Faktúry 2026 (UPSVR Lučenec )

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1292640007   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie PPP U 12/2025  7,20 
bez DPH
Žiadosť    08.01.2026  15.01.2026  2.2.2026 
1292640006   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  vyúčtovanie preddavku na poštovné-frankovací stroj/zaplatený preddavok 700,- Eur/ 30.12.2025  700,00 
bez DPH
  PP zo dňa 29.12.2025  08.01.2026  30.12.2025  2.2.2026 
1292640131   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  740,00 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    22.04.2026  27.04.2026  28.4.2026 
1292640118   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  1468,44 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    10.04.2026  15.04.2026  28.4.2026 
1292640093   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  476,02 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    20.03.2026  26.03.2026  1.4.2026 
1292640077   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  834,53 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    06.03.2026  13.03.2026  1.4.2026 
1292640060   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  552,27 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    23.02.2026  26.02.2026  2.3.2026 
1292640050   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  1269,84 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    09.02.2026  13.02.2026  2.3.2026 
1292640026   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  388,36 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    22.01.2026  27.01.2026  2.2.2026 
1292640013   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  649,35 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    13.01.2026  19.01.2026  2.2.2026 
1292640117   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 3/2026  2138,66 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    10.04.2026  15.04.2026  28.4.2026 
1292640084   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  vyúčtovanie spotreby tepla a TUV Petöfiho,Lučenec za 2025-preplatok  -4094,10 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    12.03.2026  24.03.2026  1.4.2026 
1292640082   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 2/2026  3137,57 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    10.03.2026  13.03.2026  1.4.2026 
1292640051   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 1/2026  3382,55 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    10.02.2026  13.02.2026  2.3.2026 
1292640016   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 12/2025  2511,67 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    13.01.2026  19.01.2026  2.2.2026 
1292640130   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32,817 85 Bratislava
36361127  oprava výťahu budova Petöfiho Lučenec  1134,06 
vrátane DPH
Obj.8/2026    20.04.2026  27.04.2026  28.4.2026 
1292640125   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32,817 85 Bratislava
36361127  služby súvisiace s komplexnou správou objektov 3/2026  3942,67 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb-Komplexná správa objektov,č.z.11556/2025-M_OdPS,114213/2025    16.04.2026  27.04.2026  28.4.2026 
1292640088   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32,817 85 Bratislava
36361127  služby súvisiace s komplexnou správou objektov 2/2026  3942,67 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb-Komplexná správa objektov,č.z.11556/2025-M_OdPS,114213/2025    16.03.2026  20.03.2026  1.4.2026 
1292640111   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 4/2026 Fiľakovo-opakované dodanie  239,00 
vrátane DPH
Zml. 209/OVS/2025,210/OVS/2025    09.04.2026  15.04.2026  28.4.2026 
1292640110   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 4/2026 Fiľakovo-opakované dodanie  183,00 
vrátane DPH
Zml. 209/OVS/2025,210/OVS/2025    09.04.2026  15.04.2026  28.4.2026 
1292640109   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 4/2026 Lehára, Lučenec-opakované dodanie  767,00 
vrátane DPH
Zml. 209/OVS/2025,210/OVS/2025    09.04.2026  15.04.2026  28.4.2026 
1292640108   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 4/2026 Petöfiho, Lučenec-opakované dodanie  828,00 
vrátane DPH
Zml. 209/OVS/2025,210/OVS/2025    09.04.2026  15.04.2026  28.4.2026 
1292640107   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 4/2026 Poltár-opakované dodanie  186,00 
vrátane DPH
Zml. 209/OVS/2025,210/OVS/2025    09.04.2026  15.04.2026  28.4.2026 
1292640106   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 3/2026 Fiľakovo-vyúčtovanie  129,87 
vrátane DPH
Zml. 209/OVS/2025,210/OVS/2025    08.04.2026  10.04.2026  28.4.2026 
1292640105   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 3/2026 Petöfiho, Lučenec-vyúčtovanie  101,01 
vrátane DPH
Zml. 209/OVS/2025,210/OVS/2025    08.04.2026  10.04.2026  28.4.2026 
1292640073   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 2/2026 Fiľakovo-vyúčtovanie  -29,14 
vrátane DPH
Zml. 209/OVS/2025,210/OVS/2025    05.03.2026  02.04.2026  28.4.2026 
1292640076   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 2/2026 Fiľakovo-vyúčtovanie  157,66 
vrátane DPH
Zml. 209/OVS/2025,210/OVS/2025    06.03.2026  13.03.2026  1.4.2026 
1292640075   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 2/2026 Petöfiho, Lučenec-vyúčtovanie  1,99 
vrátane DPH
Zml. 209/OVS/2025,210/OVS/2025    06.03.2026  13.03.2026  1.4.2026 
1292640072   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 2/2026 Lehára, Lučenec-vyúčtovanie  8,50 
vrátane DPH
Zml. 209/OVS/2025,210/OVS/2025    05.03.2026  13.03.2026  1.4.2026 
1292640068   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 3/2026 Poltár-opakované dodanie  186,00 
vrátane DPH
Zml. 209/OVS/2025,210/OVS/2025    02.03.2026  05.03.2026  1.4.2026 
1292640067   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 3/2026 Fiľakovo-opakované dodanie  256,00 
vrátane DPH
Zml. 209/OVS/2025,210/OVS/2025    02.03.2026  05.03.2026  1.4.2026 
1292640066   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 3/2026 Fiľakovo-opakované dodanie  193,00 
vrátane DPH
Zml. 209/OVS/2025,210/OVS/2025    02.03.2026  05.03.2026  1.4.2026 
1292640065   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 3/2026 Lehára, Lučenec-opakované dodanie  791,00 
vrátane DPH
Zml. 209/OVS/2025,210/OVS/2025    02.03.2026  05.03.2026  1.4.2026 
1292640064   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 3/2026 Petöfiho, Lučenec-opakované dodanie  903,00 
vrátane DPH
Zml. 209/OVS/2025,210/OVS/2025    02.03.2026  05.03.2026  1.4.2026 
1292640047   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 1/2026 Petöfiho,Lučenec  1356,08 
vrátane DPH
Zml. 209/OVS/2025,210/OVS/2025    09.02.2026  13.02.2026  2.3.2026 
1292640046   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 1/2026 Fiľakovo  180,39 
vrátane DPH
Zml. 209/OVS/2025,210/OVS/2025    05.02.2026  09.02.2026  2.3.2026 
1292640045   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 1/2026 Fiľakovo  516,69 
vrátane DPH
Zml. 209/OVS/2025,210/OVS/2025    05.02.2026  09.02.2026  2.3.2026 
1292640044   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 1/2026 Lehára, Lučenec  763,79 
vrátane DPH
Zml. 209/OVS/2025,210/OVS/2025    05.02.2026  09.02.2026  2.3.2026 
1292640038   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 2/2026 Poltár-opakované dodanie  186,00 
vrátane DPH
Zml. 209/OVS/2025,210/OVS/2025    02.02.2026  09.02.2026  2.3.2026 
1292640037   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 2/2026 Fiľakovo-opakované dodanie  256,00 
vrátane DPH
Zml. 209/OVS/2025,210/OVS/2025    02.02.2026  09.02.2026  2.3.2026 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | > >>

Naspäť na UPSVR Lučenec

Tlačiť