Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1292540103   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE Lehára LC,Poltár 4/2025  919,67 
vrátane DPH
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024    02.04.2025  07.04.2025  30.4.2025 
1292540336   FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  diagnostika,servis,oprava kolesa  918,10 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.134/OVS/2025  Obj.64/2025  24.11.2025  27.11.2025  1.12.2025 
1292540074   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE Lehára LC,Poltár 3/2025  910,60 
vrátane DPH
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024    05.03.2025  12.03.2025  30.3.2025 
1292540040   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE Lehára LC,Poltár 2/2025  910,60 
vrátane DPH
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024    05.02.2025  11.02.2025  27.2.2025 
1292540007   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE Lehára LC,Poltár 1/2025  910,60 
vrátane DPH
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024    07.01.2025  10.01.2025  3.2.2025 
1292540330   FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  diagnostika,servis,prezutie z disku,uskladnenie  908,64 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.134/OVS/2025  Obj.63/2025  17.11.2025  20.11.2025  1.12.2025 
1292540366   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby,prenájom priečinku 11/2025  897,65 
vrátane DPH
sumárne zúčtovacie výkazy    12.12.2005  17.12.2025  19.12.2025 
1292540328   FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  diagnostika,servis,prezutie z disku,uskladnenie,príprava na STK,TK,poplatok  893,15 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.134/OVS/2025  Obj.57/2025  17.11.2025  20.11.2025  1.12.2025 
1292540148   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  878,58 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    09.05.2025  19.05.2025  3.6.2025 
1292540034   Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica
36644030  vodné a stočné,zrážky Lehára, Lučenec  864,99 
vrátane DPH
OZ č.206200885 z 30.10.2013    03.02.2025  11.02.2025  27.2.2025 
1292540320   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE Lehára LC 1- 10/2025 vyúčtovanie  851,43 
vrátane DPH
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024    10.11.2025  13.11.2025  1.12.2025 
1292540296   Roman Sýkora
Zlievarenská 2284/20, 94501 Komárno
47856700  profylaktický servis klimatizácie 13ks  845,00 
bez DPH
  Obj.44/2025  17.10.2025  22.10.2025  6.11.2025 
1292540060   FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  servis,príprava na STK, STK  836,60 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021  Obj.9/2025  17.02.2025  21.02.2025  27.2.2025 
1292540180   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 5/2025  820,48 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    11.06.2025  18.06.2025  20.6.2025 
1292540365   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE Leh,Pet.LC,Fiľakovo 11/2025 vyúčtovanie  790,75 
vrátane DPH
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024    10.12.2025  12.12.2025  19.12.2025 
1292540293   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 9/2025  771,48 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    13.10.2025  22.10.2025  6.11.2025 
1292540269   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 8/2025  771,48 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    18.09.2025  23.09.2025  10.10.2025 
1292540238   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 7/2025  771,48 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    14.08.2025  20.08.2025  27.8.2025 
1292540203   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 6/2025  771,48 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    10.07.2025  16.07.2025  22.7.2025 
1292540235   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby,prenájom priečinku 7/2025  770,40 
vrátane DPH
sumárne zúčtovacie výkazy    11.08.2025  14.08.2025  27.8.2025 
1292540102   Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica
36644030  vodné a stočné,zrážky Petöfiho,Lučenec  751,90 
vrátane DPH
OZ č.206200885 z 30.10.2013    02.04.2025  07.04.2025  30.4.2025 
1292540292   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby,prenájom priečinku 9/2025  748,30 
vrátane DPH
sumárne zúčtovacie výkazy    13.10.2025  22.10.2025  6.11.2025 
1292540375   Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica
36644030  vodné a stočné,zrážky Petöfiho,Lučenec  743,07 
vrátane DPH
OZ č.206200885 z 30.10.2013    22.12.2025  23.12.2025  14.1.2026 
1292540259   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  738,53 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    09.09.2025  12.09.2025  18.9.2025 
1292540373   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  725,27 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    18.12.2025  19.12.2025  19.12.2025 
1292540345   FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  diagnostika,servis,príprava na STK,TK,poplatok  710,77 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.134/OVS/2025  Obj.69/2025  01.12.2025  03.12.2025  19.12.2025 
1292540189   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  697,62 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    20.06.2025  27.06.2025  22.7.2025 
1292540321   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby,prenájom priečinku 10/2025  690,10 
vrátane DPH
sumárne zúčtovacie výkazy    13.11.2025  19.11.2025  1.12.2025 
1292540216   Automobilové opravovne MV SR a.s.
Sklabinská 20, 83106 Bratislava
44855206  oprava bŕzd  681,97 
vrátane DPH
  Obj.36/2025  30.07.2025  06.08.2025  6.8.2025 
1292540057   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE Pet.LC,Fiľakovo 1/2025 vyúčtovanie  681,71 
vrátane DPH
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024    14.02.2025  21.02.2025  27.2.2025 
1292540011   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  671,65 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    10.01.2025  13.01.2025  3.2.2025 
1292540270   Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica
36644030  vodné a stočné,zrážky Petöfiho,Lučenec  662,00 
vrátane DPH
OZ č.206200885 z 30.10.2013    18.09.2025  23.09.2025  10.10.2025 
1292540181   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby,prenájom priečinku 5/2025  659,65 
vrátane DPH
sumárne zúčtovacie výkazy    12.06.2025  18.06.2025  20.6.2025 
1292540165   Asociácia mediačných centier Slovenska
Velická cesta 4965/10, 058 01 Poprad
50265555  vzdelávanie v špecializovanom kurze RODINNÁ MEDIÁCIA-vyúčtovanie zálohovej platby  650,00 
bez DPH
Žiadosť o schválenie účasti zamestnanca na vzdelávacej aktivite    02.06.2025  28.05.2025  20.6.2025 
1292540130   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  650,50 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    25.04.2025  29.04.2025  30.4.2025 
1292540274   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  633,49 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    22.09.2025  26.09.2025  10.10.2025 
1292540016   Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica
36644030  vodné a stočné,zrážky Petöfiho,Lučenec  632,03 
vrátane DPH
OZ č.206200885 z 30.10.2013    13.01.2025  17.01.2025  3.2.2025 
1292540334   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  608,52 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    20.11.2025  25.11.2025  1.12.2025 
1292540265   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby,prenájom priečinku 8/2025  599,95 
vrátane DPH
sumárne zúčtovacie výkazy    12.09.2025  23.09.2025  10.10.2025 
1292540155   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  596,90 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    22.05.2025  29.05.2025  3.6.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na

Print