Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1292540234   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE Pet.LC,Fiľakovo 7/2025 vyúčtovanie  333,31 
vrátane DPH
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024    11.08.2025  14.08.2025  27.8.2025 
1292540222   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE Pet.LC,Fiľakovo 8/2025  1221,76 
vrátane DPH
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024    04.08.2025  08.08.2025  27.8.2025 
1292540221   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE Lehára LC,Poltár 8/2025  928,84 
vrátane DPH
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024    04.08.2025  08.08.2025  27.8.2025 
1292540206   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE Pet.LC,Fiľakovo 5/2025 vyúčtovanie  263,84 
vrátane DPH
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024    11.07.2025  16.07.2025  22.7.2025 
1292540193   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE Pet.LC,Fiľakovo 7/2025  1221,76 
vrátane DPH
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024    02.07.2025  10.07.2025  22.7.2025 
1292540192   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE Lehára LC,Poltár 7/2025  928,84 
vrátane DPH
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024    02.07.2025  10.07.2025  22.7.2025 
1292540179   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE Pet.LC,Fiľakovo 5/2025 vyúčtovanie  361,22 
vrátane DPH
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024    11.06.2025  18.06.2025  20.6.2025 
1292540169   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE Pet.LC,Fiľakovo 6/2025  1210,32 
vrátane DPH
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024    04.06.2025  11.06.2025  20.6.2025 
1292540168   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE Lehára LC,Poltár 6/2025  919,67 
vrátane DPH
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024    04.06.2025  11.06.2025  20.6.2025 
1292540151   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE Pet.LC,Fiľakovo 4/2025 vyúčtovanie  309,66 
vrátane DPH
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024    14.05.2025  22.05.2025  3.6.2025 
1292540135   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE Pet.LC,Fiľakovo 5/2025  1210,32 
vrátane DPH
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024    05.05.2025  09.05.2025  3.6.2025 
1292540134   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE Lehára LC,Poltár 5/2025  919,67 
vrátane DPH
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024    05.05.2025  09.05.2025  3.6.2025 
1292540116   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE Pet.LC,Fiľakovo 3/2025 vyúčtovanie  320,91 
vrátane DPH
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024    10.04.2025  17.04.2025  30.4.2025 
1292540104   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE Pet.LC,Fiľakovo 4/2025  1210,32 
vrátane DPH
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024    02.04.2025  07.04.2025  30.4.2025 
1292540103   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE Lehára LC,Poltár 4/2025  919,67 
vrátane DPH
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024    02.04.2025  07.04.2025  30.4.2025 
1292540087   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE Pet.LC,Fiľakovo 2/2025 vyúčtovanie  473,59 
vrátane DPH
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024    12.03.2025  18.03.2025  30.3.2025 
1292540075   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE Pet.LC,Fiľakovo 3/2025  1385,51 
vrátane DPH
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024    05.03.2025  12.03.2025  30.3.2025 
1292540074   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE Lehára LC,Poltár 3/2025  910,60 
vrátane DPH
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024    05.03.2025  12.03.2025  30.3.2025 
1292540057   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE Pet.LC,Fiľakovo 1/2025 vyúčtovanie  681,71 
vrátane DPH
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024    14.02.2025  21.02.2025  27.2.2025 
1292540041   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE Pet.LC,Fiľakovo 2/2025  1385,51 
vrátane DPH
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024    05.02.2025  11.02.2025  27.2.2025 
1292540040   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE Lehára LC,Poltár 2/2025  910,60 
vrátane DPH
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024    05.02.2025  11.02.2025  27.2.2025 
1292540008   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE Pet.LC,Fiľakovo 1/2025  1385,51 
vrátane DPH
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024    07.01.2025  10.01.2025  3.2.2025 
1292540007   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE Lehára LC,Poltár 1/2025  910,60 
vrátane DPH
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024    07.01.2025  10.01.2025  3.2.2025 
1292540069   EVROFIN Int.spol. s r.o.-organizačná zložka
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
44563485  ročný kreditačný poplatok r.2025-dobropis  -159,90 
vrátane DPH
Zml. zo dňa 6.12.2012    28.02.2025  28.02.2025  30.3.2025 
1292540068   EVROFIN Int.spol. s r.o.-organizačná zložka
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
44563485  ročný kreditačný poplatok r.2025  159,90 
vrátane DPH
Zml. zo dňa 6.12.2012    28.02.2025  28.02.2025  30.3.2025 
1292540293   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 9/2025  771,48 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    13.10.2025  22.10.2025  6.11.2025 
1292540269   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 8/2025  771,48 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    18.09.2025  23.09.2025  10.10.2025 
1292540238   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 7/2025  771,48 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    14.08.2025  20.08.2025  27.8.2025 
1292540203   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 6/2025  771,48 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    10.07.2025  16.07.2025  22.7.2025 
1292540180   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 5/2025  820,48 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    11.06.2025  18.06.2025  20.6.2025 
1292540150   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 4/2025  1323,10 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    14.05.2025  22.05.2025  3.6.2025 
1292540115   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 3/2025  1966,38 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    10.04.2025  17.04.2025  30.4.2025 
1292540090   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 2/2025  2750,33 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    14.03.2025  24.03.2025  30.3.2025 
1292540088   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  vyúčtovanie spotreby tepla a TUV Petöfiho,Lučenec za 2024-preplatok  -4288,79 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    13.03.2025  19.03.2025  30.3.2025 
1292540056   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 1/2025  3320,91 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    13.02.2025  21.02.2025  27.2.2025 
1292540018   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 12/2024  2498,21 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    13.01.2025  17.01.2025  3.2.2025 
1292540306   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby 10/2025  1945,90 
vrátane DPH
Zml. č. 456/OVS/2022    03.11.2025  06.11.2025  6.11.2025 
1292540278   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby 9/2025  1945,90 
vrátane DPH
Zml. č. 456/OVS/2022    03.10.2025  08.10.2025  10.10.2025 
1292540248   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby 8/2025  1945,90 
vrátane DPH
Zml. č. 456/OVS/2022    03.09.2025  10.09.2025  18.9.2025 
1292540247   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  hygienický materiál  1819,17 
vrátane DPH
Zml. č. 456/OVS/2022  Obj.45/2025  03.09.2025  10.09.2025  18.9.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na

Print