
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1292540005 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | vyúčtovanie preddavku na poštovné-frankovací stroj/zaplatený preddavok 1 200,- Eur/ 23.12.2024 | 1200,00 bez DPH |
PP zo dňa 23.12.2024 | 07.01.2025 | 23.12.2024 | 3.2.2025 | |
| 1292540065 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | servis,údržba vozidla | 1208,49 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 | Obj.16/2025 | 25.02.2025 | 06.03.2025 | 30.3.2025 |
| 1292540169 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE Pet.LC,Fiľakovo 6/2025 | 1210,32 vrátane DPH |
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024 | 04.06.2025 | 11.06.2025 | 20.6.2025 | |
| 1292540135 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE Pet.LC,Fiľakovo 5/2025 | 1210,32 vrátane DPH |
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024 | 05.05.2025 | 09.05.2025 | 3.6.2025 | |
| 1292540104 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE Pet.LC,Fiľakovo 4/2025 | 1210,32 vrátane DPH |
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024 | 02.04.2025 | 07.04.2025 | 30.4.2025 | |
| 1292540310 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE Pet.LC,Fiľakovo 11/2025 | 1221,76 vrátane DPH |
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024 | 05.11.2025 | 06.11.2025 | 6.11.2025 | |
| 1292540280 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE Pet.LC,Fiľakovo 10/2025 | 1221,76 vrátane DPH |
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024 | 03.10.2025 | 08.10.2025 | 10.10.2025 | |
| 1292540250 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE Pet.LC,Fiľakovo 9/2025 | 1221,76 vrátane DPH |
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024 | 03.09.2025 | 10.09.2025 | 18.9.2025 | |
| 1292540222 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE Pet.LC,Fiľakovo 8/2025 | 1221,76 vrátane DPH |
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024 | 04.08.2025 | 08.08.2025 | 27.8.2025 | |
| 1292540193 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE Pet.LC,Fiľakovo 7/2025 | 1221,76 vrátane DPH |
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024 | 02.07.2025 | 10.07.2025 | 22.7.2025 | |
| 1292540176 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 1221,72 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 06.06.2025 | 11.06.2025 | 20.6.2025 | |
| 1292540288 | AMG Security s.r.o. Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen |
46268995 | strážna služba Petöf.LC 9/2025 | 1231,71 vrátane DPH |
Zmluva č. 243/129/2023 | 09.10.2025 | 16.10.2025 | 6.11.2025 | |
| 1292540200 | AMG Security s.r.o. Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen |
46268995 | strážna služba Petöf.LC 6/2025 | 1231,71 vrátane DPH |
Zmluva č. 243/129/2023 | 07.07.2025 | 10.07.2025 | 22.7.2025 | |
| 1292540109 | AMG Security s.r.o. Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen |
46268995 | strážna služba Petöf.LC 3/2025 | 1231,71 vrátane DPH |
Zmluva č. 243/129/2023 | 07.04.2025 | 14.04.2025 | 30.4.2025 | |
| 1292540047 | AMG Security s.r.o. Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen |
46268995 | strážna služba Petöf.LC 1/2025 | 1231,71 vrátane DPH |
Zmluva č. 243/129/2023 | 10.02.2025 | 17.02.2025 | 27.2.2025 | |
| 1292540289 | AMG Security s.r.o. Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen |
46268995 | strážna služba Železničná, Fiľakovo 9/2025 | 1238,66 vrátane DPH |
Zmluva č. 250/129/2023 | 09.10.2025 | 16.10.2025 | 6.11.2025 | |
| 1292540201 | AMG Security s.r.o. Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen |
46268995 | strážna služba Železničná, Fiľakovo 6/2025 | 1238,66 vrátane DPH |
Zmluva č. 250/129/2023 | 07.07.2025 | 10.07.2025 | 22.7.2025 | |
| 1292540110 | AMG Security s.r.o. Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen |
46268995 | strážna služba Železničná, Fiľakovo 3/2025 | 1238,66 vrátane DPH |
Zmluva č. 250/129/2023 | 07.04.2025 | 14.04.2025 | 30.4.2025 | |
| 1292540048 | AMG Security s.r.o. Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen |
46268995 | strážna služba Železničná, Fiľakovo 1/2025 | 1238,66 vrátane DPH |
Zmluva č. 250/129/2023 | 10.02.2025 | 17.02.2025 | 27.2.2025 | |
