Faktúry 2025 (UPSVR Lučenec )

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1292540129   2U spol. s r.o.
Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava
17315786  4 sady vlajok SR+EÚ,smútočná +doprava  174,05 
vrátane DPH
  Obj.23/2025, 234153  24.04.2025  28.04.2025  30.4.2025 
1292540046   FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  diagnostika, servis vozidla  274,19 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021  Obj.7/2025  10.02.2025  17.02.2025  27.2.2025 
1292540028   Róbert Bargel - G. profit invest
Ulica L.Mocsáryho 1203/31, 984 01 Lučenec
45903051  diaľkový ovládač na bránu  55,00 
bez DPH
  Obj.2/2025  20.01.2025  24.01.2025  3.2.2025 
1292540027   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis zľavy k DEKVS 12/2024 LC  -4,38 
bez DPH
Zmluva    15.01.2025  30.01.2025  3.2.2025 
1292540056   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 1/2025  3320,91 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    13.02.2025  21.02.2025  27.2.2025 
1292540018   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 12/2024  2498,21 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    13.01.2025  17.01.2025  3.2.2025 
1292540090   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 2/2025  2750,33 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    14.03.2025  24.03.2025  30.3.2025 
1292540115   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 3/2025  1966,38 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    10.04.2025  17.04.2025  30.4.2025 
1292540114   EVROFIN Int.spol. s r.o.-organizačná zložka
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
44563485  frankovací stroj IS-420 SK  2269,35 
vrátane DPH
  Obj.19/2025  08.04.2025  15.04.2025  30.4.2025 
1292540076   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  hygienický materiál  1548,69 
vrátane DPH
Zml. č. 456/OVS/2022  Obj.12/2025  05.03.2025  12.03.2025  30.3.2025 
1292540097   JYSK s.r.o.
Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava
35974133  kancelárske kreslo  102,29 
vrátane DPH
  Obj.18/2025  19.03.2025  20.03.2025  30.3.2025 
1292540031   RESIZE s.r.o.
Stará Vajnorská 11, 831 04 Bratislava
51477599  kávovar DE LONGI  535,00 
vrátane DPH
  Obj.5/2025, 1502500279  29.01.2025  30.01.2025  3.2.2025 
1292540067   Miroslav Tóth ELEKTRO - M.T.
Ulica Martina Rázusa 85/7, 984 01 Lučenec
32618026  kávovary Eta  516,00 
vrátane DPH
  Obj.17/2025,1202500479  27.02.2025  25.02.2025  27.2.2025 
1292540096   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  montáž odvzdušňovacích ventilov  424,97 
vrátane DPH
  Obj.1/2025  19.03.2025  24.03.2025  30.3.2025 
1292540037   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 1/2025  2693,98 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015,dodatok č.1    04.02.2025  11.02.2025  27.2.2025 
1292540010   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 12/2024  2624,75 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015,dodatok č.1    09.01.2025  13.01.2025  3.2.2025 
1292540070   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 2/2025  2693,98 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015,dodatok č.1    04.03.2025  12.03.2025  30.3.2025 
1292540101   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 3/2025  2693,98 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015,dodatok č.1    01.04.2025  07.04.2025  30.4.2025 
1292540130   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  650,50 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    25.04.2025  29.04.2025  30.4.2025 
1292540113   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  1131,49 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    07.04.2025  14.04.2025  30.4.2025 
1292540099   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  313,86 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    24.03.2025  28.03.2025  30.3.2025 
1292540084   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  -1147,22 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    10.03.2025  05.03.2025  30.3.2025 
1292540083   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  1147,22 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    10.03.2025  14.03.2025  30.3.2025 
1292540081   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  1148,88 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    10.03.2025  14.03.2025  30.3.2025 
1292540062   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  556,71 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    21.02.2025  25.02.2025  27.2.2025 
1292540052   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  970,67 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    10.02.2025  17.02.2025  27.2.2025 
1292540029   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  450,77 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    23.01.2025  28.01.2025  3.2.2025 
1292540011   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  671,65 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    10.01.2025  13.01.2025  3.2.2025 
1292540131   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  nespotrebovaný zostatok vo frank.stroji pri ukončení používania  1070,99 
vrátane DPH
Evidenčný list výpl.stroja LČ 82307    25.04.2025  25.04.2025  30.4.2025 
1292540123   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky  4,92 
vrátane DPH
Zákon č.374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu, Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu    16.04.2025  17.04.2025  30.4.2025 
1292540095   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky  4,92 
vrátane DPH
Zákon č.374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu, Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu    18.03.2025  19.03.2025  30.3.2025 
1292540059   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky  4,92 
vrátane DPH
Zákon č.374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu, Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu    17.02.2025  18.02.2025  27.2.2025 
1292540030   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky  4,92 
vrátane DPH
Zákon č.374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu, Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu    29.01.2025  29.01.2025  3.2.2025 
1292540053   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby,prenájom priečinku 1/2025  1419,95 
vrátane DPH
sumárne zúčtovacie výkazy    12.02.2025  21.02.2025  27.2.2025 
1292540017   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby,prenájom priečinku 12/2024  509,60 
vrátane DPH
sumárne zúčtovacie výkazy    13.01.2025  17.01.2025  3.2.2025 
1292540086   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby,prenájom priečinku 2/2025  1929,45 
vrátane DPH
sumárne zúčtovacie výkazy    12.03.2025  18.03.2025  30.3.2025 
1292540122   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby,prenájom priečinku 3/2025  1615,55 
vrátane DPH
sumárne zúčtovacie výkazy    14.04.2025  17.04.2025  30.4.2025 
1292540042   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštovné ŠSD 1/2025-vyúčtovanie zálohy zo dňa 14.1.2025 vo výške 9 426,28 Eur  9426,28 
bez DPH
Z. 456/2010    06.02.2025  14.01.2025  27.2.2025 
1292540004   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštovné ŠSD 12/2024-vyúčtovanie zálohy zo dňa 12.12.2024 vo výške 9 492,64Eur  9492,64 
bez DPH
Z. 456/2010    07.01.2025  12.12.2024  3.2.2025 
1292540080   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštovné ŠSD 2/2025-vyúčtovanie zálohy zo dňa 13.2.2025 vo výške 9 369,40 Eur  9369,40 
bez DPH
Z. 456/2010    07.03.2025  13.02.2025  30.3.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | > >>

Naspäť na UPSVR Lučenec

Tlačiť