
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1222540274 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 293,40 bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 17.12.2025 | 29.12.2025 | 14.1.2026 | |
| 1222540272 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštovné služby za 11/2025 | 131,57 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní poštového priečinku 31/2021/PK zak. ORaP | 12.12.2025 | 17.01.2026 | 14.1.2026 | |
| 1222540264 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U za 11/2025 | 1,92 vrátane DPH |
súlad so žiadosťou č.10 o špeciálne podávanie/dodávanie zásielok zo dňa 28.01.2011 | 8.12.2025 | 15.12.2025 | 13.1.2026 | |
| 1222540268 | MAGMA ENERGIA a.s. Urbánkova2583/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia 11/2025 - vyúčtovanie, nedoplatok | 169,4 bez DPH |
RD322/OVS/2024, 5361/2024 | 10.12.2025 | 15.12.2025 | 13.1.2026 | |
| 1222540270 | MUDRr. Marta Voštináková Nábrežie 4.apríla 1990, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36437891 | Vystavenie lekárskych posudkov (6x) | 41,82 bez DPH |
12.12.2025 | 15.12.2025 | 13.1.2026 | ||
| 1222540271 | MUDRr. Marta Voštináková Nábrežie 4.apríla 1990, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36437891 | Vystavenie lekársky ch posudkov (6x) | 41,82 vrátane DPH |
12.12.2025 | 15.12.2025 | 13.1.2026 | ||
| 1222540257 | MAGMA ENERGIA a.s. Urbánkova2583/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia 12/2025 garáže | 18,96 bez DPH |
RD322/OVS/2024, 5361/2024 | 3.12.2025 | 15.12.2025 | 13.1.2026 | |
| 122540255 | Golderien Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | Upratovacie služby pre ÚPSVR LM a LH za 11/2025 | 2068,58 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb 455/OVS/2022 | 2.12.2025 | 15.12.2025 | 13.1.2026 | |
| 1222540256 | MAGMA ENERGIA a.s. Urbánkova2583/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia 12/2025 | 677 bez DPH |
RD322/OVS/2024, 5361/2024 | 3.12.2025 | 15.12.2025 | 13.1.2026 | |
| 1222540258 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 370,46 bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 3.12.2025 | 15.12.2025 | 13.1.2026 | |
| 1222540259 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 11/2025 | 105,51 bez DPH |
7/2020 | 4.12.2025 | 15.12.2025 | 13.1.2026 | |
| 1222540246 | TATRAMEDIK, s.r.o. Pri Železnici 1737, 033 01 Liptovský Hrádok |
45597669 | Vystavenie lekárskych posudkov (19x) | 132,43 vrátane DPH |
14.11.2025 | 26.11.2025 | 22.12.2025 | ||
| 1222540250 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 231,62 bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 17.11.2025 | 26.11.2025 | 22.12.2025 | |
| 1222540243 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia 10/2025 - nedoplatok | 227,85 bez DPH |
RD 5361/2024, 322/OVS/2024 | 11.11.2025 | 26.11.2025 | 22.12.2025 | |
| 1222540245 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 10/2025 | 130,37 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka 31/2021/PkaS-ORaP | 13.11.2025 | 26.11.2025 | 22.12.2025 | |
| 1222540242 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového poukazu typu U 10/2025 | 2,72 vrátane DPH |
súlad so žiadosťou č. 10 o špeciálne podávania/ dodávania zásielok zo dňa 28.01.2011 | 10.11.2025 | 26.11.2025 | 22.12.2025 | |
| 1222540238 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia 112025, garáže | 18,96 bez DPH |
RD 5361/2024, 322/OVS/2024 | 05.11.2025 | 07.11.2025 | 8.12.2025 | |
| 1222540237 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia 11/2025 | 677,00 bez DPH |
RD 5361/2024, 322/OVS/2024 | 05.11.2025 | 07.11.2025 | 8.12.2025 | |
| 1222540233 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 10/2025 | 2068,58 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | 04.11.2025 | 07.11.2025 | 8.12.2025 | |
| 1222540234 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 10/2025 | 105,51 bez DPH |
Zmluva 7/2020 | 04.11.2025 | 07.11.2025 | 8.12.2025 | |
| 1222540230 | SECURITY 112, s.r.o. Jána Halašu 2660/9, 911 08 Trenčín |