| 1292540202 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 1316,49 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 08.07.2025 | 10.07.2025 | 22.7.2025 | |
| 1292540150 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 4/2025 | 1323,10 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 14.05.2025 | 22.05.2025 | 3.6.2025 | |
| 1292540232 | AMG Security s.r.o. Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen |
46268995 | strážna služba Petöf.LC 7/2025 | 1349,02 vrátane DPH |
Zmluva č. 243/129/2023 | 08.08.2025 | 14.08.2025 | 27.8.2025 | |
| 1292540233 | AMG Security s.r.o. Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen |
46268995 | strážna služba Železničná, Fiľakovo 7/2025 | 1356,63 vrátane DPH |
Zmluva č. 250/129/2023 | 08.08.2025 | 14.08.2025 | 27.8.2025 | |
| 1292540024 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 1-12/2024 Poltár-vyúčtovanie | 1374,53 vrátane DPH |
Zml. 472/OVS/2022 | 14.01.2025 | 17.01.2025 | 3.2.2025 | |
| 1292540075 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE Pet.LC,Fiľakovo 3/2025 | 1385,51 vrátane DPH |
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024 | 05.03.2025 | 12.03.2025 | 30.3.2025 | |
| 1292540041 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE Pet.LC,Fiľakovo 2/2025 | 1385,51 vrátane DPH |
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024 | 05.02.2025 | 11.02.2025 | 27.2.2025 | |
| 1292540008 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE Pet.LC,Fiľakovo 1/2025 | 1385,51 vrátane DPH |
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024 | 07.01.2025 | 10.01.2025 | 3.2.2025 | |
| 1292540290 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 1406,39 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 09.10.2025 | 16.10.2025 | 6.11.2025 | |
| 1292540053 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby,prenájom priečinku 1/2025 | 1419,95 vrátane DPH |
sumárne zúčtovacie výkazy | 12.02.2025 | 21.02.2025 | 27.2.2025 | |
| 1292540300 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica |
36644030 | vodné a stočné,zrážky Lehára, Lučenec | 1423,81 vrátane DPH |
OZ č.206200885 z 30.10.2013 | 24.10.2025 | 28.10.2025 | 6.11.2025 | |
| 1292540064 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | servis,údržba vozidla | 1445,34 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 | Obj.11,13/2025 | 25.02.2025 | 06.03.2025 | 30.3.2025 |
| 1292540126 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | vyúčtovanie preddavku na poštovné-frankovací stroj/zaplatený preddavok 1 500,- Eur/ | 1500,00 bez DPH |
PP zo dňa 02.04.2025 | 17.04.2025 | 03.04.2025 | 30.4.2025 | |
| 1292540076 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | hygienický materiál | 1548,69 vrátane DPH |
Zml. č. 456/OVS/2022 | Obj.12/2025 | 05.03.2025 | 12.03.2025 | 30.3.2025 |
| 1292540063 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | servis,údržba vozidla | 1583,76 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 | Obj.10,15/2025 | 25.02.2025 | 06.03.2025 | 30.3.2025 |
| 1292540122 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby,prenájom priečinku 3/2025 | 1615,55 vrátane DPH |
sumárne zúčtovacie výkazy | 14.04.2025 | 17.04.2025 | 30.4.2025 | |
| 1292540001 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby 12/2024 | 1799,92 vrátane DPH |
Zml. č. 456/OVS/2022 | 02.01.2025 | 10.01.2025 | 3.2.2025 | |
| 1292540247 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | hygienický materiál | 1819,17 vrátane DPH |
Zml. č. 456/OVS/2022 | Obj.45/2025 | 03.09.2025 | 10.09.2025 | 18.9.2025 |
| 1292540304 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 2 |
46113178 | spotreba plynu Fiľakovo 11/2025-opakované dodanie | 1890,00 vrátane DPH |
RD o združ.dodávke ZP, 22483/2025-M_OdPS, z.č.92306/2025 | 03.11.2025 | 06.11.2025 | 6.11.2025 | |
| 1292540043 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby 1/2025 | 1915,44 vrátane DPH |
Zml. č. 456/OVS/2022 | 06.02.2025 | 11.02.2025 | 27.2.2025 | |
| 1292540086 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby,prenájom priečinku 2/2025 | 1929,45 vrátane DPH |
sumárne zúčtovacie výkazy | 12.03.2025 | 18.03.2025 | 30.3.2025 |