
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1292540362 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 1371,78 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 09.12.2025 | 12.12.2025 | 19.12.2025 | |
| 1292540361 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U 11/2025 | 7,20 bez DPH |
Žiadosť | 08.12.2025 | 12.12.2025 | 19.12.2025 | |
| 1292540359 | AMG Security s.r.o. Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen |
46268995 | strážna služba Železničná, Fiľakovo 11/2025 | 1179,68 vrátane DPH |
Zmluva č. 250/129/2023 | 08.12.2025 | 12.12.2025 | 19.12.2025 | |
| 1292540358 | AMG Security s.r.o. Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen |
46268995 | strážna služba Petöf.LC 11/2025 | 1173,06 vrátane DPH |
Zmluva č. 243/129/2023 | 08.12.2025 | 12.12.2025 | 19.12.2025 | |
| 1292540357 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné ŠSD 11/2025-vyúčtovanie zálohy zo dňa 12.11.2025 vo výške 11 120,- Eur | 11120,00 bez DPH |
Z. 456/2010 | 05.12.2025 | 12.11.2025 | 19.12.2025 | |
| 1292540355 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 11/2025 | 114,09 vrátane DPH |
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012 | 04.12.2025 | 10.12.2025 | 19.12.2025 | |
| 1292540354 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 11/2025 | 85,56 vrátane DPH |
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012 | 04.12.2025 | 10.12.2025 | 19.12.2025 | |
| 1292540352 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 11/2025 | 2693,98 vrátane DPH |
ZNNP-1/2015,dodatok č.1 | 03.12.2025 | 10.12.2025 | 19.12.2025 | |
| 1292540351 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE Lehára,Pet.LC,Fiľakovo 12/2025 | 1935,75 vrátane DPH |
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024 | 03.12.2025 | 05.12.2025 | 19.12.2025 | |
| 1292540350 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE Poltár 12/2025 | 259,79 vrátane DPH |
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024 | 03.12.2025 | 05.12.2025 | 19.12.2025 | |
| 1292540348 | IVIMED s.r.o. Družstevná 4, 982 01 Tornaľa |
35909609 | zdravotné výkony | 90,61 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 02.12.2025 | 05.12.2025 | 19.12.2025 | |
| 1292540347 | LIVANMED, s.r.o. V.V.Majakovského 1417/10,984 01 Lučenec |
46423575 | zdravotné výkony | 83,64 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 02.12.2025 | 05.12.2025 | 19.12.2025 | |
| 1292540344 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby 11/2025 | 1945,90 vrátane DPH |
Zml. č. 456/OVS/2022 | 01.12.2025 | 03.12.2025 | 19.12.2025 | |
| 1292540343 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 2 |
46113171 | spotreba plynu Fiľakovo 12/2025-opakované dodanie | 1890,00 vrátane DPH |
RD o združ.dodávke ZP, 22483/2025-M_OdPS, z.č.92306/2025 | 01.12.2025 | 03.12.2025 | 19.12.2025 | |
| 1292540342 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 | spotreba plynu Lehára LC 12/2025-opakované dodanie | 2463,00 vrátane DPH |
RD o združ.dodávke ZP, 22483/2025-M_OdPS, z.č.92306/2025 | 01.12.2025 | 03.12.2025 | 19.12.2025 | |
| 1292540341 | MEDRIOS s.r.o. Ulica Úzka 45/6 ,984 01 Lučenec-Malá Ves |
36811319 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 27.11.2025 | 03.12.2025 | 19.12.2025 | |
| 1292540340 | Mudr.Miroslav Garaj Slobody 90, 987 01 Poltár |
37816926 | zdravotné výkony | 48,79 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 27.11.2025 | 03.12.2025 | 19.12.2025 | |
| 1292540338 | FORAMED s.r.o. Malocintorínska 2, 986 01 Fiľakovo |
47942061 | zdravotné výkony | 34,85 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 27.11.2025 | 03.12.2025 | 19.12.2025 | |
| 1292540337 | LOMALIB, s.r.o. Ulica študentská 2746/3, 984 03 Lučenec |
45467153 | zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 27.11.2025 | 03.12.2025 | 19.12.2025 | |
| 1292540333 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 6-10/2025-preplatok | -8207,95 vrátane DPH |
Zml.č.202/OVS/2024, 201/OVS/2024 | 20.11.2025 | 12.12.2025 | 19.12.2025 | |
| 1292540324 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy k DEKVS 10/2025 LC | -5,90 bez DPH |
Zmluva | 17.11.2025 | 01.12.2025 | 1.12.2025 | |
| 1292540334 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 608,52 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 20.11.2025 | 25.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1292540332 | LUKAMED, s.r.o. Ulica Arm. Gen. L. Svobodu 2839/5,984 01 Lučenec |
36649112 | zdravotné výkony | 146,37 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 20.11.2025 | 27.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1292540331 | REVITAMED s.r.o. Modré zeme 5638/14, 984 01 Lučenec |
44903758 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 20.11.2025 | 27.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1292540323 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 4,92 vrátane DPH |
Zákon č.374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu, Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu | 17.11.2025 | 17.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1292540322 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 10/2025 | 1885,77 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 14.11.2025 | 19.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1292540321 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby,prenájom priečinku 10/2025 | 690,10 vrátane DPH |
sumárne zúčtovacie výkazy | 13.11.2025 | 19.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1292540320 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE Lehára LC 1- 10/2025 vyúčtovanie | 851,43 vrátane DPH |
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024 | 10.11.2025 | 13.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1292540319 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE Pet.LC,Fiľakovo 10/2025 vyúčtovanie | 563,17 vrátane DPH |
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024 | 10.11.2025 | 13.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1292540318 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 1510,57 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 10.11.2025 | 13.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1292540317 | AMG Security s.r.o. Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen |
46268995 | strážna služba Železničná, Fiľakovo 10/2025 | 1356,63 vrátane DPH |
Zmluva č. 250/129/2023 | 10.11.2025 | 13.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1292540316 | AMG Security s.r.o. Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen |
46268995 | strážna služba Petöf.LC 10/2025 | 1349,02 vrátane DPH |
Zmluva č. 243/129/2023 | 10.11.2025 | 13.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1292540315 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U 10/2025 | 6,72 bez DPH |
Žiadosť | 10.11.2025 | 13.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1292540311 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné ŠSD 10/2025-vyúčtovanie zálohy zo dňa 13.10.2025 vo výške 11 100,- Eur | 11100,00 bez DPH |
Z. 456/2010 | 06.11.2025 | 13.10.2025 | 1.12.2025 | |
| 1292540310 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE Pet.LC,Fiľakovo 11/2025 | 1221,76 vrátane DPH |
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024 | 05.11.2025 | 06.11.2025 | 6.11.2025 | |
| 1292540309 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE Lehára LC,Poltár 11/2025 | 928,84 vrátane DPH |
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024 | 05.11.2025 | 06.11.2025 | 6.11.2025 | |
| 1292540308 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 10/2025 | 114,09 vrátane DPH |
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012 | 04.11.2025 | 06.11.2025 | 6.11.2025 | |
| 1292540307 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 10/2025 | 85,56 vrátane DPH |
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012 | 04.11.2025 | 06.11.2025 | 6.11.2025 | |
| 1292540306 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby 10/2025 | 1945,90 vrátane DPH |
Zml. č. 456/OVS/2022 | 03.11.2025 | 06.11.2025 | 6.11.2025 | |
| 1292540305 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 10/2025 | 2693,98 vrátane DPH |
ZNNP-1/2015,dodatok č.1 | 03.11.2025 | 06.11.2025 | 6.11.2025 |