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Oprava SMV LM 259BJ | 1631,66 bez DPH |
134/OVS/2025 | OV2025085 | 16.12.2025 | 29.12.2025 | 14.1.2026 |
| 1222540247 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík (BT946EN) | 70,00 bez DPH |
Rámcová dohoda 134/OVS/2025 | OV2025070, zo dňa 17.10.2025 a OV2025077, zo dňa 11.11.2025 | 17.11.2025 | 26.11.2025 | 22.12.2025 |
| 1222540249 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | nákup 4 ks pneumatík, prezutie (LM259BJ) | 314,00 bez DPH |
Rámcová dohoda 134/OVS/2025 | OV2025072, zo dňa 17.10.2025 | 17.11.2025 | 26.11.2025 | 22.12.2025 |
| 1222540248 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík, AA629SC | 70,00 bez DPH |
Rámcová dohoda 134/OVS/2025 | OV2025071, zo dňa 17.10.2025 a OV2025078, zo dňa 11.11.2025 | 17.11.2025 | 26.11.2025 | 22.12.2025 |
| 1222540244 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prehodenie sady kolies, servis motorového vozidla BL225KU | 251,30 bez DPH |
Rámcová dohoda 134/OVS/2025 | OV2025063, zo dňa 03.10.2025 a OV2025064, zo dňa 09.10.2025 | 11.11.2025 | 26.11.2025 | 22.12.2025 |
| 1222540253 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla BL225KU | 29,80 bez DPH |
Rámcová dohoda 134/OVS/2025 | OV2025081, zo dňa 18.11.2025 | 25.11.2025 | 26.11.2025 | 22.12.2025 |
| 1222540240 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | nákup 4 ks pneumatík, prezutie (BL601KV) | 581,30 bez DPH |
OV2025065, zo dňa 09.10.2025 | 06.11.2025 | 07.11.2025 | 8.12.2025 | |
| 1222540227 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prehodenie sady kolies LM621BN | 50,00 bez DPH |
OV2025061, zo dňa 03.10.2025 | 28.10.2025 | 29.10.2025 | 3.11.2025 | |
| 1222540024 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla LM621BN | 13,30 bez DPH |
RD 97/OVS/2021 | OV2025001, zo dňa 22.01.2025 | 28.01.2025 | 30.01.2025 | 12.2.2025 |
| 1222540115 | ff consulting, s.r.o. 925 32 Veľká Mača 200 |
44182333 | skriňa na cennosti (1 ks), bezpečnostný zámok (1 ks) | 58,40 bez DPH |
OV2025019, zo dňa 09.04.2025 | 20.05..2025 | 29.05.2025 | 9.6.2025 | |
| 1222540159 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | profylaktická prehliadka frankovacieho kreditného stroja + doprava | 502,70 bez DPH |
OV2025043, zo dňa 10.07.2025 | 21.07.2025 | 31.07.2025 | 13.8.2025 | |
| 1222540025 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | kreditačný poplatok | 130 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu FS a prevádzkovania diaľkového kreditovania | 31.01.2025 | 10.02.2025 | 10.3.2025 | |
| 1222540035 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | toner do frankovacieho stroja (1 ks,) + poštovné, balné | 185 bez DPH |
OV2025002, zo dňa 03.02.2025 | 06.02.2025 | 10.02.2025 | 10.3.2025 | |
| 1222540050 | EMPORO, s.r.o. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
44562195 | kovový kôš s popolníkom, 2 ks | 250 bez DPH |
OV2025007, zo dňa 25.02.2025 | 03.03.2025 | 14.03.2025 | 1.4.2025 | |
| 1222540213 | EKO - SERVIS LM, s.r.o. Bellova 14/87, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36013161 | pretlakovanie WC, výjazd + obsluha | 111,50 bez DPH |
OV2025060, zo dňa 01.10.2025 | 03.10.2025 | 09.10.2025 | 3.11.2025 | |
