
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1292540074 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE Lehára LC,Poltár 3/2025 | 910,60 vrátane DPH |
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024 | 05.03.2025 | 12.03.2025 | 30.3.2025 | |
| 1292540073 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 3/2025 | 3024,77 vrátane DPH |
Zml.č.202/OVS/2024, 201/OVS/2024 | 05.03.2025 | 12.03.2025 | 30.3.2025 | |
| 1292540072 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 2/2025 | 114,09 vrátane DPH |
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012 | 04.03.2025 | 12.03.2025 | 30.3.2025 | |
| 1292540071 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 2/2025 | 85,56 vrátane DPH |
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012 | 04.03.2025 | 12.03.2025 | 30.3.2025 | |
| 1292540070 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 2/2025 | 2693,98 vrátane DPH |
ZNNP-1/2015,dodatok č.1 | 04.03.2025 | 12.03.2025 | 30.3.2025 | |
| 1292540069 | EVROFIN Int.spol. s r.o.-organizačná zložka Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | ročný kreditačný poplatok r.2025-dobropis | -159,90 vrátane DPH |
Zml. zo dňa 6.12.2012 | 28.02.2025 | 28.02.2025 | 30.3.2025 | |
| 1292540068 | EVROFIN Int.spol. s r.o.-organizačná zložka Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | ročný kreditačný poplatok r.2025 | 159,90 vrátane DPH |
Zml. zo dňa 6.12.2012 | 28.02.2025 | 28.02.2025 | 30.3.2025 | |
| 1292540062 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 556,71 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 21.02.2025 | 25.02.2025 | 27.2.2025 | |
| 1292540059 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 4,92 vrátane DPH |
Zákon č.374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu, Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu | 17.02.2025 | 18.02.2025 | 27.2.2025 | |
| 1292540058 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32,817 85 Bratislava |
36361127 | služby súvisiace s komplexnou správou objektov 1/2025 | 3561,78 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb-Komplexná správa objektov,č.záznamu 2020/101969,č.s. UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797 | 14.02.2025 | 21.02.2025 | 27.2.2025 | |
| 1292540057 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE Pet.LC,Fiľakovo 1/2025 vyúčtovanie | 681,71 vrátane DPH |
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024 | 14.02.2025 | 21.02.2025 | 27.2.2025 | |
| 1292540056 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 1/2025 | 3320,91 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 13.02.2025 | 21.02.2025 | 27.2.2025 | |
| 1292540055 | TEN PRAKTIK s. r. o. Jánošíkova 1574 , 979 01 Rimavská Sobota |
36787574 | zdravotné výkony | 55,76 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 12.02.2025 | 21.02.2025 | 27.2.2025 | |
| 1292540054 | MUDr. Elena Kupcová Sklárska 766/86, 987 01 Poltár |
35661267 | zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 12.02.2025 | 21.02.2025 | 27.2.2025 | |
| 1292540053 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby,prenájom priečinku 1/2025 | 1419,95 vrátane DPH |
sumárne zúčtovacie výkazy | 12.02.2025 | 21.02.2025 | 27.2.2025 | |
| 1292540026 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo vyúčtovanie r.2024 | -6904,96 vrátane DPH |
Zml.č.202/OVS/2024, 201/OVS/2024 | 15.01.2025 | 14.02.2025 | 27.2.2025 | |
| 1292540052 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 970,67 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 10.02.2025 | 17.02.2025 | 27.2.2025 | |
| 1292540051 | LOMALIB, s.r.o. Ulica študentská 2746/3, 984 03 Lučenec |
45467153 | zdravotné výkony | 62,73 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 10.02.2025 | 17.02.2025 | 27.2.2025 | |
| 1292540050 | FORAMED s.r.o. Malocintorínska 2, 986 01 Fiľakovo |
47942061 | zdravotné výkony | 34,85 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 10.02.2025 | 17.02.2025 | 27.2.2025 | |
