Faktúry 2026 (ÚPSVR Liptovský Mikuláš)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1222600833   Newport Group, a.s.
Lazaretská 23, 811 09 Bratislava
46279610  vzdelávací program "Operátor výroby" (15 účastníkov) v rámci NP 588 Pripravený na prácu v priemysle, §54, od 12.01.-09.02.2026  17700 
vrátane DPH
RD 94/OAOTP/2025   25/22/54O/134  25.02.2026  06.03.2026  19.3.2026 
1222600379   Newport Group, a.s.
Lazaretská 23, 811 09 Bratislava
46279610  vzdelávací program "Operátor výroby" (14 účastníkov) v rámci NP 588 Pripravený na prácu v priemysle, §54, od 26.11.-09.01.2026  14040 
vrátane DPH
RD 94/OAOTP/2025  25/22/54O/107  21.01.2025  05.02.2025  27.2.2026 
1222640150   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie poštového peňažného poukazu U za 08/2026   1,44 
vrátane DPH
súlad so žiadosťou č.10 o špeciálne podávanie/dodávanie zásielok zo dňa 28.01.2011     09.09.2026  28.09.2026  8.10.2026 
1222640134   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie poštového peňažného poukazu U za 07/2026   0,80 
bez DPH
súlad so žiadosťou č.10 o špeciálne podávanie/dodávanie zásielok zo dňa 28.01.2011     11.08.2026  28.08.2026  24.9.2026 
1222640115   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie poštového peňažného poukazu U za 06/2026   1,76 
vrátane DPH
súlad so žiadosťou č.10 o špeciálne podávanie/dodávanie zásielok zo dňa 28.01.2011     09.07.2026  15.07.2026  12.8.2026 
1222640099   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie poštového peňažného poukazu U za 05/2026   2,40 
vrátane DPH
súlad so žiadosťou č.10 o špeciálne podávanie/dodávanie zásielok zo dňa 28.01.2011     08.06.2026  19.06.2026  1.7.2026 
1222640079   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie poštového peňažného poukazu U za 04/2026   1,60 
vrátane DPH
súlad so žiadosťou č.10 o špeciálne podávanie/dodávanie zásielok zo dňa 28.01.2011     08.05.2026  15.05.2026  12.6.2026 
1222640061   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie poštového peňažného poukazu U za 03/2026   1,60 
vrátane DPH
súlad so žiadosťou č.10 o špeciálne podávanie/dodávanie zásielok zo dňa 28.01.2011     13.04.2026  28.04.2026  6.5.2026 
1222640044   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie poštového peňažného poukazu U za 02/2026   1,76 
vrátane DPH
súlad so žiadosťou č.10 o špeciálne podávanie/dodávanie zásielok zo dňa 28.01.2011     10.03.2026  13.03.2026  8.4.2026 
1222640028   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie poštového peňažného poukazu U za 01/2026  1,76 
vrátane DPH
súlad so žiadosťou č.10 o špeciálne podávanie/dodávanie zásielok zo dňa 28.01.2011     09.02.2026  13.02.2026  4.3.2026 
1222640004   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie poštového peňažného poukazu U za 12/2025   2,24 
vrátane DPH
súlad so žiadosťou č.10 o špeciálne podávanie/dodávanie zásielok zo dňa 28.01.2011     08.01.2026  15.01.2026  11.2.2026 
