
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1292540103 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE Lehára LC,Poltár 4/2025 | 919,67 vrátane DPH |
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024 | 02.04.2025 | 07.04.2025 | 30.4.2025 | |
1292540087 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE Pet.LC,Fiľakovo 2/2025 vyúčtovanie | 473,59 vrátane DPH |
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024 | 12.03.2025 | 18.03.2025 | 30.3.2025 | |
1292540075 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE Pet.LC,Fiľakovo 3/2025 | 1385,51 vrátane DPH |
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024 | 05.03.2025 | 12.03.2025 | 30.3.2025 | |
1292540074 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE Lehára LC,Poltár 3/2025 | 910,60 vrátane DPH |
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024 | 05.03.2025 | 12.03.2025 | 30.3.2025 | |
1292540073 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 3/2025 | 3024,77 vrátane DPH |
Zml.č.202/OVS/2024, 201/OVS/2024 | 05.03.2025 | 12.03.2025 | 30.3.2025 | |
1292540057 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE Pet.LC,Fiľakovo 1/2025 vyúčtovanie | 681,71 vrátane DPH |
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024 | 14.02.2025 | 21.02.2025 | 27.2.2025 | |
1292540026 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo vyúčtovanie r.2024 | -6904,96 vrátane DPH |
Zml.č.202/OVS/2024, 201/OVS/2024 | 15.01.2025 | 14.02.2025 | 27.2.2025 | |
1292540041 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE Pet.LC,Fiľakovo 2/2025 | 1385,51 vrátane DPH |
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024 | 05.02.2025 | 11.02.2025 | 27.2.2025 | |
1292540040 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE Lehára LC,Poltár 2/2025 | 910,60 vrátane DPH |
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024 | 05.02.2025 | 11.02.2025 | 27.2.2025 | |
1292540039 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 2/2025 | 3024,77 vrátane DPH |
Zml.č.202/OVS/2024, 201/OVS/2024 | 05.02.2025 | 11.02.2025 | 27.2.2025 | |
1292540008 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE Pet.LC,Fiľakovo 1/2025 | 1385,51 vrátane DPH |
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024 | 07.01.2025 | 10.01.2025 | 3.2.2025 | |
1292540007 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE Lehára LC,Poltár 1/2025 | 910,60 vrátane DPH |
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024 | 07.01.2025 | 10.01.2025 | 3.2.2025 | |
1292540006 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 1/2025 | 3024,77 vrátane DPH |
Zml.č.202/OVS/2024, 201/OVS/2024 | 07.01.2025 | 10.01.2025 | 3.2.2025 | |
1292540025 | LUKAMED, s.r.o. Ulica Arm. Gen. L. Svobodu 2839/5,984 01 Lučenec |
36649112 | zdravotné výkony | 83,64 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 14.01.2025 | 17.01.2025 | 3.2.2025 | |
1292540051 | LOMALIB, s.r.o. Ulica študentská 2746/3, 984 03 Lučenec |
45467153 | zdravotné výkony | 62,73 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 10.02.2025 | 17.02.2025 | 27.2.2025 | |
1292540015 | LIVANMED, s.r.o. V.V.Majakovského 1417/10,984 01 Lučenec |
46423575 | zdravotné výkony | 76,67 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 10.01.2025 | 17.01.2025 | 3.2.2025 | |
1292540097 | JYSK s.r.o. Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava |
35974133 | kancelárske kreslo | 102,29 vrátane DPH |
Obj.18/2025 | 19.03.2025 | 20.03.2025 | 30.3.2025 | |
1292540098 | IVIMED s.r.o. Družstevná 4, 982 01 Tornaľa |
35909609 | zdravotné výkony | 34,85 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 21.03.2025 | 28.03.2025 | 30.3.2025 | |
1292540085 | Inštitút celoživotného vzdelávania Družstevná 232/2,040 01 Košice |
51424266 | vložné za účasť na videoseminári /Zákon o archívoch/ | 39,00 bez DPH |
Žiadosť o schválenie účasti zamestnanca na VA | 11.03.2025 | 18.03.2025 | 30.3.2025 | |
1292540119 | HERMED, spol. s.r.o. SNP 1029/83 , 985 01 Kalinovo |
