
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1292540057 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE Pet.LC,Fiľakovo 1/2025 vyúčtovanie | 681,71 vrátane DPH |
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024 | 14.02.2025 | 21.02.2025 | 27.2.2025 | |
1292540011 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 671,65 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 10.01.2025 | 13.01.2025 | 3.2.2025 | |
1292540130 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 650,50 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 25.04.2025 | 29.04.2025 | 30.4.2025 | |
1292540016 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica |
36644030 | vodné a stočné,zrážky Petöfiho,Lučenec | 632,03 vrátane DPH |
OZ č.206200885 z 30.10.2013 | 13.01.2025 | 17.01.2025 | 3.2.2025 | |
1292540155 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 596,90 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 22.05.2025 | 29.05.2025 | 3.6.2025 | |
1292540133 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica |
36644030 | vodné a stočné,zrážky Železničná, Fiľakovo | 583,64 vrátane DPH |
OZ č.206200885 z 30.10.2013 | 05.05.2025 | 09.05.2025 | 3.6.2025 | |
1292540062 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 556,71 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 21.02.2025 | 25.02.2025 | 27.2.2025 | |
1292540127 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica |
36644030 | vodné a stočné,zrážky Lehára, Lučenec | 541,20 vrátane DPH |
OZ č.206200885 z 30.10.2013 | 22.04.2025 | 28.04.2025 | 30.4.2025 | |
1292540031 | RESIZE s.r.o. Stará Vajnorská 11, 831 04 Bratislava |
51477599 | kávovar DE LONGI | 535,00 vrátane DPH |
Obj.5/2025, 1502500279 | 29.01.2025 | 30.01.2025 | 3.2.2025 | |
1292540067 | Miroslav Tóth ELEKTRO - M.T. Ulica Martina Rázusa 85/7, 984 01 Lučenec |
32618026 | kávovary Eta | 516,00 vrátane DPH |
Obj.17/2025,1202500479 | 27.02.2025 | 25.02.2025 | 27.2.2025 | |
1292540017 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby,prenájom priečinku 12/2024 | 509,60 vrátane DPH |
sumárne zúčtovacie výkazy | 13.01.2025 | 17.01.2025 | 3.2.2025 | |
1292540087 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE Pet.LC,Fiľakovo 2/2025 vyúčtovanie | 473,59 vrátane DPH |
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024 | 12.03.2025 | 18.03.2025 | 30.3.2025 | |
1292540029 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 450,77 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 23.01.2025 | 28.01.2025 | 3.2.2025 | |
1292540020 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 12/2024 Fiľakovo | 431,02 vrátane DPH |
Zml.472/OVS/2022 | 14.01.2025 | 17.01.2025 | 3.2.2025 | |
1292540096 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | montáž odvzdušňovacích ventilov | 424,97 vrátane DPH |
Obj.1/2025 | 19.03.2025 | 24.03.2025 | 30.3.2025 | |
1292540141 | PneuMAR s.r.o. Podhradská 78/7, 985 26 Málinec |
53028911 | diagnostika,servis vozidla | 409,70 vrátane DPH |
Obj.27/2025 | 06.05.2025 | 13.05.2025 | 3.6.2025 | |
1292540033 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica |
36644030 | vodné a stočné,zrážky Železničná, Fiľakovo | 380,25 vrátane DPH |
OZ č.206200885 z 30.10.2013 | 03.02.2025 | 11.02.2025 | 27.2.2025 | |
1292540032 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneu z disku na disk, 4ks pneumatiky | 366,64 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 | Obj.3/2025 | 03.02.2025 | 11.02.2025 | 27.2.2025 |
1292540140 | PneuMAR s.r.o. Podhradská 78/7, 985 26 Málinec |
53028911 | diagnostika,servis vozidla | 347,40 vrátane DPH |
Obj.26/2025 | 06.05.2025 | 13.05.2025 | 3.6.2025 | |
1292540066 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | servis,údržba vozidla | 344,15 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 | Obj.14/2025 | 25.02.2025 | 06.03.2025 | 30.3.2025 |
