Interné číslo |
Dodávateľ |
IČO |
Faktúrované plnenie |
Hodnota plnenia v € |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum doručenia faktúry |
Dátum zaplatenia faktúry |
Dátum zverejnenia |
1292540245 |
SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 |
nákup PHM,rež.materiál |
388,95
vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 |
|
22.08.2025 |
27.08.2025 |
27.8.2025 |
1292540244 |
KONE s.r.o. Galvaniho 7/B, 82104 Bratislava |
31359884 |
odbor.prehliadka automat.dverí budova -Petöfiho Lučenec-revízia |
116,85
vrátane DPH |
|
Obj.39/2025 |
22.08.2025 |
27.08.2025 |
27.8.2025 |
1292540243 |
Mudr.Miroslav Garaj Slobody 90, 987 01 Poltár |
37816926 |
zdravotné výkony |
27,88
bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 |
|
21.08.2025 |
27.08.2025 |
27.8.2025 |
1292540242 |
Drugda -Med s.r.o. Jánskeho 658/6, 985 52 Divín |
48253375 |
zdravotné výkony |
41,82
bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 |
|
21.08.2025 |
27.08.2025 |
27.8.2025 |
1292540241 |
M-TECH group s.r.o. Tesárska 19/142, 08001 Haniska |
53056621 |
horizont.žalúzie na okná |
122,68
vrátane DPH |
|
Obj.42/2025,2606410 |
20.08.2025 |
21.08.2025 |
27.8.2025 |
1292540240 |
LUKAMED, s.r.o. Ulica Arm. Gen. L. Svobodu 2839/5,984 01 Lučenec |
36649112 |
zdravotné výkony |
153,34
bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 |
|
15.08.2025 |
21.08.2025 |
27.8.2025 |
1292540239 |
Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 |
odmena za vymoženie pohľadávky |
4,92
vrátane DPH |
Zákon č.374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu, Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu |
|
15.08.2025 |
15.08.2025 |
27.8.2025 |
1292540238 |
STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 |
dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 7/2025 |
771,48
vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 |
|
14.08.2025 |
20.08.2025 |
27.8.2025 |
1292540237 |
Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
dobropis zľavy k DEKVS 7/2025 LC |
-4,80
bez DPH |
Zmluva |
|
14.08.2025 |
27.08.2025 |
27.8.2025 |
1292540236 |
SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 |
nákup PHM,rež.materiál |
1067,27
vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 |
|
11.08.2025 |
14.08.2025 |
27.8.2025 |
1292540235 |
Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
poštové služby,prenájom priečinku 7/2025 |
770,40
vrátane DPH |
sumárne zúčtovacie výkazy |
|
11.08.2025 |
14.08.2025 |
27.8.2025 |
1292540234 |
MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 |
spotreba EE Pet.LC,Fiľakovo 7/2025 vyúčtovanie |
333,31
vrátane DPH |
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024 |
|
11.08.2025 |
14.08.2025 |
27.8.2025 |
1292540233 |
AMG Security s.r.o. Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen |
46268995 |
strážna služba Železničná, Fiľakovo 7/2025 |
1356,63
vrátane DPH |
Zmluva č. 250/129/2023 |
|
08.08.2025 |
14.08.2025 |
27.8.2025 |
1292540232 |
AMG Security s.r.o. Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen |
46268995 |
strážna služba Petöf.LC 7/2025 |
1349,02
vrátane DPH |
Zmluva č. 243/129/2023 |
|
08.08.2025 |
14.08.2025 |
27.8.2025 |
1292540231 |
Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
spracovanie PPP U 7/2025 |
6,08
bez DPH |
Žiadosť |
|
08.08.2025 |
14.08.2025 |
27.8.2025 |
1292540230 |
HERMED, spol. s.r.o. SNP 1029/83 , 985 01 Kalinovo |
43996400 |
zdravotné výkony |
20,91
bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 |
|
07.08.2025 |
14.08.2025 |
27.8.2025 |
1292540229 |
HERMED, spol. s.r.o. SNP 1029/83 , 985 01 Kalinovo |
43996400 |
zdravotné výkony |
13,94
bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 |
|
07.08.2025 |
14.08.2025 |
27.8.2025 |
1292540228 |
REVITAMED s.r.o. Modré zeme 5638/14, 984 01 Lučenec |
44903758 |
zdravotné výkony |
13,94
bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 |
|
07.08.2025 |
14.08.2025 |
27.8.2025 |
1292540227 |
Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
poštovné ŠSD 7/2025-vyúčtovanie zálohy zo dňa 11.7.2025 vo výške 9 078,68 Eur |
9078,68
bez DPH |
Z. 456/2010 |
|