1222640008   Energie2, a.s.
Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1
46113177  spotreba plynu - nedoplatok za 01-12/2025  119,48 
bez DPH
zmluva 191/OVS/2025, 1113651    16.01.2026  28.01.2026  11.2.2026 
1222640003   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby 12/2025   105,51 
bez DPH
Zmluva 7/2020     05.01.2026  15.01.2026  11.2.2026 
1222640024   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby 01/2026  105,51 
bez DPH
Zmluva 7/2020     04.02.2026  09.02.2026  4.3.2026 
1222640147   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby 08/2026   105,51 
bez DPH
Zmluva 7/2020    04.09.2026  10.09.2026  8.10.2026 
1222640138   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby 07/2026   105,51 
bez DPH
Zmluva 7/2020     21.08.2026  26.08.2026  24.9.2026 
1222640110   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby 06/2026   105,51 
bez DPH
Zmluva 7/2020     03.07.2026  15.07.2026  12.8.2026 
1222640094   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby 05/2026  105,51 
bez DPH
Zmluva 7/2020     04.06.2026  09.06.2026  1.7.2026 
1222640074   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby 04/2026   105,51 
bez DPH
Zmluva 7/2020    04.05.2026  12.05.2026  11.6.2026 
1222640053   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby 03/2026   105,51 
bez DPH
Zmluva 7/2020     07.04.2026  10.04.2026  6.5.2026 
1222640038   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby 02/2026  105,51 
bez DPH
Zmluva 7/2020     04.03.2026  13.03.2026  8.4.2026 
1222640006   Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
36572441  vodné, stočné, zrážky - nedoplatok 06-12/2025  244,48 
bez DPH
zmluva č. 1675/2015    12.01.2026  15.01.2026  11.2.2026 
1222640124   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 07/2026  1871,18 
bez DPH
Zmluva č. 455/OVS/2022     04.08.2026  12.08.2026  21.9.2026 
1222640126   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  hygienický materiál (100 ks toaletný papier do zásobníkov, 300 ks papierové utierky v kotúči, toaletné mydlo 5L - 5 ks)   434,50 
bez DPH
Zmluva č. 455/OVS/2022   OV2026038, zo dňa 07.07.2026  05.08.2026  12.08.2026  21.9.2026 
1222640140   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 08/2026   2068,58 
bez DPH
Zmluva č. 455/OVS/2022    02.09.2026  10.09.2026  8.10.2026 
1222640108   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 06/2026  2068,58 
bez DPH
Zmluva č. 455/OVS/2022    02.07.2026  15.07.2026  12.8.2026 
1222640092   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 05/2026   2068,58 
bez DPH
Zmluva č. 455/OVS/2022     02.06.2026  09.06.2026  1.7.2026 
1222640076   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 04/2026  1932,04 
bez DPH
Zmluva č. 455/OVS/2022    05.05.2026  12.05.2026  11.6.2026 
1222640056   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 03/2026  2068,58 
bez DPH
Zmluva č. 455/OVS/2022     07.04.2026  10.04.2026  6.5.2026 
1222640046   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  hygienický materiál (400 ks toaletný papier do zásobníkov, 200 ks papierové utierky v kotúči)  580 
bez DPH
Zmluva č. 455/OVS/2022   OV2026007, zo dňa 02.03.2026  13.03.2026  23.03.2026  9.4.2026 
1222640037   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 02/2026   2068,58 
bez DPH
Zmluva č. 455/OVS/2022    04.03.2026  13.03.2026  8.4.2026 
1222640021   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 01/2026  2068,58 
bez DPH
Zmluva č. 455/OVS/2022    03.02.2026  09.02.2026  4.3.2026 
1222640001   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 12/2025   2068,58 
bez DPH
Zmluva č. 455/OVS/2022     02.01.2026  15.01.2026  11.2.2026 
1222640049   Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48, 011 09 Žilina
37808427  vyúčtovanie služieb za r. 2025, nedoplatok  669,83 
vrátane DPH
Zmluva LH5/2023-257/122/2026    19.03.2026  10.04.2026  6.5.2026 
1222640152   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštovné služby za 08/2026   74,62 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní poštového priečinku 31/2021/PK zak. ORaP     14.09.2026  28.09.2026  8.10.2026 
1222640139   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštovné služby za 07/2026   74,62 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní poštového priečinku 31/2021/PK zak. ORaP     01.09.2026  10.09.2026  8.10.2026 
1222640117   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštovné služby za 06/2026   81,22 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní poštového priečinku 31/2021/PK zak. ORaP     13.07.2026  15.07.2026  12.8.2026 
1222640102   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštovné služby za 05/2026   88,32 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní poštového priečinku 31/2021/PK zak. ORaP     12.06.2026  19.06.2026  1.7.2026 
1222640083   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštovné služby za 04/2026   70,82 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní poštového priečinku 31/2021/PK zak. ORaP     13.05.2026  15.05.2026  12.6.2026 
1222640062   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštovné služby za 03/2026   85,02 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní poštového priečinku 31/2021/PK zak. ORaP     14.04.2026  23.04.2026  6.5.2026 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Liptovský Mikuláš

Tlačiť