Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1292540306   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby 10/2025  1945,90 
vrátane DPH
Zml. č. 456/OVS/2022    03.11.2025  06.11.2025  6.11.2025 
1292540278   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby 9/2025  1945,90 
vrátane DPH
Zml. č. 456/OVS/2022    03.10.2025  08.10.2025  10.10.2025 
1292540248   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby 8/2025  1945,90 
vrátane DPH
Zml. č. 456/OVS/2022    03.09.2025  10.09.2025  18.9.2025 
1292540220   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby 7/2025  1945,90 
vrátane DPH
Zml. č. 456/OVS/2022    04.08.2025  08.08.2025  27.8.2025 
1292540195   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby 6/2025  1945,90 
vrátane DPH
Zml. č. 456/OVS/2022    03.07.2025  10.07.2025  22.7.2025 
1292540166   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby 5/2025  1945,90 
vrátane DPH
Zml. č. 456/OVS/2022    03.06.2025  18.06.2025  20.6.2025 
1292540144   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby 4/2025  1945,90 
vrátane DPH
Zml. č. 456/OVS/2022    07.05.2025  19.05.2025  3.6.2025 
1292540105   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby 3/2025  1945,90 
vrátane DPH
Zml. č. 456/OVS/2022    03.04.2025  14.04.2025  30.4.2025 
1292540077   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby 2/2025  1945,90 
vrátane DPH
Zml. č. 456/OVS/2022    06.03.2025  18.03.2025  30.3.2025 
1292540115   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 3/2025  1966,38 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    10.04.2025  17.04.2025  30.4.2025 
1292540114   EVROFIN Int.spol. s r.o.-organizačná zložka
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
44563485  frankovací stroj IS-420 SK  2269,35 
vrátane DPH
  Obj.19/2025  08.04.2025  15.04.2025  30.4.2025 
1292540303   Energie2, a.s.
Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1
46113177  spotreba plynu Lehára LC 11/2025-opakované dodanie  2463,00 
vrátane DPH
RD o združ.dodávke ZP, 22483/2025-M_OdPS, z.č.92306/2025    03.11.2025  06.11.2025  6.11.2025 
1292540018   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 12/2024  2498,21 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    13.01.2025  17.01.2025  3.2.2025 
1292540299   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  vyúčtovanie preddavku na poštovné-frankovací stroj/zaplatený preddavok 2 500,- Eur/ 14.10.2025  2500,00 
bez DPH
  PP zo dňa 14.10.2025  24.10.2025  14.10.2025  6.11.2025 
1292540022   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 12/2024 Petöfiho Lučenec  2555,05 
vrátane DPH
Zml. 472/OVS/2022    14.01.2025  17.01.2025  3.2.2025 
1292540010   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 12/2024  2624,75 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015,dodatok č.1    09.01.2025  13.01.2025  3.2.2025 
1292540164   ULTIMATE SYSTEMS s.r.o.
Maxima Gorkého 5112, 984 01 Lučenec
47169320  digitálny videovrátnik 2 jednotky  2639,83 
vrátane DPH
  Obj.24/2025  30.05.2025  05.06.2025  20.6.2025 
1292540305   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 10/2025  2693,98 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015,dodatok č.1    03.11.2025  06.11.2025  6.11.2025 
1292540276   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 9/2025  2693,98 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015,dodatok č.1    01.10.2025  08.10.2025  10.10.2025 
1292540246   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 8/2025  2693,98 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015,dodatok č.1    01.09.2025  10.09.2025  18.9.2025 
1292540217   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 7/2025  2693,98 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015,dodatok č.1    01.08.2025  06.08.2025  6.8.2025 
1292540191   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 6/2025  2693,98 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015,dodatok č.1    01.07.2025  04.07.2025  22.7.2025 
1292540167   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 5/2025  2693,98 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015,dodatok č.1    04.06.2025  11.06.2025  20.6.2025 
1292540132   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 4/2025  2693,98 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015,dodatok č.1    05.05.2025  09.05.2025  3.6.2025 
1292540101   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 3/2025  2693,98 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015,dodatok č.1    01.04.2025  07.04.2025  30.4.2025 
1292540070   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 2/2025  2693,98 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015,dodatok č.1    04.03.2025  12.03.2025  30.3.2025 
1292540037   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 1/2025  2693,98 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015,dodatok č.1    04.02.2025  11.02.2025  27.2.2025 
1292540090   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 2/2025  2750,33 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    14.03.2025  24.03.2025  30.3.2025 
1292540183   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  vyúčtovanie preddavku na poštovné-frankovací stroj/zaplatený preddavok 3 000,- Eur/ 06.06.2025  3000,00 
bez DPH
  PP zo dňa 0.06.2025  16.06.2025  06.06.2025  20.6.2025 
1292540281   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 10/2025  3024,77 
vrátane DPH
Zml.č.202/OVS/2024, 201/OVS/2024    03.10.2025  08.10.2025  10.10.2025 
1292540251   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 9/2025  3024,77 
vrátane DPH
Zml.č.202/OVS/2024, 201/OVS/2024    03.09.2025  10.09.2025  18.9.2025 
1292540223   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 8/2025  3024,77 
vrátane DPH
Zml.č.202/OVS/2024, 201/OVS/2024    04.08.2025  08.08.2025  27.8.2025 
1292540194   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 7/2025  3024,77 
vrátane DPH
Zml.č.202/OVS/2024, 201/OVS/2024    03.07.2025  10.07.2025  22.7.2025 
1292540170   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 6/2025  3024,77 
vrátane DPH
Zml.č.202/OVS/2024, 201/OVS/2024    04.06.2025  11.06.2025  20.6.2025 
1292540136   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 5/2025  3024,77 
vrátane DPH
Zml.č.202/OVS/2024, 201/OVS/2024    05.05.2025  09.05.2025  3.6.2025 
1292540106   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 4/2025  3024,77 
vrátane DPH
Zml.č.202/OVS/2024, 201/OVS/2024    03.04.2025  07.04.2025  30.4.2025 
1292540073   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 3/2025  3024,77 
vrátane DPH
Zml.č.202/OVS/2024, 201/OVS/2024    05.03.2025  12.03.2025  30.3.2025 
1292540039   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 2/2025  3024,77 
vrátane DPH
Zml.č.202/OVS/2024, 201/OVS/2024    05.02.2025  11.02.2025  27.2.2025 
1292540006   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 1/2025  3024,77 
vrátane DPH
Zml.č.202/OVS/2024, 201/OVS/2024    07.01.2025  10.01.2025  3.2.2025 
1292540154   PneuMAR s.r.o.
Podhradská 78/7, 985 26 Málinec
53028911  diagnostika,servis vozidla  3111,50 
vrátane DPH
  Obj.28/2025  19.05.2025  22.05.2025  3.6.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na

Print