
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1292540217 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 7/2025 | 2693,98 vrátane DPH |
ZNNP-1/2015,dodatok č.1 | 01.08.2025 | 06.08.2025 | 6.8.2025 | |
1292540191 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 6/2025 | 2693,98 vrátane DPH |
ZNNP-1/2015,dodatok č.1 | 01.07.2025 | 04.07.2025 | 22.7.2025 | |
1292540167 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 5/2025 | 2693,98 vrátane DPH |
ZNNP-1/2015,dodatok č.1 | 04.06.2025 | 11.06.2025 | 20.6.2025 | |
1292540132 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 4/2025 | 2693,98 vrátane DPH |
ZNNP-1/2015,dodatok č.1 | 05.05.2025 | 09.05.2025 | 3.6.2025 | |
1292540101 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 3/2025 | 2693,98 vrátane DPH |
ZNNP-1/2015,dodatok č.1 | 01.04.2025 | 07.04.2025 | 30.4.2025 | |
1292540070 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 2/2025 | 2693,98 vrátane DPH |
ZNNP-1/2015,dodatok č.1 | 04.03.2025 | 12.03.2025 | 30.3.2025 | |
1292540010 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 12/2024 | 2624,75 vrátane DPH |
ZNNP-1/2015,dodatok č.1 | 09.01.2025 | 13.01.2025 | 3.2.2025 | |
1292540037 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 1/2025 | 2693,98 vrátane DPH |
ZNNP-1/2015,dodatok č.1 | 04.02.2025 | 11.02.2025 | 27.2.2025 | |
1292540212 | MARIE SK, s.r.o. Závodná 957, 027 43 Nižná |
36390861 | náhr.diel pružina do brana | 22,14 vrátane DPH |
Obj.58622 | 23.07.2025 | 23.07.2025 | 6.8.2025 | |
1292540096 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | montáž odvzdušňovacích ventilov | 424,97 vrátane DPH |
Obj.1/2025 | 19.03.2025 | 24.03.2025 | 30.3.2025 | |
1292540286 | KONE s.r.o. Galvaniho 7/B, 82104 Bratislava |
31359884 | medziobdobná odbor.prehliadka výťahu 10-12/25 | 184,50 vrátane DPH |
Obj.48/2025 | 06.10.2025 | 08.10.2025 | 10.10.2025 | |
1292540067 | Miroslav Tóth ELEKTRO - M.T. Ulica Martina Rázusa 85/7, 984 01 Lučenec |
32618026 | kávovary Eta | 516,00 vrátane DPH |
Obj.17/2025,1202500479 | 27.02.2025 | 25.02.2025 | 27.2.2025 | |
1292540031 | RESIZE s.r.o. Stará Vajnorská 11, 831 04 Bratislava |
51477599 | kávovar DE LONGI | 535,00 vrátane DPH |
Obj.5/2025, 1502500279 | 29.01.2025 | 30.01.2025 | 3.2.2025 | |
1292540097 | JYSK s.r.o. Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava |
35974133 | kancelárske kreslo | 102,29 vrátane DPH |
Obj.18/2025 | 19.03.2025 | 20.03.2025 | 30.3.2025 | |
1292540247 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | hygienický materiál | 1819,17 vrátane DPH |
Zml. č. 456/OVS/2022 | Obj.45/2025 | 03.09.2025 | 10.09.2025 | 18.9.2025 |
1292540076 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | hygienický materiál | 1548,69 vrátane DPH |
Zml. č. 456/OVS/2022 | Obj.12/2025 | 05.03.2025 | 12.03.2025 | 30.3.2025 |
1292540218 | M-TECH group s.r.o. Tesárska 19/142, 08001 Haniska |
53056621 | horizont.žalúzie na okná-vyúčtovanie zálohy | 75,46 vrátane DPH |
Obj.38/2025 | 01.08.2025 | 10.07.2025 | 6.8.2025 | |
1292540178 | M-TECH group s.r.o. Tesárska 19/142, 08001 Haniska |
53056621 | horizont.žalúzie na okná-vyúčtovanie zálohy | 420,00 vrátane DPH |
Obj.29/2025 | 09.06.2025 | 22.05.2025 | 20.6.2025 | |
1292540241 | M-TECH group s.r.o. Tesárska 19/142, 08001 Haniska |
53056621 | horizont.žalúzie na okná | 122,68 vrátane DPH |
Obj.42/2025,2606410 | 20.08.2025 | 21.08.2025 | 27.8.2025 | |
1292540114 | EVROFIN Int.spol. s r.o.-organizačná zložka Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | frankovací stroj IS-420 SK | 2269,35 vrátane DPH |
