Faktúry 2025 (ÚPSVR Liptovský Mikuláš)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1222540073   SECURITY 112, s.r.o.
Jána Halašu 2660/9, 911 08 Trenčín
00538495  služby informátora 03/2025   1331,72 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služieb informátora 167/122/2023    02.04.2025  14.04.2025  7.5.2025 
1222540051   SECURITY 112, s.r.o.
Jána Halašu 2660/9, 911 08 Trenčín
00538495  služby informátora 02/2025   1268,30 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služieb informátora 167/122/2023     04.03.2025  14.03.2025  1.4.2025 
1222540037   SECURITY 112, s.r.o.
Jána Halašu 2660/9, 911 08 Trenčín
00538495  služby informátora 01/2025  1331,71 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služieb informátora 167/122/2023    10.02.2025  26.02.2025  10.3.2025 
1222540002   SECURITY 112, s.r.o.
Jána Halašu 2660/9, 911 08 Trenčín
00538495  služby informátora 12/2024   1235,01 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služieb informátora 167/122/2023    03.01.2025  27.01.2025  12.2.2025 
1222540043   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM  288,38 
bez DPH
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400    18.02.2025  26.02.2025  10.3.2025 
122250090   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM  183,54 
bez DPH
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400    17.04.2025  29.04.2025  7.5.2025 
1222540079   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM  488,39 
bez DPH
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400     03.04.2025  14.04.2025  7.5.2025 
1222540067   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM  80 
bez DPH
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400    17.03.2025  20.03.2025  1.4.2025 
1222540056   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM  275,88 
bez DPH
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400     05.03.2025  14.03.2025  1.4.2025 
1222540029   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM  305,32 
bez DPH
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400     04.02.2025  10.02.2025  10.3.2025 
1222540019   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM  71,03 
bez DPH
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400    17.01.2025  27.01.2025  12.2.2025 
1222540003   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM  207,63 
bez DPH
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400     03.01.2025  15.01.2025  12.2.2025 
1222540076   MAGNA ENERGIA, a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia 04/2025, garáže   18,96 
bez DPH
RD 5361/2024, 322/OVS/2024    03.04.2025  14.04.2025  7.5.2025 
1222540078   MAGNA ENERGIA, a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia 04/2025   670,62 
bez DPH
RD 5361/2024, 322/OVS/2024    03.04.2025  14.04.2025  7.5.2025 
1222540077   MAGNA ENERGIA, a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu 04/2025   1475 
bez DPH
202/OVS/2024, P 1463/2024     03.04.2024  14.04.2025  7.5.2025 
1222540054   MAGNA ENERGIA, a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia 03/2025, garáže   18,96 
bez DPH
RD 5361/2024, 322/OVS/2024    05.03.2025  14.03.2025  1.4.2025 
1222540059   MAGNA ENERGIA, a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia 03/2025   920,72 
bez DPH
RD 5361/2024, 322/OVS/2024    05.03.2025  14.03.2025  1.4.2025 
1222540053   MAGNA ENERGIA, a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu 03/2025   1475 
bez DPH
202/OVS/2024, P 1463/2024     05.03.2025  14.03.2025  1.4.2025 
1222540041   MAGNA ENERGIA, a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia 01/2025 - nedoplatok  73,02 
bez DPH
RD 5361/2024, 322/OVS/2024     14.02.2025  26.02.2025  10.3.2025 
1222540032   MAGNA ENERGIA, a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia 02/2025   920,75 
bez DPH
RD5361/2024, 322/OVS/2024     05.02.2025  10.02.2025  10.3.2025 
1222540031   MAGNA ENERGIA, a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia 02/2025, garáže   18,96 