| 1222540103 | CUPROJEKT, spol. s r.o. Hurbanova 1496/24, 031 01 Liptovský Mikuláš |
50965239 | oprava okien v budove UPSVaR LM - nastavenie kovania, korekcie uhlopriečok, obhliadka | 275 bez DPH |
OV2025017, zo dňa 07.04.2025 | 07.05.2025 | 13.05.2025 | 9.6.2025 | |
| 1222540106 | CUPROJEKT, spol. s r.o. Hurbanova 1496/24, 031 01 Liptovský Mikuláš |
50965239 | oprava okien v budove UPSVaR LM - nastavenie kovania, korekcie uhlopriečok | 96 bez DPH |
OV2025027, zo dňa 07.05.2025 | 07.05.2025 | 13.05.2025 | 9.6.2025 | |
| 1222540235 | C&D Mati s.r.o. Dubová 493/1, 031 04 Liptovský Mikuláš |
56413491 | tepovanie služobných motorových vozidiel (LM 259 BJ) | 125 vrátane DPH |
OV2025076, zo dňa 29.10.2025 | 04.11.2025 | 07.11.2025 | 8.12.2025 | |
| 1222540223 | C&D Mati s.r.o. Dubová 493/1, 031 04 Liptovský Mikuláš |
56413491 | tepovanie služobných motorových vozidiel (LM 621 BN, BL 601 KV) | 250 vrátane DPH |
OV2025066, zo dňa 10.10.2025 | 14.10.2025 | 16.10.2025 | 3.11.2025 | |
| 1222540098 | Branislav Požár - BP Elektrik Nanterská 1680/17,010 08 Žilina |
56403003 | úprava žiarivkových svietidiel na LED svietidlá v budove UPSVaR LM, 1. poschodie, prízemie, chodba, vrátane inštalačného materiálu a dopravy | 3001,57 bez DPH |
OV2025016, zo dňa 07.04.2025 | 06.05.2025 | 13.05.2025 | 9.6.2025 | |
| 1222540127 | AZ pneu s.r.o. Polianky 17, 841 01 Bratislava |
44912951 | pneumatika Barum Bravuris 5HM (LM259BJ), 1 ks | 43,98 bez DPH |
OV2025034, zo dňa 03.06.2025 | 04.06.2025 | 09.06.2025 | 9.6.2025 | |
| 1222540127 | AZ pneu s.r.o. Polianky 17, 841 01 Bratislava |
44912951 | pneumatika Barum Bravuris 5HM (LM259BJ), 1 ks | 43,98 bez DPH |
OV2025034, zo dňa 03.06.2025 | 04.06.2025 | 09.06.2025 | 9.6.2025 | |
| 1222540068 | AZ pneu s.r.o. Polianky 17, 841 01 Bratislava |
44912951 | nákup letných pneumatík (3 sady, dopravné), LM259BJ, LM621BN, BL225KU | 575,61 bez DPH |
OV2025012 | 19.03.2025 | 20.03.2025 | 1.4.2025 | |
| 1222540189 | Automobilové opravovne Ministrerstva vnútra SR Bytčianska 112, 010 03 Žilina |
44855206 | servis motorového vozidla Honda Jazz LM 259 BJ | 814,49 bez DPH |
OV2025049, zo dňa 28.07.2025 | 01.09.2025 | 12.09.2025 | 15.10.2025 | |
| 1222540187 | Automobilové opravovne Ministrerstva vnútra SR Bytčianska 112, 010 03 Žilina |
44855206 | servis motorového vozidla BL 225 KU | 560,03 bez DPH |
OV2025050, zo dňa 28.07.2025 | 21.08.2025 | 05.09.2025 | 3.10.2025 | |
| 1222540178 | Automobilové opravovne Ministrerstva vnútra SR Bytčianska 112, 010 03 Žilina |
44855206 | servis motorového vozidla Hyundai i30 Kombi BT 946 EN | 290,80 bez DPH |
OV2025044, zo dňa 10.07.2025 | 15.08.2025 | 22.08.2025 | 11.9.2025 | |
| 1222540164 | Automobilové opravovne Ministrerstva vnútra SR Bytčianska 112, 010 03 Žilina |
44855206 | servis motorového vozidla Honda Civic LM 621 BN | 372,05 bez DPH |
OV2025047, zo dňa 17.07.2025 | 04.08.2025 | 12.08.2025 | 11.9.2025 | |
| 1222540165 | Automobilové opravovne Ministrerstva vnútra SR Bytčianska 112, 010 03 Žilina |
44855206 | servis motorového vozidla Honda Jazz LM 259 BJ | 373,34 bez DPH |
OV2025046, zo dňa 17.07.2025 | 04.08.2025 | 12.08.2025 | 11.9.2025 |