Faktúry 2025 (UPSVR Lučenec )

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1292540036   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 1/2025  114,09 
vrátane DPH
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012    04.02.2025  11.02.2025  27.2.2025 
1292540045   Najlekáreň s.r.o.
SNP 1235/4, 97201 Bojnice
46670165  rýchlovarné kanvice  120,55 
vrátane DPH
  Obj.6/2025  10.02.2025  10.02.2025  27.2.2025 
1292540068   EVROFIN Int.spol. s r.o.-organizačná zložka
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
44563485  ročný kreditačný poplatok r.2025  159,90 
vrátane DPH
Zml. zo dňa 6.12.2012    28.02.2025  28.02.2025  30.3.2025 
1292540129   2U spol. s r.o.
Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava
17315786  4 sady vlajok SR+EÚ,smútočná +doprava  174,05 
vrátane DPH
  Obj.23/2025, 234153  24.04.2025  28.04.2025  30.4.2025 
1292540046   FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  diagnostika, servis vozidla  274,19 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021  Obj.7/2025  10.02.2025  17.02.2025  27.2.2025 
1292540099   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  313,86 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    24.03.2025  28.03.2025  30.3.2025 
1292540116   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE Pet.LC,Fiľakovo 3/2025 vyúčtovanie  320,91 
vrátane DPH
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024    10.04.2025  17.04.2025  30.4.2025 
1292540066   FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  servis,údržba vozidla  344,15 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021  Obj.14/2025  25.02.2025  06.03.2025  30.3.2025 
1292540032   FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneu z disku na disk, 4ks pneumatiky  366,64 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021  Obj.3/2025  03.02.2025  11.02.2025  27.2.2025 
1292540033   Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica
36644030  vodné a stočné,zrážky Železničná, Fiľakovo  380,25 
vrátane DPH
OZ č.206200885 z 30.10.2013    03.02.2025  11.02.2025  27.2.2025 
1292540096   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  montáž odvzdušňovacích ventilov  424,97 
vrátane DPH
  Obj.1/2025  19.03.2025  24.03.2025  30.3.2025 
1292540020   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 12/2024 Fiľakovo  431,02 
vrátane DPH
Zml.472/OVS/2022    14.01.2025  17.01.2025  3.2.2025 
1292540029   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  450,77 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    23.01.2025  28.01.2025  3.2.2025 
1292540087   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE Pet.LC,Fiľakovo 2/2025 vyúčtovanie  473,59 
vrátane DPH
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024    12.03.2025  18.03.2025  30.3.2025 
1292540017   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby,prenájom priečinku 12/2024  509,60 
vrátane DPH
sumárne zúčtovacie výkazy    13.01.2025  17.01.2025  3.2.2025 
1292540067   Miroslav Tóth ELEKTRO - M.T.
Ulica Martina Rázusa 85/7, 984 01 Lučenec
32618026  kávovary Eta  516,00 
vrátane DPH
  Obj.17/2025,1202500479  27.02.2025  25.02.2025  27.2.2025 
1292540031   RESIZE s.r.o.
Stará Vajnorská 11, 831 04 Bratislava
51477599  kávovar DE LONGI  535,00 
vrátane DPH
  Obj.5/2025, 1502500279  29.01.2025  30.01.2025  3.2.2025 
1292540127   Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica
36644030  vodné a stočné,zrážky Lehára, Lučenec  541,20 
vrátane DPH
OZ č.206200885 z 30.10.2013    22.04.2025  28.04.2025  30.4.2025 
1292540062   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  556,71 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    21.02.2025  25.02.2025  27.2.2025 
1292540016   Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica
36644030  vodné a stočné,zrážky Petöfiho,Lučenec  632,03 
vrátane DPH
OZ č.206200885 z 30.10.2013    13.01.2025  17.01.2025  3.2.2025 
1292540130   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  650,50 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    25.04.2025  29.04.2025  30.4.2025 
1292540011   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  671,65 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    10.01.2025  13.01.2025  3.2.2025 
1292540057   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE Pet.LC,Fiľakovo 1/2025 vyúčtovanie  681,71 
vrátane DPH
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024    14.02.2025  21.02.2025  27.2.2025 
1292540102   Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica
36644030  vodné a stočné,zrážky Petöfiho,Lučenec  751,90 
vrátane DPH
OZ č.206200885 z 30.10.2013    02.04.2025  07.04.2025  30.4.2025 
1292540060   FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  servis,príprava na STK, STK  836,60 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021  Obj.9/2025  17.02.2025  21.02.2025  27.2.2025 
1292540034   Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica
36644030  vodné a stočné,zrážky Lehára, Lučenec  864,99 
vrátane DPH
OZ č.206200885 z 30.10.2013    03.02.2025  11.02.2025  27.2.2025 
1292540074   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE Lehára LC,Poltár 3/2025  910,60 
vrátane DPH
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024    05.03.2025  12.03.2025  30.3.2025 
1292540040   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE Lehára LC,Poltár 2/2025  910,60 
vrátane DPH
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024    05.02.2025  11.02.2025  27.2.2025 
1292540007   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE Lehára LC,Poltár 1/2025  910,60 
vrátane DPH
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024    07.01.2025  10.01.2025  3.2.2025 
1292540103   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE Lehára LC,Poltár 4/2025  919,67 
vrátane DPH
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024    02.04.2025  07.04.2025  30.4.2025 
1292540100   Ansana s.r.o.
Ulica J. Francisciho 2464/19, 984 01 Lučenec
56449054  výroba a montáž regálov  970,00 
bez DPH
  Obj.20/2025  27.03.2025  07.04.2025  30.4.2025 
1292540052   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  970,67 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    10.02.2025  17.02.2025  27.2.2025 
1292540131   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  nespotrebovaný zostatok vo frank.stroji pri ukončení používania  1070,99 
vrátane DPH
Evidenčný list výpl.stroja LČ 82307    25.04.2025  25.04.2025  30.4.2025 
1292540021   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 12/2024 Fiľakovo  1112,35 
vrátane DPH
Zml.472/OVS/2022    14.01.2025  17.01.2025  3.2.2025 
1292540113   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  1131,49 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    07.04.2025  14.04.2025  30.4.2025 
1292540083   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  1147,22 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    10.03.2025  14.03.2025  30.3.2025 
1292540081   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  1148,88 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    10.03.2025  14.03.2025  30.3.2025 
1292540012   AMG Security s.r.o.
Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen
46268995  strážna služba Petöf.LC 12/2024  1167,47 
vrátane DPH
Zmluva č. 243/129/2023    10.01.2025  13.01.2025  3.2.2025 
1292540078   AMG Security s.r.o.
Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen
46268995  strážna služba Petöf.LC 2/2025  1173,06 
vrátane DPH
Zmluva č. 243/129/2023    07.03.2025  18.03.2025  30.3.2025 
1292540013   AMG Security s.r.o.
Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen
46268995  strážna služba Železničná, Fiľakovo 12/2024  1174,06 
vrátane DPH
Zmluva č. 250/129/2023    10.01.2025  17.01.2025  3.2.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | > >>

Naspäť na UPSVR Lučenec

Tlačiť