Faktúry 2026 (UPSVR Lučenec )

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1292640021   Energie2, a.s.
Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 2
46113171  spotreba plynu Fiľakovo 11-12/2025-vyúčtovanie -preplatok  -57,09 
vrátane DPH
Zml.190/OVS/2025,191/OVS/2025    16.01.2026  19.02.2026  2.3.2026 
1292640041   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 1/2026  85,56 
vrátane DPH
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012    04.02.2026  09.02.2026  2.3.2026 
1292640042   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 1/2026  114,09 
vrátane DPH
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012    04.02.2026  09.02.2026  2.3.2026 
1292640043   FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  výjazd k vozidlu  30,75 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.134/OVS/2025  Obj.1/2026  04.02.2026  09.02.2026  2.3.2026 
1292640044   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 1/2026 Lehára, Lučenec  763,79 
vrátane DPH
Zml. 209/OVS/2025,210/OVS/2025    05.02.2026  09.02.2026  2.3.2026 
1292640045   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 1/2026 Fiľakovo  516,69 
vrátane DPH
Zml. 209/OVS/2025,210/OVS/2025    05.02.2026  09.02.2026  2.3.2026 
1292640046   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 1/2026 Fiľakovo  180,39 
vrátane DPH
Zml. 209/OVS/2025,210/OVS/2025    05.02.2026  09.02.2026  2.3.2026 
1292640047   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 1/2026 Petöfiho,Lučenec  1356,08 
vrátane DPH
Zml. 209/OVS/2025,210/OVS/2025    09.02.2026  13.02.2026  2.3.2026 
1292640048   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie PPP U 1/2026  5,92 
bez DPH
Žiadosť    09.02.2026  13.02.2026  2.3.2026 
1292640049   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštovné ŠSD 1/2026-vyúčtovanie zálohy zo dňa 14.1.2026 vo výške 11 024,00Eur  11024,00 
bez DPH
Z. 456/2010    09.02.2026  14.01.2026  2.3.2026 
1292640050   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  1269,84 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    09.02.2026  13.02.2026  2.3.2026 
1292640051   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 1/2026  3382,55 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    10.02.2026  13.02.2026  2.3.2026 
1292640052   AMG Security s.r.o.
Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen
46268995  strážna služba Petöfiho LC 1/2026  1173,06 
vrátane DPH
Zmluva č. 243/129/2023    10.02.2026  13.02.2026  2.3.2026 
1292640053   AMG Security s.r.o.
Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen
46268995  strážna služba Železničná, Fiľakovo 1/2026  1179,68 
vrátane DPH
Zmluva č. 250/129/2023    10.02.2026  13.02.2026  2.3.2026 
1292640054   FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  oprava vozidla, príprava na TK,EK,poplatok STK  1750,44 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.134/OVS/2025  Obj.3/2026  11.02.2026  18.02.2026  2.3.2026 
1292640055   FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  oprava vozidla, príprava na TK,EK,poplatok STK  741,49 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.134/OVS/2025  Obj.4/2026  11.02.2026  18.02.2026  2.3.2026 
1292640056   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby,prenájom priečinku 1/2026  755,50 
vrátane DPH
sumárne zúčtovacie výkazy    12.02.2026  18.02.2026  2.3.2026 
1292640057   Fabrika SK s.r.o.
Čerenčianska 2778, 979 01 Rimavská Sobora
46698221  servisná prehliadka plyn.ohrievača Lehára, LC  86,10 
vrátane DPH
  Obj.7/2026  16.02.2026  18.02.2026  2.3.2026 
1292640058   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis zľavy k DEKVS 1/2026 LC  -6,00 
bez DPH
Zmluva    17.02.2026  27.02.2026  2.3.2026 
1292640059   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky  4,92 
vrátane DPH
Zákon č.374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu, Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu    23.02.2026  23.02.2026  2.3.2026 