43996400 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 14.04.2025 | 17.04.2025 | 30.4.2025 | |
1292540117 | HERMED, spol. s.r.o. SNP 1029/83 , 985 01 Kalinovo |
43996400 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 10.04.2025 | 17.04.2025 | 30.4.2025 | |
1292540038 | HERMED, spol. s.r.o. SNP 1029/83 , 985 01 Kalinovo |
43996400 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 05.02.2025 | 11.02.2025 | 27.2.2025 | |
1292540105 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby 3/2025 | 1945,90 vrátane DPH |
Zml. č. 456/OVS/2022 | 03.04.2025 | 14.04.2025 | 30.4.2025 | |
1292540077 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby 2/2025 | 1945,90 vrátane DPH |
Zml. č. 456/OVS/2022 | 06.03.2025 | 18.03.2025 | 30.3.2025 | |
1292540076 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | hygienický materiál | 1548,69 vrátane DPH |
Zml. č. 456/OVS/2022 | Obj.12/2025 | 05.03.2025 | 12.03.2025 | 30.3.2025 |
1292540043 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby 1/2025 | 1915,44 vrátane DPH |
Zml. č. 456/OVS/2022 | 06.02.2025 | 11.02.2025 | 27.2.2025 | |
1292540001 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby 12/2024 | 1799,92 vrátane DPH |
Zml. č. 456/OVS/2022 | 02.01.2025 | 10.01.2025 | 3.2.2025 | |
1292540050 | FORAMED s.r.o. Malocintorínska 2, 986 01 Fiľakovo |
47942061 | zdravotné výkony | 34,85 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 10.02.2025 | 17.02.2025 | 27.2.2025 | |
1292540049 | FORAMED s.r.o. Malocintorínska 2, 986 01 Fiľakovo |
47942061 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 10.02.2025 | 17.02.2025 | 27.2.2025 | |
1292540066 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | servis,údržba vozidla | 344,15 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 | Obj.14/2025 | 25.02.2025 | 06.03.2025 | 30.3.2025 |
1292540065 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | servis,údržba vozidla | 1208,49 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 | Obj.16/2025 | 25.02.2025 | 06.03.2025 | 30.3.2025 |
1292540064 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | servis,údržba vozidla | 1445,34 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 | Obj.11,13/2025 | 25.02.2025 | 06.03.2025 | 30.3.2025 |
1292540063 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | servis,údržba vozidla | 1583,76 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 | Obj.10,15/2025 | 25.02.2025 | 06.03.2025 | 30.3.2025 |
1292540061 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | zisťovanie poruchy | 110,70 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 | Obj.8/2025 | 17.02.2025 | 21.02.2025 | 27.2.2025 |
1292540060 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | servis,príprava na STK, STK | 836,60 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 | Obj.9/2025 | 17.02.2025 | 21.02.2025 | 27.2.2025 |
1292540046 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | diagnostika, servis vozidla | 274,19 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 | Obj.7/2025 | 10.02.2025 | 17.02.2025 | 27.2.2025 |
1292540032 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneu z disku na disk, 4ks pneumatiky | 366,64 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 | Obj.3/2025 | 03.02.2025 | 11.02.2025 | 27.2.2025 |
1292540114 | EVROFIN Int.spol. s r.o.-organizačná zložka Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | frankovací stroj IS-420 SK | 2269,35 vrátane DPH |
Obj.19/2025 | 08.04.2025 | 15.04.2025 | 30.4.2025 | |
1292540069 | EVROFIN Int.spol. s r.o.-organizačná zložka Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | ročný kreditačný poplatok r.2025-dobropis | -159,90 vrátane DPH |
Zml. zo dňa 6.12.2012 | 28.02.2025 | 28.02.2025 | 30.3.2025 | |
1292540068 | EVROFIN Int.spol. s r.o.-organizačná zložka Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | ročný kreditačný poplatok r.2025 | 159,90 vrátane DPH |
Zml. zo dňa 6.12.2012 | 28.02.2025 | 28.02.2025 | 30.3.2025 |