
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1292540205 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica |
36644030 | vodné a stočné,zrážky Lehára, Lučenec | 480,55 vrátane DPH |
OZ č.206200885 z 30.10.2013 | 11.07.2025 | 16.07.2025 | 22.7.2025 | |
1292540204 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica |
36644030 | vodné a stočné,zrážky Železničná, Fiľakovo | 330,80 vrátane DPH |
OZ č.206200885 z 30.10.2013 | 11.07.2025 | 16.07.2025 | 22.7.2025 | |
1292540203 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 6/2025 | 771,48 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 10.07.2025 | 16.07.2025 | 22.7.2025 | |
1292540202 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 1316,49 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 08.07.2025 | 10.07.2025 | 22.7.2025 | |
1292540201 | AMG Security s.r.o. Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen |
46268995 | strážna služba Železničná, Fiľakovo 6/2025 | 1238,66 vrátane DPH |
Zmluva č. 250/129/2023 | 07.07.2025 | 10.07.2025 | 22.7.2025 | |
1292540200 | AMG Security s.r.o. Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen |
46268995 | strážna služba Petöf.LC 6/2025 | 1231,71 vrátane DPH |
Zmluva č. 243/129/2023 | 07.07.2025 | 10.07.2025 | 22.7.2025 | |
1292540199 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 6/2025 | 114,09 vrátane DPH |
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012 | 04.07.2025 | 10.07.2025 | 22.7.2025 | |
1292540198 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 6/2025 | 85,56 vrátane DPH |
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012 | 04.07.2025 | 10.07.2025 | 22.7.2025 | |
1292540197 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné ŠSD 6/2025-vyúčtovanie zálohy zo dňa 12.6.2025 vo výške 9 194,02 Eur | 9194,02 bez DPH |
Z. 456/2010 | 04.07.2025 | 12.06.2025 | 22.7.2025 | |
1292540196 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U 6/2025 | 5,92 bez DPH |
Žiadosť | 04.07.2025 | 10.07.2025 | 22.7.2025 | |
1292540195 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby 6/2025 | 1945,90 vrátane DPH |
Zml. č. 456/OVS/2022 | 03.07.2025 | 10.07.2025 | 22.7.2025 | |
1292540194 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 7/2025 | 3024,77 vrátane DPH |
Zml.č.202/OVS/2024, 201/OVS/2024 | 03.07.2025 | 10.07.2025 | 22.7.2025 | |
1292540193 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE Pet.LC,Fiľakovo 7/2025 | 1221,76 vrátane DPH |
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024 | 02.07.2025 | 10.07.2025 | 22.7.2025 | |
1292540192 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE Lehára LC,Poltár 7/2025 | 928,84 vrátane DPH |
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024 | 02.07.2025 | 10.07.2025 | 22.7.2025 | |
1292540191 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 6/2025 | 2693,98 vrátane DPH |
ZNNP-1/2015,dodatok č.1 | 01.07.2025 | 04.07.2025 | 22.7.2025 | |
1292540190 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica |
36644030 | vodné a stočné,zrážky Petöfiho,Lučenec | 473,66 vrátane DPH |
OZ č.206200885 z 30.10.2013 | 24.06.2025 | 27.06.2025 | 22.7.2025 | |
1292540189 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 697,62 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 20.06.2025 | 27.06.2025 | 22.7.2025 | |
1292540188 | MEDRIOS s.r.o. Ulica Úzka 45/6 ,984 01 Lučenec-Malá Ves |
36811319 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 20.06.2025 | 27.06.2025 | 22.7.2025 | |
1292540187 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 4,92 vrátane DPH |
Zákon č.374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu, Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu | 19.06.2025 | 19.06.2025 | 22.7.2025 | |
1292540184 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy k DEKVS 5/2025 LC | 4,60 bez DPH |
