Faktúry 2025 (UPSVR Lučenec )

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1292540075   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE Pet.LC,Fiľakovo 3/2025  1385,51 
vrátane DPH
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024    05.03.2025  12.03.2025  30.3.2025 
1292540116   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE Pet.LC,Fiľakovo 3/2025 vyúčtovanie  320,91 
vrátane DPH
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024    10.04.2025  17.04.2025  30.4.2025 
1292540104   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE Pet.LC,Fiľakovo 4/2025  1210,32 
vrátane DPH
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024    02.04.2025  07.04.2025  30.4.2025 
1292540151   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE Pet.LC,Fiľakovo 4/2025 vyúčtovanie  309,66 
vrátane DPH
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024    14.05.2025  22.05.2025  3.6.2025 
1292540135   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE Pet.LC,Fiľakovo 5/2025  1210,32 
vrátane DPH
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024    05.05.2025  09.05.2025  3.6.2025 
1292540006   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 1/2025  3024,77 
vrátane DPH
Zml.č.202/OVS/2024, 201/OVS/2024    07.01.2025  10.01.2025  3.2.2025 
1292540039   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 2/2025  3024,77 
vrátane DPH
Zml.č.202/OVS/2024, 201/OVS/2024    05.02.2025  11.02.2025  27.2.2025 
1292540073   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 3/2025  3024,77 
vrátane DPH
Zml.č.202/OVS/2024, 201/OVS/2024    05.03.2025  12.03.2025  30.3.2025 
1292540106   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 4/2025  3024,77 
vrátane DPH
Zml.č.202/OVS/2024, 201/OVS/2024    03.04.2025  07.04.2025  30.4.2025 
1292540136   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 5/2025  3024,77 
vrátane DPH
Zml.č.202/OVS/2024, 201/OVS/2024    05.05.2025  09.05.2025  3.6.2025 
1292540026   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo vyúčtovanie r.2024  -6904,96 
vrátane DPH
Zml.č.202/OVS/2024, 201/OVS/2024    15.01.2025  14.02.2025  27.2.2025 
1292540044   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie PPP U 1/2025  5,76 
bez DPH
Žiadosť    07.02.2025  17.02.2025  27.2.2025 
1292540009   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie PPP U 12/2024  8,16 
bez DPH
Žiadosť    09.01.2025  13.01.2025  3.2.2025 
1292540082   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie PPP U 2/2025  6,56 
bez DPH
Žiadosť    10.03.2025  18.03.2025  30.3.2025 
1292540112   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie PPP U 3/2025  5,44 
bez DPH
Žiadosť    07.04.2025  14.04.2025  30.4.2025 
1292540147   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie PPP U 4/2025  6,40 
bez DPH
Žiadosť    09.05.2025  19.05.2025  3.6.2025 
1292540047   AMG Security s.r.o.
Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen
46268995  strážna služba Petöf.LC 1/2025  1231,71 
vrátane DPH
Zmluva č. 243/129/2023    10.02.2025  17.02.2025  27.2.2025 
1292540012   AMG Security s.r.o.
Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen
46268995  strážna služba Petöf.LC 12/2024  1167,47 
vrátane DPH
Zmluva č. 243/129/2023    10.01.2025  13.01.2025  3.2.2025 
1292540078   AMG Security s.r.o.
Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen
46268995  strážna služba Petöf.LC 2/2025  1173,06 
vrátane DPH
Zmluva č. 243/129/2023    07.03.2025  18.03.2025  30.3.2025 
1292540109   AMG Security s.r.o.
Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen
46268995  strážna služba Petöf.LC 3/2025  1231,71 
vrátane DPH
Zmluva č. 243/129/2023    07.04.2025  14.04.2025  30.4.2025 
1292540145   AMG Security s.r.o.
Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen
46268995  strážna služba Petöf.LC 4/2025  1173,06 
vrátane DPH
Zmluva č. 243/129/2023    07.05.2025  19.05.2025  3.6.2025 
1292540048   AMG Security s.r.o.
Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen
46268995  strážna služba Železničná, Fiľakovo 1/2025  1238,66 
vrátane DPH
Zmluva č. 250/129/2023    10.02.2025  17.02.2025  27.2.2025 
1292540013   AMG Security s.r.o.
Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen
46268995  strážna služba Železničná, Fiľakovo 12/2024  1174,06 
vrátane DPH
Zmluva č. 250/129/2023    10.01.2025  17.01.2025  3.2.2025 
1292540079   AMG Security s.r.o.
Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen
46268995  strážna služba Železničná, Fiľakovo 2/2025  1179,68 
vrátane DPH
Zmluva č. 250/129/2023    07.03.2025  18.03.2025  30.3.2025 
1292540110   AMG Security s.r.o.
Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen
46268995  strážna služba Železničná, Fiľakovo 3/2025  1238,66 
vrátane DPH
Zmluva č. 250/129/2023    07.04.2025  14.04.2025  30.4.2025 
1292540146   AMG Security s.r.o.
Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen
46268995  strážna služba Železničná, Fiľakovo 4/2025  1179,68 
vrátane DPH
Zmluva č. 250/129/2023    07.05.2025  19.05.2025  3.6.2025 
1292540036   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 1/2025  114,09 
vrátane DPH
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012    04.02.2025  11.02.2025  27.2.2025 
1292540035   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 1/2025  85,56 
vrátane DPH
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012    04.02.2025  11.02.2025  27.2.2025 
1292540003   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 12/2024  111,31 
vrátane DPH
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012    03.01.2025  10.01.2025  3.2.2025 
1292540002   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 12/2024  83,47 
vrátane DPH
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012    03.01.2025  10.01.2025  3.2.2025 
1292540072   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 2/2025  114,09 
vrátane DPH
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012    04.03.2025  12.03.2025  30.3.2025 
1292540071   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 2/2025  85,56 
vrátane DPH
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012    04.03.2025  12.03.2025  30.3.2025 
1292540108   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 3/2025  85,56 
vrátane DPH
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012    04.04.2025  14.04.2025  30.4.2025 
1292540107   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 3/2025  114,09 
vrátane DPH
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012    04.04.2025  14.04.2025  30.4.2025 
1292540138   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 4/2025  85,56 
vrátane DPH
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012    05.05.2025  09.05.2025  3.6.2025 
1292540137   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 4/2025  114,09 
vrátane DPH
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012    05.05.2025  09.05.2025  3.6.2025 
1292540043   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby 1/2025  1915,44 
vrátane DPH
Zml. č. 456/OVS/2022    06.02.2025  11.02.2025  27.2.2025 
1292540001   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby 12/2024  1799,92 
vrátane DPH
Zml. č. 456/OVS/2022    02.01.2025  10.01.2025  3.2.2025 
1292540077   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby 2/2025  1945,90 
vrátane DPH
Zml. č. 456/OVS/2022    06.03.2025  18.03.2025  30.3.2025 
1292540105   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby 3/2025  1945,90 
vrátane DPH
Zml. č. 456/OVS/2022    03.04.2025  14.04.2025  30.4.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | > >>

Naspäť na UPSVR Lučenec

Tlačiť