Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1292540205   Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica
36644030  vodné a stočné,zrážky Lehára, Lučenec  480,55 
vrátane DPH
OZ č.206200885 z 30.10.2013    11.07.2025  16.07.2025  22.7.2025 
1292540204   Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica
36644030  vodné a stočné,zrážky Železničná, Fiľakovo  330,80 
vrátane DPH
OZ č.206200885 z 30.10.2013    11.07.2025  16.07.2025  22.7.2025 
1292540203   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 6/2025  771,48 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    10.07.2025  16.07.2025  22.7.2025 
1292540202   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  1316,49 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    08.07.2025  10.07.2025  22.7.2025 
1292540201   AMG Security s.r.o.
Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen
46268995  strážna služba Železničná, Fiľakovo 6/2025  1238,66 
vrátane DPH
Zmluva č. 250/129/2023    07.07.2025  10.07.2025  22.7.2025 
1292540200   AMG Security s.r.o.
Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen
46268995  strážna služba Petöf.LC 6/2025  1231,71 
vrátane DPH
Zmluva č. 243/129/2023    07.07.2025  10.07.2025  22.7.2025 
1292540199   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 6/2025  114,09 
vrátane DPH
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012    04.07.2025  10.07.2025  22.7.2025 
1292540198   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 6/2025  85,56 
vrátane DPH
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012    04.07.2025  10.07.2025  22.7.2025 
1292540197   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštovné ŠSD 6/2025-vyúčtovanie zálohy zo dňa 12.6.2025 vo výške 9 194,02 Eur  9194,02 
bez DPH
Z. 456/2010    04.07.2025  12.06.2025  22.7.2025 
1292540196   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie PPP U 6/2025  5,92 
bez DPH
Žiadosť    04.07.2025  10.07.2025  22.7.2025 
1292540195   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby 6/2025  1945,90 
vrátane DPH
Zml. č. 456/OVS/2022    03.07.2025  10.07.2025  22.7.2025 
1292540194   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 7/2025  3024,77 
vrátane DPH
Zml.č.202/OVS/2024, 201/OVS/2024    03.07.2025  10.07.2025  22.7.2025 
1292540193   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE Pet.LC,Fiľakovo 7/2025  1221,76 
vrátane DPH
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024    02.07.2025  10.07.2025  22.7.2025 
1292540192   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE Lehára LC,Poltár 7/2025  928,84 
vrátane DPH
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024    02.07.2025  10.07.2025  22.7.2025 
1292540191   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 6/2025  2693,98 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015,dodatok č.1    01.07.2025  04.07.2025  22.7.2025 
1292540190   Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica
36644030  vodné a stočné,zrážky Petöfiho,Lučenec  473,66 
vrátane DPH
OZ č.206200885 z 30.10.2013    24.06.2025  27.06.2025  22.7.2025 
1292540189   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  697,62 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    20.06.2025  27.06.2025  22.7.2025 
1292540188   MEDRIOS s.r.o.
Ulica Úzka 45/6 ,984 01 Lučenec-Malá Ves
36811319  zdravotné výkony  20,91 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    20.06.2025  27.06.2025  22.7.2025 
1292540187   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky  4,92 
vrátane DPH
Zákon č.374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu, Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu    19.06.2025  19.06.2025  22.7.2025 
1292540184   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis zľavy k DEKVS 5/2025 LC  4,60 
bez DPH
Zmluva    16.06.2025  26.06.2025  22.7.2025 
1292540186   REVITAMED s.r.o.
Modré zeme 5638/14, 984 01 Lučenec
44903758  zdravotné výkony  27,88 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    16.06.2025  19.06.2025  20.6.2025 
1292540185   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 1-5/2025-doúčtovanie  4485,22 
vrátane DPH
Zml.č.202/OVS/2024, 201/OVS/2024    16.06.2025  19.06.2025  20.6.2025 
1292540183   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  vyúčtovanie preddavku na poštovné-frankovací stroj/zaplatený preddavok 3 000,- Eur/ 06.06.2025  3000,00 
bez DPH
  PP zo dňa 0.06.2025  16.06.2025  06.06.2025  20.6.2025 
1292540182   LIVANMED, s.r.o.
V.V.Majakovského 1417/10,984 01 Lučenec
46423575  zdravotné výkony  20,91 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    16.06.2025  19.06.2025  20.6.2025 
1292540181   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby,prenájom priečinku 5/2025  659,65 
vrátane DPH
sumárne zúčtovacie výkazy    12.06.2025  18.06.2025  20.6.2025 
1292540180   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 5/2025  820,48 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    11.06.2025  18.06.2025  20.6.2025 
1292540179   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE Pet.LC,Fiľakovo 5/2025 vyúčtovanie  361,22 
vrátane DPH
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024    11.06.2025  18.06.2025  20.6.2025 
1292540178   M-TECH group s.r.o.
Tesárska 19/142, 08001 Haniska
53056621  horizont.žalúzie na okná-vyúčtovanie zálohy  420,00 
vrátane DPH
  Obj.29/2025  09.06.2025  22.05.2025  20.6.2025 
1292540177   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie PPP U 5/2025  7,04 
bez DPH
Žiadosť    09.06.2025  18.06.2025  20.6.2025 
1292540176   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  1221,72 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    06.06.2025  11.06.2025  20.6.2025 
1292540175   AMG Security s.r.o.
Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen
46268995  strážna služba Železničná, Fiľakovo 5/2025  1179,68 
vrátane DPH
Zmluva č. 250/129/2023    06.06.2025  18.06.2025  20.6.2025 
1292540174   AMG Security s.r.o.
Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen
46268995  strážna služba Petöf.LC 5/2025  1173,06 
vrátane DPH
Zmluva č. 243/129/2023    06.06.2025  18.06.2025  20.6.2025 
1292540173   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštovné ŠSD 5/2025-vyúčtovanie zálohy zo dňa 14.5.2025 vo výške 9 201,92 Eur  9201,92 
bez DPH
Z. 456/2010    06.06.2025  14.05.2025  20.6.2025 
1292540172   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 5/2025  85,56 
vrátane DPH
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012    04.06.2025  11.06.2025  20.6.2025 
1292540171   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 5/2025  114,09 
vrátane DPH
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012    04.06.2025  11.06.2025  20.6.2025 
1292540170   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 6/2025  3024,77 
vrátane DPH
Zml.č.202/OVS/2024, 201/OVS/2024    04.06.2025  11.06.2025  20.6.2025 
1292540169   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE Pet.LC,Fiľakovo 6/2025  1210,32 
vrátane DPH
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024    04.06.2025  11.06.2025  20.6.2025 
1292540168   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE Lehára LC,Poltár 6/2025  919,67 
vrátane DPH
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024    04.06.2025  11.06.2025  20.6.2025 
1292540167   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 5/2025  2693,98 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015,dodatok č.1    04.06.2025  11.06.2025  20.6.2025 
1292540166   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby 5/2025  1945,90 
vrátane DPH
Zml. č. 456/OVS/2022    03.06.2025  18.06.2025  20.6.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na

Print