Zmluva | 16.06.2025 | 26.06.2025 | 22.7.2025 | |
1292540186 | REVITAMED s.r.o. Modré zeme 5638/14, 984 01 Lučenec |
44903758 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 16.06.2025 | 19.06.2025 | 20.6.2025 | |
1292540185 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 1-5/2025-doúčtovanie | 4485,22 vrátane DPH |
Zml.č.202/OVS/2024, 201/OVS/2024 | 16.06.2025 | 19.06.2025 | 20.6.2025 | |
1292540183 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | vyúčtovanie preddavku na poštovné-frankovací stroj/zaplatený preddavok 3 000,- Eur/ 06.06.2025 | 3000,00 bez DPH |
PP zo dňa 0.06.2025 | 16.06.2025 | 06.06.2025 | 20.6.2025 | |
1292540182 | LIVANMED, s.r.o. V.V.Majakovského 1417/10,984 01 Lučenec |
46423575 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 16.06.2025 | 19.06.2025 | 20.6.2025 | |
1292540181 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby,prenájom priečinku 5/2025 | 659,65 vrátane DPH |
sumárne zúčtovacie výkazy | 12.06.2025 | 18.06.2025 | 20.6.2025 | |
1292540180 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 5/2025 | 820,48 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 11.06.2025 | 18.06.2025 | 20.6.2025 | |
1292540179 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE Pet.LC,Fiľakovo 5/2025 vyúčtovanie | 361,22 vrátane DPH |
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024 | 11.06.2025 | 18.06.2025 | 20.6.2025 | |
1292540178 | M-TECH group s.r.o. Tesárska 19/142, 08001 Haniska |
53056621 | horizont.žalúzie na okná-vyúčtovanie zálohy | 420,00 vrátane DPH |
Obj.29/2025 | 09.06.2025 | 22.05.2025 | 20.6.2025 | |
1292540177 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U 5/2025 | 7,04 bez DPH |
Žiadosť | 09.06.2025 | 18.06.2025 | 20.6.2025 | |
1292540176 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 1221,72 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 06.06.2025 | 11.06.2025 | 20.6.2025 | |
1292540175 | AMG Security s.r.o. Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen |
46268995 | strážna služba Železničná, Fiľakovo 5/2025 | 1179,68 vrátane DPH |
Zmluva č. 250/129/2023 | 06.06.2025 | 18.06.2025 | 20.6.2025 | |
1292540174 | AMG Security s.r.o. Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen |
46268995 | strážna služba Petöf.LC 5/2025 | 1173,06 vrátane DPH |
Zmluva č. 243/129/2023 | 06.06.2025 | 18.06.2025 | 20.6.2025 | |
1292540173 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné ŠSD 5/2025-vyúčtovanie zálohy zo dňa 14.5.2025 vo výške 9 201,92 Eur | 9201,92 bez DPH |
Z. 456/2010 | 06.06.2025 | 14.05.2025 | 20.6.2025 | |
1292540172 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 5/2025 | 85,56 vrátane DPH |
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012 | 04.06.2025 | 11.06.2025 | 20.6.2025 | |
1292540171 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 5/2025 | 114,09 vrátane DPH |
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012 | 04.06.2025 | 11.06.2025 | 20.6.2025 | |
1292540170 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 6/2025 | 3024,77 vrátane DPH |
Zml.č.202/OVS/2024, 201/OVS/2024 | 04.06.2025 | 11.06.2025 | 20.6.2025 | |
1292540169 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE Pet.LC,Fiľakovo 6/2025 | 1210,32 vrátane DPH |
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024 | 04.06.2025 | 11.06.2025 | 20.6.2025 | |
1292540168 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE Lehára LC,Poltár 6/2025 | 919,67 vrátane DPH |
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024 | 04.06.2025 | 11.06.2025 | 20.6.2025 | |
1292540167 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 5/2025 | 2693,98 vrátane DPH |
ZNNP-1/2015,dodatok č.1 | 04.06.2025 | 11.06.2025 | 20.6.2025 | |
1292540166 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby 5/2025 | 1945,90 vrátane DPH |
Zml. č. 456/OVS/2022 | 03.06.2025 | 18.06.2025 | 20.6.2025 |