Obj.19/2025 | 08.04.2025 | 15.04.2025 | 30.4.2025 | |
1292540269 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 8/2025 | 771,48 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 18.09.2025 | 23.09.2025 | 10.10.2025 | |
1292540238 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 7/2025 | 771,48 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 14.08.2025 | 20.08.2025 | 27.8.2025 | |
1292540203 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 6/2025 | 771,48 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 10.07.2025 | 16.07.2025 | 22.7.2025 | |
1292540180 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 5/2025 | 820,48 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 11.06.2025 | 18.06.2025 | 20.6.2025 | |
1292540150 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 4/2025 | 1323,10 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 14.05.2025 | 22.05.2025 | 3.6.2025 | |
1292540115 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 3/2025 | 1966,38 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 10.04.2025 | 17.04.2025 | 30.4.2025 | |
1292540090 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 2/2025 | 2750,33 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 14.03.2025 | 24.03.2025 | 30.3.2025 | |
1292540018 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 12/2024 | 2498,21 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 13.01.2025 | 17.01.2025 | 3.2.2025 | |
1292540056 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 1/2025 | 3320,91 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 13.02.2025 | 21.02.2025 | 27.2.2025 | |
1292540268 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy k DEKVS 8/2025 LC | -3,96 bez DPH |
Zmluva | 16.09.2025 | 23.09.2025 | 10.10.2025 | |
1292540237 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy k DEKVS 7/2025 LC | -4,80 bez DPH |
Zmluva | 14.08.2025 | 27.08.2025 | 27.8.2025 | |
1292540208 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy k DEKVS 6/2025 LC | 5,32 bez DPH |
Zmluva | 14.07.2025 | 18.07.2025 | 22.7.2025 | |
1292540184 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy k DEKVS 5/2025 LC | 4,60 bez DPH |
Zmluva | 16.06.2025 | 26.06.2025 | 22.7.2025 | |
1292540027 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy k DEKVS 12/2024 LC | -4,38 bez DPH |
Zmluva | 15.01.2025 | 30.01.2025 | 3.2.2025 | |
1292540261 | JUDr. Stacho Chladný, súdny exekútor Stráž 223, 960 01 Zvolen |
42009766 | dobropis trov exekúcie | -73,80 vrátane DPH |
233/1995 Z.z.,Vyhláška MS SR č.288/95 Z.z | 10.09.2025 | 09.09.2025 | 18.9.2025 | |
1292540164 | ULTIMATE SYSTEMS s.r.o. Maxima Gorkého 5112, 984 01 Lučenec |
47169320 | digitálny videovrátnik 2 jednotky | 2639,83 vrátane DPH |
Obj.24/2025 | 30.05.2025 | 05.06.2025 | 20.6.2025 | |
1292540028 | Róbert Bargel - G. profit invest Ulica L.Mocsáryho 1203/31, 984 01 Lučenec |
45903051 | diaľkový ovládač na bránu | 55,00 bez DPH |
Obj.2/2025 | 20.01.2025 | 24.01.2025 | 3.2.2025 | |
1292540154 | PneuMAR s.r.o. Podhradská 78/7, 985 26 Málinec |
53028911 | diagnostika,servis vozidla | 3111,50 vrátane DPH |
Obj.28/2025 | 19.05.2025 | 22.05.2025 | 3.6.2025 | |
1292540142 | PneuMAR s.r.o. Podhradská 78/7, 985 26 Málinec |
53028911 | diagnostika,servis vozidla | 165,85 vrátane DPH |
Obj.25/2025 | 06.05.2025 | 13.05.2025 | 3.6.2025 | |
1292540141 | PneuMAR s.r.o. Podhradská 78/7, 985 26 Málinec |
53028911 | diagnostika,servis vozidla | 409,70 vrátane DPH |
Obj.27/2025 | 06.05.2025 | 13.05.2025 | 3.6.2025 |