Faktúry 2025 (UPSVR Lučenec )

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1292540071   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 2/2025  85,56 
vrátane DPH
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012    04.03.2025  12.03.2025  30.3.2025 
1292540070   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 2/2025  2693,98 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015,dodatok č.1    04.03.2025  12.03.2025  30.3.2025 
1292540037   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 1/2025  2693,98 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015,dodatok č.1    04.02.2025  11.02.2025  27.2.2025 
1292540036   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 1/2025  114,09 
vrátane DPH
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012    04.02.2025  11.02.2025  27.2.2025 
1292540035   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 1/2025  85,56 
vrátane DPH
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012    04.02.2025  11.02.2025  27.2.2025 
1292540010   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 12/2024  2624,75 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015,dodatok č.1    09.01.2025  13.01.2025  3.2.2025 
1292540003   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 12/2024  111,31 
vrátane DPH
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012    03.01.2025  10.01.2025  3.2.2025 
1292540002   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 12/2024  83,47 
vrátane DPH
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012    03.01.2025  10.01.2025  3.2.2025 
1292540028   Róbert Bargel - G. profit invest
Ulica L.Mocsáryho 1203/31, 984 01 Lučenec
45903051  diaľkový ovládač na bránu  55,00 
bez DPH
  Obj.2/2025  20.01.2025  24.01.2025  3.2.2025 
1292540186   REVITAMED s.r.o.
Modré zeme 5638/14, 984 01 Lučenec
44903758  zdravotné výkony  27,88 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    16.06.2025  19.06.2025  20.6.2025 
1292540120   REVITAMED s.r.o.
Modré zeme 5638/14, 984 01 Lučenec
44903758  zdravotné výkony  6,97 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    14.04.2025  17.04.2025  30.4.2025 
1292540031   RESIZE s.r.o.
Stará Vajnorská 11, 831 04 Bratislava
51477599  kávovar DE LONGI  535,00 
vrátane DPH
  Obj.5/2025, 1502500279  29.01.2025  30.01.2025  3.2.2025 
1292540154   PneuMAR s.r.o.
Podhradská 78/7, 985 26 Málinec
53028911  diagnostika,servis vozidla  3111,50 
vrátane DPH
  Obj.28/2025  19.05.2025  22.05.2025  3.6.2025 
1292540142   PneuMAR s.r.o.
Podhradská 78/7, 985 26 Málinec
53028911  diagnostika,servis vozidla  165,85 
vrátane DPH
  Obj.25/2025  06.05.2025  13.05.2025  3.6.2025 
1292540141   PneuMAR s.r.o.
Podhradská 78/7, 985 26 Málinec
53028911  diagnostika,servis vozidla  409,70 
vrátane DPH
  Obj.27/2025  06.05.2025  13.05.2025  3.6.2025 
1292540140   PneuMAR s.r.o.
Podhradská 78/7, 985 26 Málinec
53028911  diagnostika,servis vozidla  347,40 
vrátane DPH
  Obj.26/2025  06.05.2025  13.05.2025  3.6.2025 
1292540045   Najlekáreň s.r.o.
SNP 1235/4, 97201 Bojnice
46670165  rýchlovarné kanvice  120,55 
vrátane DPH
  Obj.6/2025  10.02.2025  10.02.2025  27.2.2025 
1292540125   Mudr.Miroslav Garaj
Slobody 90, 987 01 Poltár
37816926  zdravotné výkony  27,88 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    16.04.2025  28.04.2025  30.4.2025 
1292540091   Mudr.Miroslav Garaj
Slobody 90, 987 01 Poltár
37816926  zdravotné výkony  55,76 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    18.03.2025  24.03.2025  30.3.2025 
1292540124   MUDr.Kabelková Liana
Štefana Moyzesa 6099/55, 984 01 Lučenec
35657995  zdravotné výkony  90,61 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2006    16.04.2025  28.04.2025  30.4.2025 
1292540158   MUDr. Elena Kupcová
Sklárska 766/86, 987 01 Poltár
35661267  zdravotné výkony  55,76 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    23.05.2025  29.05.2025  3.6.2025 