1292640060   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  552,27 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    23.02.2026  26.02.2026  2.3.2026 
1292640061   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 2/2026  2743,38 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015,dodatok č.1    02.03.2026  05.03.2026  1.4.2026 
1292640062   Energie2, a.s.
Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1
46113177  spotreba plynu Lehára LC 3/2026-opakované dodanie  1556,00 
vrátane DPH
RD o združ.dodávke ZP, 22483/2025-M_OdPS, z.č.92306/2025    02.03.2026  05.03.2026  1.4.2026 
1292640063   Energie2, a.s.
Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 2
46113171  spotreba plynu Fiľakovo 3/2026-opakované dodanie  1212,00 
vrátane DPH
RD o združ.dodávke ZP, 22483/2025-M_OdPS, z.č.92306/2025    02.03.2026  05.03.2026  1.4.2026 
1292640064   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 3/2026 Petöfiho, Lučenec-opakované dodanie  903,00 
vrátane DPH
Zml. 209/OVS/2025,210/OVS/2025    02.03.2026  05.03.2026  1.4.2026 
1292640065   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 3/2026 Lehára, Lučenec-opakované dodanie  791,00 
vrátane DPH
Zml. 209/OVS/2025,210/OVS/2025    02.03.2026  05.03.2026  1.4.2026 
1292640066   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 3/2026 Fiľakovo-opakované dodanie  193,00 
vrátane DPH
Zml. 209/OVS/2025,210/OVS/2025    02.03.2026  05.03.2026  1.4.2026 
1292640067   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 3/2026 Fiľakovo-opakované dodanie  256,00 
vrátane DPH
Zml. 209/OVS/2025,210/OVS/2025    02.03.2026  05.03.2026  1.4.2026 
1292640068   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 3/2026 Poltár-opakované dodanie  186,00 
vrátane DPH
Zml. 209/OVS/2025,210/OVS/2025    02.03.2026  05.03.2026  1.4.2026 
1292640069   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby 2/2026  1807,23 
vrátane DPH
Zml. č. 456/OVS/2022    04.03.2026  13.03.2026  1.4.2026 
1292640070   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 2/2026  85,56 
vrátane DPH
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012    04.03.2026  13.03.2026  1.4.2026 
1292640071   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 2/2026  114,09 
vrátane DPH
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012    04.03.2026  13.03.2026  1.4.2026 
1292640072   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 2/2026 Lehára, Lučenec-vyúčtovanie  8,50 
vrátane DPH
Zml. 209/OVS/2025,210/OVS/2025    05.03.2026  13.03.2026  1.4.2026 
1292640074   KONE s.r.o.
Galvaniho 7/B, 82104 Bratislava
31359884  odbor.prehliadka výťahu budova Petöfiho Lučenec  368,63 
vrátane DPH
  Obj.5/2026  05.03.2026  13.03.2026  1.4.2026 
1292640075   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 2/2026 Petöfiho, Lučenec-vyúčtovanie  1,99 
vrátane DPH
Zml. 209/OVS/2025,210/OVS/2025    06.03.2026  13.03.2026  1.4.2026 
1292640076   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 2/2026 Fiľakovo-vyúčtovanie  157,66 
vrátane DPH
Zml. 209/OVS/2025,210/OVS/2025    06.03.2026  13.03.2026  1.4.2026 
1292640077   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  834,53 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    06.03.2026  13.03.2026  1.4.2026 
1292640078   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštovné ŠSD 2/2026-vyúčtovanie zálohy zo dňa 12.02.2026 vo výške 10 998,00 Eur  10998,00 
bez DPH
Z. 456/2010    09.03.2026  12.02.2026  1.4.2026 
1292640079   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie PPP U 2/2026  6,72 
bez DPH
Žiadosť    10.03.2026  13.03.2026  1.4.2026 
1292640080   AMG Security s.r.o.
Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen
46268995  strážna služba Petöfiho LC 2/2026  1173,06 
vrátane DPH
Zmluva č. 243/129/2023    10.03.2026  13.03.2026  1.4.2026 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | > >>

Naspäť na UPSVR Lučenec

Tlačiť