| 1292540049 | FORAMED s.r.o. Malocintorínska 2, 986 01 Fiľakovo |
47942061 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 10.02.2025 | 17.02.2025 | 27.2.2025 | |
| 1292540048 | AMG Security s.r.o. Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen |
46268995 | strážna služba Železničná, Fiľakovo 1/2025 | 1238,66 vrátane DPH |
Zmluva č. 250/129/2023 | 10.02.2025 | 17.02.2025 | 27.2.2025 | |
| 1292540047 | AMG Security s.r.o. Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen |
46268995 | strážna služba Petöf.LC 1/2025 | 1231,71 vrátane DPH |
Zmluva č. 243/129/2023 | 10.02.2025 | 17.02.2025 | 27.2.2025 | |
| 1292540044 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U 1/2025 | 5,76 bez DPH |
Žiadosť | 07.02.2025 | 17.02.2025 | 27.2.2025 | |
| 1292540043 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby 1/2025 | 1915,44 vrátane DPH |
Zml. č. 456/OVS/2022 | 06.02.2025 | 11.02.2025 | 27.2.2025 | |
| 1292540042 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné ŠSD 1/2025-vyúčtovanie zálohy zo dňa 14.1.2025 vo výške 9 426,28 Eur | 9426,28 bez DPH |
Z. 456/2010 | 06.02.2025 | 14.01.2025 | 27.2.2025 | |
| 1292540041 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE Pet.LC,Fiľakovo 2/2025 | 1385,51 vrátane DPH |
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024 | 05.02.2025 | 11.02.2025 | 27.2.2025 | |
| 1292540040 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE Lehára LC,Poltár 2/2025 | 910,60 vrátane DPH |
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024 | 05.02.2025 | 11.02.2025 | 27.2.2025 | |
| 1292540039 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 2/2025 | 3024,77 vrátane DPH |
Zml.č.202/OVS/2024, 201/OVS/2024 | 05.02.2025 | 11.02.2025 | 27.2.2025 | |
| 1292540038 | HERMED, spol. s.r.o. SNP 1029/83 , 985 01 Kalinovo |
43996400 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 05.02.2025 | 11.02.2025 | 27.2.2025 | |
| 1292540037 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 1/2025 | 2693,98 vrátane DPH |
ZNNP-1/2015,dodatok č.1 | 04.02.2025 | 11.02.2025 | 27.2.2025 | |
| 1292540036 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 1/2025 | 114,09 vrátane DPH |
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012 | 04.02.2025 | 11.02.2025 | 27.2.2025 | |
| 1292540035 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 1/2025 | 85,56 vrátane DPH |
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012 | 04.02.2025 | 11.02.2025 | 27.2.2025 | |
| 1292540034 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica |
36644030 | vodné a stočné,zrážky Lehára, Lučenec | 864,99 vrátane DPH |
OZ č.206200885 z 30.10.2013 | 03.02.2025 | 11.02.2025 | 27.2.2025 | |
| 1292540033 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica |
36644030 | vodné a stočné,zrážky Železničná, Fiľakovo | 380,25 vrátane DPH |
OZ č.206200885 z 30.10.2013 | 03.02.2025 | 11.02.2025 | 27.2.2025 | |
| 1292540030 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 4,92 vrátane DPH |
Zákon č.374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu, Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu | 29.01.2025 | 29.01.2025 | 3.2.2025 | |
| 1292540029 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 450,77 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 23.01.2025 | 28.01.2025 | 3.2.2025 | |
| 1292540027 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy k DEKVS 12/2024 LC | -4,38 bez DPH |
Zmluva | 15.01.2025 | 30.01.2025 | 3.2.2025 | |
| 1292540025 | LUKAMED, s.r.o. Ulica Arm. Gen. L. Svobodu 2839/5,984 01 Lučenec |
36649112 | zdravotné výkony | 83,64 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 14.01.2025 | 17.01.2025 | 3.2.2025 | |
| 1292540024 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 1-12/2024 Poltár-vyúčtovanie | 1374,53 vrátane DPH |
Zml. 472/OVS/2022 | 14.01.2025 | 17.01.2025 | 3.2.2025 | |
| 1292540023 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 1-12/2024 Lehára, Lučenec-vyúčtovanie | 5225,99 vrátane DPH |
Zml. 472/OVS/2022 | 14.01.2025 | 17.01.2025 | 3.2.2025 |