06.08.2025 |
11.07.2025 |
27.8.2025 |
1292540226 |
SPODSTAV, s.r.o. Zvolenská cesta 5034/49, 984 01 Lučenec |
44134151 |
odstránenie poruchy,havárie na vodovod.potrubí Petöfiho LC |
4402,17
vrátane DPH |
|
Obj.41/2025 |
04.08.2025 |
08.08.2025 |
27.8.2025 |
1292540225 |
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
telekomunikačné služby 7/2025 |
114,09
vrátane DPH |
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012 |
|
04.08.2025 |
08.08.2025 |
27.8.2025 |
1292540224 |
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
telekomunikačné služby 7/2025 |
85,56
vrátane DPH |
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012 |
|
04.08.2025 |
08.08.2025 |
27.8.2025 |
1292540223 |
MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 |
spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 8/2025 |
3024,77
vrátane DPH |
Zml.č.202/OVS/2024, 201/OVS/2024 |
|
04.08.2025 |
08.08.2025 |
27.8.2025 |
1292540222 |
MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 |
spotreba EE Pet.LC,Fiľakovo 8/2025 |
1221,76
vrátane DPH |
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024 |
|
04.08.2025 |
08.08.2025 |
27.8.2025 |
1292540221 |
MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 |
spotreba EE Lehára LC,Poltár 8/2025 |
928,84
vrátane DPH |
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024 |
|
04.08.2025 |
08.08.2025 |
27.8.2025 |
1292540220 |
Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 |
upratovacie služby 7/2025 |
1945,90
vrátane DPH |
Zml. č. 456/OVS/2022 |
|
04.08.2025 |
08.08.2025 |
27.8.2025 |
1292540219 |
Automobilové opravovne MV SR a.s. Sklabinská 20, 83106 Bratislava |
44855206 |
prehodenie,vyvažovanie kolies |
37,00
vrátane DPH |
|
Obj.35/2025 |
04.08.2025 |
08.08.2025 |
27.8.2025 |
1292540218 |
M-TECH group s.r.o. Tesárska 19/142, 08001 Haniska |
53056621 |
horizont.žalúzie na okná-vyúčtovanie zálohy |
75,46
vrátane DPH |
|
Obj.38/2025 |
01.08.2025 |
10.07.2025 |
6.8.2025 |
1292540217 |
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 7/2025 |
2693,98
vrátane DPH |
ZNNP-1/2015,dodatok č.1 |
|
01.08.2025 |
06.08.2025 |
6.8.2025 |
1292540216 |
Automobilové opravovne MV SR a.s. Sklabinská 20, 83106 Bratislava |
44855206 |
oprava bŕzd |
681,97
vrátane DPH |
|
Obj.36/2025 |
30.07.2025 |
06.08.2025 |
6.8.2025 |
1292540214 |
KONE s.r.o. Galvaniho 7/B, 82104 Bratislava |
31359884 |
odbor.prehliadka,zabezp.služby vyprosť.osôb 7-9/25 |
184,50
vrátane DPH |
|
Obj.37/2025 |
24.07.2025 |
30.07.2025 |
6.8.2025 |
1292540213 |
chemart s.r.o. Malinovská 75/142, 900 28 Zálesie |
35850671 |
saponát na riad gélový |
68,40
vrátane DPH |
|
Obj.40/2025 |
24.07.2025 |
24.07.2025 |
6.8.2025 |
1292540212 |
MARIE SK, s.r.o. Závodná 957, 027 43 Nižná |
36390861 |
náhr.diel pružina do brana |
22,14
vrátane DPH |
|
Obj.58622 |
23.07.2025 |
23.07.2025 |
6.8.2025 |
1292540211 |
Automobilové opravovne MV SR a.s. Sklabinská 20, 83106 Bratislava |
44855206 |
prezutie pneumatík, vyváženie |
50,00
vrátane DPH |
|
Obj.34/2025 |
23.07.2025 |
30.07.2025 |
6.8.2025 |
1292540210 |
SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 |
nákup PHM,rež.materiál |
401,87
vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 |
|
21.07.2025 |
24.07.2025 |
6.8.2025 |
|
|
1292540209 |
Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 |
odmena za vymoženie pohľadávky |
4,92
vrátane DPH |
Zákon č.374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu, Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu |
|
14.07.2025 |
15.07.2025 |
22.7.2025 |
1292540208 |
Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
dobropis zľavy k DEKVS 6/2025 LC |
5,32
bez DPH |
Zmluva |
|
14.07.2025 |
18.07.2025 |
22.7.2025 |
1292540207 |
Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
poštové služby,prenájom priečinku 6/2025 |
952,30
vrátane DPH |
sumárne zúčtovacie výkazy |
|
14.07.2025 |
21.07.2025 |
22.7.2025 |
1292540206 |
MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 |
spotreba EE Pet.LC,Fiľakovo 5/2025 vyúčtovanie |
263,84
vrátane DPH |
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024 |
|
11.07.2025 |
16.07.2025 |
22.7.2025 |