Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1292540362   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  1371,78 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    09.12.2025  12.12.2025  19.12.2025 
1292540361   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie PPP U 11/2025  7,20 
bez DPH
Žiadosť    08.12.2025  12.12.2025  19.12.2025 
1292540359   AMG Security s.r.o.
Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen
46268995  strážna služba Železničná, Fiľakovo 11/2025  1179,68 
vrátane DPH
Zmluva č. 250/129/2023    08.12.2025  12.12.2025  19.12.2025 
1292540358   AMG Security s.r.o.
Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen
46268995  strážna služba Petöf.LC 11/2025  1173,06 
vrátane DPH
Zmluva č. 243/129/2023    08.12.2025  12.12.2025  19.12.2025 
1292540357   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštovné ŠSD 11/2025-vyúčtovanie zálohy zo dňa 12.11.2025 vo výške 11 120,- Eur  11120,00 
bez DPH
Z. 456/2010    05.12.2025  12.11.2025  19.12.2025 
1292540355   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 11/2025  114,09 
vrátane DPH
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012    04.12.2025  10.12.2025  19.12.2025 
1292540354   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 11/2025  85,56 
vrátane DPH
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012    04.12.2025  10.12.2025  19.12.2025 
1292540352   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 11/2025  2693,98 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015,dodatok č.1    03.12.2025  10.12.2025  19.12.2025 
1292540351   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE Lehára,Pet.LC,Fiľakovo 12/2025  1935,75 
vrátane DPH
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024    03.12.2025  05.12.2025  19.12.2025 
1292540350   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE Poltár 12/2025  259,79 
vrátane DPH
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024    03.12.2025  05.12.2025  19.12.2025 
1292540348   IVIMED s.r.o.
Družstevná 4, 982 01 Tornaľa
35909609  zdravotné výkony  90,61 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    02.12.2025  05.12.2025  19.12.2025 
1292540347   LIVANMED, s.r.o.
V.V.Majakovského 1417/10,984 01 Lučenec
46423575  zdravotné výkony  83,64 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    02.12.2025  05.12.2025  19.12.2025 
1292540344   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby 11/2025  1945,90 
vrátane DPH
Zml. č. 456/OVS/2022    01.12.2025  03.12.2025  19.12.2025 
1292540343   Energie2, a.s.
Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 2
46113171  spotreba plynu Fiľakovo 12/2025-opakované dodanie  1890,00 
vrátane DPH
RD o združ.dodávke ZP, 22483/2025-M_OdPS, z.č.92306/2025    01.12.2025  03.12.2025  19.12.2025 
1292540342   Energie2, a.s.
Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1
46113177  spotreba plynu Lehára LC 12/2025-opakované dodanie  2463,00 
vrátane DPH
RD o združ.dodávke ZP, 22483/2025-M_OdPS, z.č.92306/2025    01.12.2025  03.12.2025  19.12.2025 
1292540341   MEDRIOS s.r.o.
Ulica Úzka 45/6 ,984 01 Lučenec-Malá Ves
36811319  zdravotné výkony  20,91 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    27.11.2025  03.12.2025  19.12.2025 
1292540340   Mudr.Miroslav Garaj
Slobody 90, 987 01 Poltár
37816926  zdravotné výkony  48,79 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    27.11.2025  03.12.2025  19.12.2025 
1292540338   FORAMED s.r.o.
Malocintorínska 2, 986 01 Fiľakovo
47942061  zdravotné výkony  34,85 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    27.11.2025  03.12.2025  19.12.2025 
1292540337   LOMALIB, s.r.o.
Ulica študentská 2746/3, 984 03 Lučenec
45467153  zdravotné výkony  41,82 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    27.11.2025  03.12.2025  19.12.2025 
1292540333   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 6-10/2025-preplatok  -8207,95 
vrátane DPH
Zml.č.202/OVS/2024, 201/OVS/2024    20.11.2025  12.12.2025  19.12.2025 
1292540324   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis zľavy k DEKVS 10/2025 LC  -5,90 
bez DPH
Zmluva    17.11.2025  01.12.2025  1.12.2025 
1292540334   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  608,52 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    20.11.2025  25.11.2025  1.12.2025 
1292540332   LUKAMED, s.r.o.
Ulica Arm. Gen. L. Svobodu 2839/5,984 01 Lučenec
36649112  zdravotné výkony  146,37 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    20.11.2025  27.11.2025  1.12.2025 
1292540331   REVITAMED s.r.o.
Modré zeme 5638/14, 984 01 Lučenec
44903758  zdravotné výkony  13,94 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    20.11.2025  27.11.2025  1.12.2025 
1292540323   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky  4,92 
vrátane DPH
Zákon č.374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu, Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu    17.11.2025  17.11.2025  1.12.2025 
1292540322   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 10/2025  1885,77 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    14.11.2025  19.11.2025  1.12.2025 
1292540321   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby,prenájom priečinku 10/2025  690,10 
vrátane DPH
sumárne zúčtovacie výkazy    13.11.2025  19.11.2025  1.12.2025 
1292540320   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE Lehára LC 1- 10/2025 vyúčtovanie  851,43 
vrátane DPH
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024    10.11.2025  13.11.2025  1.12.2025 
1292540319   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE Pet.LC,Fiľakovo 10/2025 vyúčtovanie  563,17 
vrátane DPH
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024    10.11.2025  13.11.2025  1.12.2025 
1292540318   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  1510,57 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    10.11.2025  13.11.2025  1.12.2025 
1292540317   AMG Security s.r.o.
Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen
46268995  strážna služba Železničná, Fiľakovo 10/2025  1356,63 
vrátane DPH
Zmluva č. 250/129/2023    10.11.2025  13.11.2025  1.12.2025 
1292540316   AMG Security s.r.o.
Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen
46268995  strážna služba Petöf.LC 10/2025  1349,02 
vrátane DPH
Zmluva č. 243/129/2023    10.11.2025  13.11.2025  1.12.2025 
1292540315   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie PPP U 10/2025  6,72 
bez DPH
Žiadosť    10.11.2025  13.11.2025  1.12.2025 
1292540311   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštovné ŠSD 10/2025-vyúčtovanie zálohy zo dňa 13.10.2025 vo výške 11 100,- Eur  11100,00 
bez DPH
Z. 456/2010    06.11.2025  13.10.2025  1.12.2025 
1292540310   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE Pet.LC,Fiľakovo 11/2025  1221,76 
vrátane DPH
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024    05.11.2025  06.11.2025  6.11.2025 
1292540309   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE Lehára LC,Poltár 11/2025  928,84 
vrátane DPH
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024    05.11.2025  06.11.2025  6.11.2025 
1292540308   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 10/2025  114,09 
vrátane DPH
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012    04.11.2025  06.11.2025  6.11.2025 
1292540307   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 10/2025  85,56 
vrátane DPH
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012    04.11.2025  06.11.2025  6.11.2025 
1292540306   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby 10/2025  1945,90 
vrátane DPH
Zml. č. 456/OVS/2022    03.11.2025  06.11.2025  6.11.2025 
1292540305   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 10/2025  2693,98 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015,dodatok č.1    03.11.2025  06.11.2025  6.11.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na

Print