1292540054   MUDr. Elena Kupcová
Sklárska 766/86, 987 01 Poltár
35661267  zdravotné výkony  41,82 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    12.02.2025  21.02.2025  27.2.2025 
1292540067   Miroslav Tóth ELEKTRO - M.T.
Ulica Martina Rázusa 85/7, 984 01 Lučenec
32618026  kávovary Eta  516,00 
vrátane DPH
  Obj.17/2025,1202500479  27.02.2025  25.02.2025  27.2.2025 
1292540139   MEDRIOS s.r.o.
Ulica Úzka 45/6 ,984 01 Lučenec-Malá Ves
36811319  zdravotné výkony  34,85 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    06.05.2025  13.05.2025  3.6.2025 
1292540118   MEDIPEN s.r.o.
Gorkého 328/28, 979 01 Rimavská Sobota
46416684  zdravotné výkony  90,61 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    10.04.2025  17.04.2025  30.4.2025 
1292540185   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 1-5/2025-doúčtovanie  4485,22 
vrátane DPH
Zml.č.202/OVS/2024, 201/OVS/2024    16.06.2025  19.06.2025  20.6.2025 
1292540179   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE Pet.LC,Fiľakovo 5/2025 vyúčtovanie  361,22 
vrátane DPH
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024    11.06.2025  18.06.2025  20.6.2025 
1292540170   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 6/2025  3024,77 
vrátane DPH
Zml.č.202/OVS/2024, 201/OVS/2024    04.06.2025  11.06.2025  20.6.2025 
1292540169   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE Pet.LC,Fiľakovo 6/2025  1210,32 
vrátane DPH
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024    04.06.2025  11.06.2025  20.6.2025 
1292540168   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE Lehára LC,Poltár 6/2025  919,67 
vrátane DPH
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024    04.06.2025  11.06.2025  20.6.2025 
1292540151   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE Pet.LC,Fiľakovo 4/2025 vyúčtovanie  309,66 
vrátane DPH
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024    14.05.2025  22.05.2025  3.6.2025 
1292540136   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 5/2025  3024,77 
vrátane DPH
Zml.č.202/OVS/2024, 201/OVS/2024    05.05.2025  09.05.2025  3.6.2025 
1292540135   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE Pet.LC,Fiľakovo 5/2025  1210,32 
vrátane DPH
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024    05.05.2025  09.05.2025  3.6.2025 
1292540134   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE Lehára LC,Poltár 5/2025  919,67 
vrátane DPH
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024    05.05.2025  09.05.2025  3.6.2025 
1292540116   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE Pet.LC,Fiľakovo 3/2025 vyúčtovanie  320,91 
vrátane DPH
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024    10.04.2025  17.04.2025  30.4.2025 
1292540106   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 4/2025  3024,77 
vrátane DPH
Zml.č.202/OVS/2024, 201/OVS/2024    03.04.2025  07.04.2025  30.4.2025 
1292540104   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE Pet.LC,Fiľakovo 4/2025  1210,32 
vrátane DPH
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024    02.04.2025  07.04.2025  30.4.2025 
1292540103   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE Lehára LC,Poltár 4/2025  919,67 
vrátane DPH
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024    02.04.2025  07.04.2025  30.4.2025 
1292540087   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE Pet.LC,Fiľakovo 2/2025 vyúčtovanie  473,59 
vrátane DPH
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024    12.03.2025  18.03.2025  30.3.2025 
1292540075   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE Pet.LC,Fiľakovo 3/2025  1385,51 
vrátane DPH
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024    05.03.2025  12.03.2025  30.3.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>

Naspäť na UPSVR Lučenec

Tlačiť