
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1292540103 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE Lehára LC,Poltár 4/2025 | 919,67 vrátane DPH |
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024 | 02.04.2025 | 07.04.2025 | 30.4.2025 | |
| 1292540336 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | diagnostika,servis,oprava kolesa | 918,10 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.134/OVS/2025 | Obj.64/2025 | 24.11.2025 | 27.11.2025 | 1.12.2025 |
| 1292540074 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE Lehára LC,Poltár 3/2025 | 910,60 vrátane DPH |
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024 | 05.03.2025 | 12.03.2025 | 30.3.2025 | |
| 1292540040 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE Lehára LC,Poltár 2/2025 | 910,60 vrátane DPH |
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024 | 05.02.2025 | 11.02.2025 | 27.2.2025 | |
| 1292540007 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE Lehára LC,Poltár 1/2025 | 910,60 vrátane DPH |
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024 | 07.01.2025 | 10.01.2025 | 3.2.2025 | |
| 1292540330 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | diagnostika,servis,prezutie z disku,uskladnenie | 908,64 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.134/OVS/2025 | Obj.63/2025 | 17.11.2025 | 20.11.2025 | 1.12.2025 |
| 1292540366 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby,prenájom priečinku 11/2025 | 897,65 vrátane DPH |
sumárne zúčtovacie výkazy | 12.12.2005 | 17.12.2025 | 19.12.2025 | |
| 1292540328 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | diagnostika,servis,prezutie z disku,uskladnenie,príprava na STK,TK,poplatok | 893,15 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.134/OVS/2025 | Obj.57/2025 | 17.11.2025 | 20.11.2025 | 1.12.2025 |
| 1292540148 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 878,58 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 09.05.2025 | 19.05.2025 | 3.6.2025 | |
| 1292540034 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica |
36644030 | vodné a stočné,zrážky Lehára, Lučenec | 864,99 vrátane DPH |
OZ č.206200885 z 30.10.2013 | 03.02.2025 | 11.02.2025 | 27.2.2025 | |
| 1292540320 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE Lehára LC 1- 10/2025 vyúčtovanie | 851,43 vrátane DPH |
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024 | 10.11.2025 | 13.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1292540296 | Roman Sýkora Zlievarenská 2284/20, 94501 Komárno |
47856700 | profylaktický servis klimatizácie 13ks | 845,00 bez DPH |
Obj.44/2025 | 17.10.2025 | 22.10.2025 | 6.11.2025 | |
| 1292540060 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | servis,príprava na STK, STK | 836,60 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 | Obj.9/2025 | 17.02.2025 | 21.02.2025 | 27.2.2025 |
| 1292540180 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 5/2025 | 820,48 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 11.06.2025 | 18.06.2025 | 20.6.2025 | |
| 1292540365 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE Leh,Pet.LC,Fiľakovo 11/2025 vyúčtovanie | 790,75 vrátane DPH |
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024 | 10.12.2025 | 12.12.2025 | 19.12.2025 | |
| 1292540293 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 9/2025 | 771,48 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 13.10.2025 | 22.10.2025 | 6.11.2025 | |
| 1292540269 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 8/2025 | 771,48 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 18.09.2025 | 23.09.2025 | 10.10.2025 | |
| 1292540238 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 7/2025 | 771,48 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 14.08.2025 | 20.08.2025 | 27.8.2025 | |
| 1292540203 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 6/2025 | 771,48 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 10.07.2025 | 16.07.2025 | 22.7.2025 | |
| 1292540235 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby,prenájom priečinku 7/2025 | 770,40 vrátane DPH |
sumárne zúčtovacie výkazy | 11.08.2025 | 14.08.2025 | 27.8.2025 | |
| 1292540102 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica |
36644030 | vodné a stočné,zrážky Petöfiho,Lučenec | 751,90 vrátane DPH |
OZ č.206200885 z 30.10.2013 | 02.04.2025 | 07.04.2025 | 30.4.2025 | |
| 1292540292 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby,prenájom priečinku 9/2025 | 748,30 vrátane DPH |
sumárne zúčtovacie výkazy | 13.10.2025 | 22.10.2025 | 6.11.2025 | |
| 1292540375 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica |
36644030 | vodné a stočné,zrážky Petöfiho,Lučenec | 743,07 vrátane DPH |
OZ č.206200885 z 30.10.2013 | 22.12.2025 | 23.12.2025 | 14.1.2026 | |
| 1292540259 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 738,53 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 09.09.2025 | 12.09.2025 | 18.9.2025 | |
| 1292540373 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 725,27 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 18.12.2025 | 19.12.2025 | 19.12.2025 | |
| 1292540345 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | diagnostika,servis,príprava na STK,TK,poplatok | 710,77 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.134/OVS/2025 | Obj.69/2025 | 01.12.2025 | 03.12.2025 | 19.12.2025 |
| 1292540189 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 697,62 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 20.06.2025 | 27.06.2025 | 22.7.2025 | |
| 1292540321 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby,prenájom priečinku 10/2025 | 690,10 vrátane DPH |
sumárne zúčtovacie výkazy | 13.11.2025 | 19.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1292540216 | Automobilové opravovne MV SR a.s. Sklabinská 20, 83106 Bratislava |
44855206 | oprava bŕzd | 681,97 vrátane DPH |
Obj.36/2025 | 30.07.2025 | 06.08.2025 | 6.8.2025 | |
| 1292540057 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE Pet.LC,Fiľakovo 1/2025 vyúčtovanie | 681,71 vrátane DPH |
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024 | 14.02.2025 | 21.02.2025 | 27.2.2025 | |
| 1292540011 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 671,65 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 10.01.2025 | 13.01.2025 | 3.2.2025 | |
| 1292540270 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica |
36644030 | vodné a stočné,zrážky Petöfiho,Lučenec | 662,00 vrátane DPH |
OZ č.206200885 z 30.10.2013 | 18.09.2025 | 23.09.2025 | 10.10.2025 | |
| 1292540181 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby,prenájom priečinku 5/2025 | 659,65 vrátane DPH |
sumárne zúčtovacie výkazy | 12.06.2025 | 18.06.2025 | 20.6.2025 | |
| 1292540165 | Asociácia mediačných centier Slovenska Velická cesta 4965/10, 058 01 Poprad |
50265555 | vzdelávanie v špecializovanom kurze RODINNÁ MEDIÁCIA-vyúčtovanie zálohovej platby | 650,00 bez DPH |
Žiadosť o schválenie účasti zamestnanca na vzdelávacej aktivite | 02.06.2025 | 28.05.2025 | 20.6.2025 | |
| 1292540130 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 650,50 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 25.04.2025 | 29.04.2025 | 30.4.2025 | |
| 1292540274 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 633,49 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 22.09.2025 | 26.09.2025 | 10.10.2025 | |
| 1292540016 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica |
36644030 | vodné a stočné,zrážky Petöfiho,Lučenec | 632,03 vrátane DPH |
OZ č.206200885 z 30.10.2013 | 13.01.2025 | 17.01.2025 | 3.2.2025 | |
| 1292540334 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 608,52 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 20.11.2025 | 25.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1292540265 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby,prenájom priečinku 8/2025 | 599,95 vrátane DPH |
sumárne zúčtovacie výkazy | 12.09.2025 | 23.09.2025 | 10.10.2025 | |
| 1292540155 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 596,90 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 22.05.2025 | 29.05.2025 | 3.6.2025 |