
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1292540154 | PneuMAR s.r.o. Podhradská 78/7, 985 26 Málinec |
53028911 | diagnostika,servis vozidla | 3111,50 vrátane DPH |
Obj.28/2025 | 19.05.2025 | 22.05.2025 | 3.6.2025 | |
| 1292540141 | PneuMAR s.r.o. Podhradská 78/7, 985 26 Málinec |
53028911 | diagnostika,servis vozidla | 409,70 vrátane DPH |
Obj.27/2025 | 06.05.2025 | 13.05.2025 | 3.6.2025 | |
| 1292540140 | PneuMAR s.r.o. Podhradská 78/7, 985 26 Málinec |
53028911 | diagnostika,servis vozidla | 347,40 vrátane DPH |
Obj.26/2025 | 06.05.2025 | 13.05.2025 | 3.6.2025 | |
| 1292540142 | PneuMAR s.r.o. Podhradská 78/7, 985 26 Málinec |
53028911 | diagnostika,servis vozidla | 165,85 vrátane DPH |
Obj.25/2025 | 06.05.2025 | 13.05.2025 | 3.6.2025 | |
| 1292540164 | ULTIMATE SYSTEMS s.r.o. Maxima Gorkého 5112, 984 01 Lučenec |
47169320 | digitálny videovrátnik 2 jednotky | 2639,83 vrátane DPH |
Obj.24/2025 | 30.05.2025 | 05.06.2025 | 20.6.2025 | |
| 1292540129 | 2U spol. s r.o. Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava |
17315786 | 4 sady vlajok SR+EÚ,smútočná +doprava | 174,05 vrátane DPH |
Obj.23/2025, 234153 | 24.04.2025 | 28.04.2025 | 30.4.2025 | |
| 1292540128 | SPO - Ba s.r.o. Jadranská 14, 841 01 Bratislava |
47995947 | práškový hasiaci prístroj | 46,72 vrátane DPH |
Obj.22/2025, 787 | 22.04.2025 | 22.04.2025 | 30.4.2025 | |
| 1292540100 | Ansana s.r.o. Ulica J. Francisciho 2464/19, 984 01 Lučenec |
56449054 | výroba a montáž regálov | 970,00 bez DPH |
Obj.20/2025 | 27.03.2025 | 07.04.2025 | 30.4.2025 | |
| 1292540028 | Róbert Bargel - G. profit invest Ulica L.Mocsáryho 1203/31, 984 01 Lučenec |
45903051 | diaľkový ovládač na bránu | 55,00 bez DPH |
Obj.2/2025 | 20.01.2025 | 24.01.2025 | 3.2.2025 | |
| 1292540114 | EVROFIN Int.spol. s r.o.-organizačná zložka Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | frankovací stroj IS-420 SK | 2269,35 vrátane DPH |
Obj.19/2025 | 08.04.2025 | 15.04.2025 | 30.4.2025 | |
| 1292540097 | JYSK s.r.o. Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava |
35974133 | kancelárske kreslo | 102,29 vrátane DPH |
Obj.18/2025 | 19.03.2025 | 20.03.2025 | 30.3.2025 | |
| 1292540067 | Miroslav Tóth ELEKTRO - M.T. Ulica Martina Rázusa 85/7, 984 01 Lučenec |
32618026 | kávovary Eta | 516,00 vrátane DPH |
Obj.17/2025,1202500479 | 27.02.2025 | 25.02.2025 | 27.2.2025 | |
| 1292540065 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | servis,údržba vozidla | 1208,49 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 | Obj.16/2025 | 25.02.2025 | 06.03.2025 | 30.3.2025 |
| 1292540066 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | servis,údržba vozidla | 344,15 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 | Obj.14/2025 | 25.02.2025 | 06.03.2025 | 30.3.2025 |
| 1292540076 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | hygienický materiál | 1548,69 vrátane DPH |
Zml. č. 456/OVS/2022 | Obj.12/2025 | 05.03.2025 | 12.03.2025 | 30.3.2025 |
| 1292540064 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | servis,údržba vozidla | 1445,34 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 | Obj.11,13/2025 | 25.02.2025 | 06.03.2025 | 30.3.2025 |
| 1292540063 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | servis,údržba vozidla | 1583,76 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 | Obj.10,15/2025 | 25.02.2025 | 06.03.2025 | 30.3.2025 |
| 1292540096 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | montáž odvzdušňovacích ventilov | 424,97 vrátane DPH |
Obj.1/2025 | 19.03.2025 | 24.03.2025 | 30.3.2025 | |
| 2025/272982 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23 811 09 Bratislava IČO: 46 279 610 Lazaretská 23 811 09 Bratislava |
46279610 | Projekt "Pripravený na prácu v priemysle" vzdelávací program Operátor výroby | 15960,00 € bez DPH |
94/OAOTP/2025 | 25/29/54O/96 | 16.10.2025 | 14.11.2025 | 17.11.2025 |
| 1292540261 | JUDr. Stacho Chladný, súdny exekútor Stráž 223, 960 01 Zvolen |
42009766 | dobropis trov exekúcie | -73,80 vrátane DPH |
233/1995 Z.z.,Vyhláška MS SR č.288/95 Z.z | 10.09.2025 | 09.09.2025 | 18.9.2025 | |
| 1292540324 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy k DEKVS 10/2025 LC | -5,90 bez DPH |
