Faktúry 2025 (UPSVR Lučenec )

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1292540154   PneuMAR s.r.o.
Podhradská 78/7, 985 26 Málinec
53028911  diagnostika,servis vozidla  3111,50 
vrátane DPH
  Obj.28/2025  19.05.2025  22.05.2025  3.6.2025 
1292540141   PneuMAR s.r.o.
Podhradská 78/7, 985 26 Málinec
53028911  diagnostika,servis vozidla  409,70 
vrátane DPH
  Obj.27/2025  06.05.2025  13.05.2025  3.6.2025 
1292540140   PneuMAR s.r.o.
Podhradská 78/7, 985 26 Málinec
53028911  diagnostika,servis vozidla  347,40 
vrátane DPH
  Obj.26/2025  06.05.2025  13.05.2025  3.6.2025 
1292540142   PneuMAR s.r.o.
Podhradská 78/7, 985 26 Málinec
53028911  diagnostika,servis vozidla  165,85 
vrátane DPH
  Obj.25/2025  06.05.2025  13.05.2025  3.6.2025 
1292540164   ULTIMATE SYSTEMS s.r.o.
Maxima Gorkého 5112, 984 01 Lučenec
47169320  digitálny videovrátnik 2 jednotky  2639,83 
vrátane DPH
  Obj.24/2025  30.05.2025  05.06.2025  20.6.2025 
1292540129   2U spol. s r.o.
Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava
17315786  4 sady vlajok SR+EÚ,smútočná +doprava  174,05 
vrátane DPH
  Obj.23/2025, 234153  24.04.2025  28.04.2025  30.4.2025 
1292540128   SPO - Ba s.r.o.
Jadranská 14, 841 01 Bratislava
47995947  práškový hasiaci prístroj  46,72 
vrátane DPH
  Obj.22/2025, 787  22.04.2025  22.04.2025  30.4.2025 
1292540100   Ansana s.r.o.
Ulica J. Francisciho 2464/19, 984 01 Lučenec
56449054  výroba a montáž regálov  970,00 
bez DPH
  Obj.20/2025  27.03.2025  07.04.2025  30.4.2025 
1292540028   Róbert Bargel - G. profit invest
Ulica L.Mocsáryho 1203/31, 984 01 Lučenec
45903051  diaľkový ovládač na bránu  55,00 
bez DPH
  Obj.2/2025  20.01.2025  24.01.2025  3.2.2025 
1292540114   EVROFIN Int.spol. s r.o.-organizačná zložka
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
44563485  frankovací stroj IS-420 SK  2269,35 
vrátane DPH
  Obj.19/2025  08.04.2025  15.04.2025  30.4.2025 
1292540097   JYSK s.r.o.
Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava
35974133  kancelárske kreslo  102,29 
vrátane DPH
  Obj.18/2025  19.03.2025  20.03.2025  30.3.2025 
1292540067   Miroslav Tóth ELEKTRO - M.T.
Ulica Martina Rázusa 85/7, 984 01 Lučenec
32618026  kávovary Eta  516,00 
vrátane DPH
  Obj.17/2025,1202500479  27.02.2025  25.02.2025  27.2.2025 
1292540065   FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  servis,údržba vozidla  1208,49 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021  Obj.16/2025  25.02.2025  06.03.2025  30.3.2025 
1292540066   FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  servis,údržba vozidla  344,15 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021  Obj.14/2025  25.02.2025  06.03.2025  30.3.2025 
1292540076   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  hygienický materiál  1548,69 
vrátane DPH
Zml. č. 456/OVS/2022  Obj.12/2025  05.03.2025  12.03.2025  30.3.2025 
1292540064   FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  servis,údržba vozidla  1445,34 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021  Obj.11,13/2025  25.02.2025  06.03.2025  30.3.2025 
1292540063   FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  servis,údržba vozidla  1583,76 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021  Obj.10,15/2025  25.02.2025  06.03.2025  30.3.2025 
1292540096   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  montáž odvzdušňovacích ventilov  424,97 
vrátane DPH
  Obj.1/2025  19.03.2025  24.03.2025  30.3.2025 
2025/272982   Newport Group, a.s. Lazaretská 23 811 09 Bratislava IČO: 46 279 610
Lazaretská 23 811 09 Bratislava
46279610  Projekt "Pripravený na prácu v priemysle" vzdelávací program Operátor výroby  15960,00 € 
bez DPH
94/OAOTP/2025  25/29/54O/96  16.10.2025  14.11.2025  17.11.2025 
1292540261   JUDr. Stacho Chladný, súdny exekútor
Stráž 223, 960 01 Zvolen
42009766  dobropis trov exekúcie  -73,80 
vrátane DPH
  233/1995 Z.z.,Vyhláška MS SR č.288/95 Z.z  10.09.2025  09.09.2025  18.9.2025 
1292540324   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis zľavy k DEKVS 10/2025 LC  -5,90 
bez DPH
Zmluva    17.11.2025  01.12.2025  1.12.2025 
1292540334   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  608,52 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    20.11.2025  25.11.2025  1.12.2025 