1292540116 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE Pet.LC,Fiľakovo 3/2025 vyúčtovanie | 320,91 vrátane DPH |
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024 | 10.04.2025 | 17.04.2025 | 30.4.2025 | |
1292540099 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 313,86 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 24.03.2025 | 28.03.2025 | 30.3.2025 | |
1292540151 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE Pet.LC,Fiľakovo 4/2025 vyúčtovanie | 309,66 vrátane DPH |
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024 | 14.05.2025 | 22.05.2025 | 3.6.2025 | |
1292540046 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | diagnostika, servis vozidla | 274,19 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 | Obj.7/2025 | 10.02.2025 | 17.02.2025 | 27.2.2025 |
1292540129 | 2U spol. s r.o. Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava |
17315786 | 4 sady vlajok SR+EÚ,smútočná +doprava | 174,05 vrátane DPH |
Obj.23/2025, 234153 | 24.04.2025 | 28.04.2025 | 30.4.2025 | |
1292540157 | LUKAMED, s.r.o. Ulica Arm. Gen. L. Svobodu 2839/5,984 01 Lučenec |
36649112 | zdravotné výkony | 167,28 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 23.05.2025 | 29.05.2025 | 3.6.2025 | |
1292540142 | PneuMAR s.r.o. Podhradská 78/7, 985 26 Málinec |
53028911 | diagnostika,servis vozidla | 165,85 vrátane DPH |
Obj.25/2025 | 06.05.2025 | 13.05.2025 | 3.6.2025 | |
1292540068 | EVROFIN Int.spol. s r.o.-organizačná zložka Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | ročný kreditačný poplatok r.2025 | 159,90 vrátane DPH |
Zml. zo dňa 6.12.2012 | 28.02.2025 | 28.02.2025 | 30.3.2025 | |
1292540045 | Najlekáreň s.r.o. SNP 1235/4, 97201 Bojnice |
46670165 | rýchlovarné kanvice | 120,55 vrátane DPH |
Obj.6/2025 | 10.02.2025 | 10.02.2025 | 27.2.2025 | |
1292540137 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 4/2025 | 114,09 vrátane DPH |
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012 | 05.05.2025 | 09.05.2025 | 3.6.2025 | |
1292540107 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 3/2025 | 114,09 vrátane DPH |
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012 | 04.04.2025 | 14.04.2025 | 30.4.2025 | |
1292540072 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 2/2025 | 114,09 vrátane DPH |
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012 | 04.03.2025 | 12.03.2025 | 30.3.2025 | |
1292540036 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 1/2025 | 114,09 vrátane DPH |
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012 | 04.02.2025 | 11.02.2025 | 27.2.2025 | |
1292540003 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 12/2024 | 111,31 vrátane DPH |
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012 | 03.01.2025 | 10.01.2025 | 3.2.2025 | |
1292540061 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | zisťovanie poruchy | 110,70 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 | Obj.8/2025 | 17.02.2025 | 21.02.2025 | 27.2.2025 |
1292540097 | JYSK s.r.o. Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava |
35974133 | kancelárske kreslo | 102,29 vrátane DPH |
Obj.18/2025 | 19.03.2025 | 20.03.2025 | 30.3.2025 | |
1292540124 | MUDr.Kabelková Liana Štefana Moyzesa 6099/55, 984 01 Lučenec |
35657995 | zdravotné výkony | 90,61 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2006 | 16.04.2025 | 28.04.2025 | 30.4.2025 | |
1292540118 | MEDIPEN s.r.o. Gorkého 328/28, 979 01 Rimavská Sobota |
46416684 | zdravotné výkony | 90,61 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 10.04.2025 | 17.04.2025 | 30.4.2025 | |
1292540138 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 4/2025 | 85,56 vrátane DPH |
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012 | 05.05.2025 | 09.05.2025 | 3.6.2025 | |
1292540108 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 3/2025 | 85,56 vrátane DPH |
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012 | 04.04.2025 | 14.04.2025 | 30.4.2025 |