00538495 | služby informátora 10/2025 | 1014,64 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb informátora 167/122/2023 | 29.10.2025 | 07.11.2025 | 8.12.2025 | |
| 1222540236 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 482,74 bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 04.11.2025 | 07.11.2025 | 8.12.2025 | |
| 1222540224 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 386,79 bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 17.10.2025 | 29.10.2025 | 3.11.2025 | |
| 1222540226 | Spoločnosť priteľov detí z detských domovov Úsmev ako dar Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava 5 |
17316537 | poplatok za konferenciu "Mosty v SPO", 07.-08.2025 (4 účastníci) | 512,00 vrátane DPH |
Pozvánka na 25. ročník pod záštitou Ministerstva PSVaR v spolupráci s Ústredím PSVaR | 21.10.2025 | 29.10.2025 | 3.11.2025 | |
| 1222540219 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového poukazu typu U 09/2025 | 2,08 vrátane DPH |
súlad so žiadosťou č. 10 o špeciálne podávania/ dodávania zásielok zo dňa 28.01.2011 | 08.10.2025 | 16.10.2025 | 3.11.2025 | |
| 1222540221 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia 09/2025 - nedoplatok | 165,91 bez DPH |
RD 5361/2024, 322/OVS/2024 | 13.10.2025 | 16.10.2025 | 3.11.2025 | |
| 1222540218 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 09/2025 | 105,51 bez DPH |
Zmluva 7/2020 | 06.10.2025 | 09.10.2025 | 3.11.2025 | |
| 1222540217 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 497,30 bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 08.10.2025 | 09.10.2025 | 3.11.2025 | |
| 1222540214 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia 102025, garáže | 18,96 bez DPH |
RD 5361/2024, 322/OVS/2024 | 03.10.2025 | 09.10.2025 | 3.11.2025 | |
| 1222540215 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia 10/2025 | 677,00 bez DPH |
RD 5361/2024, 322/OVS/2024 | 03.10.2025 | 09.10.2025 | 3.11.2025 | |
| 1222540216 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 10/2025 | 1475 bez DPH |
202/OVS/2024, P 1463/2024 | 03.10.2025 | 09.10.2025 | 3.11.2025 | |
| 1222540212 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 09/2025 | 2068,58 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | 03.10.2025 | 09.10.2025 | 3.11.2025 | |
| 1222540210 | SECURITY 112, s.r.o. Jána Halašu 2660/9, 911 08 Trenčín |
00538495 | služby informátora 09/2025 | 1331,72 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb informátora 167/122/2023 | 06.10.2025 | 09.10.2025 | 3.11.2025 | |
| 1222540208 | Peter Mlynček PEMMEVA obchodno - reštauračné služby, s.r.o. Iľanovská cesta 512/8, 032 02 Závažná Poruba |
51871939 | obložené chlebíčky (80 ks) - akcia "Raňajky so zástupcami miest a obcí" | 120 vrátane DPH |
IN 065/2023 - Zásady pre hospodárenie s finančnými prostriedkami na reprezentačné účely | 25.09.2025 | 29.09.2025 | 15.10.2025 | |
| 1222540203 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia 08/2025 - nedoplatok | 101,28 bez DPH |
RD 5361/2024, 322/OVS/2024 | 09.09.2025 | 23.09.2025 | 15.10.2025 | |
| 1222540204 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 08/2025 | 139,07 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka 31/2021/PkaS-ORaP | 12.09.2025 | 23.09.2025 | 15.10.2025 | |
| 1222540202 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového poukazu typu U 08/2025 | 1,60 vrátane DPH |
súlad so žiadosťou č. 10 o špeciálne podávania/ dodávania zásielok zo dňa 28.01.2011 | 08.09.2025 | 23.09.2025 | 15.10.2025 | |
| 1222540205 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 248,47 bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 17.09.2025 | 23.09.2025 | 15.10.2025 | |
| 1222540196 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 08/2025 | 1871,18 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | 03.09.2025 | 12.09.2025 | 15.10.2025 | |
| 1222540198 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia 09/2025, garáže | 18,96 bez DPH |
RD 5361/2024, 322/OVS/2024 | 03.09.2025 | 12.09.2025 | 15.10.2025 |