bez DPH
RD5361/2024, 322/OVS/2024     05.02.2025  10.02.2025  10.3.2025 
1222540030   MAGNA ENERGIA, a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu 02/2025   1475 
bez DPH
202/OVS/2024, P 1463/2024     05.02.2025  10.02.2025  10.3.2025 
1222540011   MAGNA ENERGIA, a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia 01/2025, garáže  18,96 
bez DPH
RD5361/2024, 322/OVS/2024    09.01.2025  15.01.2025  12.2.2025 
1222540012   MAGNA ENERGIA, a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia 01/2025  920,75 
bez DPH
RD5361/2024, 322/OVS/2024    09.01.2025  15.01.2025  12.2.2025 
1222540010   MAGNA ENERGIA, a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu 01/2025  1475 
bez DPH
202/OVS/2024, P 1463/2024     08.01.2025  15.01.2025  12.2.2025 
1222540080   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby 03/2025  105,51 
bez DPH
Zmluva 7/2020    04,04,2025  14,04,2025  7.5.2025 
1222540052   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby 02/2025   105,51 
bez DPH
Zmluva 7/2020    04.03.2025  14.03.2025  1.4.2025 
1222540028   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby 01/2025  105,51 
bez DPH
Zmluva 7/2020     04.02.2025  10.02.2025  10.3.2025 
1222540001   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby 12/2024   105,51 
bez DPH
Zmluva 7/2020    03.01.2025  15.01.2025  12.2.2025 
1222540087   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov MPSVR SR - 03/2025   1784,04 
bez DPH
RD 165/15/2020_M_OSAP,49195/2020, Zmluva o poskytovaní služieb - Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR     15.04.2024  29.04.2025  7.5.2025 
1222540089   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Mimozáručný servis systému EZS  209,4 
bez DPH
  OV2025014, zo dňa 02.04.2025  17.04.2025  29.04.2025  7.5.2025 
1222540065   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov MPSVR SR - 02/2025   1784,04 
bez DPH
RD 165/15/2020_M_OSAP,49195/2020, Zmluva o poskytovaní služieb - Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR     14.03.2025  20.03.2025  1.4.2025 
1222540063   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  oprava výťahu - nastavenie šachtových dverí  127 
bez DPH
165/15/2020_M_OSAP,49195/2020, Zmluva o poskytovaní služieb - Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR   OV2025008, zo dňa 05.03.2025  13.03.2025  14.03.2025  1.4.2025 
1222540042   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov MPSVR SR - 01/2025  1784,04 
bez DPH
RD 165/15/2020_M_OSAP,49195/2020, Zmluva o poskytovaní služieb - Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR     14.02.2025  26.02.2025  10.3.2025 
1222540016   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov MPSVR SR - 12/2024   1784,04 
bez DPH
RD 165/15/2020_M_OSAP,49195/2020, Zmluva o poskytovaní služieb - Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR     16.01.2025  27.01.2025  12.2.2025 
1222540040   AKcare, s.r.o.
Hradná 529/9, 033 01 Liptovský Hrádok
36428841  Vystavenie lekárskych posudkov (10x)   69,70 
vrátane DPH
    12.02.2025  26.02.2025  10.3.2025 
1222540039   AKcare, s.r.o.
Hradná 529/9, 033 01 Liptovský Hrádok
36428841  Vystavenie lekárskych posudkov (4x)   27,88 
vrátane DPH
    12.02.2025  26.02.2025  10.3.2025 
1222540047   MUDr. Mária Ševčovičová, s.r.o.
Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš
36436003  Vystavenie lekárskych posudkov (24x)   167,28 
vrátane DPH
    26.02.2025  14.03.2025  1.4.2025 
1222540046   MUDr. Mária Ševčovičová, s.r.o.
Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš
36436003  Vystavenie lekárskych posudkov (16x)   111,52 
bez DPH
    26.02.2025  14.03.2025  1.4.2025 
1222540072   MUDr. Marta Voštináková
Nábrežie 4. apríla 1990, 03101 Liptovský Mikuláš
36437891  Vystavenie lekárskych posudkov (1x)   6,97 
vrátane DPH
    01.04.2025  14.04.2025  7.5.2025 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Liptovský Mikuláš

Tlačiť