1292540332   LUKAMED, s.r.o.
Ulica Arm. Gen. L. Svobodu 2839/5,984 01 Lučenec
36649112  zdravotné výkony  146,37 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    20.11.2025  27.11.2025  1.12.2025 
1292540331   REVITAMED s.r.o.
Modré zeme 5638/14, 984 01 Lučenec
44903758  zdravotné výkony  13,94 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    20.11.2025  27.11.2025  1.12.2025 
1292540323   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky  4,92 
vrátane DPH
Zákon č.374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu, Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu    17.11.2025  17.11.2025  1.12.2025 
1292540322   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 10/2025  1885,77 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    14.11.2025  19.11.2025  1.12.2025 
1292540321   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby,prenájom priečinku 10/2025  690,10 
vrátane DPH
sumárne zúčtovacie výkazy    13.11.2025  19.11.2025  1.12.2025 
1292540320   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE Lehára LC 1- 10/2025 vyúčtovanie  851,43 
vrátane DPH
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024    10.11.2025  13.11.2025  1.12.2025 
1292540319   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE Pet.LC,Fiľakovo 10/2025 vyúčtovanie  563,17 
vrátane DPH
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024    10.11.2025  13.11.2025  1.12.2025 
1292540318   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  1510,57 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    10.11.2025  13.11.2025  1.12.2025 
1292540317   AMG Security s.r.o.
Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen
46268995  strážna služba Železničná, Fiľakovo 10/2025  1356,63 
vrátane DPH
Zmluva č. 250/129/2023    10.11.2025  13.11.2025  1.12.2025 
1292540316   AMG Security s.r.o.
Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen
46268995  strážna služba Petöf.LC 10/2025  1349,02 
vrátane DPH
Zmluva č. 243/129/2023    10.11.2025  13.11.2025  1.12.2025 
1292540315   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie PPP U 10/2025  6,72 
bez DPH
Žiadosť    10.11.2025  13.11.2025  1.12.2025 
1292540311   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštovné ŠSD 10/2025-vyúčtovanie zálohy zo dňa 13.10.2025 vo výške 11 100,- Eur  11100,00 
bez DPH
Z. 456/2010    06.11.2025  13.10.2025  1.12.2025 
1292540310   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE Pet.LC,Fiľakovo 11/2025  1221,76 
vrátane DPH
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024    05.11.2025  06.11.2025  6.11.2025 
1292540309   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE Lehára LC,Poltár 11/2025  928,84 
vrátane DPH
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024    05.11.2025  06.11.2025  6.11.2025 
1292540308   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 10/2025  114,09 
vrátane DPH
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012    04.11.2025  06.11.2025  6.11.2025 
1292540307   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 10/2025  85,56 
vrátane DPH
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012    04.11.2025  06.11.2025  6.11.2025 
1292540306   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby 10/2025  1945,90 
vrátane DPH
Zml. č. 456/OVS/2022    03.11.2025  06.11.2025  6.11.2025 
1292540305   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 10/2025  2693,98 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015,dodatok č.1    03.11.2025  06.11.2025  6.11.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na UPSVR Lučenec

Tlačiť