
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1292440264 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 7/2024 | 752,66 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 09.08.2024 | 15.08.2024 | 2.9.2024 | |
1292440235 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 6/2024 | 752,66 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 15.07.2024 | 19.07.2024 | 5.8.2024 | |
1292440200 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 5/2024 | 757,30 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 10.06.2024 | 12.06.2024 | 2.7.2024 | |
1292440159 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 4/2024 | 1295,45 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 15.05.2024 | 20.05.2024 | 4.6.2024 | |
1292440128 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 3/2024 | 1704,08 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 15.04.2024 | 19.04.2024 | 6.5.2024 | |
1292440097 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 2/2024 | 1904,54 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 14.03.2024 | 22.03.2024 | 9.4.2024 | |
1292440090 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | vyúčtovanie spotreby tepla a TUV Petöfiho,Lučenec za 2023 | -2210,32 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 08.03.2024 | 19.03.2024 | 9.4.2024 | |
1292440062 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 1/2024 | 3039,46 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 15.02.2024 | 22.02.2024 | 7.3.2024 | |
1292440016 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 12/2023 | 2624,76 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 10.01.2024 | 16.01.2024 | 5.2.2024 | |
1292440374 | SPP-distribúcia,a.s. Plátennícka 19013/2, 821 09 Bratislava |
35910739 | demontáž meradla z dôvodu tech.zmien | 30,72 vrátane DPH |
Žiadosť č.2006260723 | 08.11.2024 | 14.11.2024 | 28.11.2024 | |
1292440441 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 657,57 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 19.12.2024 | 20.12.2024 | 23.12.2024 | |
1292440429 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 1139,85 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 06.12.2024 | 13.12.2024 | 23.12.2024 | |
1292440407 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 777,60 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 29.11.2024 | 02.12.2024 | 23.12.2024 | |
1292440375 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 1329,43 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 11.11.2024 | 14.11.2024 | 28.11.2024 | |
1292440353 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 561,87 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 24.10.2024 | 29.10.2024 | 29.10.2024 | |
1292440336 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál-dobropis | -2,21 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 09.10.2024 | 15.10.2024 | 29.10.2024 | |
1292440335 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 1284,11 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 09.10.2024 | 15.10.2024 | 29.10.2024 | |
1292440307 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 368,54 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 24.09.2024 | 27.09.2024 | 30.9.2024 | |
1292440288 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 743,43 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 09.09.2024 | 16.09.2024 | 30.9.2024 | |
1292440272 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 100,54 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 23.08.2024 | 28.08.2024 | 2.9.2024 | |
1292440267 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 877,15 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 14.08.2024 | 19.08.2024 | 2.9.2024 | |
1292440239 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 711,85 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 23.07.2024 | 29.07.2024 | 5.8.2024 | |
1292440229 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 1268,26 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 11.07.2024 | 16.07.2024 | 5.8.2024 | |
1292440209 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 469,94 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 20.06.2024 | 25.06.2024 | 2.7.2024 | |
1292440195 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 1519,28 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 07.06.2024 | 12.06.2024 | 2.7.2024 | |
1292440173 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 574,44 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 22.05.2024 | 27.05.2024 | 4.6.2024 | |
1292440147 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 1494,93 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 09.05.2024 | 16.05.2024 | 4.6.2024 | |
1292440132 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 568,97 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 22.04.2024 | 26.04.2024 | 6.5.2024 | |
1292440123 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 1017,85 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 09.04.2024 | 15.04.2024 | 6.5.2024 | |
1292440100 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 554,08 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 22.03.2024 | 27.03.2024 | 9.4.2024 | |
1292440087 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 1026,24 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 08.03.2024 | 12.03.2024 | 9.4.2024 | |
1292440069 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 489,36 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 23.02.2024 | 28.02.2024 | 7.3.2024 | |
1292440056 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 1185,32 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 12.02.2024 | 16.02.2024 | 7.3.2024 | |
1292440036 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 113,21 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 22.01.2024 | 26.01.2024 | 5.2.2024 | |
1292440014 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 397,76 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 08.01.2024 | 11.01.2024 | 5.2.2024 | |
1292440445 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy k DEKVS 11/2024 LC | -4,20 bez DPH |
Zmluva | 20.12.2024 | 23.12.2024 | 7.1.2025 | |
1292440434 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby,prenájom priečinku 11/2024 | 557,80 vrátane DPH |
sumárne zúčtovacie výkazy | 12.12.2024 | 17.12.2024 | 23.12.2024 | |
1292440430 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U 11/2024 | 6,40 bez DPH |
Žiadosť | 06.12.2024 | 13.12.2024 | 23.12.2024 | |
1292440424 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné ŠSD 11/2024-vyúčtovanie zálohy zo dňa 13.11.2024 vo výške 9 487,90 Eur | 9487,90 bez DPH |
Z. 456/2010 | 05.12.2024 | 13.11.2024 | 23.12.2024 | |
1292440412 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | vyúčtovanie preddavku na poštovné-frankovací stroj/zaplatený preddavok 1 000,- Eur/ | 1000,00 bez DPH |
PP zo dňa 12.11.2024 | 02.12.2024 | 14.11.2024 | 23.12.2024 |