Zmluva | 17.11.2025 | 01.12.2025 | 1.12.2025 | |
| 1292540334 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 608,52 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 20.11.2025 | 25.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1292540332 | LUKAMED, s.r.o. Ulica Arm. Gen. L. Svobodu 2839/5,984 01 Lučenec |
36649112 | zdravotné výkony | 146,37 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 20.11.2025 | 27.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1292540331 | REVITAMED s.r.o. Modré zeme 5638/14, 984 01 Lučenec |
44903758 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 20.11.2025 | 27.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1292540323 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 4,92 vrátane DPH |
Zákon č.374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu, Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu | 17.11.2025 | 17.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1292540322 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 10/2025 | 1885,77 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 14.11.2025 | 19.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1292540321 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby,prenájom priečinku 10/2025 | 690,10 vrátane DPH |
sumárne zúčtovacie výkazy | 13.11.2025 | 19.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1292540320 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE Lehára LC 1- 10/2025 vyúčtovanie | 851,43 vrátane DPH |
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024 | 10.11.2025 | 13.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1292540319 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE Pet.LC,Fiľakovo 10/2025 vyúčtovanie | 563,17 vrátane DPH |
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024 | 10.11.2025 | 13.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1292540318 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 1510,57 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 10.11.2025 | 13.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1292540317 | AMG Security s.r.o. Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen |
46268995 | strážna služba Železničná, Fiľakovo 10/2025 | 1356,63 vrátane DPH |
Zmluva č. 250/129/2023 | 10.11.2025 | 13.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1292540316 | AMG Security s.r.o. Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen |
46268995 | strážna služba Petöf.LC 10/2025 | 1349,02 vrátane DPH |
Zmluva č. 243/129/2023 | 10.11.2025 | 13.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1292540315 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U 10/2025 | 6,72 bez DPH |
Žiadosť | 10.11.2025 | 13.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1292540311 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné ŠSD 10/2025-vyúčtovanie zálohy zo dňa 13.10.2025 vo výške 11 100,- Eur | 11100,00 bez DPH |
Z. 456/2010 | 06.11.2025 | 13.10.2025 | 1.12.2025 | |
| 1292540310 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE Pet.LC,Fiľakovo 11/2025 | 1221,76 vrátane DPH |
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024 | 05.11.2025 | 06.11.2025 | 6.11.2025 | |
| 1292540309 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE Lehára LC,Poltár 11/2025 | 928,84 vrátane DPH |
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024 | 05.11.2025 | 06.11.2025 | 6.11.2025 | |
| 1292540308 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 10/2025 | 114,09 vrátane DPH |
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012 | 04.11.2025 | 06.11.2025 | 6.11.2025 | |
| 1292540307 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 10/2025 | 85,56 vrátane DPH |
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012 | 04.11.2025 | 06.11.2025 | 6.11.2025 | |
| 1292540306 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby 10/2025 | 1945,90 vrátane DPH |
Zml. č. 456/OVS/2022 | 03.11.2025 | 06.11.2025 | 6.11.2025 | |
| 1292540305 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 10/2025 | 2693,98 vrátane DPH |
ZNNP-1/2015,dodatok č.1 | 03.11.2025 | 06.11.2025 | 6.11.2025 |